힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 15,904백만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일의 16,522백만 달러에서 감소한 수치다.현재 자산 중 현금 및 현금성 자산은 371백만 달러로, 제한된 현금 및 현금성 자산은 77백만 달러이다.매출은 3,137백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,951백만 달러에 비해 증가했다.특히 프랜차이즈 및 라이센스 수수료는 745백만 달러로, 전년 동기 대비 8.1% 증가했다.운영 비용은 2,359백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,226백만 달러에서 증가했다.운영 수익은 778백만 달러로, 2024년 같은 기간의 725백만 달러에 비해 증가했다.순이익은 442백만 달러로, 2024년 같은 기간의 422백만 달러에서 소폭 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 1.85달러, 희석 기준으로 1.84달러로 보고됐다.또한, 회사는 2025년 7월 23일에 제출된 인증서에서 재무 보고의 신뢰성을 보장하기 위한 내부 통제 및 절차를 유지하고 있다.이와 함께, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 235,193,753주가 발행된 상태임을 보고했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PROG홀딩스(PRG, PROG Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 PROG홀딩스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에서 CEO 스티븐 A. 마이클스와 CFO 브라이언 가너는 각각의 인증서를 통해 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 조항의 요구사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있음을 확인했다.2025년 6월 30일 기준으로 PROG홀딩스의 분기 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 총 수익이 6억 4백 66만 3천 달러에 달했으며, 이는 2024년 같은 기간의 5억 9천 216만 1천 달러에 비해 2.1% 증가한 수치다.이 수익 증가는 주로 기타 운영 부문에서의 성장에 기인한다.PROG홀딩스의 임대 수익 및 수수료는 5억 6천 967만 4천 달러로, 2024년 2분기의 5억 7천 51만 6천 달러와 비슷한 수준을 유지했다.반면, 대출 수익 및 수수료는 3천 498만 9천 달러로, 2024년 같은 기간의 2천 164만 5천 달러에 비해 61.6% 증가했다.운영 비용은 5억 4천 393만 9천 달러로, 2024년 같은 기간의 5억 3천 648만 3천 달러에 비해 1.4% 증가했다.이로 인해 운영 이익은 6천 724만 4천 달러로, 2024년의 5천 567만 8천 달러에 비해 증가했다.세전 이익은 5천 257만 5천 달러로, 2024년의 4천 833만 9천 달러에 비해 8.8% 증가했다.세후 순이익은 3천 848만 3천 달러로, 2024년의 3천 377만 4천 달러에 비해 13.9% 증가했다.PROG홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 2억 2천 202만 7천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 3억 5천만 달러의 대출 가능성을 가진 회전 신용 시설을 보유하고 있다.또한, 6억 달러의 총 부채를 기록하고 있다.회사는 앞으로도 지속적인 성장
PROG홀딩스(PRG, PROG Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, PROG홀딩스(증권코드: PRG)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 실적을 발표했다.이번 분기 동안 PROG홀딩스는 총 매출 604.7백만 달러를 기록했으며, 순이익은 38.5백만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 73.5백만 달러로, 희석 주당순이익(EPS)은 0.95달러, 비GAAP 희석 EPS는 1.02달러로 나타났다.또한, Progressive Leasing의 총 거래액(GMV)은 413.9백만 달러였으며, Four Technologies는 GMV가 166.5% 증가하여 두 번째 연속 분기 동안 세전 수익을 기록했다.Steve Michaels, PROG홀딩스의 사장 겸 CEO는 "이번 2분기 실적은 우리 리스 사업의 회복력과 불확실한 시기에 중요한 소매 파트너의 파산을 관리할 수 있는 능력을 한번 보여준다"고 말했다.그는 "매출과 수익이 가이던스를 초과한 것은 Progressive Leasing 사업에서의 강력한 실행을 반영하며, 팀이 포트폴리오 건강을 유지하고 주요 소매 파트너와의 관계를 확장하기 위해 의도적인 조치를 취했기 때문"이라고 덧붙였다.PROG홀딩스의 2025년 2분기 실적은 전년 동기 대비 2.1% 증가했으며, 이는 주로 BNPL 사업인 Four Technologies의 성장에 기인한다.비GAAP EPS는 전년 대비 10.9% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 Four Technologies의 기여 증가로 인해 전년 대비 소폭 증가했다.Progressive Leasing의 2분기 GMV는 413.9백만 달러로, 전년 동기 대비 8.9% 감소했으며, 이는 대형 파트너의 파산과 더 엄격한 결정 기준에 기인한다.이번 분기 동안 매출은 전년 대비 거의 변동이 없었고, 리스 매출의 비율로서의 손실 비율은 7.5%로, 지난해 같은 기간보다 20bps 낮았다.PROG홀딩스는 202
M/I홈즈(MHO, M/I HOMES, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, M/I홈즈(뉴욕증권거래소: MHO)는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.2분기 매출과 인도된 주택 수가 모두 기록을 경신했다.매출은 5% 증가하여 12억 달러에 달했다.인도된 주택 수는 6% 증가하여 2,348채에 이르렀다.세전 수익은 18% 감소하여 1억 6천만 달러로, 매출의 14%를 차지했다.순이익은 1억 2천 1백만 달러(희석 주당 4.42 달러)로, 지난해 2분기의 1억 4천 7백만 달러(희석 주당 5.12 달러)와 비교해 감소했다.주주 자본은 31억 달러로, 지난해 대비 12% 증가했으며, 주당 장부 가치는 117 달러에 달했다.신규 계약 수는 2,078건으로, 지난해 2분기의 2,255건에 비해 8% 감소했다.5천만 달러의 자사주 매입이 이루어졌으며, 자기자본 수익률은 17%에 달했다.회사는 2025년 2분기에 세전 수익 1억 6천만 달러와 순이익 1억 2천 1백만 달러(희석 주당 4.42 달러)를 기록했다.이는 2024년 2분기의 세전 수익 1억 9천 4백만 달러와 순이익 1억 4천 6백만 달러(희석 주당 5.12 달러)와 비교된다.2025년 6개월 동안의 세전 수익은 3억 6천 2백만 달러, 순이익은 2억 3천 2백만 달러(희석 주당 8.40 달러)로, 지난해 같은 기간의 3억 7천 4백만 달러와 2억 8천 4백만 달러(희석 주당 9.90 달러)와 비교된다.2025년 2분기 인도된 주택 수는 2,348채로, 지난해 2분기의 2,224채에 비해 6% 증가했다.2025년 6개월 동안의 인도된 주택 수는 4,324채로, 지난해 같은 기간의 4,382채에 비해 1% 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 미인도 주택의 총 판매 가치는 14억 3천만 달러로, 지난해 대비 22% 감소했다.미인도 주택 수는 2,577채로,
프리포트맥모란(FCX, FREEPORT-MCMORAN INC )은 2025년 2분기 및 상반기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리포트맥모란(FCX)은 2025년 7월 23일 보도자료를 통해 2025년 2분기 및 상반기 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 순이익은 772백만 달러로 주당 0.53달러에 해당하며, 조정된 순이익은 790백만 달러로 주당 0.54달러에 달한다.이 결과는 세후 순비용 18백만 달러를 제외한 수치이다.2025년 2분기 동안 총 생산량은 구리 963백만 파운드, 금 317천 온스, 몰리브덴 22백만 파운드에 달하며, 총 판매량은 구리 1,016백만 파운드, 금 522천 온스, 몰리브덴 22백만 파운드로 집계됐다.2025년 연간 판매량은 구리 3,950백만 파운드, 금 130만 온스, 몰리브덴 8200만 파운드에 이를 것으로 예상된다.평균 실현 가격은 구리 4.54달러, 금 3,291달러, 몰리브덴 21.10달러로 나타났다.2025년 2분기 운영 현금 흐름은 22억 달러에 달하며, 연간 운영 현금 흐름은 70억 달러에 이를 것으로 예상된다.2025년 2분기 자본 지출은 13억 달러로, 주요 광산 프로젝트에 6억 달러, PT 프리포트 인도네시아의 새로운 제련소 및 귀금속 정제소에 3억 달러가 사용됐다.2025년 연간 자본 지출은 약 49억 달러로 예상된다.2025년 6월 30일 기준으로 총 부채는 93억 달러, 현금 및 현금성 자산은 45억 달러로 집계됐다.순부채는 15억 달러로, PT 프리포트 인도네시아의 새로운 제련소에 대한 32억 달러의 부채를 제외한 수치이다.또한, 2025년 2분기 동안 FCX는 자사 주식 150만 주를 5200만 달러에 매입했으며, 2025년 상반기 동안 총 290만 주를 1억 700만 달러에 매입했다.프리포트맥모란은 2025년 2분기 동안 강력한 운영 성과를 기록했으며, 미국 구리 판매 및 글로벌 금 판매에 대한 유리한 가격 혜택을 누리고 있다.인도네시아의 새로운 제련소에서의
스톡야드뱅코프(SYBT, Stock Yards Bancorp, Inc. )는 2025년 2분기에 기록적인 수익을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 스톡야드뱅코프가 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 수익을 발표하는 보도자료를 발표했다.2025년 2분기 동안 스톡야드뱅코프는 3,402만 달러, 즉 희석 주당 1.15 달러의 수익을 기록했다. 이는 2024년 2분기의 2,759만 달러, 즉 희석 주당 0.94 달러와 비교된다. 강력한 대출 및 예금 성장이 2025년 2분기의 기록적인 운영 결과에 기여했다.2025년 2분기와 2024년 2분기의 주요 재무 지표는 다음과 같다.항목별로 2025년 2분기 순이익은 34,024만 달러, 희석 주당 순이익은 1.15 달러, 순이자 수익은 73,473만 달러, 신용 손실 충당금은 2,175만 달러, 비이자 수익은 24,348만 달러, 비이자 비용은 52,700만 달러, 순이자 마진은 3.53%, 효율성 비율은 53.83%, 유형 자본 비율은 8.86%, 자산에 대한 연환산 수익률은 1.52%, 자본에 대한 연환산 수익률은 13.91%이다.스톡야드뱅코프의 제임스 A. 힐레브랜드 회장은 "2025년 상반기를 강력한 모멘텀으로 마감하며, 기록적인 2분기 수익을 달성했다. 이는 대출 성장과 순이자 마진 확장에 의해 주로 촉진됐다"고 말했다. 그는 또한 "2025년 2분기 동안 총 대출이 7억 7900만 달러, 즉 13% 증가했으며, 이 중 2억 400만 달러의 성장이 2분기 동안 발생했다"고 덧붙였다.스톡야드뱅코프는 2025년 6월 30일 기준으로 92억 1000만 달러의 자산, 68억 5000만 달러의 대출 및 75억 1000만 달러의 총 예금을 보유하고 있다. 비이자 수익은 2,434만 8천 달러로 증가했으며, 비이자 비용은 5,270만 달러로 증가했다.2025년 2분기 동안 스톡야드뱅코프는 1,000만 달러의 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 6월 16일 기준 주주에게
파이서브(FI, FISERV INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 파이서브는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 GAAP 수익은 55억 2천만 달러로 전년 동기 대비 8% 증가했으며, Merchant Solutions 부문에서 10%, Financial Solutions 부문에서 7% 성장했다.2025년 상반기 동안 GAAP 수익은 106억 5천만 달러로 7% 증가했으며, Merchant Solutions 부문에서 8%, Financial Solutions 부문에서 7% 성장했다.GAAP 주당순이익(EPS)은 2분기 동안 1.86달러로, 상반기 동안 3.36달러로 각각 22% 증가했다.GAAP 운영 마진은 2분기 동안 30.7%, 상반기 동안 29.0%로, 전년 동기 대비 각각 28.0%와 26.1%에서 증가했다.Merchant Solutions 부문의 GAAP 운영 마진은 34.6%와 34.4%였고, Financial Solutions 부문은 48.7%와 48.1%였다.2025년 상반기 동안 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 23억 1천만 달러로, 전년 동기 대비 14억 3천만 달러 증가했다.파이서브의 CEO인 마이크 라이온스는 "우리의 2분기 실적은 8%의 유기적 수익 성장과 16%의 조정된 주당순이익 성장으로, 상인과 금융 기관 모두를 위한 다양한 비즈니스의 힘을 한 번 입증했다"고 말했다.2025년 유기적 수익 성장 전망은 약 10%로 조정되었으며, 조정된 주당순이익 전망은 10.15달러에서 10.30달러로, 15%에서 17%의 성장을 나타낸다.또한, 파이서브는 2025년 2분기 실적을 7월 23일 오전 7시에 생중계로 논의할 예정이다.파이서브는 Fortune 500 기업으로, 결제 및 금융 기술 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있다.현재 파이서브의 총 자산은 81,531백만 달러이며, 총 부채는 55,768백만 달러로, 주주 자본은 25,
미스터쿠퍼그룹(COOP, Mr. Cooper Group Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 미스터쿠퍼그룹은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.보도자료에 따르면, 회사는 세전 소득 277백만 달러와 순이익 198백만 달러를 기록했다.기타 시장 평가 및 조정을 제외한 세전 운영 소득은 269백만 달러로 보고됐다.조정 항목에는 30백만 달러의 기타 시장 평가가 포함됐다.회사의 CEO인 제이 브레이는 "이번 분기는 일관되고 반복적이며 예측 가능한 성과와 함께 높은 수익률을 기록한 강력한 분기였다"고 언급했다.또한, 사장인 마이크 와인바흐는 "우리 팀의 지속적인 우수성과 강력한 실행력에 자부심을 느낀다. 우리는 고객 기반을 확장할 수 있는 매력적인 기회를 보고 있으며, 비용 리더십, 수수료 기반 수익 성장 및 원활한 운영 플랫폼 확장에 집중하고 있다"고 말했다.서비스 부문은 640만 고객에게 최고의 주택 대출 경험을 제공하며, 2분기에는 세전 소득 364백만 달러를 기록했다.서비스 포트폴리오는 1,509억 달러로 종료됐으며, 기타 시장 평가를 제외한 세전 운영 소득은 332백만 달러였다.회사는 2분기에 33,051건의 대출을 지원했으며, 총 약 94억 달러의 대출 잔액을 기록했다.이 중 26억 달러는 직접 소비자 채널을 통해, 68억 달러는 대리점 채널을 통해 이루어졌다.지원된 대출량은 전 분기 대비 14% 증가했으며, 조정된 대출량은 10% 증가하여 97억 달러에 달했다. 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 1조 849억 달러, 총 부채는 1조 340억 달러, 총 주주 자본은 509억 달러로 보고됐다.또한, 기본 주당 순이익은 3.09달러, 희석 주당 순이익은 3.04달러로 나타났다.현재 미스터쿠퍼그룹은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 지속 가능한 수익을 창출할 수 있는 기반을 다지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
미스터쿠퍼그룹(COOP, Mr. Cooper Group Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 미스터쿠퍼그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 총 수익이 1억 1,680만 달러로 전년 동기 대비 증가했으며, 순이익은 2억 8,600만 달러에 달했다.기본 주당 순이익은 4.48달러, 희석 주당 순이익은 4.40달러로 보고됐다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 6,399만 주의 보통주가 발행되었으며, 총 자산은 1,849억 9,000만 달러로 집계됐다.자산 구성은 현금 및 현금성 자산이 783백만 달러, 제한된 현금이 168백만 달러, 모기지 서비스 권리가 1억 1,431백만 달러로 나타났다.부채는 총 1조 340억 달러로, 무담보 선순위 노트가 4,902백만 달러, MSR 관련 부채가 381백만 달러로 보고됐다.주주 자본은 5,099백만 달러로, 이 중 유보 이익은 5,257백만 달러에 달했다.회사는 2025년 3월 31일, 로켓 컴퍼니와의 합병 계약을 체결했으며, 이는 94억 달러의 주식 거래로 예상된다.합병은 2025년 4분기에 완료될 예정이다.회사는 또한 플래그스타 뱅크의 일부 모기지 운영을 인수하는 계약을 체결했으며, 이 거래는 2024년 4분기에 약 13억 달러에 완료됐다.회사는 향후에도 고객의 주택 소유 꿈을 지키기 위해 다양한 서비스와 기술을 제공할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산과 부채의 비율이 적절하게 유지되고 있다.또한, 회사는 향후 성장 가능성을 높이기 위해 지속적으로 고객 기반을 확장하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
텔레다인테크놀러지스(TDY, TELEDYNE TECHNOLOGIES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 텔레다인테크놀러지스가 2025년 2분기 재무 결과에 대한 보도자료를 발표했다.이번 분기 매출은 1,513.7백만 달러로, 지난해 같은 기간 대비 10.2% 증가했다.GAAP 기준으로 희석 주당 순이익은 4.43달러, 비GAAP 기준으로는 5.20달러를 기록했다.운영 마진은 GAAP 기준으로 18.4%, 비GAAP 기준으로 22.2%였다.운영에서 발생한 현금 흐름은 226.6백만 달러, 자유 현금 흐름은 196.3백만 달러였다.2025년 전체 GAAP 희석 주당 순이익 전망은 17.59달러에서 17.97달러로 상향 조정되었고, 비GAAP 기준으로는 21.20달러에서 21.50달러로 좁혀졌다.분기 말 기준으로 통합 레버리지 비율은 1.6배였다.텔레다인테크놀러지스는 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 이전의 8억 9,600만 달러의 잔여 자사주 매입 승인보다 증가한 수치다.2025년 2분기 매출은 2024년 2분기 매출 1,374.1백만 달러와 비교하여 10.2% 증가한 수치다.텔레다인에 귀속된 순이익은 2억 9,900만 달러(주당 4.43달러)로, 지난해 같은 기간의 1억 8,020만 달러(주당 3.77달러)에서 16.5% 증가했다.2025년 2분기에는 인수된 무형자산의 세전 상각비가 5,460만 달러, 거래 및 통합 비용이 190만 달러, 재고 증가 비용이 120만 달러, FLIR 인수 관련 세금 혜택이 770만 달러 포함되었다.이러한 항목을 제외한 비GAAP 기준 순이익은 2억 4,630만 달러(주당 5.20달러)였다.2024년 2분기에는 인수된 무형자산의 세전 상각비가 4,910만 달러, 거래 및 통합 비용이 100만 달러, FLIR 인수 관련 세금 비용이 20만 달러 포함되었다.이러한 항목을 제외한 비GAAP 기준 순이익은 2억 1,870만 달러(주당 4.58
무디스(MCO, MOODYS CORP /DE/ )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 무디스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 2025년 전망을 업데이트했다.2025년 2분기 무디스의 총 수익은 19억 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했다.무디스 애널리틱스의 수익은 8억 8,800만 달러로 11% 증가했으며, 무디스 투자 서비스의 수익은 10억 달러로 전년과 동일한 수준을 유지했다.2025년 누적 수익은 38억 달러로 6% 증가했으며, 무디스 애널리틱스는 17억 달러로 9% 증가, 무디스 투자 서비스는 21억 달러로 4% 증가했다.무디스의 희석 주당순이익(EPS)은 3.21달러로 6% 증가했으며, 조정된 희석 EPS는 3.56달러로 9% 증가했다.2025년 전체 조정된 희석 EPS는 12.25달러에서 12.75달러로 예상된다.무디스의 로브 파우버 CEO는 "이번 분기 동안 무디스는 복잡하고 빠르게 변화하는 글로벌 환경에서 시장이 이해할 수 있도록 통찰력과 전문성을 제공했다"고 말했다.또한, 무디스는 MIS 발행 및 수익 성장에 대한 기대치를 업데이트하고, 전체 연도 조정된 희석 EPS 가이던스를 0.25달러 좁혀 13.50달러에서 14.00달러로 조정했다.무디스 애널리틱스의 수익은 2분기 동안 11% 증가했으며, 결정 솔루션 부문에서 13% 성장, 연구 및 통찰력 부문에서 10% 성장, 데이터 및 정보 부문에서 8% 성장했다.무디스 투자 서비스는 2분기 동안 10억 달러 이상의 수익을 달성했으며, 이는 전년 동기 대비 변동이 없었다.운영 비용은 전년 동기 대비 4% 증가했으며, 조정된 운영 마진은 50.9%로 130bp 증가했다.무디스는 2025년 전체 연도에 대한 가이던스를 업데이트하며, 미국 GDP 성장률을 0.5%에서 1.5%로, 유로 지역 GDP 성장률을 0.5%에서 1.5%로 조정했다.또한, 무디스는 2025년 7월 22일 이사회에서 주당 0.94달러의 분기 배당
뱅크유나이티드(BKU, BankUnited, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 뱅크유나이티드가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 6,880만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 주당 0.91달러에 해당한다.이는 직전 분기인 2025년 3월 31일의 5,850만 달러, 주당 0.78달러에 비해 18% 증가한 수치다.2024년 6월 30일의 순이익은 5,370만 달러, 주당 0.72달러였다.2025년 상반기 동안의 순이익은 1억 2,720만 달러, 주당 1.68달러로, 2024년 상반기의 1억 1,700만 달러, 주당 1.36달러에 비해 25% 증가했다.분기별 주요 사항으로는, 세전 순이자 수익이 2억 4,610만 달러로 직전 분기 대비 6% 증가했으며, 총 비이자 수익은 2,800만 달러로 증가했다.비이자 비용은 1억 6,400만 달러로, 직전 분기 대비 소폭 증가했다.또한, 비이자 수익의 주요 항목인 수수료 수익이 증가세를 보였다.회사의 자본 비율은 CET1 비율이 12.2%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 총 자본 비율은 14.3%에 달한다.주식 매입 프로그램도 승인되어 최대 1억 달러 규모의 자사주 매입이 가능하다.뱅크유나이티드는 뉴저지 모리스타운과 노스캐롤라이나 샬럿에 새로운 도매 은행 사무소를 개설할 예정이다.2025년 6월 30일 기준, 회사의 총 자산은 3,545억 9,707만 달러에 달하며, 총 대출은 2조 3,934억 5,270만 달러로 보고되었다.비이자 수익의 증가와 함께, 대출과 예금의 비율은 83.6%로 감소했다.비이자 예금은 총 예금의 32%를 차지하며, 이는 29%에서 증가한 수치다.또한, 대출의 질을 나타내는 비율인 비수익 자산 비율은 1.08%로 증가했다.이러한 실적은 회사의 유기적 성장 전략과 자본 구조 개선의 결과로 해석된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
프로스퍼리티뱅크셰어스(PB, PROSPERITY BANCSHARES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 프로스퍼리티뱅크셰어스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 순이익은 1억 3,520만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 1,160만 달러에 비해 21.1% 증가했다.희석 주당 순이익은 1.42달러로, 2024년 2분기의 1.17달러에 비해 21.4% 상승했다.2분기 평균 자산에 대한 연환산 수익률은 1.41%로 나타났다.또한, 대출은 2억 1,980만 달러 증가하여 2,219억 7,000만 달러에 달했다.비수익 자산 비율은 0.33%로 낮은 수준을 유지하고 있다.2분기 순이자 마진은 3.18%로, 2024년 2분기의 2.94%에 비해 24bp 상승했다.비이자 수익은 4,300만 달러로, 2024년 2분기의 4,600만 달러에 비해 6.6% 감소했다.비이자 비용은 1억 3,860만 달러로, 2024년 2분기의 1억 5,280만 달러에 비해 9.3% 감소했다.이는 주로 규제 평가 및 FDIC 보험 비용 감소, 인수 관련 비용 감소에 기인한다.프로스퍼리티뱅크셰어스는 2025년 7월 18일, 텍사스 코퍼스 크리스티에 본사를 둔 아메리칸 뱅크 홀딩 코퍼레이션과의 합병 계약 체결을 발표했다.합병 계약에 따라 프로스퍼리티뱅크셰어스는 아메리칸의 모든 발행 주식에 대해 4,439,981주의 자사 주식을 발행할 예정이다.이는 약 3억 2,150만 달러로 평가된다.이번 거래는 2025년 4분기 또는 2026년 1분기에 완료될 것으로 예상된다.현재 프로스퍼리티뱅크셰어스의 총 자산은 3,841억 7,000만 달러로, 2024년 6월 30일의 3,976억 2,000만 달러에 비해 감소했다.총 대출은 2,219억 7,000만 달러로, 2024년 6월 30일의 2,232억 1,000만 달러에 비해 감소했다.총 예금은 2,747억 3,000만 달러로, 2024년 6월 30일의 2,7