디어앤컴퍼니(DE, DEERE & CO )는 2025 회계연도 1분기 순이익이 869백만 달러로 보고됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 디어앤컴퍼니는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 1분기(2025년 1월 26일 종료) 동안 순이익은 869백만 달러, 주당 3.19달러로, 2024년 1분기(2024년 1월 28일 종료)의 순이익 1,751백만 달러, 주당 6.23달러와 비교해 각각 50% 감소했다.전 세계 순매출 및 수익은 30% 감소하여 85억 8천만 달러에 달했다.순매출은 68억 9천만 달러로, 2024년의 104억 8천만 달러와 비교해 감소했다.디어앤컴퍼니의 회장 겸 CEO인 존 C. 메이는 "1분기 실적은 고객들이 직면한 불확실한 시장 상황 속에서 신규 및 중고 장비의 재고 수준을 최적화하는 데 지속적으로 집중하고 있음을 보여준다"고 말했다.2025 회계연도에 대한 순이익 전망은 50억 달러에서 55억 달러 사이로 유지될 것으로 보인다.디어앤컴퍼니의 2025 회계연도 1분기 부문별 실적은 다음과 같다.생산 및 정밀 농업 부문에서 순매출은 30% 감소하여 30억 6천만 달러에 달했으며, 운영 이익은 68% 감소한 3억 3천8백만 달러를 기록했다.소규모 농업 및 잔디 부문에서는 순매출이 28% 감소하여 17억 4천8백만 달러에 달했으며, 운영 이익은 62% 감소한 1억 2천4백만 달러를 기록했다.건설 및 임업 부문에서는 순매출이 38% 감소하여 19억 9천4백만 달러에 달했으며, 운영 이익은 89% 감소한 6천5백만 달러를 기록했다.재무 서비스 부문에서는 순이익이 11% 증가하여 2억 3천만 달러에 달했다.디어앤컴퍼니는 2025 회계연도에 대한 전망을 밝히며, 고객들에게 더 나은 결과를 제공하기 위한 지속적인 전략적 투자를 강조했다.또한, 디어앤컴퍼니는 2025 회계연도 2분기 실적 발표를 2025년 5월 15일 오전 9시에 예정하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
워커&던롭(WD, Walker & Dunlop, Inc. )은 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 워커&던롭이 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 2월 13일에 발표된 보도자료에 따르면, 2024년 4분기 총 거래량은 1,344억 6,000만 달러로, 2023년 4분기 대비 45% 증가했다.총 수익은 3억 4,150만 달러로, 전년 동기 대비 24% 증가했다.순이익은 4,480만 달러, 희석 주당순이익(EPS)은 1.32달러로, 두 수치 모두 전년 동기 대비 42% 증가했다.조정된 EBITDA는 9,460만 달러로, 8% 증가했다.조정된 핵심 EPS는 1.34달러로, 6% 감소했다.2024년 12월 31일 기준 서비스 포트폴리오는 1,353억 8,000만 달러로, 2023년 12월 31일 대비 4% 증가했다.2025년 1분기 배당금은 주당 0.67달러로, 2024년 4분기 대비 3% 증가했다. 2024년 전체 거래량은 3,990억 5,000만 달러로, 2023년 대비 21% 증가했다.총 수익은 11억 3,249만 달러로, 7% 증가했다.순이익은 1억 8,167만 달러, 희석 EPS는 3.19달러로, 두 수치 모두 1% 증가했다.조정된 EBITDA는 3억 2,854만 달러로, 9% 증가했다.조정된 핵심 EPS는 4.97달러로, 6% 증가했다. 워커&던롭의 CEO인 윌리 워커는 "2024년 4분기에 1,344억 6,000만 달러의 총 거래량을 기록하며 강력한 마무리를 했다"고 말했다.그는 "거래 활동의 반등과 서비스 및 자산 관리에서의 지속적인 수익이 우리 비즈니스의 거의 모든 분야에서 연간 및 분기별 성장을 이끌었다"고 덧붙였다.2024년 4분기 동안 Fannie Mae와 Freddie Mac과의 거래량은 각각 91%와 19% 증가했다.HUD 자금 조달량은 2023년 4분기와 비교해 감소했으며, 워커&던롭은 2024 회계연도에 HUD의 두 번째로 큰 대출 기관으로 등재되었다.워커
안테로미드스트림파트너스(AM, Antero Midstream Corp )는 2024년 4분기 실적을 발표했고 2025년 가이드라인을 제시했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 안테로미드스트림파트너스(뉴욕증권거래소: AM)는 2024년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표했다.2024년 12월 31일 종료된 연도에 대한 관련 통합 재무제표는 안테로미드스트림파트너스의 10-K 양식 연례 보고서에 포함되어 있다. 2024년 4분기 주요 내용으로는 순이익이 1억 1,100만 달러, 즉 희석주당 0.23 달러로, 전년 동기 대비 주당 10% 증가했다.조정된 순이익은 1억 2,400만 달러, 즉 희석주당 0.26 달러로, 전년 동기 대비 주당 8% 증가했다.조정된 EBITDA는 2억 7,400만 달러로, 전년 동기 대비 8% 증가했다.자본 지출은 2,400만 달러로, 전년 동기 대비 47% 감소했다.배당금 지급 후 자유 현금 흐름은 9,300만 달러로, 전년 동기 대비 91% 증가했다.190만 주를 2,900만 달러에 재매입했다. 2024년 전체 실적에서는 순이익이 4억 1,000만 달러, 즉 희석주당 0.83 달러로, 전년 대비 주당 8% 증가했다.조정된 EBITDA는 10억 5,000만 달러로, 전년 대비 6% 증가했다.자본 지출은 1억 6,100만 달러로, 전년 대비 13% 감소했다.배당금 지급 후 자유 현금 흐름은 2억 5,000만 달러로, 전년 대비 61% 증가했다.2024년 12월 31일 기준으로 레버리지는 3.0배 이하로 감소했다. 2025년 가이드라인으로는 순이익이 4억 4,500만 달러에서 4억 8,500만 달러로 예상되며, GAAP 기준 주당 수익은 0.92 달러에서 1.00 달러로 예상된다.조정된 EBITDA는 10억 8,000만 달러에서 11억 2,000만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 중간값 기준으로 5% 증가한 수치이다.자본 지출은 1억 7,000만 달러에서 2억 달러로 예상된다.배당금 지급 후 자유 현금
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 오포툰파이낸셜(증권코드: OPRT)은 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 4분기 재무 결과를 발표했다.오포툰의 CEO인 라울 바스케즈는 "우리는 예상보다 강한 마무리를 했고, 앞으로의 모멘텀을 활용하고 2025년 및 그 이후의 전략적 우선 사항을 추진할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 말했다.4분기 동안 오포툰은 900만 달러의 순이익을 기록하며 GAAP 수익성으로 돌아왔다. 이는 전년 대비 5,100만 달러 증가한 수치다. 조정된 EBITDA는 4,100만 달러로, 전년 대비 315% 증가했다. 4분기 연간화된 순 부실률은 11.7%로, 2022년 3분기 이후 최저치를 기록했다. 총 운영 비용은 8,900만 달러로, 전년 대비 31% 감소했다.2025년 전체 연도에 대한 기대치를 상향 조정했다.4분기 및 2024년 전체 연도 결과는 다음과 같다.총 수익은 2억 5,100만 달러로, 전년 2억 6,300만 달러에서 감소했다.순이익은 900만 달러로, 전년 4분기 4,200만 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 EBITDA는 4,100만 달러로, 전년 4분기 990만 달러에서 증가했다.2024년 전체 연도 총 수익은 10억 달러로, 전년 11억 달러에서 감소했다.순이익은 7,900만 달러의 손실로, 전년 1억 8,000만 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 순이익은 2,900만 달러로, 전년 7,100만 달러의 손실에서 개선되었다.2024년 4분기 동안 총 원금 대출은 5억 2,200만 달러로, 전년 동기 4억 3,700만 달러에서 19% 증가했다. 포트폴리오 수익률은 34.2%로, 전년 동기 32.7%에서 증가했다. 연말 기준 소유 원금 잔액은 2,678억 달러로, 전년 동기 2,904억 달러에서 감소했다. 연간화된 순 부실률은 12.0%로, 전년 12.2%에서 감소
파머스&머천스뱅코프(FMAO, FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 파머스&머천스뱅코프가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 12개월 동안의 수익을 발표하는 보도자료를 발표했다.2024년 4분기 재무 및 운영 하이라이트는 다음과 같다.87분기 연속 수익성을 기록했으며, 순이익은 51.2% 증가하여 840만 달러, 주당 0.61 달러로, 지난해 같은 기간 550만 달러, 주당 0.41 달러에서 증가했다.자산 품질은 역사적으로 강한 수준을 유지하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 부실채권은 310만 달러로, 2023년 12월 31일의 2,240만 달러와 비교된다.평균 대출에 대한 순손실 비율은 0.00%였으며, 신용 손실에 대한 충당금은 부실채권의 826.70%에 달했다.1차 레버리지 비율은 8.12%로 나타났으며, 순이자 마진은 27bp 증가하여 2.84%에 도달했다.효율성 비율은 59.82%로 개선되었고, 지난해 같은 기간의 69.23%와 비교된다.2024년 전체 연간 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 대출은 2024년 12월 31일 기준으로 25억 6천만 달러로, 2023년 12월 31일의 25억 8천만 달러와 비교된다.총 자산은 2.5% 증가하여 33억 6천만 달러에 도달했으며, 예금은 3.0% 증가하여 기록적인 26억 9천만 달러에 이르렀다.주주 자본은 5.9% 증가하여 3억 3천5백20만 달러에 달했다.신용 손실 충당금 후 순이자 수익은 7.5% 증가하여 8천5백60만 달러에 도달했다.평균 유동 자본 수익률은 8.91%로 나타났다.파머스&머천스뱅코프는 2024년 12월 31일 기준으로 6억 9천만 달러 이상의 유동성 수준과 5.3%의 현금 대비 자산 비율을 기록했다.배당금은 3.8% 증가하여 1994년 이후 30년 연속으로 배당금이 증가했다.CEO인 라스 B. 엘러는 "2024년의 강력한 재무 성과는
웨이스트커넥션(WCN, Waste Connections, Inc. )은 2024년 4분기 실적을 발표했고 2025년 전망을 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 웨이스트커넥션(증권 코드: WCN)은 2024년 4분기 및 연간 실적과 2025년 전망을 발표했다.2024년 전체 매출은 89억 2천만 달러로 전년 대비 11.2% 증가했으며, 순이익은 6억 1천7백60만 달러, 조정된 순이익은 12억 3천9백만 달러, 조정된 EBITDA는 29억 2천만 달러로 각각 15.0% 및 32.5%의 매출 비율을 기록했다.운영 활동에서 제공된 순현금은 22억 2천9백만 달러, 조정된 자유현금흐름은 12억 1천8백만 달러에 달했다.2024년에는 약 7억 5천만 달러의 연간 수익을 가진 민간 기업 인수 기록을 세웠다.2025년 매출은 94억 5천만 달러에서 96억 달러 사이로 예상되며, 순이익은 11억 8천6백만 달러에서 12억 2천4백만 달러로 예상된다.조정된 EBITDA 마진은 최대 80bp 증가하여 33.3%에 이를 것으로 보인다.운영 활동에서 제공되는 순현금은 25억 달러에서 25억 7천5백만 달러로 예상되며, 조정된 자유현금흐름은 13억 달러에서 13억 5천만 달러로 예상된다.웨이스트커넥션의 로널드 J. 미텔스타트 회장은 "2024년 4분기는 웨이스트커넥션의 뛰어난 성과를 보여주는 강력한 마무리였다"고 말했다.2024년 4분기 매출은 22억 6천만 달러로 전년 동기 대비 증가했으나, 운영 손실은 1억 9천9백만 달러로, 주로 매립지 조기 폐쇄와 관련된 6억 1천6백만 달러의 손상 차손이 포함되었다.2024년 전체 매출은 89억 2천만 달러로, 전년 대비 증가했으며, 순이익은 6억 1천7백60만 달러로 보고되었다.조정된 순이익은 3억 6백만 달러로, 주당 1.16달러에 해당한다.2025년 전망은 현재 경제 환경의 변화를 가정하고 있으며, 실제 결과는 위험 요소에 따라 크게 달라질 수 있다.웨이스트커넥션은 2025년에도 지속적인 성장을 기대하
포코너스프로퍼티트러스트(FCPT, Four Corners Property Trust, Inc. )는 2024년 4분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 포코너스프로퍼티트러스트(이하 회사)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 12개월 동안의 재무 결과를 발표했다.CEO 빌 레네한은 "2024년 동안 자본 조달 및 투자에 있어 큰 규율을 보여주었다. 우리는 다양한 국가 브랜드에 임대된 2억 6천 5백만 달러의 자산을 유리한 가격으로 성공적으로 인수했다. 우리는 4분기에 1억 3천 2백만 달러 이상의 인수를 완료하며 훌륭한 모멘텀으로 연말을 맞이했다"고 말했다.시장이 여전히 변동성이 있지만, 우리는 최근 몇 달 동안 지속적인 AFFO 성장을 지원하기 위해 상당한 부채 및 자본을 조달했다. 2025년 1월에 신용 시설을 연장하고 확대한 이후, 우리는 유동성을 높이고 부채 만기를 연장했으며, 낮은 레버리지 프로필을 유지하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 2024년 4분기 동안 포트폴리오 계약 기본 임대료의 99.4%에 해당하는 임대료를 수령했으며, 2024년 연간 기준으로는 99.8%를 수령했다. 4분기 임대 수익은 전년 대비 5.3% 증가한 6천 7백만 달러에 달했으며, 순이익은 2천 6백 20만 달러로 주당 0.27달러에 해당한다. 2024년 12개월 동안의 순이익은 1억 5백만 달러로 주당 1.07달러에 해당한다.FFO는 4분기 동안 주당 0.41달러로, 2024년 12개월 동안 주당 1.65달러로 보고되었다. AFFO는 4분기 동안 주당 0.44달러로, 2024년 12개월 동안 주당 1.73달러로 보고되었다. 일반 및 관리(G&A) 비용은 4분기 동안 570만 달러로, 이 중 180만 달러는 주식 기반 보상으로 포함되었다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 임대 포트폴리오는 47개 주에 위치한 1,198개의 자산으로 구성되어 있으며, 이들 자산은 99.6%의 점유율을 기록하고
팔로마홀딩스(PLMR, Palomar Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 팔로마홀딩스가 2025년 2월 12일에 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 순이익은 3,500만 달러, 희석주당 1.29 달러로, 2023년 4분기 순이익 2,590만 달러, 희석주당 1.02 달러에 비해 증가했다.조정된 순이익은 4,130만 달러, 희석주당 1.52 달러로, 2023년 4분기 2,800만 달러, 희석주당 1.11 달러에 비해 증가했다.2024년 4분기 총 보험료는 3억 7,372만 달러로, 2023년 4분기 3억 1,515만 달러에 비해 23.3% 증가했다.순보험료는 1억 6,923만 달러로, 2023년 4분기 1억 1,441만 달러에 비해 47.9% 증가했다.순보험료 수익은 1억 4,489만 달러로, 2023년 4분기 9,374만 달러에 비해 54.6% 증가했다.손실비율은 25.7%로, 2023년 4분기 19.1%에 비해 증가했다.조정된 손실비율은 71.7%로, 2023년 4분기 68.8%에 비해 증가했다.2024년 연간 순이익은 1억 1,757만 달러로, 2023년 7,920만 달러에 비해 48.4% 증가했다.조정된 순이익은 1억 3,351만 달러로, 2023년 9,352만 달러에 비해 42.8% 증가했다.연간 총 보험료는 15억 4,196만 달러로, 2023년 11억 4,155만 달러에 비해 35.1% 증가했다.2025년에는 조정된 순이익이 1억 8,000만 달러에서 1억 9,200만 달러에 이를 것으로 예상하고 있다.2024년 12월 31일 기준 주주 자본은 7억 2,903만 달러로, 2023년 4억 7,125만 달러에 비해 증가했다.현재 팔로마홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
레딧(RDDT, Reddit, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 레딧은 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.레딧의 4분기 매출은 427.7백만 달러로, 전년 대비 71% 증가했으며, 광고 매출은 394.5백만 달러로 60% 증가했다.총 매출은 1,300.2백만 달러로, 전년 대비 62% 증가했다.레딧의 총 매출은 2024년 동안 1억 4천만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년의 9080만 달러의 순손실에 비해 크게 증가한 수치다.4분기 순이익은 71.0백만 달러로, 매출의 16.6%에 해당하며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.36달러였다.조정된 EBITDA는 154.3백만 달러로, 매출의 36.1%에 해당하며, 전년 대비 131.2백만 달러 증가했다.운영 현금 흐름은 90.0백만 달러로, 전년 대비 107.4백만 달러 증가했다.레딧은 2024년 12월 31일 기준으로 총 206.2백만 주의 완전 희석 주식을 보유하고 있으며, 이는 전 분기 대비 0.1% 감소한 수치다.레딧의 일일 활성 사용자 수(DAU)는 1억 1천 7백만 명으로, 전년 대비 39% 증가했으며, 주간 활성 사용자 수(WAU)는 3억 7천 9백 40만 명으로 42% 증가했다.미국 DAU는 32% 증가했으며, 국제 DAU는 46% 증가했다.레딧은 광고 수익의 성장을 주도하며, 광고 수익은 주로 노출 수에 의해 증가했으며, 가격은 전년 대비 일관성을 유지했다.레딧은 AI 기반의 대화형 검색 제품인 '레딧 답변'을 출시하여 플랫폼 내 검색 경험을 개선하고 있으며, 기계 번역을 통해 국제 사용자 성장을 촉진하고 있다.레딧은 2025년 1분기 매출을 3억 6천만 달러에서 3억 7천만 달러로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 8천만 달러에서 9천만 달러로 예상하고 있다.레딧은 2024년 동안 1억 달러 이상의 매출을 기록하며, 100만 DAU를 초과하고, 여러 새로운 국가에서 입지
서던캘리포니아뱅코프(BCAL, California BanCorp \ CA )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 서던캘리포니아뱅코프(이하 회사)는 2025년 1월 29일 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 순이익은 1,680만 달러로, 희석주당 0.51 달러를 기록했다. 이는 2024년 3분기 순손실 1,650만 달러(희석주당 0.59 달러)와 2023년 4분기 순이익 440만 달러(희석주당 0.24 달러)와 비교된다.2024년 전체 순이익은 540만 달러(희석주당 0.22 달러)로, 2023년의 2,590만 달러(희석주당 1.39 달러)에서 감소했다.회사의 데이비드 레이너 회장은 "2024년 4분기 강력한 실적을 보고하게 되어 기쁘다. 이는 2024년 7월 31일 합병 이후 첫 분기 운영의 결과"라고 밝혔다. 그는 또한 "우리는 통합된 대차대조표의 리스크를 줄이고 있으며, 스폰서 금융 포트폴리오의 노출을 줄이는 데 상당한 진전을 이루고 있다"고 덧붙였다.2024년 4분기 주요 성과로는 순이익 1,680만 달러, 순이자 마진 4.61%, 평균 자산 수익률 1.60%, 평균 자기자본 수익률 13.21%가 있다. 2024년 전체 실적에서는 순이익이 540만 달러로, 전년 대비 2,050만 달러(79.0%) 감소했다. 이는 비구매 신용 손실 및 미사용 대출 약정에 대한 세후 일회성 비용이 1,500만 달러, 합병 관련 비용이 1,200만 달러에 기인한다.2024년 12월 31일 기준 총 자산은 40억 3,165만 달러로, 2023년 12월 31일의 23억 6,025만 달러에서 증가했다. 총 대출은 31억 6,000만 달러로, 2023년 12월 31일의 19억 6,479만 달러에서 증가했다.회사는 2024년 4분기 동안 비이자 수익이 100만 달러로, 2024년 3분기의 120만 달러에서 감소했으며, 대출 매각 손실이 110만 달러로 나타났다. 2024년 4분기 비이자 비용은 2,612만 5천 달러
로빈후드마켓츠(HOOD, Robinhood Markets, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 로빈후드마켓츠가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.2025년 2월 12일, 로빈후드는 4분기 매출이 전년 대비 115% 증가한 10억 1천만 달러에 달했다고 밝혔다.4분기 순입금은 160억 달러로 증가했으며, 골드 구독자는 전년 대비 86% 증가한 260만 명에 도달했다.4분기 순이익은 전년 대비 10배 이상 증가한 9억 1천6백만 달러로, 희석 주당순이익(EPS)은 1.01 달러로 기록됐다.조정 EBITDA는 전년 대비 300% 이상 증가한 6억 1천3백만 달러에 달했다.로빈후드의 CEO인 블라드 테네프는 "2024년에는 액티브 트레이더를 위한 새로운 플랫폼과 골드 카드 출시, 영국 및 유럽 제품군 확장을 통해 제품 개발에 박차를 가했다"고 말했다.CFO인 제이슨 워니크는 "2024년은 기록적인 해였으며, 우리는 자산 관리, 순입금, 골드 구독자 수, 매출, 순이익, 조정 EBITDA 및 EPS에서 새로운 최고치를 기록했다"고 전했다.4분기 총 순수익은 10억 1천만 달러로, 거래 기반 수익은 6억 7천2백만 달러로 200% 이상 증가했으며, 주로 암호화폐 수익이 3억 5천8백만 달러로 700% 이상 증가한 데 기인했다.순이자 수익은 2억 9천6백만 달러로 25% 증가했으며, 기타 수익은 4천6백만 달러로 31% 증가했다.4분기 총 운영 비용은 4억 5천8백만 달러로 3% 증가했으며, 조정 운영 비용과 주식 기반 보상(SBC)은 5억 8백만 달러로 14% 증가했다.2024년 전체 연간 실적에서는 총 순수익이 29억 5천만 달러로 58% 증가했으며, 순이익은 14억 1천만 달러로 19억 5천만 달러 증가했다.2024년에는 3억 6천9백만 달러의 이연 세금 혜택이 포함되었으며, 2023년에는 4억 8천5백만 달러의 비용이 발생했다.로빈후드는 2025년에도 강력한 성장세를 이어
아이투바이오사이언스(AYTU, AYTU BIOPHARMA, INC )는 2025 회계연도 2분기 운영 및 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이투바이오사이언스가 2025 회계연도 2분기 운영 및 재무 결과를 발표했다.2025년 2월 12일, 아이투바이오사이언스는 보도자료를 통해 2025 회계연도 2분기 순이익이 80만 달러에 달했다고 밝혔다.조정된 EBITDA는 130만 달러로 보고됐다.소아 포트폴리오의 순수익은 전분기 대비 86% 증가했다.ADHD 및 소아 포트폴리오 모두에서 2023 회계연도 2분기 이후 처음으로 분기별 순처방 증가가 발생했다.2024년 12월 31일 기준 현금 잔고는 2,040만 달러였다.회사는 2025년 2월 12일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 운영 및 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.2025년 2분기 주요 내용으로는, 두 포트폴리오 모두에서 처방이 분기별로 증가했으며, 소아 포트폴리오에서 29%의 성장을 기록했다.소아 포트폴리오의 순수익은 240만 달러로, 2025 회계연도 1분기의 130만 달러에서 증가했다.이는 최근 시행된 성장 회복 계획의 긍정적인 효과를 반영한 것이다.ADHD 포트폴리오의 순수익은 16% 증가하여 1,380만 달러에 달했다.2025 회계연도 2분기 순이익은 80만 달러로, 주당 기본 순이익은 0.13 달러, 희석 주당 순손실은 0.26 달러였다.이는 2024 회계연도 2분기의 순손실 20만 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 2024 회계연도 2분기의 550만 달러에서 감소한 130만 달러로 보고됐다.아이투바이오사이언스의 CEO인 조쉬 디스브로우는 "우리는 ADHD 및 소아 포트폴리오 모두에서 긍정적인 순처방 성장을 성공적으로 회복했다"고 언급했다.그는 또한 "우리의 상업 팀은 시장의 다양한 역학을 잘 관리했으며, 판매 팀은 ADHD 포트폴리오의 성장을 위해 집중적이고 효율적인 프로모션 접근 방식을 사용했다"고 덧붙였다.2024년 12월 31일 기준으로 현
케어트러스트리츠(CTRE, CareTrust REIT, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 운영 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 케어트러스트리츠(증권 코드: CTRE)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 회계 연도의 재무 결과를 발표했다.4분기 동안 케어트러스트리츠는 다음과 같은 성과를 기록했다.투자액은 6억 9,650만 달러로 추정 안정화 수익률은 9.9%였다.1,590만 주의 보통주가 공모를 통해 판매되어 총 수익은 5억 7,840만 달러에 달했다.기존의 회전 신용 한도를 12억 달러로 확대하고 만기일을 2029년 2월로 연장했다.계약 임대료 및 이자 수취율은 98.8%에 달했다.순이익은 5,210만 달러, 주당 순이익은 0.29 달러였다.연간화된 정상화 EBITDA에 대한 순부채 비율은 0.5배였다.정상화된 FFO는 7,290만 달러, 주당 정상화된 FFO는 0.40 달러였다.정상화된 FAD는 7,430만 달러, 주당 정상화된 FAD는 0.41 달러였다.분기 배당금은 주당 0.29 달러로, 정상화된 FAD에 대한 배당금 지급 비율은 약 71%였다.또한, 무담보 채권의 신용 등급이 투자 등급으로 상향 조정됐다.분기 종료 이후, 케어트러스트리츠는 약 2,680만 달러의 투자를 보고했으며, 추정 안정화 수익률은 10.6%였다.투자 파이프라인은 약 3억 2,500만 달러에 달하며, 새로운 7억 5천만 달러 규모의 ATM 프로그램에 진입했다.현금 보유액은 약 2억 5백만 달러였다.케어트러스트리츠의 CEO인 데이브 세드윅은 "우리는 기록적인 해를 기록하며 기록적인 분기를 마무리했다. 이제 모든 시선은 2025년과 그 이후로 향하고 있다"고 말했다.그는 또한 "우리는 영향력 있는 성장을 위한 모멘텀을 구축하기 위해 회사를 계속해서 포지셔닝하고 있다. 우리의 재무 상태, 자본 접근성, 팀, 파트너십 및 포트폴리오의 성장과 다각화 기회는 12개월 전보다 모두 더 강한 위치에 있다"고 덧붙였다.2024년 1