BK테크놀러지스(BKTI, BK Technologies Corp )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 BK테크놀러지스가 2024년 12월 31일 기준으로 연례 보고서를 제출했다.이 보고서에는 BK테크놀러지스의 재무 상태와 운영 결과에 대한 상세한 정보가 포함되어 있다.2024년 동안 회사는 약 76,592만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 2023년의 74,094만 달러에 비해 증가한 수치다.2024년의 총 운영 비용은 약 68,764만 달러로, 2023년의 74,871만 달러에 비해 감소했다.이로 인해 운영 이익은 약 7,828만 달러로 증가했으며, 이는 2023년의 운영 손실 777만 달러에서 크게 개선된 결과다.회사는 2024년 동안 약 8,359만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 주당 2.35달러에 해당한다.2023년에는 약 2,230만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.65달러였다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 유동 자산은 약 36,941만 달러이며, 이 중 현금 및 현금성 자산은 7,075만 달러에 달한다.회사는 2023년 말의 16,800만 달러에서 유동 자산이 증가한 것으로 나타났다.BK테크놀러지스는 2024년 동안의 성과를 바탕으로 향후 성장 가능성을 높이고 있으며, 특히 BKR9000 포터블 LMR 제품의 판매 증가가 주요 요인으로 작용했다.회사는 2024년 10월 30일, Fifth Third Bank와 새로운 신용 시설을 체결했으며, 최대 6백만 달러의 회전 신용 한도를 제공받았다.이 신용 시설은 회사의 운영 자금 및 일반 사업 목적에 사용될 예정이다.회사는 또한 2024년 3월 23일, 주식의 1대 5 비율의 역주식 분할을 승인했으며, 이로 인해 모든 주식 및 주당 금액이 소급하여 조정됐다.회사는 2024년 동안의 성과를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 고객의 요구에 부응하기 위해 제품 라인업을 확장할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요
3D시스템즈(DDD, 3D SYSTEMS CORP )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 3D시스템즈가 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함한 중요한 정보를 담고 있다.2024년 동안 회사는 총 수익 440억 1천만 달러를 기록했으며, 이는 2023년의 488억 1천만 달러에 비해 감소한 수치다.제품 수익은 279억 1천만 달러로, 2023년의 328억 7천만 달러에서 감소했다.서비스 수익은 160억 9천만 달러로, 2023년의 159억 3천만 달러와 비슷한 수준을 유지했다.회사의 총 매출 감소는 주로 제품 판매량 감소와 가격 혼합의 불리한 영향을 받았다.특히 헬스케어 솔루션 부문에서의 제품 수익이 17억 9천만 달러 감소한 것이 주요 원인이다.반면, 산업 솔루션 부문에서는 서비스 수익이 7억 2천만 달러 증가했다.2024년 동안 회사는 277억 4천만 달러의 운영 손실을 기록했으며, 이는 2023년의 406억 4천만 달러 손실에 비해 개선된 수치다.그러나 자산 손상 비용이 144억 9천만 달러에 달하면서 총 운영 비용은 441억 6천만 달러에 이르렀다.회사는 2024년 3월 26일, 드. 제프리 A. 그레이브스 CEO와 제프리 D. 크리치 CFO가 각각 이 보고서의 내용을 검토하고, 모든 정보가 정확하다는 것을 인증하는 서명을 했다.이들은 회사의 내부 통제 및 공시 절차의 효과성을 평가하고, 모든 중요한 정보가 적시에 공개되도록 관리하고 있다.회사는 또한 2023년 12월 31일 기준으로 3D 캐나다, 3D 유럽 홀딩스, 3D 시스템즈 아시아-태평양 등 여러 자회사를 운영하고 있으며, 이들 자회사는 각각의 지역에서 3D 프린팅 및 디지털 제조 솔루션을 제공하고 있다.마지막으로, 3D시스템즈는 2024년 12월 31일 기준으로 0% 전환사채가 2억 1,440만 달러 남아 있으며, 이는 2026년 11월 15일
요시하루글로벌(YOSH, Yoshiharu Global Co. )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 요시하루글로벌이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 대한 정보가 포함되어 있다.요시하루글로벌은 일본 라면 전문 레스토랑 체인으로, 2016년 설립 이후 빠르게 성장해 왔다.현재 캘리포니아주에서 10개의 레스토랑을 운영하고 있으며, 2024년에는 두 개의 새로운 레스토랑을 개장할 예정이다.또한, 라스베가스에 있는 세 개의 기존 레스토랑을 인수할 계획이다.2024년 동안 회사의 총 수익은 128억 3,913만 7천 달러로, 2023년의 92억 1,477만 9천 달러에 비해 39.3% 증가했다.이는 라스베가스의 세 개 레스토랑 인수로 인한 매출 증가가 주요 요인이다.회사의 운영 비용은 113억 2,266만 2천 달러로, 2023년의 88억 5,038만 5천 달러에 비해 27.9% 증가했다.특히, 식품 및 음료 비용은 33억 6,318만 2천 달러로, 41.5% 증가했다.인건비는 48억 3,832만 5천 달러로, 14.2% 증가했다.회사는 2024년 동안 2,665,869달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 3,040,364달러에 비해 감소한 수치이다.요시하루글로벌은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 새로운 레스토랑 개장 및 기존 레스토랑의 운영 효율성을 높이는 전략을 추진할 예정이다.회사의 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 175억 7,326만 6천 달러, 총 부채는 173억 1,786만 7천 달러로 나타났다.자본금은 2억 5,539만 9천 달러로, 이는 2023년의 26억 5,347만 9천 달러에서 감소한 수치이다.이러한 재무 결과는 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
스네일(SNAL, Snail, Inc. )은 2024년 연례 보고서를 작성했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 스네일, Inc.는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서를 제출했다.이 보고서는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되었으며, 스네일의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.2024년 동안 스네일은 8450만 달러의 순 수익을 기록했으며, 이는 2023년의 6090만 달러에 비해 38.7% 증가한 수치다.2024년의 총 매출은 8450만 달러로, ARK 프랜차이즈에서 85.1%의 수익을 올렸다.스네일은 2024년 동안 180만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2023년의 910만 달러 손실에서 크게 개선된 결과다.스네일은 2024년 12월 31일 기준으로 730만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 이상 운영을 지속할 수 있는 충분한 자금이다.스네일은 또한 2024년 12월 31일 기준으로 5800만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이는 2023년의 8800만 달러에서 감소한 수치다.스네일은 2024년 동안 1억 4천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 2023년의 1억 4천만 달러와 유사한 수준이다.스네일은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 새로운 게임과 콘텐츠 개발에 투자할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마시모그룹(MAMO, Massimo Group )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 마시모그룹이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, SEC에 제출된 날짜는 2025년 3월 26일이다.보고서에 따르면, 마시모그룹은 2024년 동안 총 매출 111,209,142달러를 기록했으며, 이는 2023년의 115,037,544달러에 비해 3.3% 감소한 수치다.매출 감소는 주로 ATV 및 UTV 시장의 수요 증가와 판매 전략 수정의 복합적인 영향으로 나타났다.특히, 파운톤 보트 판매에서의 감소가 주요 요인으로 작용했다.2024년 동안 마시모그룹은 UTV 및 ATV의 판매를 통해 107,458,551달러의 매출을 올렸고, 이는 전체 매출의 96.6%를 차지했다.반면, 파운톤 보트의 매출은 3,750,591달러로, 전체 매출의 3.4%에 불과했다.마시모그룹의 총 매출 감소에도 불구하고, UTV 및 ATV의 매출은 4.0% 증가하여 107,458,551달러에 달했다.이는 대형 소매점으로의 유통망 확장과 관련이 있다.그러나 파운톤 보트의 매출은 68.0% 감소하여 3,750,591달러에 그쳤다.이는 고금리와 인플레이션으로 인한 소비 감소가 주요 원인으로 지목되었다.마시모그룹은 2024년 동안 총 운영 비용이 27,531,348달러로 증가했으며, 이는 2023년의 22,988,196달러에 비해 19.8% 증가한 수치다.특히, 일반 관리 비용이 25.6% 증가하여 16,610,528달러에 달했다.2024년의 순이익은 3,154,207달러로, 2023년의 10,415,225달러에 비해 69.7% 감소했다.이는 매출 감소와 운영 비용 증가, 그리고 소송 손실이 주요 요인으로 작용했다.마시모그룹은 2024년 12월 31일 기준으로 10,210,084달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 56,691,756달러에 달
글로벌셀프스토리지(SELF, Global Self Storage, Inc. )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 글로벌셀프스토리지가 2024년 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 작성됐다.보고서에는 회사의 자산, 부채, 주주 자본 및 운영 성과에 대한 상세한 정보가 포함되어 있다.회사는 2024년 동안 총 수익이 12,530,280달러로 증가했으며, 이는 2023년의 12,190,715달러에서 2.8% 증가한 수치다.임대 수익은 12,024,552달러로, 2023년의 11,719,165달러에서 2.6% 증가했다.이러한 수익 증가는 주로 점유율 증가와 기존 임차인 요금 인상 프로그램의 결과로 나타났다.운영 비용은 9,635,952달러로 증가했으며, 이는 2023년의 9,079,462달러에서 6.1% 증가한 수치다.특히, 일반 관리 비용이 3,258,773달러로 증가했으며, 이는 2023년의 2,876,300달러에서 증가한 것이다.2024년의 순이익은 2,123,743달러로, 2023년의 2,938,769달러에서 감소했다.주당 순이익은 0.19달러로, 2023년의 0.26달러에서 감소했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 7,049개의 저장 유닛을 보유하고 있으며, 총 임대 가능 면적은 967,187평방피트에 달한다.또한, 회사는 2024년 동안 4개의 자산을 인수하는 데 사용된 2천만 달러의 대출을 포함한 여러 금융 거래를 진행했다.회사는 앞으로도 자산 인수 및 운영을 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.현재 회사의 자본 자원은 약 2,480만 달러로, 이는 720만 달러의 현금 및 현금 등가물과 260만 달러의 시장성 있는 증권으로 구성되어 있다.회사는 2024년 3월 3일에 주당 0.0725달러의 현금 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 3월 31일에 지급될 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 자산
페이첵스(PAYX, PAYCHEX INC )는 2025년 2월 28일에 분기 보고서를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이첵스가 2025년 2월 28일 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함하여, 2025년 2월 28일 기준으로 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다.보고서에 따르면, 페이첵스의 총 서비스 수익은 14억 6,610만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.총 수익은 15억 9,000만 달러로, 5% 증가했다.운영 수익은 6억 9,180만 달러로, 6% 증가했으며, 순이익은 5억 1,930만 달러로, 4% 증가했다.회사는 또한 2025년 1월 7일에 Paycor HCM, Inc.를 인수하기 위한 계약을 체결했으며, 이 인수는 2025년 4월에 완료될 것으로 예상하고 있다.인수가는 주당 22.50달러로, 총 기업 가치는 약 41억 달러에 달한다.페이첵스의 재무 상태는 강력하며, 현금 및 총 기업 투자는 17억 달러에 달한다.단기 차입금은 1,760만 달러, 장기 차입금은 8억 달러로 보고되었다.회사는 또한 2025년 2월 28일 기준으로 4억 1,839만 달러의 고객 자금을 보유하고 있으며, 이는 고객의 급여 세금 관리 서비스 및 직원 지급 서비스와 관련된 자금이다.페이첵스는 앞으로도 고객의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 기술 및 서비스에 투자할 계획이다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 112억 2,160만 달러, 총 부채는 71억 5,000만 달러로 보고되었다.주주 자본은 41억 1,660만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페이사인(PAYS, Paysign, Inc. )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이사인(Paysign, Inc.)이 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, SEC(증권거래위원회) 규정에 따라 요구되는 모든 정보를 포함하고 있다.보고서에 따르면, 페이사인은 2024년 동안 총 수익이 58,384,552달러로, 2023년의 47,274,162달러에 비해 23.5% 증가했다.이 중 플라스마 산업에서의 수익은 43,879,508달러, 제약 산업에서의 수익은 12,652,412달러로 각각 4.6%와 212.3% 증가했다.회사의 총 매출 증가에 따라 총 비용도 증가하여, 2024년의 총 비용은 26,187,218달러로, 2023년의 23,137,997달러에 비해 13.2% 증가했다.이에 따라 총 매출 총이익은 32,197,334달러로, 2023년의 24,136,165달러에 비해 33.4% 증가했다.페이사인은 2024년 동안 7.3백만 명의 카드 소지자를 보유하고 있으며, 약 600개의 카드 프로그램을 운영하고 있다.회사는 2025년에도 기술 개선, 판매 및 마케팅, 사이버 보안, 고객 서비스 및 규제 준수에 추가 자금을 투자할 계획이다.또한, 페이사인은 내부 통제 및 재무 보고의 효과성을 평가하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 내부 통제가 효과적이라고 결론지었다.이와 함께, 회사는 SEC에 제출된 보고서에서 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 공개하고 있다.페이사인은 2023년 11월 30일 이사회의 승인을 받은 '임원 보상 환수 정책'을 시행하고 있으며, 이는 잘못 지급된 보상을 환수하는 조건을 명시하고 있다.이 정책은 SEC 규정 및 나스닥 규칙에 따라 해석된다.마지막으로, 페이사인은 2025년 3월 19일 Gamma Innovation LLC와 자산 매입 계약을 체결했으며, 이는 회사의 성장 전략의
츄이(CHWY, Chewy, Inc. )는 2025년 연례 보고서를 제출했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 츄이(주식 코드: CHWY)는 2025년 2월 2일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, 츄이의 CEO인 수밋 싱과 CFO인 데이비드 리더가 서명한 인증서가 포함되어 있다.이 인증서는 연례 보고서가 1934년 증권 거래법의 섹션 13(a) 또는 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타낸다고 확인한다.또한, 츄이는 2024년 5월 24일 이사회에서 최대 5억 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이 프로그램은 언제든지 수정, 중단 또는 종료될 수 있다.2024 회계연도 동안 츄이는 2,106,025주를 매입했으며, 이로 인해 총 4억 67백만 달러의 자사주 매입 잔액이 남아 있다.츄이는 또한 2024 회계연도 동안 11억 8,613만 달러의 순매출을 기록했으며, 이는 전년 대비 6.4% 증가한 수치이다.이 보고서는 츄이의 재무 상태와 운영 결과에 대한 중요한 정보를 제공하며, 투자자들에게 회사의 성과를 평가하는 데 도움이 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
매나테크(MTEX, MANNATECH INC )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 매나테크가 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 모든 필수 정보가 포함되어 있다.회사의 최고 경영자 랜든 프레드릭은 "이 보고서는 1934년 증권거래법 섹션 13(a) 또는 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수한다"고 밝혔다.또한, 재무제표와 기타 재무 정보는 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다.회사의 최고 재무 책임자 제임스 클라비호도 같은 내용을 인증하며, "이 보고서에 포함된 정보는 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시한다"고 말했다.매나테크는 2024년 3월 25일자로 이 보고서를 제출했으며, 이 보고서에는 회사의 재무제표와 관련된 정보가 포함되어 있다.회사는 또한 2024년 4월 23일, 이사들과 관련된 당사자들에게 총 360만 달러의 무담보 대출을 발행했다.이 대출은 일반 운영 자금 및 비즈니스 확장을 위한 자금으로 사용될 예정이다.2024년 12월 31일 기준으로 매나테크의 현금 및 현금성 자산은 1,139만 달러로, 2023년 12월 31일의 773만 달러에서 증가했다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 노력할 것이며, 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퀵로직(QUIK, QUICKLOGIC Corp )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀵로직이 2024년 12월 29일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서를 제출했다. 이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과에 대한 상세한 정보가 포함되어 있다.2024년 동안 퀵로직의 총 수익은 20,112천 달러로, 2023년의 21,198천 달러에 비해 약 5% 감소했다. 새로운 제품 수익은 16,128천 달러로, 2023년의 18,211천 달러에서 11% 감소했다. 반면, 성숙 제품 수익은 3,984천 달러로, 2023년의 2,987천 달러에서 33% 증가했다.2024년 동안 퀵로직은 3,841천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2023년의 263천 달러 손실에 비해 증가한 수치다. 퀵로직은 2024년 동안 eFPGA IP와 관련된 전문 서비스 수익이 13,120천 달러로 감소했음을 보고했다. 이는 2023년의 16,839천 달러에서 22% 감소한 수치다.또한, 퀵로직은 2024년 12월 29일 기준으로 21,880천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2023년의 24,606천 달러에서 감소한 것이다. 퀵로직은 2024년 동안의 운영 비용이 15,317천 달러로 증가했으며, 이는 2023년의 14,417천 달러에 비해 6% 증가한 수치다. 연구 개발 비용은 6,544천 달러로, 2023년의 6,448천 달러에 비해 소폭 증가했다.퀵로직은 향후 12개월 동안 운영 및 자본 지출을 충당하기 위해 현재의 현금 및 현금성 자산과 함께 Heritage Bank의 회전 신용 시설에서 제공되는 재정 자원을 활용할 계획이다. 그러나 추가 자본 조달이 필요할 경우, 상업적으로 합리적인 조건으로 자금을 조달할 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.퀵로직은 2024년 12월 29일 기준으로 15,336주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 이 주식은 Nasdaq Capital Market에서 'QUIK'라는 기호로 거래되고 있다.
윌래메트밸리바인야드(WVVIP, WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC )는 2024년 연례 보고서를 제출했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌래메트밸리바인야드가 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 2024년 3월 25일자로 작성된 독립 등록 공인 회계법인인 모스 아담스 LLP의 감사 보고서가 포함되어 있다.회사의 CEO인 제임스 W. 버나우는 이 보고서가 중요한 사실을 누락하지 않고, 모든 재무 정보가 정확하게 반영되었다고 인증했다.그는 또한 회사의 재무 보고 및 내부 통제 시스템이 효과적으로 운영되고 있음을 확인했다.회사의 CFO인 존 페리는 이 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시한다고 인증했다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 1억 9,017만 1,40달러이며, 총 부채는 3,978만 3,410달러로 보고됐다.2024년 동안 회사는 3,978만 2,442달러의 순 매출을 기록했으며, 이는 2023년의 3,913만 6,114달러에 비해 증가한 수치이다.회사는 2024년 동안 1,178,894달러의 순 손실을 기록했으며, 이는 2023년의 1,198,593달러에 비해 감소한 수치이다.이러한 손실은 주로 높은 이자 비용과 관련이 있다.회사는 앞으로도 고품질의 포도를 재배하고, 프리미엄 와인을 생산하는 데 집중할 계획이다.또한, 회사는 새로운 포도밭 개발과 기존 포도밭의 생산성을 높이기 위한 투자를 지속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크로봇메디컬(MBOT, Microbot Medical Inc. )은 2024년 연례 보고서를 제출했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로봇메디컬이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, SEC(증권거래위원회)에 제출됐다.회사는 2024년 동안 연구 및 개발 비용으로 약 6,630만 달러를 지출했으며, 일반 관리 비용은 약 4,995만 달러에 달했다.이로 인해 운영 손실은 총 1억 1,625만 달러에 이르렀다.2024년 12월 31일 기준으로 마이크로봇메디컬의 현금 및 현금성 자산은 약 3,114만 달러, 시장성 증권은 2,356만 달러로 보고됐다.총 자산은 6,031만 달러로 집계됐으며, 총 부채는 2,501만 달러로 나타났다.회사는 2025년 1월과 2월에 약 3천만 달러를 추가로 조달했으며, 이는 회사의 유동성 요구를 충족하는 데 도움이 될 것으로 보인다.마이크로봇메디컬은 2024년 동안 1억 1,443만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0.73달러의 손실로 나타났다.회사는 앞으로도 연구 및 개발 활동을 지속하며, LIBERTY® 혈관 로봇 수술 시스템의 상용화를 위해 노력할 예정이다.마이크로봇메디컬의 CEO인 하렐 가돗은 "회사의 재무 상태는 안정적이며, 앞으로의 성장 가능성에 대해 긍정적으로 보고 있다"고 밝혔다.회사는 또한 2025년 2분기 중 FDA의 마케팅 승인을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이 승인이 이루어지면 미국 내 상용화 활동이 시작될 예정이다.그러나 이러한 예상은 확정적이지 않으며, 향후 진행 상황에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.