앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 가이드라인을 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일 수요일, 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 31일 종료)의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 www.atmosenergy.com에서 동시에 게시되는 10-Q 양식 및 실적 슬라이드와 함께 읽어야 한다.회계연도 시작 이후 주요 내용으로는 희석주당 순이익이 5.26달러로, 순이익은 8억 3,740만 달러에 달했다.자본 지출은 17억 3,090만 달러였으며, 이 중 약 85%가 안전성과 신뢰성에 집중됐다.60.9%의 자본 비율과 53억 달러의 유동성을 보유한 강력한 재무 프로필을 유지하고 있으며, 연간 1억 5,260만 달러의 규제 결과를 시행했다.2025 회계연도 희석주당 순이익 가이던스는 7.20달러에서 7.30달러로 상향 조정됐고, 자본 지출 가이던스는 약 37억 달러로 예상된다.이사회는 보통주 1주당 0.87달러의 분기 배당금을 선언했으며, 2025 회계연도의 연간 배당금은 3.48달러로, 2024 회계연도 대비 8.1% 증가했다.앳모스에너지의 케빈 아커스(Kevin Akers) 사장은 "2025 회계연도 상반기의 실적은 고객에게 뛰어난 서비스를 제공하며 안전하고 신뢰성 있게 천연가스 배급, 전송 및 저장 시스템을 운영하는 모든 직원의 노력과 헌신을 반영한다"고 말했다.이어 "우리의 비전인 안전한 천연가스 서비스 제공에 대한 지속적인 집중과 검증된 전략을 추구하는 것이 고객과 우리가 자랑스럽게 섬기는 지역 사회에 혜택을 주고 있다"고 덧붙였다.2025년 5월 8일 목요일 오전 10시(동부 표준시)에는 재무 분석가들과 함께 2025 회계연도 2분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜이 진행될 예정이다.국내 전화번호는 800-715-9871이며, 국제 전화번호는 646-307-1963이다.컨퍼런스
디지인터내셔널(DGII, DIGI INTERNATIONAL INC )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 디지인터내셔널은 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 1억 5백만 달러로, 전년 동기 대비 3% 감소했다.총 이익률은 62.1%로, 420 베이시스 포인트 증가했다.순이익은 1천만 달러로, 전년 동기 4백만 달러에서 증가했다.희석 주당 순이익은 0.28달러로, 전년 동기 0.11달러에서 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.51달러로, 전년 동기 0.49달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 2천6백만 달러로, 9% 증가했다.연간 반복 수익(ARR)은 분기 말 기준 1억 2천3백만 달러로, 12% 증가했다.디지인터내셔널의 로니 코네즈니 CEO는 "불확실하고 빠르게 변화하는 시장에서 우리는 솔루션 중심의 접근 방식에 집중했다"고 말했다.이로 인해 ARR이 전년 대비 12% 성장했으며, 수익성도 유지됐다.또한, 이번 분기 동안 2천5백만 달러의 부채를 상환하여, 회계 연도 말까지 순부채가 없을 것으로 예상하고 있다.디지인터내셔널은 2025 회계연도에 대한 수익 전망을 증가시키며, 매출은 전년 대비 비슷할 것으로 예상하고 ARR은 10% 성장할 것으로 보인다.3분기 매출은 1억 4천만 달러에서 1억 8천만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 2천5백만 달러에서 2천6백만 달러로 예상된다.조정된 희석 주당 순이익은 0.47달러에서 0.51달러로 예상된다.디지인터내셔널의 현재 재무 상태는 안정적이며, 부채 상환을 통해 순현금 상태로 전환될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
매트릭스서비스(MTRX, MATRIX SERVICE CO )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 매트릭스서비스가 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 3분기 동안 총 수익은 200.2백만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했다.총 백로그는 14억 달러로, 2025 회계연도 2분기 대비 7.7% 증가했다.3분기 동안 프로젝트 수주 총액은 3억 1,200만 달러로, 수주-매출 비율은 1.5배에 달했다.연간 누적 수주-매출 비율은 1.0배로 집계됐다.주당 순손실은 0.12달러로, 전년 동기 0.53달러의 손실에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 손익 분기점에 도달했으며, 운영 현금 흐름은 3,120만 달러로 보고됐다.2025년 3월 31일 기준 유동성은 2억 4,710만 달러로, 부채는 없는 상태이다.매트릭스서비스의 존 휴잇 CEO는 "3분기 실적은 매출 증가를 반영하며, 이는 백로그 성장에 의해 지원된다"고 말했다.이어 "우리는 고객의 결정이 지연될 수 있는 거시경제적 불확실성에 직면해 있지만, 기록적인 백로그와 70억 달러 규모의 프로젝트 파이프라인이 지속적인 매출 성장을 보장할 것"이라고 덧붙였다.2025 회계연도 매출 가이던스는 77억에서 80억 달러로 조정됐다.매트릭스서비스는 미국, 캐나다, 호주, 한국에 사무소를 두고 있으며, 유틸리티 및 전력 인프라, 공정 및 산업 시설, 저장 및 터미널 솔루션의 세 가지 주요 운영 부문에서 재무 결과를 보고하고 있다.현재 매트릭스서비스의 총 자산은 613.7백만 달러이며, 총 부채는 463.0백만 달러로 나타났다.주주 가치를 지속적으로 창출하기 위해 노력하고 있으며, 고객의 변화하는 요구에 맞춰 비즈니스를 조정하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브라이트뷰홀딩스(BV, BrightView Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 연간 가이드라인을 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라이트뷰홀딩스가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기 동안의 실적은 다음과 같다.운영 활동에서 발생한 순 현금은 1억 5,170만 달러로, 전년 대비 4,220만 달러 증가했다.조정된 자유 현금 흐름은 6,700만 달러로, 2,250만 달러 감소했다.순 서비스 수익은 전년 대비 1.5% 감소한 6억 6,260만 달러를 기록했다.순이익은 전년 대비 2,730만 달러 감소한 640만 달러로, 2분기 순이익률은 1.0%였다.조정된 EBITDA는 전년 대비 13.4% 증가한 7,350만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 150bp 확대됐다.또한, 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다.2025 회계연도 가이던스는 총 수익 27억 5천만 달러에서 28억 4천만 달러로 유지되며, 조정된 EBITDA는 34억 5천만 달러에서 36억 5천만 달러로 상향 조정됐다.조정된 자유 현금 흐름은 4천만 달러에서 6천만 달러로 상향 조정됐다.브라이트뷰홀딩스의 2025 회계연도 2분기 실적은 다음과 같다.2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 총 수익은 6억 6,260만 달러로, 2024년 같은 기간의 6억 6,290만 달러에서 1.5% 감소했다.순이익은 640만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,370만 달러에서 81.0% 감소했다.조정된 EBITDA는 7,350만 달러로, 2024년 같은 기간의 6,480만 달러에서 13.4% 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 11.1%로, 2024년 같은 기간의 9.6%에서 150bp 증가했다.2025년 3월 31일 기준으로 브라이트뷰홀딩스의 총 재무 부채는 8억 5,990만 달러로, 2024년 9월 30일의 8억 7,730만 달러에서 감소했다.총 순 재무 부채는 7억 1,860만 달러로, 2024년 9
ESCO테크놀러지스(ESE, ESCO TECHNOLOGIES INC )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, ESCO테크놀러지스(뉴욕증권거래소: ESE)가 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 31일 종료) 운영 결과를 발표했다.2분기 매출은 2억 6,551만 달러로, 지난해 같은 기간 2억 4,912만 달러에 비해 7% 증가했다.2분기 GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 1.20달러로, 지난해 0.90달러에 비해 33% 증가했다.조정 주당순이익은 1.35달러로, 지난해 1.09달러에 비해 24% 증가했다.2분기 수주량은 2억 9,084만 달러로, 지난해 같은 기간에 비해 22% 증가하며, 수주-매출 비율은 1.10배에 달했다. 브라이언 세일러 CEO는 "2분기는 매출 7% 성장, 조정 EBITDA 마진 250bp 확대, 조정 EPS 24% 증가를 기록한 강력한 분기였다"고 언급했다.그는 또한 "모든 사업 부문에서 매출 성장이 있었으며, 특히 해군, 상업 항공, 유틸리티 및 테스트 시장에서 강세를 보였다"고 덧붙였다.2025 회계연도 3분기 및 전체 연도에 대한 가이던스는 해양 부문의 영향을 포함한 수치와 제외한 수치로 제공되며, 해양 부문은 2025 회계연도에 9천만 달러에서 1억 달러의 매출을 기여할 것으로 예상된다.2분기 조정 EPS는 0.15달러의 인수 관련 상각 비용을 제외한 수치로, 이는 520만 달러의 세전 비용에서 120만 달러의 세금 혜택을 차감한 결과다.2025년 3월 31일 기준, ESCO테크놀러지스의 총 자산은 18억 1,566만 달러이며, 총 부채는 3억 2,201만 달러로 나타났다.주주 자본은 12억 7,732만 달러에 달한다.회사는 2025년 7월 17일에 주당 0.08달러의 배당금을 지급할 예정이다.현재 ESCO테크놀러지스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 2025 회계연도에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있다.특히, 매출 성장과 조정 EPS 증가가 지속되고 있
팟벨리(PBPB, POTBELLY CORP )는 2025 회계연도 첫 분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 팟벨리(Potbelly Corporation)는 2025 회계연도 첫 분기(2025년 3월 30일 종료) 실적을 발표했다.이번 분기 동안 시스템 전체 매출은 4.8% 증가했으며, 동일 매장 매출도 긍정적인 성장을 기록했다.첫 분기 동안 4개의 매장이 새로 열렸고, 40개의 추가 프랜차이즈 매장 계약이 체결됐다.회사는 연간 가이던스를 재확인하고, 2분기 가이던스를 소개하며 동일 매장 매출이 1.5%에서 2.5% 증가할 것으로 예상하고 있다.2025년 3월 30일 종료된 분기와 2024년 3월 31일 종료된 분기를 비교한 주요 내용은 다음과 같다.평균 주간 매출(AWS)은 1.2% 증가하여 24,550달러를 기록했으며, 회사 운영 동일 매장 매출은 0.9% 증가했다.총 수익은 2.3% 증가하여 1억 1,370만 달러에 달했으며, GAAP 기준으로 팟벨리의 순손실은 6만 2천 달러로, 지난해 같은 기간의 280만 달러 손실에 비해 개선됐다.GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 $(0.00)으로, 지난해 $(0.09)에서 개선됐다.조정된 순이익은 4만 3천 달러로, 지난해 20만 달러에서 감소했으며, 조정된 희석 EPS는 $0.00로 지난해 $0.01에서 감소했다.조정된 EBITDA는 2.8% 감소하여 550만 달러를 기록했다.팟벨리의 사장 겸 CEO인 밥 라이트(Bob Wright)는 "2025년의 좋은 출발과 첫 분기의 강력한 마무리에 만족한다. 팟벨리 브랜드의 강점을 보여준 분기였다. 우리는 강력한 시스템 전체 매출 성장과 긍정적인 동일 매장 매출 성장을 달성했으며, 또 다. 분기 동안 강력한 수익성을 기록했다"고 말했다.이어 그는 "지난 4년 동안 이 사랑받는 브랜드를 재활성화하기 위해 많은 노력을 기울인 결과, 팟벨리를 성장 기업으로 부를 수 있게 되어 자랑스럽다. 우리는 2025년, 2026년 및 그 이후의 매장 성장 파이프라인에 대한
플렉스(FLEX, FLEX LTD. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 플렉스가 2025년 3월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도 실적을 발표했다.4분기 실적은 다음과 같다.순매출은 64억 달러, GAAP 운영 소득은 3억 5백만 달러, 조정된 운영 소득은 3억 9천 6백만 달러, GAAP 기준 플렉스에 귀속되는 순이익은 2억 2천 2백만 달러, 조정된 순이익은 2억 8천 5백만 달러, GAAP 주당순이익(EPS)은 0.57 달러, 조정된 EPS는 0.73 달러이다.2025 회계연도 전체 실적은 순매출 258억 달러, GAAP 운영 소득 11억 6천 9백만 달러, 조정된 운영 소득 14억 5천 9백만 달러, GAAP 기준 플렉스에 귀속되는 순이익 8억 3천 8백만 달러, 조정된 순이익 10억 5천 5백만 달러, GAAP EPS 2.11 달러, 조정된 EPS 2.65 달러이다.CEO 레바시 아드바이티는 "올해를 강력하게 마무리하며, 4분기와 연간 조정된 운영 마진에서 기록적인 성과를 달성했다. 우리는 5년 연속 두 자릿수 조정 EPS 성장을 달성했다"고 말했다.2026년 1분기 가이던스는 매출 60억 달러에서 65억 달러, GAAP 운영 소득 2억 7천 8백만 달러에서 3억 1천 8백만 달러, 조정된 운영 소득 3억 3천만 달러에서 3억 7천만 달러, GAAP EPS 0.46 달러에서 0.54 달러, 조정된 EPS 0.58 달러에서 0.66 달러로 예상된다.2026 회계연도 가이던스는 매출 250억 달러에서 268억 달러, GAAP EPS 2.35 달러에서 2.55 달러, 조정된 EPS 2.81 달러에서 3.01 달러로 예상된다.플렉스는 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산 1조 8,381억 원, 총 부채 1조 3,379억 원, 총 주주 자본 5,002억 원을 기록했다.현재 플렉스의 재무상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
마스터크래프트보트홀딩스(MCFT, MasterCraft Boat Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 마스터크래프트보트홀딩스가 2025 회계연도 3분기(2025년 3월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순매출은 7600만 달러로, 전년 동기 대비 800만 달러, 즉 9.5% 감소했다.생산 감소 계획에 따라 딜러 재고 수준이 전년 대비 약 30% 낮아졌다.계속 운영에서의 수익은 380만 달러, 즉 희석 주당 0.23 달러였다.조정된 순이익은 500만 달러, 즉 희석 주당 0.30 달러로 집계됐다.조정된 EBITDA는 750만 달러로, 전년 동기 대비 420만 달러 감소했다.현금 및 투자 자산은 6650만 달러로, 회전 신용 시설에서 1억 달러의 가용성을 보유하고 있으며, 부채는 없다.브래드 넬슨 CEO는 "우리 사업은 거시경제 및 수요 불확실성 속에서도 3분기 동안 잘 운영됐다"고 언급했다.이어 "우리의 자본 배분 우선순위는 외부 압력에도 불구하고 일관되게 유지되고 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 전체에 대한 가이던스는 이제 약 2억 7500만 달러의 순매출, 약 2000만 달러의 조정된 EBITDA, 주당 약 0.71 달러의 조정된 수익을 예상하고 있다.마스터크래프트보트홀딩스는 2025년 5월 7일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 3분기 실적에 대한 라이브 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.투자자들은 회사 웹사이트의 투자자 섹션을 통해 웹캐스트에 접속할 수 있다.마스터크래프트보트홀딩스는 테네시주 본사에 위치한 레크리에이션 파워보트의 선도적인 혁신가, 설계자, 제조업체 및 마케팅 회사이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비쉐이인터테크놀로지(VSH, VISHAY INTERTECHNOLOGY INC )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 비쉐이인터테크놀로지(뉴욕증권거래소: VSH)는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 29일로 종료된 분기의 매출은 7억 1,520만 달러에 달하며, 총 이익률은 19.0%로 나타났다.이 수치는 뉴포트 인수로 인해 약 200 베이시스 포인트의 부정적인 영향을 포함하고 있다.2025년 1분기 주당 손실은 0.03 달러로 보고되었으며, 반도체 부문에서의 수주 대 발주 비율은 1.12, 수동 부품 부문에서는 1.04로 집계되었다.분기 말 기준으로 백로그는 4.7개월로 나타났다.비쉐이인터테크놀로지의 조엘 스메이칼 CEO는 "4분기부터 이어진 시장 신호는 시장에 과잉 재고가 정상화되었음을 나타낸다. 우리는 전략적 레버를 통해 더 빠른 매출 성장과 수익성 개선을 위해 잘 실행했다. 우리는 변화하는 관세 정책과 수요 불확실성을 헤쳐 나갈 준비가 되어 있으며, 고객과의 긴밀한 연락을 통해 안정적인 공급을 보장하고 필요에 따라 지출을 조정할 것이다"라고 말했다.2025년 2분기에는 매출이 7억 6천만 달러에서 7억 8천만 달러 사이에 이를 것으로 예상되며, 총 이익률은 19.0%에서 50 베이시스 포인트의 부정적인 영향을 포함하여 예상된다.비쉐이인터테크놀로지는 2025년 5월 7일 오전 9시(동부 표준시)에 1분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜에 참여하기 위해서는 사전 등록이 필요하며, 등록 후 다이얼 인 번호와 고유 PIN이 이메일로 발송된다.비쉐이인터테크놀로지는 자동차, 산업, 컴퓨팅, 소비자, 통신, 군사, 항공우주 및 의료 시장에서 필수적인 전자 부품을 제조하는 세계 최대의 기업 중 하나이다.비쉐이인터테크놀로지의 현재 재무 상태는 총 자산이 4,200억 달러, 총 부채는 2,168억 달러로 나타나며, 자본은 2,032억 달러에 달한다.또한, 2025년 1분기 동안 비쉐이인
퍼포먼스푸드그룹(PFGC, Performance Food Group Co )은 2025 회계연도 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼포먼스푸드그룹이 2025 회계연도 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.2025년 5월 7일, 회사는 2025년 3월 29일로 종료된 회계 분기의 운영 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.3분기 동안 총 케이스 물량은 전년 동기 대비 10.0% 증가했으며, 독립 외식업체의 총 케이스 물량은 20.0% 증가했다.유기농 독립 외식업체의 케이스 물량은 3.4% 증가했다.순매출은 10.5% 증가하여 153억 630만 달러에 달했다.총 매출총이익은 16.2% 증가하여 18억 2,240만 달러에 이르렀다.그러나 순이익은 17.2% 감소하여 5,830만 달러로 집계됐다.조정된 EBITDA는 20.1% 증가하여 3억 8,510만 달러에 도달했다.희석 주당순이익(EPS)은 17.8% 감소하여 0.37달러로 나타났다.조정된 희석 EPS는 1.3% 감소하여 0.79달러로 집계됐다.2025 회계연도 첫 9개월 동안 총 케이스 물량은 7.4% 증가했으며, 순매출은 7.6% 증가하여 463억 6천만 달러에 이르렀다.총 매출총이익은 12.1% 증가하여 54억 1,440만 달러에 달했다.순이익은 22.5% 감소하여 2억 8,700만 달러로 집계됐다.조정된 EBITDA는 16.2% 증가하여 12억 2천만 달러에 도달했다.조정된 희석 EPS는 2.5% 증가하여 2.92달러로 나타났다.운영 현금 흐름은 8억 2,710만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 4억 9,440만 달러로 집계됐다.2025 회계연도 전체에 대한 전망으로, 회사는 순매출이 약 630억 달러에서 635억 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 17억 2,500만 달러에서 17억 5,000만 달러 사이에 이를 것으로 보인다.회사는 2025 회계연도 3분기 동안 독립 고객과의 신규 비즈니스 확보 및 확장으로 인해 독립 케이스 물량이 20.0% 증가
아젠타(AZTA, Azenta, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아젠타(주식 코드: AZTA)는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기의 매출은 143백만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.지속적인 운영에서의 매출은 143백만 달러로, 전 분기 대비 3% 감소했지만, 전년 동기 대비 5% 증가했다.유기적 성장률은 6%로 나타났다.샘플 관리 솔루션 부문에서의 매출은 80백만 달러로, 전년 동기 대비 8% 증가했다.오믹스 부문에서는 64백만 달러로 2% 증가했다.2025년 2분기 동안 아젠타의 희석 주당순이익(EPS)은 지속적인 운영에서 -0.40달러로, 전년 동기 -0.29달러에서 감소했다.전체 희석 EPS는 -0.88달러로, 전년 동기 -2.47달러에서 개선됐다.비GAAP 기준의 희석 EPS는 0.05달러로, 전년 동기 0.06달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 14백만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 10.0%로 나타났다.아젠타는 2025 회계연도 전체에 대한 매출 가이던스를 3%에서 5% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA 마진은 약 300 베이시스 포인트 증가할 것으로 전망하고 있다.2025년 3월 31일 기준으로 아젠타의 현금 및 현금성 자산은 540백만 달러로, 이 중 27백만 달러는 중단된 운영에서 발생한 현금이다.운영 현금 흐름은 14백만 달러로, 자본 지출은 7백만 달러였다.아젠타는 2025 회계연도 2분기 실적 발표 후, 2024년 변혁 계획의 일환으로 비즈니스 운영을 최적화하고 장기적인 성장 계획에 대한 투자를 지속할 것이라고 밝혔다.아젠타는 현재 건전한 재무 상태를 유지하고 있으며, 강력한 현금 포지션을 바탕으로 향후 불확실한 경제 환경에서도 안정적인 운영을 이어갈 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
월트디즈니(DIS, Walt Disney Co )는 2025 회계연도 2분기 및 6개월 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 월트디즈니가 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 29일 종료) 실적을 발표했다.2분기 매출은 236억 2,100만 달러로, 2024 회계연도 2분기 221억 8,300만 달러에서 7% 증가했다.세전 소득은 31억 8,700만 달러로, 2024 회계연도 2분기 6억 5,700만 달러에서 2억 4,300만 달러 증가했다.총 세그먼트 운영 소득은 44억 3,600만 달러로, 2024 회계연도 2분기 38억 4,500만 달러에서 15% 증가했다.희석 주당 순이익(EPS)은 1.81달러로, 2024 회계연도 2분기 주당 손실 0.01달러에서 개선되었으며, 조정된 EPS는 1.45달러로, 2024 회계연도 2분기 1.21달러에서 20% 증가했다.주요 포인트로는 엔터테인먼트 부문에서 운영 소득이 13억 달러로, 2024 회계연도 2분기 대비 5억 달러 증가했으며, 디즈니+와 훌루의 구독자는 1억 8,070만 명으로, 2025 회계연도 1분기 대비 250만 명 증가했다.스포츠 부문은 운영 소득이 6억 8,700만 달러로, 2024 회계연도 2분기 대비 9,100만 달러 감소했으며, 이는 추가적인 대학 풋볼 플레이오프 경기와 NFL 경기에 따른 높은 프로그램 및 제작 비용 때문이었다.경험 부문은 운영 소득이 25억 달러로, 2024 회계연도 2분기 대비 2억 달러 증가했다.주식 매입은 10억 달러로, 연간 30억 달러 매입 목표를 유지하고 있다.2025 회계연도 3분기에는 디즈니+ 구독자 수가 소폭 증가할 것으로 예상되며, 조정된 EPS는 5.75달러로, 2024 회계연도 대비 16% 증가할 것으로 보인다.운영 현금 흐름은 170억 달러로, 이전 가이던스보다 20억 달러 증가했다.CEO 로버트 아이거는 "이번 분기의 뛰어난 실적은 엔터테인먼트 및 경험 부문에서의 성장을 기반으로 하며, 앞으로도 많은 기대가 된다"
존슨컨트롤스인터내셔널(JCI, Johnson Controls International plc )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 연간 가이드라인을 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 존슨컨트롤스인터내셔널(증권 코드: JCI)은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2분기 매출은 57억 달러로 전년 대비 1% 증가했으며, 유기적 매출은 7% 증가했다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.71달러, 조정 주당순이익은 0.82달러로 집계됐다.2분기 주문량은 전년 대비 5% 증가했으며, 빌딩 솔루션 부문의 백로그는 140억 달러로 12% 증가했다.회사는 2025 회계연도 3분기 가이던스를 새롭게 설정하고 연간 가이던스를 상향 조정했다.CEO 조아킴 와이데마니스는 "존슨컨트롤스 팀이 유기적 매출 성장, 마진 확대 및 기록적인 백로그를 통해 강력한 2분기 실적을 달성했다"고 밝혔다.2025 회계연도 2분기 부문별 실적은 다음과 같다.북미 빌딩 솔루션 부문에서 매출은 29억 달러로 전년 대비 6% 증가했으며, EBITA는 39억 달러로 5% 증가했다.EMEA/LA 부문에서는 매출이 10억 8500만 달러로 2% 증가했으며, EBITA는 13억 6000만 달러로 53% 증가했다.아시아 태평양 부문에서는 매출이 5억 4200만 달러로 10% 증가했으며, EBITA는 7억 9000만 달러로 46% 증가했다.글로벌 제품 부문에서는 매출이 11억 3300만 달러로 13% 감소했지만, EBITA는 34억 1000만 달러로 18% 증가했다.회사는 2분기 동안 운영 활동으로부터 5억 5000만 달러의 현금을 창출했으며, 자유 현금 흐름은 4억 5600만 달러로 집계됐다.배당금으로는 2억 4500만 달러를 지급했으며, 410만 주의 자사주를 3억 3000만 달러에 매입했다.2025 회계연도 3분기 가이던스는 유기적 매출 성장률을 중간 단위 수치로 설정했으며, 조정 EBITA 마진은 약 17.5%로 예상하고 있다.조정 EPS는 특별 항목