바이오젠(BIIB, BIOGEN INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했고, 연간 가이던스를 상향 조정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 바이오젠이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적과 재무 상태를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료는 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 인용된다.2025년 2분기 총 수익은 26억 4,600만 달러로 전년 대비 7% 증가했으며, GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 4.33달러로 8% 증가했다.비GAAP 기준 희석 EPS는 5.47달러로 4% 증가했다.GAAP 및 비GAAP 기준 희석 EPS에는 약 0.26달러의 영향을 미친 4,700만 달러의 인수된 진행 중 연구개발 비용이 포함되어 있다.알츠하이머병, 희귀질환 및 산후 우울증 치료를 위한 출시 제품에서 강력한 성장을 지속적으로 달성했다.LEQEMBI의 미국 내 매출은 약 6,300만 달러로 20%의 강력한 성장세를 보였으며, 글로벌 매출은 약 1억 6,000만 달러로, 중국에 대한 3,500만 달러의 일회성 선적이 포함되어 있다.AAIC에서 발표된 임상 데이터는 LEQEMBI로 4년간 지속적인 치료를 받은 초기 알츠하이머병 환자들이 인지 및 일상 생활 기능에서 지속적인 개선을 보였음을 보여준다.SKYCLARYS의 글로벌 매출은 약 1억 3,000만 달러로 수요가 계속 증가하고 있으며, 미국 내 SKYCLARYS 매출은 약 7,800만 달러로 13%의 성장세를 기록했다.ZURZUVAE의 매출은 4,600만 달러로 68%의 강력한 성장세를 보였으며, 긍정적인 CHMP 의견을 받았다.MS 사업의 회복력은 VUMERITY에 대한 수요와 함께 2분기 동안 미국에서 약 7,500만 달러의 유리한 총 매출 조정 및 재고 타이밍에 의해 부분적으로 주도되었다.2025년 전체 연간 가이던스를 상향 조정하여 비GAAP 기준 희석 EPS를 15.50달러에서 16.00달러로 증가시켰으며, 이는 이전의 14.50달러에서 15.50달러에서
코트사이드그룹(PODC, PodcastOne, Inc. )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했고, 약 1500만 달러의 기록적인 수익을 올렸으며 가이던스를 상향 조정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 코트사이드그룹(나스닥: PODC)은 2025년 6월 30일로 종료된 2026 회계연도 1분기(“Q1 FY 2026”)의 일부 예비 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 2026 회계연도 1분기 기록적인 수익은 약 1500만 달러 이상이며, 조정된 EBITDA는 58만 달러로 전년 대비 284% 증가했다.기여 마진은 약 240만 달러 또는 16%에 달했다.또한, 2026 회계연도 가이던스를 5600만 달러에서 6000만 달러로 상향 조정했으며, 조정된 EBITDA는 300만 달러에서 500만 달러로 예상하고 있다.코트사이드그룹은 2026 회계연도 1분기에 14개의 새로운 팟캐스트를 추가하여 현재 200개 이상의 팟캐스트 네트워크를 운영하고 있다.또한, Podtrac의 상위 10개 출판사 순위에서 7개월 연속 9위를 기록했다.코트사이드그룹의 이번 발표는 경영진의 예비 감사되지 않은 재무 결과 분석을 기반으로 하며, 재무 보고 과정이 완료되지 않았기 때문에 실제 결과는 다를 수 있다.코트사이드그룹은 이러한 예비 재무 결과에 대해 독립 등록 회계법인에 의해 감사되거나 검토되지 않았으며, 향후 조정이 필요할 수 있다.코트사이드그룹은 2025년 3월 31일로 종료된 회계연도의 연례 보고서와 기타 SEC 제출 문서에서 이러한 예비 재무 결과와 실제 재무 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 요인에 대한 추가 정보를 제공하고 있다.코트사이드그룹은 GAAP에 따라 작성된 전체 재무 제표를 대체할 수 있는 것으로 이러한 예비 재무 결과를 간주해서는 안 된다.코트사이드그룹은 2026 회계연도 조정된 EBITDA에 대한 정량적 조정은 불가능하다고 밝혔다.코트사이드그룹은 2026 회계연도에 대한 재무 상태가 불확실성과 위험 요소에 영향을 받을 수 있
콜롬버스맥키넌(CMCO, COLUMBUS MCKINNON CORP )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표하고 가이던스를 재확인했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 콜롬버스맥키넌이 2025년 7월 30일에 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.이번 분기는 2025년 6월 30일로 종료되었으며, 회사는 2억 5,860만 달러의 주문을 기록하여 전년 동기 대비 2% 증가했다.프로젝트 관련 주문이 8% 증가한 것이 주효했다.또한, 백로그는 3억 6,010만 달러로 6,730만 달러, 즉 23% 증가했으며, 주문 대 매출 비율은 1.1배에 달했다.순매출은 2억 3,590만 달러로, 운영 마진은 2.3%였으며, 조정 기준으로는 7.8%에 달했다.운영 이익에는 420만 달러의 관세 영향이 포함되어 있다.순손실은 190만 달러로, 순손실 마진은 (0.8%)였다.이는 Kito Crosby 인수 관련 비용 810만 달러, 관세 영향 420만 달러, 사업 재조정 비용 250만 달러가 반영된 결과다.조정된 EBITDA는 3,080만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 13.0%였다.GAAP 기준 주당 순이익은 ($0.07)이며, 조정된 주당 순이익은 0.50 달러로, 관세로 인한 불리한 영향이 주당 0.11 달러로 나타났다.회사는 2026 회계연도에 대한 가이던스를 재확인하며, 순매출은 평탄하거나 소폭 증가할 것으로 예상하고 있다.조정된 주당 순이익도 평탄하거나 소폭 증가할 것으로 보인다.이번 분기 동안 운영 활동에서 사용된 현금은 1,820만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 2,140만 달러의 손실을 기록했다.회사는 부채 상환을 위한 자본 배분을 지속할 계획이며, 장기적으로는 지능형 모션 전략을 추진할 수 있는 여력이 있을 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 순자산 9억 1,088만 달러, 총 자산 17억 7,919만 달러, 총 부채는 8억 6,830만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
콘스텔리움(CSTM, CONSTELLIUM SE )은 2025년 2분기 및 상반기 실적을 발표했고, 2025년 연간 가이던스를 상향 조정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 콘스텔리움은 2025년 2분기 및 상반기 실적을 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.384천 톤의 출하량을 기록하며, 이는 2024년 2분기 대비 2% 증가한 수치다.매출은 21억 달러로, 2024년 2분기 대비 9% 증가했다.순이익은 3,600만 달러로, 2024년 2분기 7,700만 달러에서 감소했다.조정 EBITDA는 1억 4,600만 달러로, 비현금 금속 가격 지연 영향으로 1,300만 달러의 부정적 영향을 포함하고 있다.A&T 부문에서의 조정 EBITDA는 7,800만 달러, P&ARP 부문에서 7,400만 달러, AS&I 부문에서 1,800만 달러, H&C 부문에서는 -1,200만 달러를 기록했다.운영 현금 흐름은 1억 1,400만 달러, 자유 현금 흐름은 4,100만 달러였다.340만 주의 자사주를 3,500만 달러에 매입했다.2025년 상반기 주요 내용은 출하량이 756천 톤으로 2024년 상반기와 비슷했으며, 매출은 41억 달러로 7% 증가했다.순이익은 7,400만 달러로, 2024년 상반기 9,900만 달러에서 감소했다.조정 EBITDA는 3억 3,200만 달러로, 비현금 금속 가격 지연 영향으로 3,300만 달러의 긍정적 영향을 포함하고 있다.A&T 부문에서의 조정 EBITDA는 1억 5,300만 달러, P&ARP 부문에서 1억 3,500만 달러, AS&I 부문에서 3,400만 달러, H&C 부문에서는 -2,300만 달러를 기록했다.운영 현금 흐름은 1억 7,200만 달러, 자유 현금 흐름은 3,800만 달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 레버리지는 3.6배였다.CEO 장 마르크 제르맹은 "콘스텔리움은 포장 외 대부분의 최종 시장에서 수요 약세에도 불구하고 2분기에 견고한 실적을 달성했다"고 말했다.이어 "2025년 가이
페이팔(PYPL, PayPal Holdings, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이팔이 2025년 2분기 실적을 발표하며 연간 가이던스를 상향 조정했다.2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 2025년 7월 29일 발표했다.페이팔의 CEO인 알렉스 크리스는 "페이팔은 강력한 2분기를 보냈다. 우리는 PayPal과 Venmo 브랜드 경험, PSP 및 부가가치 서비스 등 여러 전략적 이니셔티브의 지속적인 강세에 힘입어 또 수익성 있는 성장 분기를 달성했다. 이러한 모멘텀을 바탕으로 연간 거래 마진 달러와 주당순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정하고 있다"고 밝혔다.2025년 2분기 재무 결과는 다음과 같다.순수익은 5% 증가하여 83억 달러에 달했으며, 통화 중립 기준으로도 5% 증가했다.거래 마진 달러는 7% 증가하여 38억 4,400만 달러에 이르렀고, 고객 잔액에 대한 이자를 제외한 거래 마진 달러는 8% 증가하여 35억 2,600만 달러에 달했다. GAAP 운영 수익은 14% 증가하여 15억 4,000만 달러에 이르렀고, 비GAAP 운영 수익은 13% 증가하여 16억 4,400만 달러에 달했다. GAAP 운영 마진은 134bp 증가하여 18.1%에 도달했으며, 비GAAP 운영 마진은 132bp 증가하여 19.8%에 이르렀다.운영 결과로는 총 결제량(TPV)이 6% 증가하여 4435억 달러에 달했으며, 결제 거래 수는 5% 감소하여 62억 건에 이르렀다. 활성 계정 수는 2% 증가하여 4억 3,800만 계정에 도달했다. 운영 현금 흐름은 9억 달러, 자유 현금 흐름은 7억 달러에 달했다. 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 투자 총액은 137억 달러에 달했으며, 부채는 115억 달러에 이르렀다.주주에게는 15억 달러를 반환하며 약 2200만 주의 보통주를 재매입했다.2025년 가이던스에 따르면, 페이팔은 연간 거래 마진 달러와 EPS 가이던스를 상향 조정하고 자유 현금 흐름
퀘스트다이아그노스틱스(DGX, QUEST DIAGNOSTICS INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 2025년 전체 연도 가이던스를 상향 조정했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘스트다이아그노스틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 22일, 퀘스트다이아그노스틱스는 2분기 매출이 27억 6천만 달러로, 2024년 대비 15.2% 증가했다고 밝혔다.2분기 보고된 희석 주당순이익(EPS)은 2.47달러로, 2024년 대비 21.7% 증가했으며, 조정된 희석 EPS는 2.62달러로 11.5% 증가했다.연초부터 현재까지 운영에서 제공된 현금은 8억 5천8백만 달러로, 2024년 대비 67.1% 증가했다.2025년 전체 연도 보고된 희석 EPS는 8.60달러에서 8.80달러로 예상되며, 조정된 희석 EPS는 9.63달러에서 9.83달러로 예상된다.2분기 동안 퀘스트다이아그노스틱스의 진단 정보 서비스 매출은 26억 9천9백만 달러로, 2024년의 23억 3천3백만 달러에서 15.7% 증가했다.운영 수익은 4억 3천8백만 달러로, 2024년의 3억 5천5백만 달러에서 23.3% 증가했다.또한, 운영 수익률은 순매출의 15.9%로, 2024년의 14.8%에서 증가했다.퀘스트다이아그노스틱스의 순이익은 2억 8천2백만 달러로, 2024년의 2억 2천9백만 달러에서 23.1% 증가했다.조정된 운영 수익은 4억 6천6백만 달러로, 2024년의 3억 9천8백만 달러에서 17.3% 증가했다.2025년 전체 연도 가이던스는 매출이 108억 달러에서 109억2천만 달러로 예상되며, 이는 9.4%에서 10.6%의 증가율을 나타낸다.조정된 희석 EPS는 9.63달러에서 9.83달러로 예상된다.퀘스트다이아그노스틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 159억 6천9백만 달러이며, 총 부채는 70억 8천만 달러로 나타났다.현재 퀘스트다이아그노스틱스의 재무상태는 안정적이며, 매출과 순이익 모두 증가세를 보이고 있다.※ 본 컨
GE에어로스페이스(GE, GENERAL ELECTRIC CO )는 2025년 투자자 업데이트와 2분기 실적을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 17일, GE에어로스페이스가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 회사의 투자자 관계 웹사이트인 www.geaerospace.com/investor-relations에서 확인할 수 있다.GE에어로스페이스는 2025년 가이던스와 2028년 전망을 상향 조정했으며, 이는 강력한 운영 및 상업 서비스 성과에 의해 뒷받침된다.2025년 2분기 총 수익(GAAP)은 110억 달러로 전년 대비 21% 증가했으며, 조정 수익은 102억 달러로 23% 증가했다.계속 운영되는 주당 순이익(EPS)은 1.87달러로 56% 증가했으며, 조정 EPS는 1.66달러로 38% 증가했다.운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 23억 달러로 긍정적인 결과를 보였고, 자유 현금 흐름은 21억 달러로 92% 증가했다.회사는 2025년 가이던스를 상향 조정하고 2028년 전망을 포함하여 약 115억 달러의 운영 이익과 약 85억 달러의 자유 현금 흐름을 목표로 하고 있다.이는 이전 2024년 투자자 데이 전망보다 각각 15억 달러 증가한 수치이다.또한, 2024년부터 2026년까지 주주에게 돌아가는 자본을 20% 증가시켜 약 240억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 2026년 이후에는 최소 70%의 자유 현금 흐름을 배당금 및 자사주 매입을 통해 지속적으로 반환할 계획이다.GE에어로스페이스의 회장 겸 CEO인 H. Lawrence Culp, Jr.는 "GE에어로스페이스 팀은 2분기에 뛰어난 성과를 달성했으며, 자유 현금 흐름이 거의 두 배로 증가하고 주문, 수익, 운영 이익 및 EPS가 20% 이상 성장했다"고 말했다.이어 "우리의 운영 성과와 강력한 상업 서비스 전망이 더 높은 수익, 수익성 및 현금 성장 기대를 뒷받침하고 있다"고 덧붙였다.최근 하이라이트로는 FLIGHT DECK를 사용하여 공급업체와의 개선을
시뮬레이션플러스(SLP, Simulations Plus, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 예비 수익을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 시뮬레이션플러스(증권 코드: SLP)는 2025 회계연도 3분기 예비 수익을 발표하고 2025 회계연도 전체 수익 가이던스를 업데이트했다.회사는 2025 회계연도 3분기 수익이 1,900만 달러에서 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 전체 회계연도 수익은 7600만 달러에서 8000만 달러 사이가 될 것으로 보인다.3분기 수익 범위는 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 한 예비적인 감사되지 않은 수치로, 최종 재무제표에 따라 조정될 수 있다.시뮬레이션플러스의 CEO인 숀 오코너는 "미래 자금 조달, 약가 및 잠재적 관세에 대한 시장 불확실성이 제약 및 생명공학 고객에게 상당한 어려움을 초래하고 있으며, 이로 인해 예산 삭감, 프로젝트 취소 및 지연이 발생하고 있다"고 말했다.그는 또한 "소프트웨어 부문은 상대적으로 회복력을 유지하고 있지만, 서비스에 대한 수요는 시장 변동성에 더 민감하게 반응하고 있으며, 기대에 미치지 못하고 있다"고 덧붙였다.회사는 최근 비즈니스 유닛 구조에서 기능 중심 운영 모델로 전환하는 전략적 재편성을 발표했으며, 고객 참여를 강화하고 판매 및 마케팅 능력을 높이기 위해 주요 리더십 임명을 진행했다.이러한 조치는 운영을 간소화하고 팀 간의 시너지를 발휘하며 가장 유망한 성장 기회에 자원을 집중하기 위한 다년간의 변혁의 마지막 단계로, 새로운 조직 구조는 중앙 집중식 제품 및 기술 개발을 통해 더 큰 협업을 촉진할 것으로 기대된다.2025년 7월 2일 수요일, 회사는 3분기 재무 결과를 시장 마감 후 발표할 예정이며, 같은 날 오후 5시에 CEO 숀 오코너와 CFO 윌 프레드릭이 성과 및 향후 전망에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜은 등록 후 참여하거나 국내 전화 1-877-451-6152 또는 국제 전화 1-201-389-0879로
필립스반호이젠(PVH, PVH CORP. /DE/ )은 2025년 1분기 수익 가이던스를 초과 보고했고 연간 전망을 업데이트했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 필립스반호이젠이 2025년 6월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 1분기 수익이 19억 8,400만 달러로 전년 동기 대비 2% 증가했으며, 이는 가이던스인 0%에서 2% 감소를 초과한 수치다.수익은 상수 통화 기준으로도 2% 증가했다.1분기 주당순이익(EPS)은 GAAP 기준으로 $(0.88)로 집계되었으며, 이는 4억 8천만 달러의 비현금 goodwill 및 기타 무형자산 손상 차손을 포함한 결과다.비GAAP 기준으로는 주당 2.30 달러로, 가이던스인 2.10 달러에서 2.25 달러를 초과했다.연간 전망에 대해서는 수익이 평탄하거나 약간 증가할 것으로 예상하며, 운영 마진은 비GAAP 기준으로 약 8.5%에 이를 것으로 보인다.이전 전망은 비GAAP 기준으로 10%였다.주당순이익은 비GAAP 기준으로 10.75 달러에서 11.00 달러 범위로 예상되며, 이는 이전의 12.40 달러에서 12.75 달러 범위보다 하향 조정된 수치다.이 조정은 미국으로 들어오는 상품에 대한 관세와 관련된 순 부정적 영향을 반영한 것이다.필립스반호이젠은 2025년 4월에 발표한 5억 달러 규모의 자사주 매입 계약을 통해 1분기 동안 약 460만 주를 인수했다.CEO 스테판 라르손은 "1분기 동안 우리는 칼빈 클라인과 TOMMY HILFIGER에 대한 글로벌 소비자의 사랑을 활용하여 수익 성장을 이끌어냈다"고 말했다.CFO 잭 커플린은 "우리는 1분기 동안 저조한 수익 성장과 비GAAP 기준의 주당순이익이 가이던스를 초과하는 성과를 달성했다"고 언급했다.필립스반호이젠의 2025년 1분기 수익은 19억 8,400만 달러로, 전년 동기 19억 5,190만 달러에서 증가했다.EMEA 지역의 수익은 5% 증가했으며, 아메리카 지역은 7% 증가했다.아시아 태평양 지역의 수익은 13% 감소했으며, 이는 주로 중국의 어려
에볼런트헬스(EVH, Evolent Health, Inc. )는 2025년 성장 전망을 발표할 예정이다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 에볼런트헬스의 경영진은 2025년 6월 3일 시카고 일리노이주 로우스 호텔에서 열리는 윌리엄 블레어 제45회 연례 성장주식 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다.발표는 CDT 기준 오후 1시 20분에 진행되며, 회사의 투자자 관계 웹사이트(http://ir.evolent.com)에서 생중계 및 재생이 가능하다.발표 중 경영진은 2025년 매출 가이던스를 약 20억 6천만 달러에서 21억 1천만 달러로, 2025년 조정 EBITDA 가이던스를 약 1억 3천5백만 달러에서 1억 6천5백만 달러로 재확인할 예정이다.또한, 2025년 2분기 매출 가이던스를 약 4억 4천만 달러에서 4억 7천만 달러로, 2025년 2분기 조정 EBITDA 가이던스를 3천3백만 달러에서 4천만 달러로 재확인할 계획이다.이 가이던스는 2025년 5월 8일 발표된 보도자료와 일치한다.회사는 비GAAP 조정 EBITDA와 에볼런트헬스의 일반주주에게 귀속되는 순손익 간의 주요 조정 항목에 대한 가이던스를 제공할 수 없다.이는 회사의 핵심 운영을 나타내지 않는 항목에 대한 조정이 포함되기 때문이며, 거래 및 기타 사건으로 인한 사업 변화로 인해 발생할 수 있다.이러한 항목에는 부채 상환/소멸 손실, 지분법 투자자 손익, 옵션 행사 손실, 조건부 대가의 공정 가치 변화, 세금 수취 계약 부채 변화, 기타 수익(비용), 비전략 자산 처분 손익, 사용권 자산 손상, 임대 종료 손실, 재배치 비용, 주식 기반 보상 비용, 퇴직 비용, 배당금 및 시리즈 A 우선주에 대한 이자 및 거래 관련 비용 등이 포함될 수 있다.이러한 조정은 지속적인 가정, 판단의 변화 및 비정기적, 비정상적 또는 예상치 못한 비용, 손익 또는 기타 항목의 영향을 받을 수 있다.이러한 조정의 정확한 금액은 현재로서는 결정할 수 없지만 상당할 수 있다.이 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조
휴매나(HUM, HUMANA INC )는 2025년 실적 가이던스를 재확인했고, 투자자 회의 일정을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴매나의 고위 경영진이 2025년 6월 2일부터 6월 30일 사이에 투자자 및 애널리스트와 여러 회의를 진행할 예정이다.이 회의에서 회사는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대해 약 1억 4,030만 원의 희석 주당순이익(EPS) 또는 약 1억 6,250만 원의 조정 주당순이익(Adjusted EPS)을 재확인할 계획이다.이 가이던스는 2025년 4월 30일에 발표된 보도자료와 일치한다.또한, 회사는 2025년 6월 16일 월요일 오후 2시(동부 표준시)에 애널리스트 및 기관 투자자를 위한 투자자 회의를 개최할 예정이다.이 회의는 생중계되며, 회사의 투자자 관계 페이지에서 접근할 수 있다.생중계에 참여하지 못하는 경우, 회의 재생은 투자자 관계 페이지의 역사적 웹캐스트 및 프레젠테이션 섹션에서 제공될 예정이다.회사는 이번 보고서에 조정 EPS를 포함했으며, 이는 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따르지 않는 재무 지표이다.경영진은 이 지표가 GAAP EPS와 함께 제시될 때 회사의 핵심 운영 성과를 보다 정확하게 비교하고 분석할 수 있는 포괄적인 관점을 제공한다고 믿고 있다.따라서 경영진은 조정 EPS를 회사의 핵심 비즈니스 운영을 기간별로 일관되게 나타내는 지표로 사용하고 있으며, 계획 및 의사결정 목적과 인센티브 보상 결정에도 활용하고 있다.조정 EPS는 GAAP EPS의 대체물로 간주되어서는 안 되며, GAAP EPS와 함께 고려되어야 한다.GAAP EPS와 조정 EPS의 조정 내역은 다음과 같다.희석 주당순이익 2025년 가이던스 GAAP 약 1억 4,030만 원 식별 가능한 무형자산의 상각 0.49 비지배 지분 투자와 관련된 풋/콜 평가 조정 1.35 가치 창출 이니셔티브 0.20 누적 세금 영향 (0.47) 조정 (비GAAP) - 2025년 예상 약 1억 6,250만 원2025년 예상 조정
엘레반스헬스(ELV, Elevance Health, Inc. )는 2025년 주주 수익 가이던스를 재확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘레반스헬스의 임원들이 이번 주 투자자들과의 대화에서 2025년 전체 연도에 대한 주주 수익 가이던스를 재확인할 예정이다.회사는 주당 희석 기준으로 28.30달러에서 29.00달러의 수익을 예상하며, 이에는 약 5.85달러의 순 불리한 항목이 포함된다.이러한 항목을 제외할 경우, 조정된 주주 수익은 주당 34.15달러에서 34.85달러로 예상된다.이 수치는 회사의 2025년 1분기 수익 보고서에 포함된 조정 항목 외의 것이다.조정 항목은 포함되지 않는다.또한, 임원들은 2025년 전체 연도에 대한 복리후생 비용 비율 가이던스가 89.1%에 플러스 또는 마이너스 50 베이시스 포인트로 예상되며, 조정된 주주 수익의 60%가 2025년 상반기에 실현될 것으로 기대하고 있다.회사는 이러한 기대가 시장 상황, 운영 성과, 규제 및 정책 환경, 주요 비즈니스 가정의 정교화, 비용 추세 및 의료 청구 지급 추정치를 포함한 경영진의 현재 관점을 반영한다고 언급했다.비즈니스 요인이나 가정이 변경될 경우, 회사의 실제 결과는 경영진의 현재 가이던스와 실질적으로 다를 수 있다.이 보고서에 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않는다.특정 참조에 의해 명시적으로 설정되지 않는 한, 이 보고서에 제공된 정보는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.이 문서에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 특정한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.미래 예측 진술은 미래 사건 및 재무 성과에 대한 우리의 견해를 반영하며 일반적으로 역사적 사실이 아니다.'예상하다', '느끼다', '믿다', '할 것이다', '할 수 있다', '해야 한다', '예상하다', '의도하다', '추정하다', '계획하다', '예측하다', '계획하다'와 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한
스노우플레이크(SNOW, Snowflake Inc. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 스노우플레이크(뉴욕증권거래소: SNOW)는 2026 회계연도 1분기(2025년 4월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 10억 달러로, 전년 대비 26% 증가했다.제품 매출은 996.8백만 달러로, 전년 대비 26% 성장했다.순 매출 유지율은 124%로, 2025년 4월 30일 기준으로 606명의 고객이 12개월 동안 제품 매출이 100만 달러를 초과했으며, 754명의 포브스 글로벌 2000 고객을 보유하고 있다.남은 성과 의무는 67억 달러로, 전년 대비 34% 증가했다.라마스와미 스노우플레이크 CEO는 "스노우플레이크는 또 강력한 분기를 기록했으며, 제품 매출은 997백만 달러로 전년 대비 26% 증가했으며, 남은 성과 의무는 67억 달러에 달한다"고 말했다.2026 회계연도 1분기 GAAP 및 비GAAP 결과는 다음과 같다: 제품 매출은 996.8백만 달러, 제품 총 이익은 711.5백만 달러(71%)이며, 운영 손실은 (447.3백만 달러), 운영 활동으로 인한 순 현금 제공은 228.4백만 달러(22%)이다. 자유 현금 흐름은 -이며, 조정된 자유 현금 흐름은 -이다.2026 회계연도 2분기 가이던스는 다음과 같다: 제품 매출은 1,035 - 1,040백만 달러(25%)이며, 운영 소득은 -이다. 가중 평균 주식 수는 371백만 주이다.2026 회계연도 전체 가이던스는 다음과 같다: 제품 매출은 4,325백만 달러(25%)이며, 조정된 자유 현금 흐름은 -이다. 가중 평균 주식 수는 372백만 주이다.스노우플레이크는 2025년 5월 21일 오후 3시(산악 표준시)에 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.투자자와 참가자는 (833) 470-1428로 전화하여 참여할 수 있으며, 미국 외 투자자와 참가자는 글로벌 다이얼인 번호를 확인할 수 있다.콜은 스노우플레이크 투자자 관계 웹사이