차지포인트홀딩스(CHPT, ChargePoint Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 차지포인트홀딩스(증권 코드: CHPT)는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 분기의 매출은 9,900만 달러로, 가이던스 범위의 상단에 해당한다.GAAP 기준 총 매출 총이익률은 31%로 증가했고, 비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 33%로 증가했다.구독 매출은 4,000만 달러로, 전년 대비 10% 성장했다.차지포인트는 이튼과 협력하여 새로운 모듈형 익스프레스 DC 고속 충전 아키텍처를 발표하고, 공동 시장 진출 전략을 운영화했다.차지포인트의 CEO인 릭 윌머는 "2분기 동안 차지포인트의 운영 우수성에 대한 집중이 총 매출 총이익률과 현금 관리에서 의미 있는 개선을 가져왔다. 혁신을 제공하겠다. 우리의 약속이 긍정적인 시장 반응을 얻고 있는 새로운 제품으로 이어지고 있다"고 말했다.2026 회계연도 2분기 재무 개요에 따르면, 매출은 9,860만 달러로, 전년 동기 대비 9% 감소했고, 네트워크 충전 시스템 매출은 5,040만 달러로, 전년 동기 대비 21% 감소했다.구독 매출은 3,990만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.GAAP 기준 운영 비용은 8,970만 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했고, 비GAAP 기준 운영 비용은 5,860만 달러로, 전년 동기 대비 12% 감소했다.GAAP 기준 순손실은 6,620만 달러로, 전년 동기 대비 4% 감소했고, 비GAAP 기준 세전 순손실은 3,190만 달러로, 전년 동기 대비 26% 감소했다.2025년 7월 31일 기준으로 차지포인트의 현금 및 현금성 자산은 1억 9,450만 달러이며, 1억 5,000만 달러의 회전 신용 시설은 미사용 상태다.차지포인트는 2028년까지 부채 만기가 없다.2025년 7월 31일 기준으로 약 2,300만 주의 보통주가 발행되어 있다.차지포인트는
크레도테크놀러지(CRDO, Credo Technology Group Holding Ltd )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 크레도테크놀러지(크레도)(Nasdaq: CRDO)는 2026 회계연도 1분기(2025년 8월 2일 종료) 재무 결과를 발표했다.2026 회계연도 1분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 2억 2,310만 달러로, 전년 대비 274% 증가하고, 전 분기 대비 31% 증가했다.GAAP 총 이익률은 67.4%이며, 비GAAP 총 이익률은 67.6%이다.GAAP 운영 비용은 8,962만 달러, 비GAAP 운영 비용은 5,450만 달러로 집계됐다.GAAP 순이익은 6,340만 달러, 비GAAP 순이익은 9,830만 달러로 나타났다.GAAP 희석 주당 순이익은 0.34달러, 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.52달러이다.현금 및 단기 투자 잔액은 4억 7,960만 달러에 달한다.크레도의 사장 겸 CEO인 빌 브레넌은 "2026 회계연도 1분기 동안 크레도는 강력한 성장 궤적을 이어갔다. 1분기 매출은 전 분기 대비 31%, 전년 대비 274% 증가하여 2억 2,310만 달러에 달했다. 회사의 성장은 하이퍼스케일러 및 주요 고객과의 깊은 전략적 파트너십에 의해 주도됐다. 신뢰할 수 있고 전력 효율적인 연결 솔루션에 대한 시장 수요가 증가함에 따라, 우리는 고객, 프로토콜 및 애플리케이션 측면에서 지속적인 매출 성장과 다각화를 기대한다"고 밝혔다.2026 회계연도 2분기 재무 전망은 매출이 2억 3,000만 달러에서 2억 4,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, GAAP 총 이익률은 63.5%에서 65.5% 사이, 비GAAP 총 이익률은 64.0%에서 66.0% 사이로 예상된다.GAAP 운영 비용은 9,600만 달러에서 9,800만 달러 사이, 비GAAP 운영 비용은 5,600만 달러에서 5,800만 달러 사이로 예상된다.크레도는 2025년 9월 3일 오후 2시(태평양
C3에이아이(AI, C3.ai, Inc. )는 2026 회계연도 첫 분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, C3에이아이(이하 '회사')는 2025년 7월 31일로 종료된 회계연도 첫 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 결과는 2025년 8월 8일에 발표된 예비 재무 결과와 일치한다.회사의 첫 분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 7,030만 달러였으며, 구독 수익은 6,030만 달러로 전체 수익의 86%를 차지했다.구독 및 우선 엔지니어링 서비스 수익을 합치면 6,900만 달러로 전체 수익의 98%를 차지했다.GAAP 기준 총 이익은 2,640만 달러로, 38%의 총 이익률을 기록했다.비GAAP 기준 총 이익은 3,630만 달러로, 52%의 비GAAP 총 이익률을 기록했다.GAAP 기준 주당 순손실은 $(0.86)였으며, 비GAAP 기준 주당 순손실은 $(0.37)였다.현금 잔고는 7억 1,190만 달러였다.회사의 창립자이자 회장인 토마스 M. 시벨은 "우리는 판매 및 서비스 조직을 완전히 재구성했으며, 새로운 경험이 풍부한 리더십을 통해 C3에이아이의 성장과 고객 성공을 가속화할 수 있도록 했다. 그러나 1분기 재무 성과는 전적으로 수용할 수 없는 수준이었다. 이는 두 가지 요인 때문이라고 생각한다. 첫째, 단기적으로 새로운 판매 및 서비스 리더십의 재조직이 혼란을 초래했다.둘째, 예기치 않은 건강 문제로 인해 판매 과정에 적극적으로 참여하지 못했다.1분기 동안 회사는 46건의 계약을 체결했으며, 이 중 28건은 초기 생산 배치 계약이었다. 또한 HII, 뉴포트 뉴스 조선소, 시그니처 항공, 로렌스 리버모어 국립 연구소, GMS, 누코르, 코흐, 큐메티카, 퀘스트 진단, 커티스-라이트, 드리스콜스, 미 육군, 미사일 방어국, 미 해군, 미 정보 커뮤니티 등과 새로운 계약을 체결했다.C3에이아이는 전략적 통합자 프로그램(SIP)을 출시하여 파트너들이 C3 에이전틱 AI 플랫폼을 라이센스하여 기업 AI 애플리케
카우치베이스(BASE, Couchbase, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 카우치베이스는 2025년 7월 31일로 종료된 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.카우치베이스의 회장 겸 CEO인 맷 케인은 "모든 지표가 우리의 전망의 상단을 초과하는 훌륭한 2분기를 보냈다"고 말했다. 이어 "팀의 실행력에 만족하며 하벨리 인베스트먼트와의 거래를 마무리하기 위한 지속적인 노력에 감사한다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 5,760만 달러로 전년 대비 12% 증가했다.구독 수익은 5,540만 달러로 전년 대비 12% 증가했다.2025년 7월 31일 기준 연간 반복 수익(ARR)은 2억 6,050만 달러로 전년 대비 22% 증가했으며, 고정 환율 기준으로는 21% 증가했다. 총 매출 총 이익률은 87.2%로, 2025 회계연도 2분기의 87.5%와 비교됐다. 운영 손실은 2,540만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 2,100만 달러와 비교됐다. 비-GAAP 운영 손실은 260만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 410만 달러와 비교됐다.운영 활동에서 사용된 현금 흐름은 350만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 490만 달러에서 감소했다. 자본 지출은 380만 달러로, 부정적인 자유 현금 흐름은 730만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 590만 달러에서 증가했다. 남은 성과 의무(RPO)는 2025년 7월 31일 기준 2억 7,070만 달러로, 전년 대비 25% 증가했다. 달러 기반 순 유지율(NRR)은 115%를 초과했다.최근 비즈니스 하이라이트로는 자가 관리 고객을 위한 엔터프라이즈 분석 도입, AWS 및 구글과의 생태계 파트너십 확대, K2뷰와의 합작으로 AI 애플리케이션을 위한 합성 데이터 생성 등이 있다. 하벨리 인베스트먼트와의 거래에 대한 별도의 보도 자료는 2025년 6월 20일에 발표되었으며, 카우치베이스는 이 거래
틸리스(TLYS, TILLY'S, INC. )는 2025 회계연도 2분기 운영 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 틸리스(뉴욕증권거래소: TLYS, "회사")는 2025 회계연도 2분기(2025년 8월 2일 종료) 재무 결과를 발표했다.공동 창립자이자 집행 의장인 헤지 샤케드는 "우리는 비즈니스를 안정화하기 위한 노력의 긍정적인 영향을 보기 시작했다. 우리의 동종 매출 추세는 2024 회계연도 종료 이후 매 분기 개선되었으며, 3분기를 시작하는 8월에도 마찬가지였다"고 말했다. 그는 또한 "새로운 CEO인 네이트 스미스를 맞이하게 되어 기쁘며, 그와 우리 팀과 함께 매출 결과와 수익성을 개선하기 위한 노력을 계속해 나가기를 기대한다"고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 운영 결과 개요는 다음과 같다.총 순매출은 151.3백만 달러로 7.1% 감소했으며, 동종 매출은 4.5% 감소했다.물리적 매장에서의 순매출은 122.7백만 달러로 7.3% 감소했으며, 회사는 2분기 말에 총 232개의 매장을 운영하고 있었다. 이는 지난해 2분기 말 247개 매장에 비해 15개 매장이 감소한 수치다. 동종 매장 순매출은 지난해 같은 기간에 비해 4.1% 감소했다. 전자상거래에서의 순매출은 28.5백만 달러로 6.6% 감소했으며, 전자상거래 순매출은 지난해 같은 기간에 비해 6.2% 감소했다.총 매출 총이익은 49.1백만 달러로 순매출의 32.5%를 차지했으며, 지난해 49.9백만 달러의 30.7%에 비해 개선되었다. 제품 마진은 초기 마크업 증가와 현재 재고 운영으로 인한 감소로 인해 210 베이시스 포인트 개선되었다. 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 46.4백만 달러로 순매출의 30.7%를 차지했으며, 지난해 50.8백만 달러의 31.2%에 비해 감소했다.2025 회계연도 상반기 운영 결과는 총 순매출이 258.9백만 달러로 7.1% 감소했으며, 동종 매출은 5.5% 감소했다. 물리적 매장에서의 순매출은 208.6백만 달러로 7.3
아사나(ASAN, Asana, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 아사나(뉴욕증권거래소: ASAN)(LTSE: ASAN)는 2025년 7월 31일로 종료된 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표하고, 2026 회계연도 3분기 및 전체 연도에 대한 가이던스를 업데이트했다.아사나의 CEO인 댄 로저스는 "모든 기업이 AI로부터 생산성 향상을 찾고 있다. 아사나 워크 그래프와 AI 스튜디오를 통해 AI 워크플로우를 작업 흐름에 직접 통합하여 팀이 더 빠르게 움직이고, 더 효율적으로 운영하며, 더 강력한 비즈니스 결과를 제공할 수 있도록 한다"고 말했다.CFO인 소날리 파레크는 "2분기는 견고한 분기였다. 우리는 가이던스의 상단을 초과하는 매출 성장을 달성했으며, NRR(순고객유지율)이 분기별로 안정화되었고, AI 스튜디오의 확장에 따라 비-GAAP 운영 마진이 전년 대비 16%포인트 개선됐다"고 밝혔다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 196.9백만 달러로, 전년 대비 10% 증가했다.GAAP 운영 손실은 49.5백만 달러로, 매출의 25%에 해당하며, 2025 회계연도 2분기의 GAAP 운영 손실 76.8백만 달러(매출의 43%)와 비교된다. 비-GAAP 운영 수익은 14.0백만 달러로, 매출의 7%에 해당하며, 2025 회계연도 2분기의 비-GAAP 운영 손실 15.7백만 달러(매출의 9%)와 비교된다. GAAP 순손실은 48.4백만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 GAAP 순손실 72.2백만 달러와 비교된다.GAAP 순손실 주당 0.20달러로, 2025 회계연도 2분기의 GAAP 순손실 주당 0.31달러와 비교된다. 비-GAAP 순수익은 15.1백만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 비-GAAP 순손실 11.1백만 달러와 비교된다. 비-GAAP 순수익 주당 0.06달러로, 2025 회계연도 2분기의 비-GAAP 순손실 주당 0.05달러와 비교된다.
깃랩(GTLB, Gitlab Inc. )은 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 깃랩이 2025년 7월 31일로 종료된 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 2억 3,600만 달러로, 전년 대비 29% 증가했다.GAAP 운영 마진은 (8)%로, 비GAAP 운영 마진은 17%를 기록했다.운영 현금 흐름은 4,940만 달러, 비GAAP 조정 자유 현금 흐름은 4,650만 달러에 달했다.깃랩의 CEO인 빌 스테이플스는 "이번 분기의 결과는 고객 중심 혁신을 지속적으로 추진하는 깃랩의 AI 기반 DevSecOps 플랫폼의 강점을 보여준다"고 말했다.CFO인 브라이언 로빈스는 "깃랩의 지속적인 성장은 클라우드에 구애받지 않는 유일한 DevSecOps 플랫폼을 통해 기업들이 얻는 변혁적 가치를 반영한다"고 강조했다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트로는 고객 수가 5,000달러 이상의 연간 반복 수익(ARR)을 기록한 고객이 10,338명으로, 전년 대비 11% 증가했으며, 10만 달러 이상의 ARR을 기록한 고객은 1,344명으로 25% 증가했다.달러 기반 순 유지율은 121%에 달했다.총 RPO는 전년 대비 32% 증가한 9억 8,820만 달러에 달했으며, cRPO는 31% 증가한 6억 2,160만 달러를 기록했다.또한, 깃랩은 2025년 9월 19일부로 브라이언 로빈스가 CFO직에서 사임할 것이라고 발표했다.후임으로 재무 부사장인 제임스 셴이 임시 CFO로 지명될 예정이다.깃랩은 아마존 웹 서비스(AWS)와 3년간의 전략적 협력 계약을 체결했으며, 이는 규제가 많은 산업과 공공 부문에서 클라우드 인프라를 활용할 수 있도록 지원하는 깃랩 전용 솔루션을 확장하는 내용을 담고 있다.2026 회계연도 3분기 및 전체 회계연도에 대한 가이던스는 수익이 2억 3,800만 달러에서 2억 3,900만 달러, 전체 회계연도 수익은 9억 3,600만 달러에서 9억 4,200만 달러로 예상된다.깃랩은 202
페이저듀티(PD, PagerDuty, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 페이저듀티(뉴욕증권거래소: PD)는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 분기의 수익은 1억 2,340만 달러로, 전년 대비 6.4% 증가했다.운영 수익은 360만 달러였으며, 비GAAP 운영 수익은 3,140만 달러로 집계됐다.페이저듀티의 CEO인 제니퍼 테하가 말했다. "페이저듀티는 2분기에 GAAP 수익성, 국제 시장에서의 견고한 성장, 그리고 유료 고객 추가가 지난해 전체 성과를 초과하는 중요한 이정표를 달성했다."연간 반복 수익(ARR)은 4억 9,900만 달러로, 전년 대비 5% 증가했다.100,000달러 이상의 ARR을 가진 고객 수는 868명으로, 2024년 7월 31일 기준 820명에서 증가했다.2025년 7월 31일 기준 총 유료 고객 수는 15,322명으로, 2024년 7월 31일의 15,044명에서 증가했다.페이저듀티는 2026 회계연도 3분기 총 수익을 1억 2,400만 달러에서 1억 2,600만 달러로 예상하고 있으며, 비GAAP 주당 순이익은 0.24달러에서 0.25달러로 예상하고 있다.또한, 페이저듀티는 2025년 9월 29일자로 새로운 최고 수익 책임자(CRO)인 토드 맥냅을 임명할 예정이다.페이저듀티의 현금 및 현금성 자산은 5억 6,790만 달러로, 2025년 7월 31일 기준으로 집계됐다.페이저듀티는 2025년 9월 3일 오후 2시(태평양 표준시)에 애널리스트 및 투자자를 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 뉴스 릴리스는 페이저듀티의 웹사이트에서 확인할 수 있다.페이저듀티의 재무 상태는 안정적이며, 현재 5억 6,790만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
피그마(FIG, Figma, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 피그마가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 9월 3일, 피그마는 2분기 매출이 전년 대비 41% 증가한 249.6백만 달러에 달했다고 밝혔다.피그마의 공동 창립자이자 CEO인 딜런 필드는 "이번 분기는 피그마에게 또 다른 강력한 분기였다"고 전하며, "우리는 네 가지 새로운 제품을 출시하며 기록적인 매출을 달성했다. 앞으로도 고객을 위해 계속해서 발전해 나가고, 디지털 제품과 경험의 시대를 정의하는 데 기여할 것"이라고 말했다.CFO인 프라비어 멜와니는 "이번 분기의 성과는 우리의 비즈니스 강점과 디자인의 중요성을 강조한다"며, "우리는 AI에 대한 투자를 지속하고 플랫폼을 확장하며 최고의 매출 성장과 긍정적인 운영 마진을 달성했다"고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 249.6백만 달러로, 전년 대비 41% 증가했다.운영 소득은 2.1백만 달러였으며, 운영 마진은 1%였다.비-GAAP 운영 소득은 11.5백만 달러, 비-GAAP 운영 마진은 5%였다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 62.5백만 달러였으며, 운영 현금 흐름 마진은 25%였다.조정된 자유 현금 흐름은 60.6백만 달러, 조정된 자유 현금 흐름 마진은 24%였다.순 소득은 28.2백만 달러, 비-GAAP 순 소득은 19.8백만 달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 16억 달러에 달했다.2025년 2분기 비즈니스 하이라이트로는 연간 반복 수익(ARR)이 10,000달러 이상인 고객의 순 달러 유지율이 129%였으며, 10,000달러 이상의 ARR을 가진 유료 고객 수는 11,906명, 100,000달러 이상의 ARR을 가진 유료 고객 수는 1,119명이었다.피그마는 AI 기반 프로토타이핑을 위한 Figma Make, 풍부한 시각적 표현을 위한 Figma Draw, 디자인을 실시
캠벨수프(CPB, CAMPBELL'S Co )는 2025 회계연도 4분기 실적을 발표했고, 2026 회계연도 전체 가이드라인을 제공했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 캠벨수프는 2025년 8월 3일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.4분기 동안 순매출은 23억 2,100만 달러로 1% 증가했으나, 유기적으로는 3% 감소했다.세전 이익(EBIT)은 2억 6,900만 달러로 증가했으며, 조정 EBIT는 3억 2,100만 달러로 2% 감소했다.주당순이익(EPS)은 0.48달러로 증가했으나, 조정 EPS는 0.62달러로 2% 감소했다.전체 회계연도 동안 순매출은 103억 달러로 6% 증가했으나, 유기적으로는 1% 감소했다.EBIT은 11억 4,000만 달러로 증가했으며, 조정 EBIT은 15억 달러로 2% 증가했다.EPS는 2.01달러로 증가했으나, 조정 EPS는 2.97달러로 4% 감소했다.운영에서 발생한 현금 흐름은 11억 3,000만 달러였으며, 주주에게 5억 2,100만 달러를 반환했다.캠벨수프의 CEO 미크 비크하이젠은 "2025 회계연도의 결과는 우리의 기대를 약간 초과했으며, 이는 역동적인 운영 환경에서 팀의 실행에 대한 집중 덕분이다"라고 말했다.그는 또한 2026 회계연도에 대한 가이드라인을 제공하며, 유기적 순매출은 -1%에서 1%로 예상하고, 조정 EBIT은 -13%에서 -9%로, 조정 EPS는 -18%에서 -12%로 예상한다고 밝혔다.캠벨수프는 2025 회계연도에 53주가 포함되었으며, 추가 주가 순매출, 조정 EBIT 및 조정 EPS에 각각 2%의 기여를 했다.캠벨수프의 현재 재무 상태는 총 자산 148억 9,600만 달러, 총 부채 68억 5,700만 달러, 총 현금 및 현금성 자산 1억 3,200만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
J.질(JILL, J.Jill, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, J.질(뉴욕증권거래소: JILL)은 2025년 8월 2일로 종료된 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 순매출은 1억 5,400만 달러로, 2024 회계연도 2분기 1억 5,520만 달러에 비해 0.8% 감소했다.전체 회사의 동종 매출은 1.0% 감소했으며, 소비자 직접 판매의 순매출은 46.4%를 차지하며 2.2% 감소했다.총 매출 총이익은 1억 5,400만 달러로, 2024 회계연도 2분기 1억 900만 달러에 비해 감소했다.매출 총이익률은 68.4%로, 2024 회계연도 2분기 70.5%에서 하락했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 8,860만 달러로, 2024 회계연도 2분기 8,630만 달러에 비해 증가했다.운영 소득은 1,680만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,300만 달러에서 감소했다.운영 소득률은 10.9%로, 2024 회계연도 2분기 14.8%에서 하락했다.조정된 운영 소득은 1,960만 달러로, 2024 회계연도 2분기 2,490만 달러에 비해 감소했다.순이자는 270만 달러로, 2024 회계연도 2분기 370만 달러에 비해 감소했다.순이익은 1,050만 달러로, 2024 회계연도 2분기 820만 달러에 비해 증가했다.희석 주당 순이익은 0.69달러로, 2024 회계연도 2분기 0.54달러에 비해 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.81달러로, 2024 회계연도 2분기 1.05달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 2,560만 달러로, 2024 회계연도 2분기 3,020만 달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA 마진은 16.6%로, 2024 회계연도 2분기 19.4%에서 하락했다.2025 회계연도 2분기 말 기준으로 회사는 247개의 매장을 운영하고 있으며, 2024 회계연도 2분기 말 기준 244개 매장에 비해 증가했다.2025 회계연도 26주 동안의 순매출은 3억 76
레지스(RGS, REGIS CORP )는 2025 회계연도 4분기 및 전체 회계연도 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 레지스는 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.레지스의 임시 사장 겸 CEO인 짐 레인은 "2025 회계연도를 210.1백만 달러의 수익, 19.9백만 달러의 운영 소득 및 31.6백만 달러의 조정 EBITDA로 마감했다"고 밝혔다.이 결과는 비용 관리의 엄격함과 주요 변혁 이니셔티브에서의 초기 긍정적인 성과를 반영한다.특히, 사업이 지속적으로 수익성을 내고 운영에서 긍정적인 현금을 창출하고 있다.2025 회계연도 4분기에는 세금 자산에 대한 평가 충당금의 상당 부분을 해제한 것이 주목할 만한 조치였다.이는 향후 수익성에 대한 높은 신뢰를 반영하며, 시간이 지남에 따라 NOL 이월액의 가치를 실현할 수 있는 충분한 과세 소득을 창출할 것으로 기대하고 있다.2026 회계연도를 시작하면서 레지스는 지속 가능한 수익성 있는 성장을 제공하기 위해 헌신하는 조직으로 거듭나고 있다.포럼3와의 전략적 파트너십을 통해 디지털 변혁 및 브랜드 전략에 대한 깊은 전문성을 활용하여 주요 이니셔티브를 가속화하고 있다.2025 회계연도 4분기와 2024 회계연도 4분기를 비교한 재무 하이라이트는 다음과 같다.통합 수익은 60.4백만 달러로 49.4백만 달러에 비해 11.0백만 달러 증가했다.동종 매장 매출은 슈퍼컷이 2.9%, 통합이 1.3% 증가했다.운영 소득은 7.3백만 달러로 4.6백만 달러에 비해 증가했다.운영에서의 현금 흐름은 6.8백만 달러로 5.1백만 달러에 비해 1.7백만 달러 증가했다.조정 EBITDA는 9.7백만 달러로 7.8백만 달러에 비해 증가했다.순이익은 116.5백만 달러로 91.2백만 달러에 비해 증가했다.희석 주당 순이익은 42.58달러로 38.10달러에 비해 증가했다.2025 회계연도 전체와 2024 회계연도를 비교한 결과는 다음과 같다.통합 수익은 210.1백만 달
시나이이뮤노쎄라퓨틱스(SCNI, Scinai Immunotherapeutics Ltd. )는 2025년 상반기 재무 결과를 발표했고, CDMO 수익이 성장했으며 재무 상태가 강화됐다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 시나이이뮤노쎄라퓨틱스(증권 코드: SCNI)는 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이 회사의 수익은 2025년 상반기 동안 77만 3천 달러에 달했으며, 이는 2024년 같은 기간의 28만 4천 달러에 비해 증가한 수치다.이 증가의 주된 원인은 회사의 CDMO(계약 개발 및 제조 조직) 사업의 지속적인 성장에 기인한다.연구개발(R&D) 비용은 123만 7천 달러로, 2024년 같은 기간의 278만 8천 달러에 비해 감소했다.이는 주로 R&D 활동에 대한 인건비와 시설 비용의 감소로 인한 것이다.마케팅, 일반 및 관리 비용은 125만 6천 달러로, 2024년 같은 기간의 100만 3천 달러에 비해 증가했다.이 증가는 주로 주식 기반 지급과 2024년에 기록된 보험 환급 때문이었다.2025년 상반기 동안 회사의 순손실은 413만 4천 달러로, 2024년 같은 기간의 448만 1천 달러에 비해 감소했다.이는 수익 증가와 R&D 비용 감소에 기인한다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 98만 9천 달러에 달하며, 이후 2025년 7월과 8월에 Yorkville Advisors와의 대기 자본 구매 계약을 통해 추가로 420만 달러를 성공적으로 조달하여 현금 위치를 크게 강화했다.CDMO 사업 부문은 계속해서 성장하고 있으며, 2025년 상반기 동안 미국 자회사가 42만 1천 달러의 수익을 기여했다.2025년 8월 31일 기준으로 CDMO 서비스 주문 총액은 100만 달러에 달하며, 청구된 수익은 85만 달러에 이른다.시나이이뮤노쎄라퓨틱스는 IL-17을 표적으로 하는 NanoAb 프로그램을 진행 중이며, 두 가지 제품 프로필을 개발하고 있다.이 회사는 EU STEP 프로그램을