갭(GAP, GAP INC )은 2024년 4분기 및 회계연도 실적을 발표했고, 2025년 전망을 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 갭은 2025년 2월 1일로 종료된 4분기 및 회계연도 실적을 발표했다.2024년 순매출은 지난해 대비 1% 증가했으며, 동기 대비 비교 가능한 매출은 3% 상승했다.모든 브랜드가 연간 시장 점유율을 증가시켰다.2024년 전체 운영 수익은 11억 달러로 지난해 대비 80% 이상 성장했다.연간 운영 현금 흐름은 15억 달러를 기록했다.갭의 회장 겸 CEO인 리차드 딕슨은 "우리는 또 다.성공적인 분기를 마무리하며, 재무 기대치를 초과 달성하고 8분기 연속으로 시장 점유율을 증가시켰다"고 말했다.2024년 전체 회계연도는 52주로, 2023년 회계연도는 53주였다.2024년 4분기 순매출은 41억 달러로 지난해 대비 3% 감소했으며, 53주 손실로 인한 부정적 영향이 약 7%포인트 있었다.매장 매출은 4% 감소하고 온라인 매출은 2% 감소했다.온라인 매출은 총 순매출의 41%를 차지했다.2024년 4분기 총 매출 총이익률은 38.9%로 지난해와 동일했다.운영 비용은 14억 달러였으며, 운영 수익은 2억 5,900만 달러로 운영 마진은 6.2%였다.세금 효과율은 24.3%였고, 순이익은 2억 6백만 달러로 희석 주당순이익은 0.54달러였다.2024년 전체 순매출은 151억 달러로 지난해 대비 1% 증가했으며, 53주 손실로 인한 부정적 영향이 약 1%포인트 있었다.매장 수는 3,569개로, 그 중 2,506개는 회사 운영 매장이다.2024년 연간 총 자산은 118억 8,500만 달러로, 지난해 대비 7.6% 증가했다.갭은 2025년 회계연도에 1%에서 2% 성장할 것으로 전망하고 있으며, 운영 수익은 8%에서 10% 성장할 것으로 예상하고 있다.2025년 1분기 순매출은 소폭 증가할 것으로 보인다.갭은 2024년 4분기 동안 300만 주를 약 7,500만 달러에 재매입했으며, 2024년 회계연도 동안 주
그래나이트릿지리소시스(GRNT, Granite Ridge Resources, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고 2025년 전망을 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 그래나이트릿지리소시스(뉴욕증권거래소: GRNT)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표하고 2025년 초기 가이던스를 제공했다.2024년 4분기 주요 내용으로는 총 생산량이 7% 증가하여 27,734 Boe/일(53% 원유)로 증가했으며, 원유 생산량은 20% 증가했다.순손실은 1,162만 달러, 주당 손실은 0.09 달러로 보고되었고, 조정 순이익(비GAAP)은 2,270만 달러, 주당 0.17 달러로 집계됐다.조정 EBITDAX(비GAAP)는 8,260만 달러를 기록했다.9330만 달러의 자본을 투자하여 86개의 유정(4.08 순수)을 온라인에 배치했으며, 주당 0.11 달러의 배당금을 선언했다.연말에는 총 유동성이 1억 2,910만 달러에 달하고, 조정 EBITDAX 대비 순부채 비율은 0.7배로 나타났다.루크 브랜덴버그, 그래나이트릿지리소시스의 사장 겸 CEO는 "2024년을 뛰어난 성과로 마무리하며, 3분기 대비 10% 증가한 총 생산량으로 기업 기록을 달성했다. 우리의 절제된 투자 전략은 자본을 효율적으로 배치할 수 있게 해주었고, 86개의 유정을 완공하고 퍼미안 및 애팔래치안 분지에서 거의 20건의 거래를 실행했다. 이러한 조치는 자산 기반을 강화하면서 재무 유연성을 유지하는 데 기여했다"고 말했다.브랜덴버그는 "우리의 운영 파트너십 포트폴리오는 2024년에 기대를 초과 달성했으며, 퍼미안 분지에서 매력적인 기회를 포착할 수 있는 파트너의 능력에 대한 신뢰를 강화했다. 고도로 정렬된 관리 팀과 협력하여 고품질 자산을 소싱, 인수 및 개발함으로써 오늘날 시장에서 상당한 가치를 창출하고 있다. 우리는 전략을 계속 실행하면서 투자자들에게 정보를 제공할 것을 기대한다"고 덧붙였다.2025년 전망에 따르면
풋락커(FL, FOOT LOCKER, INC. )는 2024년 4분기 실적을 발표했고 2025년 전망을 제시했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 풋락커가 2024년 2월 1일로 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 총 매출은 2,243백만 달러로, 전년 동기 대비 5.8% 감소했다.2023년 4분기에는 53주차의 효과로 인해 98백만 달러의 매출이 포함되었으며, 외환 변동의 영향을 제외하면 매출은 4.6% 감소했다.비교 가능한 매출은 2.6% 증가했으며, 글로벌 풋락커와 키즈 풋락커의 비교 가능한 매출은 3.6% 증가했다.매출 총 이익률은 전년 대비 300bp 증가했으며, GAAP 기준 주당 순이익은 0.57달러, 비GAAP 기준 주당 순이익은 0.86달러로 보고됐다.풋락커는 2024년 동안 160개의 매장을 리프레시하여 연간 400개 이상의 매장을 새롭게 단장했다.2025년 전망으로는 총 매출이 -1.0%에서 +0.5% 사이로 예상되며, 비교 가능한 매출은 +1.0%에서 +2.5%로 예상된다.매장 수는 약 4% 감소할 것으로 보이며, 총 매출 총 이익률은 29.3%에서 29.7%로 개선될 것으로 예상된다.풋락커는 고객 중심의 투자를 우선시하고 재고를 통제하며 비용 관리를 통해 수익성을 개선할 계획이다.2024년 4분기 동안 풋락커는 7개의 신규 매장을 열고 47개의 매장을 폐쇄했으며, 21개의 매장을 리모델링하고 160개의 매장을 새롭게 단장했다.현재 풋락커는 북미, 유럽, 아시아, 호주 및 뉴질랜드에서 2,410개의 매장을 운영하고 있으며, 중동, 유럽 및 아시아에서 224개의 라이센스 매장이 운영되고 있다.2025년에는 약 80개의 리이매진 매장을 열 계획이다.풋락커의 2024년 4분기 순이익은 55백만 달러로, 전년 동기 대비 389백만 달러의 손실에서 개선됐다.또한, 2024년 4분기 동안의 비GAAP 기준 조정 순이익은 82백만 달러로, 전년 동기 대비 36백만 달러에서 증가했다.풋락커는 고객과의 관
해거티(HGTY, Hagerty, Inc. )는 2024년 전체 실적을 발표했고 2025년 전망을 제시했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 해거티가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 분기의 재무 결과를 발표했다.2024년 전체 매출은 전년 대비 20% 증가한 12억 달러에 달했으며, 서면 보험료는 15% 증가한 10억 4천만 달러로 집계됐다.해거티는 2024년에 279,000명의 신규 회원을 추가하여 총 회원 수가 140만 명을 초과했다.2024년 전체 운영 소득은 538% 증가한 6640만 달러, 순이익은 178% 증가한 7830만 달러로 나타났다.조정된 EBITDA는 41% 증가한 1억 2천 447만 달러에 달했다.2025년에는 총 매출이 12-13% 성장할 것으로 예상되며, 서면 보험료는 13-14% 증가할 것으로 보인다.해거티는 2025년 순이익이 30-40% 증가하고 조정된 EBITDA가 21-29% 성장할 것으로 전망하고 있다.해거티의 CEO인 맥킬 해거티는 "2024년은 해거티에게 또 다른 훌륭한 해였으며, 20%의 매출 성장은 기록적인 279,000명의 신규 회원에 의해 촉진됐다"고 말했다.이어서 그는 "2025년에는 고객 중심 모델과 자동차 전문성이 서면 보험료 성장으로 이어질 것"이라고 덧붙였다.2024년 4분기 총 매출은 전년 대비 19% 증가한 2억 9173만 달러였으며, 서면 보험료는 13% 증가한 2억 1740만 달러로 집계됐다.해거티는 2025년에도 기술 플랫폼에 대한 투자를 늘려 성장할 계획이다.해거티는 현재 2.6백만 대의 차량을 보험에 가입시키고 있으며, 미국 내 수집 가능한 차량 시장에서의 점유율을 더욱 확대할 계획이다.해거티는 2024년 12월 31일 기준으로 1억 5천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 1억 5천만 달러로 나타났다.해거티는 2025년에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
시그나(CI, Cigna Group )는 2025년 전망을 재확인했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 시그나의 관계자들은 향후 몇 주간 투자자 및 분석가와의 회의에 참여할 것으로 예상한다.이 회의에서 시그나의 관계자들은 2025년 전체 연도에 대한 조정된 운영 수익을 주당 최소 29.50달러로 재확인할 것으로 보인다.시그나는 2025년 전체 연도 전망을 2025년 1월 30일자 보도자료 및 투자자 발표에서 논의했으며, 관련 투자자 컨퍼런스 콜에서도 언급했다.보도자료, 발표 및 컨퍼런스 콜의 전사본은 시그나의 웹사이트 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있다.이러한 문서와 관련된 발언은 발표된 날짜에만 유효하다.조정된 운영 수익은 시그나의 경영진이 수익성의 주요 재무 지표로 사용하는 것으로, 시그나의 사업 운영의 기본 결과를 제시하고 기본 수익, 비용 및 주주 순이익(손실)의 추세 분석을 용이하게 한다.조정된 운영 수익은 주주 순이익(손실)에서 비지배 지분에 귀속되는 세전 수익(손실)을 제외한 후 세후 기준으로 측정된다.시그나의 조정된 운영 수익은 GAAP에 따라 결정되지 않으며, 주주 순이익(손실)과 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표의 대체물로 간주되어서는 안 된다.경영진은 조정된 운영 수익을 주주 순이익(손실)로 재조정할 수 없으며, 이는 특정 구성 요소를 예측할 수 없기 때문이다.이러한 항목은 본질적으로 불확실하며, 시그나의 통제 범위를 넘어서는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.따라서 관련 추정치와 주주 순이익 및 총 수익에 미치는 영향은 크게 달라질 수 있다.이 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따라 이루어진 제출물에 참조로 포함되지 않는다.이 보고서에 포함된 정보에 대한 구두 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.이러한 진술은 시그나의 현재 기대와 미래의 추세, 사건 및 불확실성에 대한 예
NPK인터내셔널(NPKI, NPK International Inc. )은 2024년 4분기 실적을 발표했고 2025년 전망을 제시했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 NPK인터내셔널이 2024년 4분기 실적을 발표하며, 2025년 전망을 제시했다.2024년 4분기 전문 렌탈 및 관련 서비스에서의 수익은 4,200만 달러로 증가했으며, 이는 주요 고객 계정의 수요 증가에 따른 것이다.조정된 EBITDA 마진은 29.7%로, 지난 2년 중 가장 높은 분기 실적을 기록했다.2024년 12월, 회사는 Newpark Resources에서 NPK인터내셔널로 이름을 변경했으며, 같은 해 12월 19일부터 NYSE에서 'NPKI'라는 티커로 거래를 시작했다.NPK는 조직과 비용 구조를 간소화하기 위한 조치를 지속적으로 실행하고 있으며, 2026년 초까지 SG&A 비율을 중간 10%대까지 낮추는 것을 목표로 하고 있다.2024년 4분기 SG&A 비율은 18.6%로, 전년 동기 대비 약 350bps 감소했다.2024년 9월, NPK는 Fluids Systems 사업 부문을 매각한 후, 연말 기준으로 총 현금 1,800만 달러, 총 부채 800만 달러, ABL 신용 시설에서의 가용 유동성 6,600만 달러를 기록했다.2025년에는 10%의 매출 성장과 18%의 조정된 EBITDA 성장을 예상하고 있으며, 자본 지출은 3,500만 달러에서 4,000만 달러로 추정하고 있다.또한, 회사는 최대 5,000만 달러의 자사주 매입을 승인받았으며, Fluids Systems 매각 과정과 기타 사건으로 인해 2024년에는 주식 매입이 이루어지지 않았다.2025년에는 자본 반환 프로그램이 재개될 예정이다.NPK는 2024년 4분기와 2025년 초에 강력한 고객 수요를 경험하고 있으며, 이는 연간 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.2025년 재무 가이던스의 중간값은 매출 2억 3천만 달러에서 2억 5천만 달러, 조정된 EBITDA는 6천만 달러에서 7천만 달러로 설정되었다.NPK는
시어(SEER, Seer, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했고 2025년 전망을 제공했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 시어(나스닥: SEER)는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.2024년 4분기 매출은 400만 달러로, 전년 동기 대비 10% 감소했으며, 이는 주로 낮은 기기 판매와 해당 분기 동안 인식된 보조금 수익이 없었던 것에 기인한다.2024년 전체 매출은 1,420만 달러로, 전년 대비 15% 감소했다.제품 매출은 1,020만 달러였으며, 서비스 매출은 380만 달러로 집계됐다.2024년 4분기 총 매출은 400만 달러였고, 총 매출 원가는 197만 5천 달러로, 총 이익은 200만 달러였다.운영 비용은 2,550만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.2024년 4분기 순손실은 2,170만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.2024년 전체 순손실은 8,660만 달러로, 전년 동기와 비슷한 수준이었다.시어는 2025년 전체 매출이 1,700만 달러에서 1,800만 달러 사이에 이를 것으로 예상하며, 이는 2024년 대비 중간값 기준으로 24% 성장하는 것이다.시어의 고객들은 깊고 편향되지 않은 단백질체 분석의 차별화된 가치를 검증하는 데 중요한 진전을 이루었으며, 고객 출판물의 급증과 STAC에 대한 강한 수요를 보였다.시어는 2024년 동안 약 650만 주의 보통주를 평균 1.82 달러에 재매입하여 발행 주식을 약 10% 줄였다.2024년 12월 31일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 투자액은 약 3억 달러에 달했다.시어는 2025년을 위한 강력한 기반을 다지고 있으며, 앞으로의 기회에 대한 자신감이 더욱 커지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이텍바이오사이언시스(CTKB, Cytek Biosciences, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했고 2025년 전망을 제공했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 사이텍바이오사이언스(이하 '회사')는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 전체 매출은 200.5백만 달러로, 2023년 대비 3.9% 증가했다.비GAAP 기준으로는 201.3백만 달러로 동일한 비율의 증가를 보였다.2024년 동안 사이텍의 설치된 기기 수는 3,034대로 증가했으며, 이 중 667대가 2024년 동안 새로 배치됐다.2024년 순손실은 6.0백만 달러로, 2023년의 12.1백만 달러 손실에 비해 개선됐다.조정된 EBITDA는 2024년 전체에서 22.4백만 달러로, 2023년 대비 77% 증가했다.투자 수익을 제외한 조정된 EBITDA는 14.4백만 달러로, 2023년의 5.2백만 달러에서 128% 증가했다.회사는 또한 2025년 동안 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다.2024년 4분기 매출은 57.5백만 달러로, 2023년 4분기의 58.2백만 달러에 비해 1.3% 감소했다.비GAAP 기준으로는 58.6백만 달러로 1.4% 증가했다.2024년 4분기 총 매출 총이익은 33.7백만 달러로, 2023년 4분기의 33.0백만 달러에 비해 1.8% 증가했다.총 매출 총이익률은 59%로, 2023년 4분기의 57%에서 증가했다.운영 비용은 30.7백만 달러로, 비일회성 비현금 조정으로 2.6백만 달러가 포함됐다.연구개발 비용은 9.7백만 달러로, 2023년 4분기의 10.9백만 달러에 비해 감소했다.2024년 4분기 순이익은 9.6백만 달러로, 비일회성 이익이 포함되어 있다.비일회성 항목을 제외한 비GAAP 순이익은 2.9백만 달러로, 2023년 4분기의 5.5백만 달러에 비해 감소했다.2025년에는 204백만 달러에서 212백만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 2024년
코퍼스홀딩스(KOP, Koppers Holdings Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 2025년 전망을 제공했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 코퍼스홀딩스가 2025년 2월 27일에 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 매출은 4억 7,700만 달러로, 전년 동기 5억 1,320만 달러에 비해 7.1% 감소했다.2024년 전체 매출은 20억 9천만 달러로, 전년의 21억 5천만 달러에 비해 2.9% 감소했다.2024년 4분기 코퍼스홀딩스의 순손실은 1,020만 달러, 즉 희석주당 0.50 달러로, 2023년 4분기 순이익 1,290만 달러, 즉 희석주당 0.59 달러에 비해 감소했다.조정된 순이익은 1,600만 달러, 즉 주당 0.77 달러로, 전년 동기 1,450만 달러, 즉 주당 0.67 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 5,520만 달러로, 전년 동기 5,390만 달러에 비해 증가했다.코퍼스홀딩스의 철도 및 유틸리티 제품 및 서비스(RUPS) 부문은 2억 1,560만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 2억 1,640만 달러에 비해 0.4% 감소한 수치다.성과 화학(PC) 부문은 1억 4,790만 달러의 매출을 기록하며, 전년 동기 1억 6,440만 달러에 비해 10.0% 감소했다.탄소 재료 및 화학(CMC) 부문은 1억 1,350만 달러의 매출을 기록하며, 전년 동기 1억 3,240만 달러에 비해 14.3% 감소했다.2024년 전체 실적에서 RUPS 부문은 9억 4,270만 달러의 매출을 기록하며, 전년의 8억 9,790만 달러에 비해 5.0% 증가했다.PC 부문은 6억 5,160만 달러의 매출을 기록하며, 전년의 6억 7,160만 달러에 비해 3.0% 감소했다.CMC 부문은 4억 9,780만 달러의 매출을 기록하며, 전년의 5억 8,470만 달러에 비해 14.9% 감소했다.코퍼스홀딩스는 2025년 매출을 약 21억 7천만 달러로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 약 2억 8천만
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 2025년 전망을 제공했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 덴츠플라이시로나는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.2024년 전체 매출은 37억 9,300만 달러로, 전년 대비 4.3% 감소했으며, 유기적 매출은 3.5% 감소했다.2024년 GAAP 기준 순손실은 9억 1,000만 달러, 주당 손실은 4.48 달러로, 2023년의 순손실 1억 3,200만 달러, 주당 손실 0.62 달러와 비교된다.비현금성 자산 손상 비용은 2024년에 8억 7,000만 달러로, 2023년의 3억 2,000만 달러에 비해 증가했다.조정된 주당 순이익은 1.67 달러로, 2023년의 1.83 달러에서 감소했다.2024년 4분기 매출은 9억 5,000만 달러로, 전년 동기 대비 10.6% 감소했으며, 유기적 매출은 10.7% 감소했다.4분기 GAAP 기준 순손실은 4억 3,000만 달러, 주당 손실은 2.16 달러로, 2023년 4분기의 순이익 6,700만 달러, 주당 이익 0.32 달러와 비교된다.비현금성 자산 손상 비용은 3억 7,000만 달러로, 2023년 4분기에는 손상 비용이 없었다.조정된 주당 순이익은 0.26 달러로, 2023년 4분기의 0.44 달러에서 감소했다.2025년 전망에 따르면, 매출은 35억 달러에서 36억 달러 사이로 예상되며, 유기적 매출은 4.0%에서 2.0% 감소할 것으로 보인다.조정된 주당 순이익은 1.80 달러에서 2.00 달러로 예상된다.덴츠플라이시로나의 CEO인 사이먼 캠피온은 "2024년에는 회사의 기반을 강화하고 장기적인 성공을 위한 위치를 확보하기 위한 변혁적 과제를 의미 있게 진행했다. 여러 분야에서 개선이 있었지만, Byte, 지속적인 거시적 압력 및 경쟁 역학이 4분기 및 2024년 전체 결과에 부정적인 영향을 미쳤다"고 말했다.2024년 4분기 운영 현금
쓰리브홀딩스(THRY, Thryv Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 실적을 발표했고 2025년 전망을 제시했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 쓰리브홀딩스(나스닥: THRY)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 실적을 발표했다.2024년 4분기 총 SaaS 수익은 1억 4,305만 달러로, 전년 동기 대비 41% 증가했다.쓰리브 SaaS 수익은 9,088만 달러로, 전년 동기 대비 23% 증가했다.전체 연간 SaaS 수익은 3억 4,347만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.4분기 SaaS 조정 EBITDA 마진은 16.6%에 달했다.4분기 동안 쓰리브 SaaS 구독자는 전년 대비 50% 증가했다.2024년 4분기 총 마케팅 서비스 수익은 8,229만 달러로, 전년 동기 대비 49.3% 감소했다.통합 총 수익은 1억 8,659만 달러로, 전년 대비 21% 감소했다.통합 순이익은 788만 달러로, 전년 동기 대비 257,541만 달러의 손실에서 개선됐다.조정 EBITDA는 2,938만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 15.7%를 기록했다.2024년 전체 연간 순손실은 742만 달러로, 전년 대비 259,295만 달러의 손실에서 개선됐다.2025년 1분기 및 전체 연간 SaaS 수익에 대한 가이던스는 각각 1억 7,500만 달러에서 1억 1,000만 달러, 4억 6,450만 달러에서 4억 7,400만 달러로 예상된다.2025년에는 Keap의 기여로 7,500만 달러에서 7,800만 달러의 수익이 예상된다.쓰리브홀딩스는 2025년에도 지속적인 수익 성장과 마진 확대를 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 총 자산 7억 1,216만 달러, 총 부채 5억 1,295만 달러로, 자본금은 1억 9,692만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
소테라헬스(SHC, Sotera Health Co )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 2025년 전망을 제공했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 소테라헬스는 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.2024년 순수익은 11억 달러로 2023년 대비 4.9% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 5.4% 증가했다.2024년 순이익은 4,400만 달러, 희석주당 0.16 달러로 2023년과 비교되며, 조정된 EBITDA는 5억 4,900만 달러로 3.9% 증가했다.조정된 주당순이익은 0.70 달러로 2023년 대비 0.02 달러 감소했다.2025년 전체 전망은 순수익 성장률 4.0%에서 6.0%와 조정된 EBITDA 성장률 4.5%에서 6.5%를 제시했다. 2024년 4분기 동안 순수익은 2억 9,000만 달러로 6.5% 감소했으며, 이는 지난해 같은 기간의 3억 1,000만 달러와 비교된다.상수 통화 기준으로는 5.2% 감소했다.회사에 귀속되는 순이익은 1,200만 달러, 희석주당 0.04 달러로, 2023년 4분기의 3,900만 달러, 희석주당 0.14 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 1억 5,300만 달러로 8.3% 감소했으며, 상수 통화 기준으로는 6.7% 감소했다.조정된 주당순이익은 0.21 달러로 2023년 4분기 대비 0.02 달러 감소했다. 2024년 전체 순수익은 11억 달러로 2023년의 10억 5천만 달러와 비교하여 4.9% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 5.4% 증가했다.순이익은 4,400만 달러, 희석주당 0.16 달러로 2023년의 5,100만 달러, 희석주당 0.18 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 5억 4,900만 달러로 3.9% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 4.6% 증가했다.조정된 주당순이익은 0.70 달러로 2023년 대비 0.02 달러 감소했다. 소테라헬스의 회장 겸 CEO인 마이클 B. 페트라스 주니어는 "2024년에도 매
페블브룩호텔트러스트(PEB-PH, Pebblebrook Hotel Trust )는 2024년 실적을 발표하고 2025년 전망을 제공했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 페블브룩호텔트러스트(이하 '회사')는 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 운영 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2024년 재무 결과로는 순이익이 0.0백만 달러로 보고되었으며, 동일 자산 총 RevPAR 성장률은 2023년 대비 2.1% 증가했다.동일 자산 호텔 EBITDA는 3억 5,040만 달러로 0.9% 증가했으며, 조정된 EBITDAre는 3억 5,920만 달러로 280만 달러 또는 0.8% 증가했다.조정된 주당 운영 자금(FFO)은 희석 주당 1.68달러로 2023년 1.60달러 대비 5.0% 증가했다.4분기 재무 하이라이트로는 동일 자산 총 RevPAR이 2023년 4분기 대비 1.8% 성장했으며, 리조트에서 4.0% 증가하고 도시 호텔에서 0.7% 증가한 것으로 나타났다.최근 재개발된 호텔의 점유율은 전년 대비 4.7포인트 상승했으며, 총 RevPAR은 4분기 6.3% 증가했다.조정된 EBITDAre는 6,270만 달러로 4분기 전망 중간값을 1,120만 달러 초과했으며, 이는 동일 자산 총 수익 및 호텔 EBITDA의 증가와 허리케인 이안 청구의 최종 합의와 관련된 540만 달러의 예상치 못한 사업 중단 수익 덕분이다.조정된 FFO는 희석 주당 0.20달러로 4분기 전망 중간값을 0.10달러 초과했다.2024년 포트폴리오 업데이트 및 재무 상태로는 약 9,100만 달러를 포트폴리오에 투자했으며, 5억 2,500만 달러 규모의 다년간 종합 자본 재투자 및 재개발 프로그램을 완료했다.2024년 말에는 2억 1,760만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2026년 12월까지 만기가 없는 부채를 성공적으로 실행했다.2025년 전망으로는 순손실이 1550만 달러에서 150만 달러로 예상되며,