파커하니핀(PH, Parker-Hannifin Corp )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 파커하니핀은 2025년 3월 31일 종료된 분기의 실적을 발표하며 웹캐스트를 통해 결과를 발표했다.이번 분기 실적의 주요 내용은 다음과 같다.매출은 50억 달러로, 유기적 매출 성장률은 1%였다.순이익은 9억 6100만 달러로, 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 조정된 순이익은 9억 400만 달러로 6% 증가했다.주당순이익(EPS)은 7.37달러로 33% 증가했으며, 조정된 EPS는 6.94달러로 7% 증가했다.세그먼트 운영 마진은 23.2%로 170bps 증가했으며, 조정된 세그먼트 운영 마진은 26.3%로 160bps 증가했다.연간 운영 현금 흐름은 23억 달러로 8% 증가했으며, 매출의 15.8%에 해당한다.이번 분기 동안 6억 5000만 달러의 자사주 매입이 이루어졌다.제니 파르멘티에 회장은 "우리의 3분기 실적은 비즈니스의 강점과 글로벌 팀의 기록적인 결과를 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.또한, 회사는 분기 배당금을 10% 인상한다고 발표했으며, 주주 가치를 높이기 위해 자본을 적극적으로 배치할 계획이라고 밝혔다.2025 회계연도 전체에 대한 가이던스는 매출 성장률이 약 -1%로 예상되며, 유기적 매출 성장률은 약 1%로 예상된다.세그먼트 운영 마진은 약 22.7%로 예상되며, 조정된 세그먼트 운영 마진은 약 25.9%로 예상된다.EPS는 25.92달러에서 26.12달러로 예상되며, 조정된 EPS는 26.60달러에서 26.80달러로 예상된다.현재 파커하니핀의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3분기 기준으로 총 자산은 289억 달러, 총 부채는 151억 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에어프로덕츠앤케미컬스(APD, Air Products & Chemicals, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 에어프로덕츠앤케미컬스가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, GAAP 기준으로 주당 손실은 7.77달러, 순손실은 17억 달러에 달하며, 이는 2025 회계연도 2분기 동안 사업 및 자산 조치에 대한 세후 비용 23억 달러가 반영된 결과다.조정된 주당 순이익(EPS)은 2.69달러, 조정된 EBITDA는 12억 달러로 보고됐다.2025 회계연도 2분기 동안 에어프로덕츠앤케미컬스는 에두아르도 F. 메네세스를 CEO로 임명하고 이사회 구성원으로 선출했다.또한, 분기 배당금을 주당 1.79달러로 인상하여 43년 연속 배당금 증가를 기록했다.미국 내 세 개 프로젝트의 종료를 발표했으며, 이에는 캘리포니아 파라마운트의 지속 가능한 항공 연료 확장 프로젝트, 뉴욕 마세나의 녹색 액체 수소 프로젝트, 텍사스의 일산화탄소 프로젝트가 포함된다.이러한 전략적 조치와 함께 회사의 글로벌 비용 절감 계획에 따른 인력 조정이 약 29억 달러의 비용을 초래했다.2025 회계연도 전체 조정된 EPS 가이던스는 11.85달러에서 12.15달러로 수정됐으며, 2025 회계연도 3분기 조정된 EPS 가이던스는 2.90달러에서 3.00달러로 제시됐다.2025 회계연도 자본 지출은 약 50억 달러로 예상된다.2025 회계연도 2분기 동안 에어프로덕츠앤케미컬스의 매출은 29억 달러로, 에너지 비용 상승과 가격 인상에도 불구하고 물량 감소와 불리한 환율로 인해 평탄한 실적을 보였다.아메리카 지역의 매출은 13억 달러로 전년 대비 3% 증가했으며, 아시아 지역의 매출은 7억 7천4백만 달러로 1% 감소했다.유럽 지역의 매출은 7억 2천7백만 달러로 9% 증가했으며, 중동 및 인도 지역의 지분 투자 수익은 7천8백만 달러로 6% 증가했다.에어프로덕츠앤케미컬스는 2024 회계연도 매출이 121
헤이워드홀딩스(HAYW, Hayward Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했고 2025 가이던스를 확인했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 헤이워드홀딩스(뉴욕증권거래소: HAYW)는 2025 회계연도 1분기(2025년 3월 29일 종료) 재무 결과를 발표했다.1분기 순매출은 전년 대비 8% 증가한 2억 2,880만 달러를 기록했다.순이익은 46% 증가한 1,430만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 9% 증가하여 4,910만 달러에 이르렀고, 희석 주당순이익(EPS)은 50% 증가한 0.06 달러로 집계됐다.조정된 희석 EPS는 25% 증가하여 0.10 달러를 기록했다.헤이워드의 CEO인 케빈 홀러런은 "예상보다 좋은 1분기 결과를 보고하게 되어 기쁘다"며, "순매출은 북미와 유럽 및 기타 지역에서의 성장으로 전년 대비 8% 증가했다. 긍정적인 물량 성장과 가격 실현, 강력한 수익성 및 운전 자본 관리가 결합되어 1분기 말 기준 순부채 비율을 목표 범위인 2.8배로 유지할 수 있었다"고 밝혔다.1분기 동안의 총 매출 증가의 원인은 물량 성장, 인수의 긍정적인 영향 및 긍정적인 순가격 효과였으나, 외환 변동의 부정적인 영향이 일부 상쇄됐다.총 매출 총이익은 1억 1,340만 달러로 8% 증가했으며, 매출 총이익률은 30bp 증가하여 49.5%에 도달했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 9% 증가한 6,510만 달러로, 이는 주로 정상화된 인센티브 보상 비용과 고객 관리 및 판매 팀에 대한 투자 때문이었다.운영 이익은 9% 증가하여 3,350만 달러에 달했으며, 운영 이익률은 14.6%로 전년 동기 대비 10bp 증가했다.순이자 비용은 27% 감소하여 1,370만 달러로 집계됐고, 이는 2024년 4월에 Incremental Term Loan B의 원금 상환과 낮은 금리 덕분이다.2025년 1분기 소득세 비용은 430만 달러로, 유효 세율은 23.3%였다. 이는 전년 동기 310만 달러, 유효
카디널헬스(CAH, CARDINAL HEALTH INC )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표하고 전망을 상향 조정했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 카디널헬스는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.3분기 매출은 549억 달러로, 2024 회계연도 3분기와 비슷한 수준을 유지했다.고객 계약 만료의 영향을 제외하면 매출은 19% 증가했다.GAAP 기준 운영 수익은 7억 3천만 달러였으며, GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 2.10달러였다.비GAAP 기준 운영 수익은 8억 7천만 달러로 21% 증가했으며, 비GAAP 희석 EPS는 2.35달러로 13% 증가했다.2025 회계연도 비GAAP EPS 가이던스는 8.05달러에서 8.15달러로 상향 조정됐다.카디널헬스의 CEO 제이슨 홀러는 "우리의 강력한 모멘텀은 3분기에도 계속됐으며, 모든 운영 부문이 강력한 성장에 기여했다"고 말했다.3분기 실적 요약은 다음과 같다.매출은 549억 달러로 전년 동기 대비 변화가 없었고, 운영 수익은 7억 3천만 달러로 98% 증가했다.비GAAP 운영 수익은 8억 7천만 달러로 21% 증가했으며, 순이익은 5억 6백만 달러로 94% 증가했다.비GAAP 순이익은 5억 6천8백만 달러로 11% 증가했다.세금률은 23.6%로 소폭 증가했다.카디널헬스의 제약 및 전문 솔루션 부문은 3분기 매출이 504억 달러로 유지됐고, 세그먼트 이익은 6억 6천2백만 달러로 14% 증가했다.글로벌 의료 제품 및 유통 부문은 3분기 매출이 32억 달러로 2% 증가했으며, 세그먼트 이익은 3천9백만 달러로 77% 증가했다.기타 부문은 3분기 매출이 13% 증가하여 13억 달러에 달했으며, 세그먼트 이익은 22% 증가하여 1억 3천4백만 달러에 이르렀다.카디널헬스는 2025 회계연도 비GAAP 희석 EPS 가이던스를 8.05달러에서 8.15달러로 상향 조정했으며, 이는 제약 및 전문 솔루션 부문 이익 증가와 기타 부문 이익 증가에 기인한다.카디널헬스는 2026 회계연도에도
힐런브랜드(HI, Hillenbrand, Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐런브랜드가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 2분기 동안의 매출은 716백만 달러로, 전년 대비 9% 감소했다. 이는 주로 고급 공정 솔루션(APS) 부문의 낮은 판매량 때문이며, 가격 인상으로 일부 상쇄됐다.GAAP 기준으로 주당 손실은 0.58달러로, 전년의 0.09달러에서 감소했다. 이는 밀라크론 주입 성형 및 압출 사업의 대다수에서 발생한 손실과 낮은 판매량, 사업 인수 및 매각 관련 비용 증가, 비용 인플레이션 등이 주된 원인이다.조정된 주당 순이익(EPS)은 0.60달러로, 전년 대비 21% 감소했다. 밀라크론 사업의 대다수에서 발생한 손실이 영향을 미쳤다.지분 매각이 3월 31일에 완료되었으며, 이로 인해 약 2억 6,500만 달러의 순수익이 발생하여 부채 상환에 사용됐다.2025 회계연도 전망을 업데이트하며, 전년 대비 EPS는 2.10달러에서 2.45달러로 예상된다. 3분기 조정된 EPS는 0.46달러에서 0.53달러로 예상된다.2분기 동안의 조정된 EBITDA는 9,880만 달러로, 전년 대비 19% 감소했다. 고급 공정 솔루션 부문에서의 매출은 4억 9,400만 달러로, 전년 대비 12% 감소했으며, 조정된 EBITDA는 7,890만 달러로 22% 감소했다.밀라크론 사업의 매각으로 인해 2분기 동안의 총 부채는 14억 5,830만 달러로, 조정된 EBITDA 대비 부채 비율은 3.4배에 달한다.2025 회계연도 2분기 실적 발표에 따르면, 힐런브랜드는 향후 매출이 주문 잔고에 영향을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이는 고객 맞춤형 장비의 이행 시간과 관련이 있다. 또한, 밀라크론 사업 매각의 영향으로 인해 조정된 순이익은 4,230만 달러로 집계됐다.현재 힐런브랜드의 재무 상태는 부채가 14억 5,830만 달러이며, 유동성은 약 7억 7천만 달러로, 현금 및 현금성 자산
애쉬랜드글로벌홀딩스(ASH, ASHLAND INC. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 연간 전망을 수정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 애쉬랜드글로벌홀딩스가 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 4월 30일, 애쉬랜드는 2분기 매출이 4억 7,900만 달러로, 전년 동기 대비 17% 감소했다고 밝혔다.포트폴리오 최적화 이니셔티브로 인해 전체 매출이 약 6,700만 달러, 즉 12% 감소했으며, 이러한 이니셔티브를 제외할 경우 매출은 5% 감소했다.계속 운영에서의 수익은 3천만 달러, 즉 희석 주당 0.63 달러로 보고됐다.조정된 계속 운영 수익은 무형자산 상각비를 제외하고 4천 600만 달러, 즉 희석 주당 0.99 달러였다.순이익은 3천만 달러, 즉 희석 주당 0.65 달러로 집계됐다.조정된 EBITDA는 1억 800만 달러로, 전년 동기 대비 14% 감소했으며, 포트폴리오 최적화가 1천 300만 달러의 감소에 기여했다.운영 활동에서 제공된 현금 흐름은 900만 달러였으며, 지속적인 자유 현금 흐름은 600만 달러의 적자를 기록했다.애쉬랜드는 2025 회계연도 전체 매출을 18억 2,500만 달러에서 19억 달러로 조정했으며, 조정된 EBITDA는 4억 달러에서 4억 2천만 달러로 예상하고 있다.애쉬랜드의 CEO인 기예르모 노보는 "2분기 실적은 혼합된 수요 환경과 예상보다 낮은 판매량을 반영했다"고 말했다.그는 또한 "우리의 포트폴리오 최적화가 완료됐으며, 앞으로의 주요 초점은 6천만 달러의 제조 최적화 계획에서 비용 절감을 가속화하는 것"이라고 덧붙였다.애쉬랜드는 현재의 경제적 불확실성 속에서도 장기적인 성장과 수익성을 위한 전략적 우선사항을 지속적으로 추진하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 치즈케이크팩토리(치즈케이크팩토리 주식회사)는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 4월 1일로 종료된 1분기 동안 총 수익은 9억 2,720만 달러로, 2024 회계연도 1분기의 8억 9,120만 달러와 비교해 4% 증가했다.순이익은 3,290만 달러, 희석 주당 순이익은 0.67 달러로 집계됐다.회사는 2025 회계연도 1분기 동안 1,730만 달러의 세전 순비용을 기록했으며, 이는 2026년 만기 전환 우선채권의 부분 상환, Fox Restaurant Concepts(FRC) 인수 관련 비용, 자산 손상 및 임대 종료 비용과 관련이 있다.이러한 항목의 세후 영향을 제외한 조정된 순이익은 4,570만 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 0.93 달러로 나타났다.치즈케이크팩토리 레스토랑의 동종 매출은 전년 대비 1.0% 증가했다.회사의 데이비드 오버튼 CEO는 "올해 첫 분기 실적은 강력한 시작을 반영하며, 매출, 마진 및 수익이 긍정적인 모멘텀을 보여준다"고 말했다.그는 또한 "치즈케이크팩토리 레스토랑의 매출이 기대치의 상단에 도달했으며, 이는 우리가 제공하는 고품질의 차별화된 식사 경험에 대한 지속적인 소비자 수요를 강조한다"고 덧붙였다.2025 회계연도 1분기 동안 회사는 8개의 신규 레스토랑을 열었으며, 2025 회계연도에는 최대 25개의 신규 레스토랑을 열 계획이다.2025년 2월 28일, 회사는 5억 7,500만 달러 규모의 2.00% 전환 우선채권을 발행했으며, 이로 인해 2억 7,600만 달러의 전환 우선채권을 재매입하고, 240만 주의 자사주를 매입했으며, 회전 신용 시설의 잔액을 상환했다.2025년 4월 1일 기준으로 회사의 총 유동성은 5억 1,900만 달러로, 현금 잔액은 1억 3,540만 달러, 회전 신용 시설의 가용성은 3억 6,650만 달러였다.회사는 2025년 5월 27일
피티씨(PTC, PTC INC. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 피티씨는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기에서 피티씨는 모든 지표에서 가이던스를 초과하는 성과를 달성했다.상수 통화 기준 연간 반복 수익(ARR)은 10% 성장했으며, 운영 현금 흐름은 12%, 자유 현금 흐름은 13% 증가했다.회사는 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 진행 중이며, 인공지능 기반 및 수직적 성장의 강력한 기반을 구축하고 있다.2025 회계연도 가이던스는 거시경제적 위험을 관리하기 위해 업데이트됐다.피티씨의 회장 겸 CEO인 닐 바루아는 "2분기는 우리에게 매우 중요한 분기였으며, 디지털 경제의 촉진자로서의 위치에 대해 매우 낙관적이다"라고 말했다.이어 "현재의 거시경제적 불확실성으로 인해 고객의 반응을 정확히 예측하기는 어렵지만, 피티씨는 고객의 수요를 충족할 수 있는 최상의 위치에 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 주요 재무 지표는 다음과 같다.ARR은 22억 9천만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.운영 현금 흐름은 2억 8천만 달러, 자유 현금 흐름은 2억 7천9백만 달러로 각각 12%와 13% 증가했다.매출은 6억 3천6백만 달러로, 전년 동기 대비 6% 증가했다.운영 마진은 35%, 비GAAP 운영 마진은 47%로 각각 530bps와 490bps 증가했다.주당 순이익은 1.35달러로, 전년 동기 대비 42% 증가했으며, 비GAAP 주당 순이익은 1.79달러로 23% 증가했다.2025 회계연도 전체 및 3분기 가이던스는 상수 통화 기준 ARR 성장률을 7%에서 9%로 예상하고 있으며, 운영 현금 흐름은 8억 5천만 달러에서 8억 6천5백만 달러로, 자유 현금 흐름은 8억 3천5백만 달러에서 8억 5천만 달러로 예상하고 있다.피티씨의 현재 재무 상태는 총 자산 61억 6천만 달러, 총 부채 27억 5천만 달러, 주주 자본 33억 8천만 달러로 안정적인 상태
퀄컴(QCOM, QUALCOMM INC/DE )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 퀄컴이 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이 보도자료는 비GAAP 재무 지표를 포함하고 있으며, 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 계산된 가장 직접적으로 비교 가능한 재무 지표와 비GAAP 재무 지표 간의 조정 정보를 제공한다.퀄컴의 경영진은 비GAAP 재무 지표의 제시가 투자자에게 유용한 정보를 제공한다고 믿고 있다. 비GAAP 재무 지표는 GAAP에 따라 계산된 재무 지표를 대체하거나 우선시하는 것이 아니라 추가적으로 고려해야 한다고 강조했다.2025 회계연도 2분기 실적은 다음과 같다. GAAP 수익은 110억 7천만 달러, GAAP 주당순이익(EPS)은 2.52달러, 비GAAP EPS는 2.85달러로 보고됐다. QCT 부문의 세전 이익(EBT)은 전년 대비 25% 증가했으며, 자동차 및 IoT 부문 수익은 38% 성장했다.크리스티아노 아몬 퀄컴 사장 겸 CEO는 "우리는 또 다시 강력한 실적을 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다. 그는 현재의 거시경제 및 무역 환경 속에서도 기술 로드맵, 제품 포트폴리오, 고객 관계 및 운영 효율성에 집중하고 있다고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기 실적은 다음과 같다. GAAP 기준으로 수익은 109억 7천만 달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했다. 세전 이익은 31억 5천만 달러로, 전년 동기 대비 24% 증가했다. 순이익은 28억 1천만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했다. 주당순이익은 2.52달러로, 전년 동기 대비 22% 증가했다. 비GAAP 기준으로는 주당순이익이 2.85달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했다.2025 회계연도 2분기 동안 퀄컴은 주주에게 27억 달러를 환원했으며, 이 중 9억 3천 8백만 달러는 현금 배당금으로 지급됐고, 17억 달러는 1,100만 주의 자사주 매입을 통해 이루어졌다.향후 전망에 따르면, 2025 회계연
악소스파이낸셜(AX, Axos Financial, Inc. )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 악소스파이낸셜(뉴욕증권거래소: AX)은 2025년 3월 31일로 종료된 회계연도 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 순이익은 1억 5백 20만 달러였으며, 희석 주당순이익(EPS)은 1.81달러로 집계됐다.2024년 3월 31일 종료된 분기의 순이익은 1억 1백 70만 달러, 희석 EPS는 1.91달러였다.조정된 순이익과 조정된 희석 EPS는 각각 1억 5만 10만 달러와 1.81달러로, 2024년 같은 분기의 1억 1천 2백 65만 달러와 1.94달러에 비해 감소했다.2025년 3월 31일로 종료된 9개월 동안의 순이익은 3억 2천 220만 달러로, 2024년 같은 기간의 3억 4천 510만 달러에서 2천 290만 달러 감소했다.희석 EPS는 5.55달러로, 2024년 같은 기간의 5.88달러에 비해 0.33달러 감소했다.조정된 순이익은 3억 2천 500만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 8천 930만 달러에 비해 증가했다.2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 2천 4억 1천 154만 달러로, 2024년 6월 30일의 2천 2억 8천 553만 달러에서 증가했다.총 대출금은 2천 1억 9천 363만 달러로, 2024년 6월 30일의 1천 9억 2천 313만 달러에서 증가했다.총 예금은 2천 1억 3천 671만 달러로, 2024년 6월 30일의 1천 9억 3천 592만 달러에서 증가했다.또한, 악소스파이낸셜은 2025년 3월 31일 기준으로 비수익 자산 비율이 0.79%로 감소했으며, 이는 2024년 12월 31일의 1.06%에서 감소한 수치이다.이번 분기 동안 악소스파이낸셜은 약 2천 8백만 달러의 자사주 매입을 진행했으며, 2025년 4월 1일부터 4월 30일 사이에 추가로 3천만 달러의 자사주를 매입했다.악소스파이낸셜의 자본 비율은 15.21%로, 2024년 6월 30일의 14.84%에서 증가했다.주당 장부
심프레스(CMPR, CIMPRESS plc )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 심프레스는 웹사이트에 2025 회계연도 3분기 분기 실적 문서를 게시하며 2025년 3월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.3분기 실적은 다음과 같다.매출은 보고 기준으로 1% 증가하여 789,468천 달러에 달했으며, 유기적 상수 통화 기준으로는 3% 증가했다.운영 수익은 전년 대비 1.3백만 달러 증가하여 40.5백만 달러에 이르렀다.통합 총 마진은 47.2%로, 전년 대비 100 베이시스 포인트 감소했다.총 마진은 고객당 총 이익과 생애 가치가 높은 제품 카테고리의 강력한 성장에 의해 영향을 받았으나, 비즈니스 카드 매출 감소로 인해 통합 총 마진에 부정적인 영향을 미쳤다.3분기에는 2.6백만 달러의 자산 손상 차손이 기록되었으며, 이는 국립 펜 시설의 계획된 매각과 관련이 있다.광고비는 매출의 13.1%를 차지하며, 전년 대비 변동이 없었다.순손실은 전년 대비 2.8백만 달러 증가하여 8.0백만 달러에 달했다.이 손실은 주로 통화 헤지에서의 미실현 손실과 증가한 소득세 비용에 의해 발생했으며, 낮아진 이자 비용에 의해 부분적으로 상쇄되었다.조정된 EBITDA는 전년 대비 3.5백만 달러 감소하여 90.7백만 달러에 이르렀다.운영 현금 흐름은 전년 대비 1.3백만 달러 증가하여 9.7백만 달러에 달했다.3월 31일 기준으로 순 레버리지는 3.3배로, 2분기 3.1배에서 증가했다.유동성 위치는 2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 시장성 증권이 183.0백만 달러로 강력하다.250백만 달러의 회전 신용 시설은 분기 말 기준으로 미사용 상태였다.심프레스는 2025년 5월 1일 오전 8시(동부 표준시)에 공개 실적 발표 전화를 개최할 예정이다.투자자들은 ir@cimpress.com으로 질문을 사전 제출할 수 있으며, 생방송 중 채팅을 통해 질문할 수도 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
케이엘에이(KLAC, KLA CORP )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했고, 배당금을 인상했으며, 자사주 매입 프로그램을 확대 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 케이엘에이(이하 회사)는 2025 회계연도 3분기 재무 및 운영 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.이번 분기의 총 수익은 30억 6천만 달러로, 가이던스 범위의 중간값인 30억 달러를 초과했다.GAAP 기준 희석 주당 순이익은 8.16달러, 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 8.41달러로, 각각의 가이던스 범위의 중간값을 초과했다.운영 활동으로부터의 현금 흐름은 이번 분기 동안 10억 7천만 달러, 지난 9개월 동안 29억 2천만 달러에 달했으며, 자유 현금 흐름은 각각 9억 9천만 달러와 26억 8천만 달러로 집계됐다.이사회는 분기 배당금을 주당 1.90달러로 인상하기로 결정했으며, 이는 2025년 5월에 선언될 예정인 배당금부터 적용된다.또한, 회사는 자사주 매입 프로그램을 50억 달러로 확대하기로 승인했다.이는 2023년 9월에 발표된 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 추가되는 것이다.2025년 3월 31일 기준으로, 기존 자사주 매입 프로그램에는 약 4억 5천7백만 달러의 매입 권한이 남아 있었다.자사주 매입은 공개 시장 구매, 비공식 거래, 가속화된 자사주 매입 프로그램 등 다양한 방법으로 이루어질 수 있으며, 주식 가격, 경제 및 시장 조건에 따라 매입의 시기, 가격 및 규모가 결정된다.회사는 특정 수량의 자사주를 매입할 의무가 없으며, 자사주 매입 프로그램은 언제든지 중단되거나 종료될 수 있다.케이엘에이의 회장 겸 CEO인 릭 월리스는 "이번 분기의 결과는 우리의 가이던스 범위의 중간값을 초과했으며, 캘린더 연도의 강력한 시작을 알린다. 글로벌 무역 역학이 세계 경제에 불확실성을 초래하고 있지만, 현재까지 고객으로부터 2025년 캘린더 연도의 수요 변화에 대한 어떠한 신호도 받지 못했다"고 말했다.이어 "케이엘에이는 반도체 제조에서의
웨스턴디지털(WDC, WESTERN DIGITAL CORP )은 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했고, 배당 프로그램을 도입했으며 보통주 현금 배당을 선언했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴디지털이 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 3월 28일로 종료된 회계연도 3분기 동안 매출은 22억 9,400만 달러로, 전분기 대비 5% 감소했다.클라우드 매출은 4% 감소했으며, 클라이언트 매출은 2% 감소, 소비자 매출은 13% 감소했다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 2.11 달러였고, 비GAAP EPS는 1.36 달러였다.2025 회계연도 4분기 매출은 24억 5,000만 달러 +/- 1억 5,000만 달러 범위에 이를 것으로 예상되며, 비GAAP EPS는 1.45 달러 +/- 0.20 달러 범위에 이를 것으로 보인다.회사의 이사회는 분기별 현금 배당 프로그램 도입을 승인하고, 보통주 1주당 0.10 달러의 현금 배당을 선언했다.이 배당금은 2025년 6월 18일에 지급될 예정이며, 2025년 6월 4일 기준 주주에게 지급된다.웨스턴디지털의 CEO인 어빙 탄은 "웨스턴디지털은 3분기 동안 매출이 가이던스 범위의 상단에 도달하고, 총 이익률이 40%를 초과하는 성과를 달성했다"고 말했다.이어 "지정학적 불확실성과 변화하는 관세 환경 속에서도 데이터의 기하급수적 성장은 변하지 않는다. 대규모 데이터 저장에 있어 HDD의 비용 효율성과 신뢰성은 타 기술과 비교할 수 없다"고 강조했다.2025 회계연도 3분기 동안 클라우드는 총 매출의 87%를 차지하며, 20억 달러의 매출을 기록했다. 이는 전분기 대비 4% 감소했지만, 전년 대비 38% 증가한 수치다.클라이언트는 총 매출의 6%를 차지하며, 1억 3,700만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전분기 및 전년 대비 각각 2% 감소했다.소비자는 총 매출의 7%를 차지하며, 1억 5,000만 달러의 매출을 기록했다. 이는 전분기 대비 13% 감소하고, 전년 대비 4% 감소한 수치다.