엑스탄트메디컬홀딩스(XTNT, Xtant Medical Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스탄트메디컬홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 12일, 엑스탄트메디컬홀딩스는 총 수익이 3,540만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했다고 밝혔다.이 회사는 긍정적인 순이익, 조정된 EBITDA 및 운영 현금 흐름을 기록했으며, 2025 회계연도 전체 수익 가이던스를 1억 3,100만 달러에서 1억 3,500만 달러로 상향 조정했다. 이는 2024 회계연도 대비 11%에서 15% 성장하는 수치다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는 다음과 같은 내용이 있다. 수익은 3,540만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 총 매출 총 이익률은 68.6%로 전년 동기 62.1%에서 증가했다. 순이익은 360만 달러로, 전년 동기 390만 달러의 순손실에서 개선됐다. 조정된 EBITDA는 690만 달러로, 전년 동기 60만 달러의 손실에서 개선됐다. 운영에서 발생한 현금은 120만 달러로, 전년 동기 510만 달러의 현금 사용에서 개선됐다.엑스탄트메디컬홀딩스는 최근 비핵심 사업인 Coflex® 및 CoFix® 척추 임플란트와 모든 해외 사업을 Companion Spine에 약 1,920만 달러에 매각하기로 합의했다고 발표했다. 또한, 뼈 치유를 개선하고 정형외과 및 척추 수술의 성공을 지원하기 위해 설계된 자연 발생적인 동종 성장 인자 혼합물인 OsteoFactor Pro™를 출시했다.엑스탄트메디컬홀딩스의 CEO인 숀 브라운은 "우리는 2분기 동안 강력한 재무 및 운영 결과를 달성했으며, 이는 핵심 생물학적 사업에 대한 집중을 강화하고 비용을 신중하게 관리한 결과"라고 말했다. 그는 또한 "Companion Spine에 비핵심 사업을 매각하는 최근 발표는 회사의 전략적 비전을 실현하는 또 다른 단계"라고 덧붙였다.2025년 6월 30일
메레오바이오파마그룹(MREO, Mereo BioPharma Group plc )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 하이라이트를 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 메레오바이오파마그룹(증권코드: MREO)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 최근 기업 하이라이트를 제공했다.보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.메레오바이오파마그룹의 CEO인 드. 데니스 스코츠-나이트는 "우리는 골형성부전증에 대한 세트루수맙의 두 개의 진행 중인 3상 연구의 최종 분석을 연말 즈음에 기대하고 있다. 세트루수맙이 골형성부전증 환자들의 골절을 줄이고 기능적 매개변수를 개선할 수 있는 잠재력에 대해 계속해서 기대하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 주요 하이라이트로는 세트루수맙(UX143)의 3상 연구가 진행 중이며, 유럽에서의 상업적 권리를 보유하고 있는 메레오가 SATURN 프로그램을 지속하고 있다.2025년 2분기 연구개발(R&D) 비용은 540만 달러로, 2024년 2분기의 490만 달러에서 증가했다. 이는 세트루수맙에 대한 R&D 비용이 220만 달러 증가한 데 따른 것이다.일반 및 관리(G&A) 비용은 240만 달러 감소하여 550만 달러로 집계되었다. 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 5,610만 달러로, 2024년 12월 31일의 6,980만 달러에서 감소했다.회사는 현재의 운영 계획에 따라 2027년까지 임상 시험 및 운영 비용을 지원할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 2025년 6월 30일 기준으로 발행된 보통주 수는 795,001,444주이며, 총 ADS 수는 159,000,288주이다.메레오바이오파마는 희귀 질환을 위한 혁신적인 치료제 개발에 집중하는 생명공학 회사로, 세트루수맙과 알벨레스타트 두 가지 제품 후보를 보유하고 있다. 현재 회사는 알벨레스타트의 글로벌 3상 연구를 위한 준비 작업을 진행 중이다.또한, 2025년 2분기 순손실은
바이카라쎄라퓨틱스(BCAX, Bicara Therapeutics Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 바이카라쎄라퓨틱스(나스닥: BCAX)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과 및 사업 하이라이트를 발표했다.바이카라쎄라퓨틱스의 CEO인 클레어 마줌다 박사는 "우리는 피세라푸스 알파의 개발에서 훌륭한 진전을 이루고 있다"고 말했다.ASCO 2025에서 발표된 업데이트된 1상/1b 데이터는 HPV 음성 재발/전이성 두경부 편평세포암 환자에서 깊고 지속적인 항종양 반응을 보여줬다.이 데이터는 우리의 주요 2상/3상 FORTIFI-HN01 시험의 지속적인 발전을 위한 강력한 기초를 제공하며, 연구 설계에 대한 신뢰를 강화한다.또한 HPV 음성 질환 환자에서 대체 용량 요법을 평가하는 두 개의 추가 1상/1b 확장 코호트의 데이터를 발표할 예정이다.이 데이터는 이 고 unmet need 집단에서 피세라푸스 알파의 안전성과 효능 프로파일을 더욱 특성화할 것으로 기대된다.바이카라쎄라퓨틱스는 피세라푸스 알파를 개발하고 있으며, 이는 종양 미세환경의 장벽을 허물어 여러 고형 종양 암 치료에 도전하는 최초의 이중 작용 항체이다.FORTIFI-HN01은 HPV 양성 환자를 제외한 1차 재발/전이성 두경부 편평세포암 환자에서 피세라푸스 알파와 펨브롤리주맙의 병용 요법을 평가하는 글로벌, 무작위, 이중 맹검, 위약 대조의 주요 2상/3상 임상 시험이다.2025년 6월 30일 기준으로 바이카라쎄라퓨틱스는 현금 및 현금성 자산이 436.6백만 달러로, 2024년 12월 31일의 489.7백만 달러와 비교된다.현재 운영 및 개발 계획에 따라, 회사는 기존의 현금 및 현금성 자산이 2029년 상반기까지 운영을 지원할 것으로 예상하고 있다.2025년 2분기 연구 및 개발 비용은 24.8백만 달러로, 2024년 2분기의 15.8백만 달러와 비교된다.이 증가는 FORTIFI-HN0
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC)은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 순손실은 420만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 6,110만 달러, 배당 가능 현금 흐름(DCF)은 3,240만 달러, 자유 현금 흐름(FCF)은 920만 달러로 보고됐다.2분기 동안 47개의 우물을 연결했고, 3개의 시추 장비를 보유한 활발한 고객 기반을 유지했으며, 아르코마 지역에서 추가 장비가 예상된다.아르코마 분지의 주요 고객은 2025년 4분기부터 2026년 상반기까지 20개의 우물 프로그램을 시작할 예정이다.또한, 윌리스턴 분지의 주요 고객과의 특정 집합 계약을 10년 연장했으며, 더블 E 파이프라인에 대해 100 MMcf/d의 고정 용량에 대한 새로운 선례 계약을 체결했다.서밋미드스트림은 2025년 6월 30일 FTSE 러셀 재구성에서 러셀 3000, 러셀 2000 및 러셀 마이크로캡 지수에 추가됐다.2025년 조정된 EBITDA 가이던스 범위의 하단에 가까운 연말 재무 결과를 예상하고 있다.서밋미드스트림의 사장 겸 CEO인 히스 데네케는 "우리는 2분기에 6,110만 달러의 조정된 EBITDA를 생성했으며, 이는 가이던스 범위의 중간값에 비해 약간 낮은 수치다. 이번 분기의 내부 기대치 대비 성과 저조의 주요 원인은 DJ 및 아르코마 분지의 특정 우물의 타이밍과 성과, 그리고 DJ 분지에서 예상보다 낮은 실현 상품 가격 때문이었다. 우리는 이러한 타이밍 영향이 일시적이라고 보고 있으며, 올해 하반기와 2026년 초에 관련된 물량을 회복할 것으로 기대하고 있다."라고 말했다.2025년 2분기 동안 서밋미드스트림의 평균 일일 천연가스 처리량은 912 MMcf/d로 3.3% 증가했으며, 액체 물량은 78 Mbbl/d로 5.4% 증가했다.더블
미디어코홀딩(MDIA, Mediaco Holding Inc. )은 2025년 2분기 순수익이 3124.5만 달러로 보고됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 미디어코홀딩이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순수익은 3,124.5만 달러로, 전년 대비 19% 증가했다.2025년 상반기 순수익은 5,927.5만 달러로, 전년 대비 80% 증가한 수치다.이는 주로 2024년 4월 에스트렐라 인수로 인한 새로운 오디오 및 비디오 부문 자산에 의해 주도됐다.2025년 상반기 순손실은 1,740.6만 달러로, 전년 대비 3,460만 달러 개선됐다.이는 높은 수익과 2024년 4월 에스트렐라 인수와 관련된 낮은 기업 비용 덕분이다.그러나 이러한 이익은 에스트렐라 인수와 관련된 높은 운영비, 감가상각비 및 상각비로 인해 부분적으로 상쇄됐다.순손실 마진은 전년 동기 대비 29%로 개선됐다.조정된 EBITDA는 290만 달러로, 전년 대비 740만 달러 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 전년 동기 대비 5%로 개선됐다.2025년 2분기 재무 요약에 따르면, 순수익은 3,124.5만 달러로, 전년 동기 2,620.2만 달러에서 증가했다.순손실은 880만 달러로, 전년 동기 4,830.7만 달러에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 179.1만 달러로, 전년 동기 522.2만 달러에서 개선됐다.미디어코홀딩의 CEO인 알버트 로드리게스는 "이번 분기 19%의 연간 수익 증가를 보고하게 되어 자랑스럽다. 이는 우리의 비즈니스가 강할 뿐만 아니라 실제로 모멘텀을 얻고 있다는 명확한 증거다. 첫 반기 디지털 수익이 345% 증가하여 전체 광고 수익의 33%를 차지하고 있다. 이는 다문화 청중과의 깊은 연결과 모든 플랫폼에서 제공하는 문화적 관련성 덕분이다"라고 말했다.CFO인 데브라 데펠리스는 "미디어코는 기록적인 2분기를 달성했으며, 이는 포트폴리오 전반에 걸쳐 지속적인 강세를 반영한다. 성장의 원동력은 라디오 및 TV 광고
테크타겟(TTGT, TechTarget, Inc. )은 2025년 2분기 실적 발표에서 15% 이상의 분기별 매출 성장을 지속했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 테크타겟이 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에 게시되었으며, 보도자료는 현재 보고서의 부록으로 제공된다.테크타겟의 CEO인 게리 너겐트는 "우리는 테크타겟의 기초 연도 동안 좋은 진전을 이루고 있으며, 2분기 동안 재무 성과의 순차적 개선을 달성했다"고 말했다.그는 또한 하반기에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.2분기 매출은 1억 2천만 달러로, 1분기 대비 15.5% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 1천 7백만 달러로, EBITDA 마진은 14%에 달했다.그러나 2분기 순손실은 3억 9천9백만 달러로, 1분기보다 감소했지만 여전히 큰 폭의 적자를 기록했다.이 손실에는 3억 8천2백만 달러의 비현금 손상이 포함되어 있다.2025년 전체 연도 가이던스는 유지되었으며, 조정된 EBITDA는 최소 8천5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.테크타겟은 2분기 동안 6천2백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2억 5천만 달러의 회전 신용 시설 중 1억 2천만 달러를 사용하고 있다.테크타겟은 2025년 하반기에도 긍정적인 성장을 기대하고 있으며, 고객과의 협력 및 전략적 파트너십을 통해 성과를 이어갈 계획이다.또한, 회사는 2025년까지 연간 1천만 달러 이상의 비용 시너지를 달성할 것으로 예상하고 있다.테크타겟의 현재 재무 상태는 1억 6천6백만 달러의 주주 자본을 포함하고 있으며, 총 자산은 10억 9천6백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
세이블오프쇼어(SOC, Sable Offshore Corp. )는 2025년 2분기 운영 및 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 세이블오프쇼어(이하 '세이블' 또는 '회사')는 2025년 6월 30일로 종료된 기간에 대한 운영 및 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 운영 하이라이트로는 2025년 5월 19일, 회사가 2025년 5월 15일 기준으로 산타 이네즈 유닛(Santa Ynez Unit, 'SYU')에서 생산을 재개하고 라스 플로레스 캐년(Las Flores Canyon)으로 원유 생산을 시작했다.또한, 같은 날 회사는 온쇼어 파이프라인(Onshore Pipeline)의 재가동 및 운영을 위한 규정 문서인 동의서(Consent Decree)에 명시된 대로 라스 플로레스 파이프라인 시스템의 이상 수리 프로그램을 완료했다.2025년 5월 28일, 세이블은 동의서에 명시된 온쇼어 파이프라인 재가동을 위한 최종 운영 조건을 충족하기 위해 온쇼어 파이프라인의 모든 구간에 대한 수압 시험을 성공적으로 완료했다.2025년 2분기 동안 세이블은 플랫폼 하모니(Platform Harmony)에서 라스 플로레스 캐년으로 약 13만 배럴의 원유를 저장했으며, 2025년 8월 8일 기준으로 추가로 약 22만 배럴의 원유를 저장했다.플랫폼 하모니의 SYU 우물은 이전에 공개된 생산 속도에 따라 계속해서 생산하고 있다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는 2025년 5월 23일, 회사가 1,000만 주의 보통주를 주당 29.50달러에 공모하는 증권을 성공적으로 발행하여 수수료 및 비용을 제외하고 2억 8,260만 달러의 수익을 올렸다.회사는 생산 재개 관련 운영 비용과 비현금 이자 비용으로 인해 1억 2,810만 달러의 순손실을 보고했으며, 이는 비현금으로 발생한 워런트 부채의 공정 가치 증가로 부분적으로 상쇄되었다.분기 말 기준으로 보통주가 99,482,250주 발행되었으며, 단기 부채는 8억 7,560만 달러로, 이는 지급된
알티뮨(ALT, Altimmune, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과와 사업 업데이트를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 알티뮨(나스닥: ALT)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 2025년 8월 12일에 이루어졌으며, 알티뮨의 재무 결과는 2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 총액이 1억 8,310만 달러에 달한다. 이는 2024년 12월 31일 기준 1억 3,190만 달러에 비해 39% 증가한 수치다.연구 및 개발 비용은 1,720만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,120만 달러에 비해 감소했다. 이는 임상 시험 비용의 시기적 요인에 기인한 것으로, 2025년 2분기에는 펨비두타이드 개발 활동과 관련된 직접 비용이 1,120만 달러 포함되었다.일반 관리 비용은 570만 달러로, 2024년 같은 기간의 560만 달러와 비슷한 수준을 유지했다. 2025년 2분기 동안 이자 수익은 110만 달러로 보고되었으며, 순손실은 2,210만 달러로, 주당 순손실은 0.27 달러였다. 이는 2024년 같은 기간의 순손실 2,460만 달러, 주당 순손실 0.35 달러에 비해 개선된 수치다.알티뮨의 CEO인 비핀 가르그 박사는 "펨비두타이드는 최근 보고된 IMPACT 2b 시험 결과에서 빠르고 강력한 MASH 효과, 의미 있는 체중 감소 및 인상적인 안전성과 내약성을 보여주었다"고 말했다. 그는 FDA와의 2단계 종료 회의를 준비하고 있으며, 4분기에는 48주 데이터도 보고할 예정이라고 덧붙였다. 또한, IMPACT 시험에서 관찰된 cT1의 개선은 MASH 임상 시험 중 잠재적으로 클래스 리딩 수준이라고 강조했다.2025년 4분기에는 체중 감소, 비침습적 검사 및 안전성에 대한 데이터가 기대되고 있으며, FDA와의 2단계 종료 회의도 예정되어 있다. 알티뮨은 MASH, AUD, ALD 및 비만 치료를 위한 펨비두타이드의 개발을 진행 중이다.현재 알티뮨의 총 자
클라임바이오(CLYM, Climb Bio, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 클라임바이오가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.클라임바이오는 면역 매개 질환 환자를 위한 치료제를 개발하는 임상 단계 생명공학 회사로, 이번 발표에서 2025년 2분기 재무 결과와 사업 업데이트를 제공했다.클라임바이오의 CEO인 아오이프 브레넌은 "클라임바이오 팀이 올해 이룬 성과에 매우 자랑스럽다. 우리는 집중과 규율을 가지고 팀을 구축하고 파이프라인을 발전시켰다. 현재 우리는 ITP 및 SLE 임상 시험에서 환자에게 약물을 투여했고, pMN 2상 시험과 건강한 자원자를 대상으로 한 피하 budoprutug 1상 시험을 시작할 수 있는 규제 승인을 받았다. 이 두 시험은 곧 시작될 예정이다"라고 말했다.2025년 2분기 동안 클라임바이오는 budoprutug 프로그램에 대한 여러 업데이트를 발표했다. ITP에 대한 1b/2a 임상 시험이 시작되었고, SLE에 대한 1b 임상 시험도 진행 중이다. pMN에 대한 2상 시험은 몇 주 내에 시작될 예정이다. 또한, 클라임바이오는 budoprutug의 피하 제형에 대한 비임상 연구에서 높은 생체이용률과 우수한 내약성을 입증했다.2025년 6월 30일 기준으로 클라임바이오의 현금 및 현금성 자산은 187.4백만 달러로, 2027년까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상된다. 연구개발(R&D) 비용은 2025년 2분기 동안 6.6백만 달러로, 2024년 동기 대비 증가했다. 일반 관리(G&A) 비용은 4.1백만 달러로, 2024년 동기 대비 소폭 증가했다.클라임바이오는 2025년 2분기 동안 8.7백만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 순손실은 0.13달러로 보고되었다. 클라임바이오는 현재 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 2027년까지 운영 자금을 지원할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 A
T스캔쎄라퓨틱스(TCRX, TScan Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, T스캔쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.CEO인 가빈 맥비스 박사는 "올해 3분기에는 첫 번째 고형 종양 환자에게 TCR-T를 투여할 계획이다"라고 말했다.현재 T스캔은 PLEXI-T 시험에서 세 가지 코호트에 환자를 등록하고 있으며, 2026년 1분기에는 안전성 및 초기 반응 데이터를 공유할 예정이다.또한, T스캔은 ALLOHA 연구의 업데이트된 데이터를 연말까지 발표할 예정이다.T스캔의 주요 TCR-T 치료 후보인 TSC-101은 급성 골수성 백혈병(AML), 급성 림프구성 백혈병(ALL) 또는 골수형성이상증후군(MDS) 환자의 잔여 질병 치료 및 재발 방지를 위해 설계되었다.TSC-101에 대한 등록 시험을 2025년 하반기에 시작할 계획이며, HLA-A*03:01에 제한된 에피토프를 타겟으로 하는 TCR-T인 TSC-102-A0301에 대한 임상 시험 신청서를 같은 시기에 제출할 예정이다.2025년 2분기 동안 T스캔의 수익은 310만 달러로, 2024년 2분기의 50만 달러에 비해 증가했다. 이는 주로 암젠과의 협력 계약에 따른 연구 활동의 시기와 관련이 있다.연구 및 개발(R&D) 비용은 3,260만 달러로, 2024년 2분기의 2,690만 달러에 비해 증가했다. 이 증가의 주된 원인은 글로벌 계약 개발 및 제조 조직과의 지속적인 활동으로 인한 실험실 용품 및 연구 자료 비용의 증가 때문이다.일반 관리(G&A) 비용은 910만 달러로, 2024년 2분기의 780만 달러에 비해 증가했다. 순손실은 3,700만 달러로, 2024년 2분기의 3,170만 달러에 비해 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 T스캔의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 2억 1,800만 달러로, 제한된 현금 5
베루(VERU, VERU INC. )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과와 임상 프로그램 진행 상황을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 베루는 2025년 6월 30일로 종료된 분기 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다. 보도자료의 사본은 이 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.베루는 심혈관 대사 및 염증 질환 치료를 위한 혁신적인 의약품 개발에 집중하는 후기 임상 단계의 생명공학 회사이다. 베루의 회장 겸 CEO인 미첼 스타이너 박사는 "우리는 Phase 2b QUALITY 및 Maintenance Extension 연구에서 긍정적인 효능 및 안전성의 주요 결과를 모두 보고했으며, GLP-1 RA와 함께 사용되는 보조 요법으로서의 enobosarm의 규제 경로에 대한 FDA의 피드백을 기대하고 있다"고 말했다.또한, 베루는 enobosarm의 새로운 수정 방출 경구 제형을 선택했으며, 이는 임상 약리학 연구를 통해 확인되었다. 2025 회계연도 3분기 동안 연구 개발 비용은 300만 달러로 감소했으며, 판매 및 관리 비용은 500만 달러로 감소했다. 운영 손실은 750만 달러로 감소했으며, 지속 운영에서의 순손실은 730만 달러로 감소했다.2025 회계연도 9개월 동안 연구 개발 비용은 1270만 달러로 증가했으나, 판매 및 관리 비용은 1540만 달러로 감소했다. 지속 운영에서의 순손실은 1700만 달러로 감소했다. 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1500만 달러로, 2024년 9월 30일의 2490만 달러에서 감소했다.베루는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
패시지바이오(PASG, Passage BIO, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 최근 사업 하이라이트를 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 패시지바이오(나스닥: PASG)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 최근 사업 하이라이트를 제공했다.패시지바이오는 신경퇴행성 질환 환자들의 삶을 개선하기 위해 노력하는 임상 단계 유전자 치료 회사이다.2025년 2분기 동안 패시지바이오는 FTD-GRN 코호트 2의 투약을 완료했으며, PBFT02가 CSF PGRN 수치를 지속적으로 증가시키고 혈장 NfL 수치 개선을 보여주는 업데이트된 중간 데이터를 보고했다.또한, 회사는 upliFT-D 연구 프로토콜을 전 세계 시험 사이트 및 보건 당국에 제출했다.현재 회사는 2027년 1분기까지 운영 자금을 지원할 수 있는 현금 보유고를 확보하고 있다.패시지바이오의 CEO인 윌 추 박사는 "우리는 upliFT-D 임상 시험에서 나타나는 데이터에 고무되어 있으며, PBFT02가 FTD-GRN 환자 커뮤니티에 차별화된 치료를 제공할 수 있는 잠재력을 강조하고 있다. 우리는 프로토콜 수정이 승인되면 FTD-GRN 및 FTD-C9orf72 환자 코호트의 등록을 시작할 예정이다"라고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 패시지바이오의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 5760만 달러로, 2024년 6월 30일의 9180만 달러에서 감소했다.연구개발(R&D) 비용은 580만 달러로, 2024년 2분기의 1040만 달러에서 감소했다.일반 관리(G&A) 비용은 450만 달러로, 2024년 2분기의 650만 달러에서 감소했다.순손실은 940만 달러로, 주당 2.96 달러(2025년 7월 14일에 시행된 1대 20의 주식 분할 조정 후)였다. 이는 2024년 2분기의 1600만 달러, 주당 5.09 달러와 비교된다.패시지바이오는 FTD-GRN 및 FTD-C9orf72와 같은 신경퇴행성 질환에 대한 유전자 대체 치료인
브로드윈드에너지(BWEN, BROADWIND, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 브로드윈드에너지(증권코드: BWEN)는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 2025년 2분기 총 수익은 3920만 달러로 전년 대비 7.6% 증가했으며, 순손실은 100만 달러, 즉 희석주당 0.04 달러에 해당한다.비GAAP 조정 EBITDA는 210만 달러로, 총 수익의 5.3%를 차지했다.2025년 6월 30일 기준 총 주문량은 2100만 달러로, 전년 대비 14% 증가했다.브로드윈드는 2025년 2분기에 100만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 50만 달러 순이익과 비교된다.조정 EBITDA는 210만 달러로, 전년 동기 대비 360만 달러에서 감소했다.수익은 주로 풍력 및 산업 부문에서의 판매 증가로 인해 7.6% 증가했다.중공업 부문에서의 수익은 전년 대비 27.4% 증가했으며, 이는 풍력 타워 섹션 및 재파워링 어댑터에 대한 수요 증가에 기인한다.그러나 기어링 부문에서는 국내 에너지 시장의 수요 감소로 인해 수익이 감소했다.산업 솔루션 부문에서는 천연가스 터빈 관련 주문 증가로 인해 수익이 증가했다.2025년 2분기 총 주문량은 전년 대비 14% 증가했으며, 이는 전력 생산 및 석유 및 가스 고객의 수요 증가에 기인한다.브로드윈드는 2025년 6월 30일 기준으로 1490만 달러의 현금과 신용 시설의 가용성을 보유하고 있으며, 순부채와 조정 EBITDA 비율은 3.0배로 증가했다.경영진은 "우리의 2분기 실적은 고부가가치 정밀 제조 시장으로의 다각화 전략에서 명확한 진전을 반영한다"고 밝혔다.또한, 브로드윈드는 위스콘신주 마니토우크에 있는 산업 가공 사업의 매각을 발표했으며, 이 거래는 약 1300만 달러의 현금을 추가할 것으로 예상된다.2025년 2분기 동안 브로드윈드는 24%의 순운전 자본 투자를 증가시켰으며, 이는 풍력 타워