하얏트호텔(H, Hyatt Hotels Corp )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 하얏트호텔이 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연도의 주요 내용은 다음과 같다.비교 가능한 시스템 전반의 호텔 객실당 수익(RevPAR)은 4분기 동안 5.0% 증가했으며, 2024년 전체로는 4.6% 증가했다.비교 가능한 시스템 전반의 올-인클루시브 리조트의 순 패키지 RevPAR은 4분기 동안 2.9% 증가했으며, 2024년 전체로는 4.4% 증가했다.2024년 전체 순 객실 수는 7.8% 증가하여 2024년 전망과 일치했다.4분기 순손실은 5,600만 달러였으며, 2024년 전체 순이익은 12억 9,600만 달러였다.조정된 순이익은 4분기 동안 4,000만 달러였으며, 2024년 전체로는 3억 7,500만 달러였다.희석 주당순이익(EPS)은 4분기 동안 -0.58달러였으며, 2024년 전체로는 12.65달러였다.조정된 희석 EPS는 4분기 동안 0.42달러였으며, 2024년 전체로는 3.66달러였다.조정된 EBITDA는 4분기 동안 2억 5,500만 달러였으며, 2024년 전체로는 10억 9,600만 달러였다.2025년 전체 비교 가능한 시스템 전반의 호텔 RevPAR 성장률은 2.0%에서 4.0%로 증가할 것으로 예상되며, 순 객실 수는 6.0%에서 7.0% 증가할 것으로 보인다.2025년 전체 순이익은 1억 9,000만 달러에서 2억 4,000만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 11억 달러에서 11억 5,000만 달러로 예상된다.하얏트의 마크 S. 홉라마지안 CEO는 "우리의 비즈니스 모델의 목적 있는 진화와 강력한 브랜드 집중이 각 이해관계자에게 혜택을 주는 네트워크 효과를 가속화했다"고 말했다.2024년 동안 주주에게 12억 달러 이상을 반환했다.2025년 1분기 배당금은 주당 0.15달러로 발표되었으며, 2025년 2월 28일 기준 주주에게 지급될 예정이다.
트랜스유니언(TRU, TransUnion )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 트랜스유니언(증권 코드: TRU)은 2025년 2월 13일 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 1,037백만 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했다.조정된 EBITDA는 378백만 달러로, 16% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 36.5%로 230bp 개선됐다.조정된 희석 주당 순이익은 0.97달러로, 21% 증가했다.트랜스유니언은 미국 시장에서 8%의 수익 성장을 기록했으며, 금융 서비스 부문은 21% 증가했다.국제 부문은 11% 성장했으며, 인도, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 두 자릿수 성장을 보였다.2025년에는 3.5%에서 5%의 수익 성장을 목표로 하고 있으며, 조정된 EBITDA는 3%에서 6% 증가할 것으로 예상하고 있다.또한, 트랜스유니언은 자본 배분 프레임워크를 새롭게 하여 목표 레버리지 비율을 2.5배 이하로 낮추고, 분기 배당금을 0.115달러로 인상하며, 5억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다.2024년 동안 트랜스유니언은 1억 4천만 달러의 변환 프로그램 절감 효과를 달성했으며, 기술 현대화와 혁신을 가속화하고 있다.2025년에는 미국과 인도의 플랫폼 현대화를 완료할 계획이다.트랜스유니언은 소비자 교육 및 모니터링을 위한 새로운 프리미엄 서비스를 출시할 예정이다.현재 트랜스유니언의 현금 및 현금성 자산은 679백만 달러이며, 총 부채는 5,147백만 달러로, 레버리지 비율은 3.0배로 감소했다.이러한 실적을 바탕으로 트랜스유니언은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
필그림즈프라이드(PPC, PILGRIMS PRIDE CORP )는 2024년 4분기 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 필그림즈프라이드는 2024년 4분기 실적을 발표했다.2024년 12월 29일 종료된 4분기 동안 순수익은 4,372백만 달러로, 2023년 4분기의 4,528.3백만 달러에 비해 감소했다.총 이익은 553.3백만 달러로, 2023년 4분기의 321.0백만 달러에서 크게 증가했다.판매 및 관리비(SG&A)는 235.3백만 달러로, 2023년 4분기의 131.1백만 달러에 비해 증가했다.운영 이익은 306.7백만 달러로, 2023년 4분기의 184.3백만 달러에서 증가했다.순이자 비용은 22.8백만 달러로, 2023년 4분기의 54.5백만 달러에서 감소했다.순이익은 235.8백만 달러로, 2023년 4분기의 134.2백만 달러에 비해 증가했다.주당순이익(EPS)은 0.99달러로, 2023년 4분기의 0.57달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 525.7백만 달러로, 2023년 4분기의 309.5백만 달러에서 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 12.0%로, 2023년 4분기의 6.8%에서 증가했다.미국 시장에서는 원자재 가격 상승과 운영 개선이 긍정적인 영향을 미쳤고, 유럽에서는 운영 효율성과 비용 절감으로 인해 이익이 크게 개선됐다.멕시코에서는 공급과 수요의 균형 개선으로 인해 수익성이 증가했다.SG&A는 법적 합의 비용과 인센티브 보상 비용 증가로 인해 상승했지만, 비용 효율성으로 일부 상쇄됐다.2024년 4분기 조정된 EBITDA는 미국의 원자재 가격 상승과 낮은 투입 비용, 주요 고객과의 성장 및 모든 지역에서 발생한 운영 효율성 덕분에 증가했다.2024년 4분기 동안 필그림즈프라이드는 미국에서 2,613.2백만 달러, 유럽에서 1,259.2백만 달러, 멕시코에서 499.6백만 달러의 순수익을 기록했다.조정된 운영 이익은 미국에서 300.8백만 달러, 유럽에서 80.3백만 달러, 멕시코에서 31.9백만 달러로 나타났다.필
오포툰파이낸셜(OPRT, Oportun Financial Corp )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 오포툰파이낸셜(증권코드: OPRT)은 2024년 12월 31일로 종료된 회계 연도 및 4분기 재무 결과를 발표했다.오포툰의 CEO인 라울 바스케즈는 "우리는 예상보다 강한 마무리를 했고, 앞으로의 모멘텀을 활용하고 2025년 및 그 이후의 전략적 우선 사항을 추진할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다"고 말했다.4분기 동안 오포툰은 900만 달러의 순이익을 기록하며 GAAP 수익성으로 돌아왔다. 이는 전년 대비 5,100만 달러 증가한 수치다. 조정된 EBITDA는 4,100만 달러로, 전년 대비 315% 증가했다. 4분기 연간화된 순 부실률은 11.7%로, 2022년 3분기 이후 최저치를 기록했다. 총 운영 비용은 8,900만 달러로, 전년 대비 31% 감소했다.2025년 전체 연도에 대한 기대치를 상향 조정했다.4분기 및 2024년 전체 연도 결과는 다음과 같다.총 수익은 2억 5,100만 달러로, 전년 2억 6,300만 달러에서 감소했다.순이익은 900만 달러로, 전년 4분기 4,200만 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 EBITDA는 4,100만 달러로, 전년 4분기 990만 달러에서 증가했다.2024년 전체 연도 총 수익은 10억 달러로, 전년 11억 달러에서 감소했다.순이익은 7,900만 달러의 손실로, 전년 1억 8,000만 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 순이익은 2,900만 달러로, 전년 7,100만 달러의 손실에서 개선되었다.2024년 4분기 동안 총 원금 대출은 5억 2,200만 달러로, 전년 동기 4억 3,700만 달러에서 19% 증가했다. 포트폴리오 수익률은 34.2%로, 전년 동기 32.7%에서 증가했다. 연말 기준 소유 원금 잔액은 2,678억 달러로, 전년 동기 2,904억 달러에서 감소했다. 연간화된 순 부실률은 12.0%로, 전년 12.2%에서 감소
에어T(AIRTP, AIR T INC )은 2024년 12월 31일 기준으로 투자자 발표가 업데이트됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어T는 잠재 투자자 그룹을 대상으로 한 투자자 발표를 업데이트했다.업데이트된 파워포인트 발표 자료는 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 본 보고서에 포함된다.본 보고서의 7.01 항목에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 본 항목의 정보는 1933년 증권법에 따라 등록 명세서나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다.에어T의 기타 사항에 대한 질문은 회사 웹사이트를 통해 Slido.com의 인터랙티브 Q&A 기능을 사용하여 제출할 수 있다.제출된 질문은 회사의 연례 회의에서 "실시간"으로 답변되며, 분기별로 서면으로 응답된다.법적 및 실용적 요구 사항으로 인해 모든 질문에 답변할 수는 없지만, 합리적이고 관련성 있는 질문에는 서면으로 답변할 예정이다.2024년 3월 31일 종료된 회계연도에 대한 재무 결과에 따르면, 에어T의 총 수익은 286.8백만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 5.6백만 달러였다.2013년 9월 30일 이후 발행 주식 수는 3.7백만 주에서 2.8백만 주로 감소했다.2024년 12월 31일 기준, 에어T의 재무 하이라이트는 다음과 같다.2024년 회계연도 수익은 286.8백만 달러로, 2023년 대비 16% 증가했다.상업용 제트 엔진 및 부품 부문에서 23.8백만 달러 증가했으며, 이는 항공 산업의 활동 증가로 인한 부품 판매 증가에 기인한다.에어 카고 부문은 25.0백만 달러 증가했으며, 이는 패스스루 수익, 관리 수수료 및 WASI의 추가로 인한 것이다.그러나 상업 고객에 대한 제빙 장비 판매량 감소로 인해 지상 장비 판매는 11.3백만 달러 감소했다.2024년 조정된 EBITDA는 0.4백만 달러 감소했으며, 에어 카고 부문은 높은 수익에도 불구하고 조종사 급여 및 항공기 임대 비용 증가로 인해
에어T(AIRTP, AIR T INC )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 에어T는 2024년 12월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 7790만 달러로, 전년 동기 대비 1410만 달러, 즉 22% 증가했다.운영 소득은 180만 달러로, 전년 동기 대비 340만 달러 증가했으며, 전년 동기에는 160만 달러의 운영 손실을 기록했다.조정된 EBITDA는 270만 달러로, 전년 동기에는 10만 달러의 손실을 기록했던 것과 비교된다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 지분법 투자자에 대한 투자 잔액은 1870만 달러로, 2024년 3월 31일의 1670만 달러에서 증가했다.회사의 회장 겸 CEO인 닉 스웬슨은 "2025 회계연도의 주제는 계속되고 있다.항공 자산의 가치는 상승하고 있으며, 이는 고객과 우리에게 단기적인 도전을 주고 있다.우리는 미래의 기대치를 신중하게 조정해야 한다.독립적이지만 상호 연관된 사업들이 조정하고 있으며, 특히 Contrail은 지난 1년 동안 상당히 부채를 줄였다. Crestone은 항공 자산을 매각하고 투자 파트너를 위해 관리하는 포트폴리오에 순자산을 추가했다. 어려운 판매 및 마진 환경 속에서도 GGS는 많은 제품 개발 프로젝트에 열심히 임하고 있다. 우리는 시장 점유율을 잃지 않았다. 생각하지만, 제빙기 판매는 모든 참가자에게 약세를 보이고 있다.내년에는 이 상황이 반전되기를 희망한다.마지막으로, 우리는 디지털 수익의 지속적인 성장을 기대하고 있다."라고 말했다.에어T의 주요 사업 부문인 야간 항공 화물 부문은 2024년 12월 31일 분기 동안 3060만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 5% 증가한 수치이다. 이 부문의 조정된 EBITDA는 200만 달러로, 전년 동기 대비 10만 달러 증가했다.GGS 부문은 1180만 달러의 매출을 기록하며, 전년 동기 대비 40% 증가했다. 이 부문은 제빙기 및 기타
카셀라웨이스트시스템즈(CWST, CASELLA WASTE SYSTEMS INC )는 2024년 4분기 및 회계연도 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 카셀라웨이스트시스템즈가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 회계연도 실적을 발표했다.2024년 4분기 매출은 427.5백만 달러로, 2023년 같은 기간 대비 67.9백만 달러, 즉 18.9% 증가했다.2024 회계연도 전체 매출은 1,557.3백만 달러로, 2023년 대비 292.7백만 달러, 즉 23.1% 증가했다.2024 회계연도 동안 고형 폐기물 가격은 2023년 대비 5.7% 상승했으며, 이는 6.5%의 수거 가격 상승과 3.9%의 처분 가격 상승에 기인한다.2024년 4분기 순이익은 4.9백만 달러로, 2023년 같은 기간의 순손실 1.8백만 달러에서 6.7백만 달러 증가했다.2024 회계연도 순이익은 13.5백만 달러로, 2023년의 25.4백만 달러에서 11.9백만 달러 감소했다.조정된 순이익은 2024 회계연도 동안 80.7백만 달러로, 2023년 대비 6.5백만 달러, 즉 8.7% 증가했다.조정된 EBITDA는 2024년 4분기 동안 95.0백만 달러로, 2023년 같은 기간 대비 12.8백만 달러, 즉 15.6% 증가했다.2024 회계연도 조정된 EBITDA는 360.6백만 달러로, 2023년 대비 66.0백만 달러, 즉 22.4% 증가했다.운영 활동에서 제공된 순현금은 2024 회계연도 동안 281.4백만 달러로, 2023년 대비 48.3백만 달러, 즉 20.7% 증가했다.조정된 자유 현금 흐름은 2024 회계연도 동안 158.3백만 달러로, 2023년 대비 30.0백만 달러, 즉 23.4% 증가했다.카셀라웨이스트시스템즈는 2024 회계연도 동안 2억 달러 이상의 연간 수익을 가진 8개 기업을 인수했으며, 2025 회계연도에는 4천만 달러의 연간 수익을 가진 3개 기업을 인수했다.카셀라웨이스트시스템즈의 존 W. 카셀라 회장은 "2024년에도
GXO로지스틱스(GXO, GXO Logistics, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, GXO로지스틱스가 향후 투자자 발표에 사용될 슬라이드 프레젠테이션을 공개했다.이 프레젠테이션은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서와 함께 읽어야 한다.GXO로지스틱스는 2024년 4분기 동안 기록적인 수익과 조정된 EBITDA를 달성했으며, 유기적 성장은 2024년 내내 매 분기 가속화됐다.2024년에는 10억 달러 이상의 신규 비즈니스 계약을 체결했으며, 특히 건강 분야에서 25억 달러 규모의 계약을 체결했다.2024년 4분기 동안 연간 수익 3,250백만 달러를 기록했으며, 순이익은 1억 달러에 달했다.운영 현금 흐름은 1억 8,600만 달러였고, 희석 주당순이익(EPS)은 0.83달러였다.유기적 수익은 4% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 2억 5,100만 달러에 달했다.2024년 4분기 동안 신규 비즈니스 계약으로 연간 수익 3억 6,600만 달러가 발생했으며, 판매 파이프라인은 전년 대비 15% 증가하여 23억 달러에 이르렀다.2025년에는 유기적 수익 성장률이 3%에서 6%로 예상되며, 조정된 EBITDA는 8억 4천만 달러에서 8억 6천만 달러로 예상된다.조정된 희석 EPS는 2.40달러에서 2.60달러로 예상된다.2024년 동안 GXO로지스틱스는 5억 1천만 달러의 조정된 EBITDA를 기록했으며, 운영 자본 수익률은 46%에 달했다.2024년 12월 31일 기준 총 부채는 26억 3천만 달러였으며, 순 부채는 22억 1천8백만 달러로, 순 레버리지 비율은 2.7배였다.이러한 실적을 바탕으로 GXO로지스틱스는 향후에도 안정적인 성장을 지속할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 2024년 실적을 발표했고 2025년 재무 가이드라인을 상향 조정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 윌리엄스가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표했다.윌리엄스의 2024년 4분기 및 연간 실적은 다음과 같다.GAAP 기준 순이익은 22억 2,200만 달러, 주당 1.82 달러로 보고되었으며, 조정된 순이익은 23억 4,700만 달러, 주당 1.92 달러로 나타났다.조정된 EBITDA는 70억 8,000만 달러로, 2023년 대비 3억 1,000만 달러, 즉 4.4% 증가했다.운영 현금 흐름(CFFO)은 49억 7,400만 달러, 가용 운영 자금(AFFO)은 53억 7,800만 달러로, 2023년 대비 1억 6,500만 달러, 즉 3.2% 증가했다.배당금 커버 비율은 2.32배로 나타났다.계약된 전송 용량은 33.4 Bcf/d로, 2023년 대비 3.4% 증가했으며, 2024년 조정된 EBITDA 가이던스 중간값을 초과 달성했다.2024년 레버리지 비율은 3.79배로 보고되었다.2025년 조정된 EBITDA 가이던스 중간값은 3% 상향 조정되어 74억 5,000만 달러에서 78억 5,000만 달러로 설정되었으며, 5년간 연평균 성장률(CAGR)은 8%로 예상된다.배당금은 5.3% 인상되어 연간 2.00 달러로 책정되었으며, 1974년 이후 분기 배당금을 지속적으로 지급하고 있다.2024년 동안의 전략적 우선 사항의 성공적인 실행이 2025년 성장의 모멘텀을 촉진하고 있다.2024년에는 Transco의 지역 에너지 접근, Southside 신뢰성 향상 및 Carolina Market Link 확장 프로젝트가 완료되었으며, MountainWest, Marcellus South 집합 시스템 및 Deepwater Gulf의 주요 확장도 이루어졌다.또한, 115 Bcf의 전략적으로 위치한 저장소가 통합되어 LNG 수출 및 전력 생산 수요 증가
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 에퀴닉스는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.에퀴닉스의 연간 수익은 87억 4,800만 달러로, 전년 대비 7% 증가했으며, 정상화 및 고정환율 기준으로는 8% 증가했다.운영 수익은 13억 2,800만 달러로, 전년 대비 8% 감소했으며, 이는 자산 손상, 구조조정 및 거래 비용과 관련된 비경상적 비용 3억 1,400만 달러의 영향을 받았다.일반주주에게 귀속된 순이익은 8억 1,500만 달러로, 전년 대비 16% 감소했으며, 주당 순이익은 8.50달러로 18% 감소했다.조정된 EBITDA는 40억 9,700만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 47%로 160 베이시스 포인트 개선됐다.또한, 에퀴닉스는 분기 배당금을 10% 인상하여 주당 4.69달러로 설정했으며, 이는 10년 연속 증가한 것이다.2025년 연간 가이던스는 수익이 90억 3,300만 달러에서 91억 3,300만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 약 3-4% 증가할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 43억 8,600만 달러에서 44억 6,600만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA 마진은 49%로 190 베이시스 포인트 개선될 것으로 보인다.에퀴닉스는 2024년 4분기 동안 48만 2,000건의 총 상호 연결을 기록했으며, 이는 전년 대비 9% 증가한 수치이다.에퀴닉스는 지속 가능한 발전을 위해 에너지 효율성 및 재생 가능 에너지 프로젝트에 투자하고 있으며, 2024년에는 6억 9천만 달러 규모의 녹색 채권을 발행하여 투자 등급 녹색 채권 시장에서 상위 5위의 발행자가 됐다.현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 지속적인 수익 성장과 함께 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
아메리칸웰(AMWL, American Well Corp )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 아메리칸웰(증권코드: AMWL)은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.아메리칸웰의 실적 보고서는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.아메리칸웰의 CEO인 이도 쇼엔버그는 "2024년 동안 우리는 아메리칸웰의 가치를 실현하고 통합 플랫폼으로 의료를 현대화하는 사명을 진전시키기 위해 비즈니스를 발전시켰다"고 말했다.그는 또한 "우리는 레이도스와의 파트너십을 통해 미국 군 의료 시스템 전역에 우리의 전체 솔루션을 성공적으로 출시하고 있으며, 이는 우리 역사상 가장 중요한 성장 이니셔티브이다"라고 덧붙였다.2024년 4분기 아메리칸웰의 주요 실적은 다음과 같다.총 수익은 7,100만 달러를 기록했으며, 구독 수익은 3,690만 달러, 아메리칸웰 의료 그룹(AMG) 방문 수익은 2,920만 달러에 달했다.총 방문 수는 140만 건에 이르렀다.2024년 전체 수익은 2억 5,440만 달러로, 구독 수익은 1억 1,550만 달러, AMG 방문 수익은 1억 1,650만 달러를 기록했다.총 자산은 4억 3,596만 달러로, 현금 및 단기 증권은 연말 기준 약 2억 2,830만 달러에 달했다.2025년 재무 전망으로는 수익이 2억 5,000만 달러에서 2억 6,000만 달러 사이에 이를 것으로 예상되며, AMG 방문 수는 130만에서 135만 건으로 예상된다.조정된 EBITDA는 -5,500만 달러에서 -4,500만 달러 사이로 예상된다.아메리칸웰은 2026년까지 긍정적인 현금 흐름을 달성할 목표를 세우고 있다.2024년 4분기 조정된 EBITDA는 -2,280만 달러로, 2023년 4분기의 -3,690만 달러에 비해 개선되었다.2024년 전체 조정된 EBITDA는 -1억 3,440만 달러로, 2023년의 -1억 6,540만 달러에 비해 개선되었다.아메리칸웰의 현
레딧(RDDT, Reddit, Inc. )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 레딧은 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.레딧의 4분기 매출은 427.7백만 달러로, 전년 대비 71% 증가했으며, 광고 매출은 394.5백만 달러로 60% 증가했다.총 매출은 1,300.2백만 달러로, 전년 대비 62% 증가했다.레딧의 총 매출은 2024년 동안 1억 4천만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년의 9080만 달러의 순손실에 비해 크게 증가한 수치다.4분기 순이익은 71.0백만 달러로, 매출의 16.6%에 해당하며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.36달러였다.조정된 EBITDA는 154.3백만 달러로, 매출의 36.1%에 해당하며, 전년 대비 131.2백만 달러 증가했다.운영 현금 흐름은 90.0백만 달러로, 전년 대비 107.4백만 달러 증가했다.레딧은 2024년 12월 31일 기준으로 총 206.2백만 주의 완전 희석 주식을 보유하고 있으며, 이는 전 분기 대비 0.1% 감소한 수치다.레딧의 일일 활성 사용자 수(DAU)는 1억 1천 7백만 명으로, 전년 대비 39% 증가했으며, 주간 활성 사용자 수(WAU)는 3억 7천 9백 40만 명으로 42% 증가했다.미국 DAU는 32% 증가했으며, 국제 DAU는 46% 증가했다.레딧은 광고 수익의 성장을 주도하며, 광고 수익은 주로 노출 수에 의해 증가했으며, 가격은 전년 대비 일관성을 유지했다.레딧은 AI 기반의 대화형 검색 제품인 '레딧 답변'을 출시하여 플랫폼 내 검색 경험을 개선하고 있으며, 기계 번역을 통해 국제 사용자 성장을 촉진하고 있다.레딧은 2025년 1분기 매출을 3억 6천만 달러에서 3억 7천만 달러로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 8천만 달러에서 9천만 달러로 예상하고 있다.레딧은 2024년 동안 1억 달러 이상의 매출을 기록하며, 100만 DAU를 초과하고, 여러 새로운 국가에서 입지
오스아이디(AUID, authID Inc. )는 2024년 재무 전망을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 오스아이디의 대표들이 현재 보고서에 첨부된 슬라이드를 사용하여 2024년의 예비 추정 비감사 재무 정보를 발표했다.이 발표는 투자자, 분석가 및 기타 이해관계자들에게 제공될 예정이다.오스아이디는 이 발표의 내용을 전부 또는 일부 수정하여 사용할 계획이다.이 보고서에 포함된 정보는 오스아이디의 증권거래위원회(SEC) 제출 자료 및 기타 공개 발표와 함께 고려되어야 하며, 오스아이디는 이 보고서의 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.발표에 포함된 정보는 '파일링'으로 간주되지 않으며, SEC의 규정에 따라 특별히 '파일링'으로 간주된다.명시하지 않는 한 법적 책임이 없다.발표에는 2024년 12월 31일로 종료되는 12개월 동안의 예비 추정 결과가 포함되어 있으며, 최종 결과는 관례적인 연말 마감, 검토 및 감사 절차의 완료 및 기타 개발 사항에 따라 크게 달라질 수 있다.예비 추정치는 GAAP에 따라 작성된 완전한 재무제표의 대체물로 간주되어서는 안 되며, 향후 기간의 결과를 나타내는 것도 아니다.발표에 포함된 예비 추정치는 오스아이디의 경영진이 준비했으며, 제3자에 의해 독립적으로 검토되지 않았다.발표에 포함된 미래 결과에 대한 추정치는 특정 가정에 기반하여 제시되며, 특정 결과를 보장하거나 예측하기 위한 것이 아니다.발표에 포함된 정보는 '전망 진술'로 간주되며, 과거 사실 이외의 모든 진술은 미래의 운영 결과, 성장 및 매출, 2024년 수익 가이드라인, 연간 반복 수익(bARR) 및 그 구성 요소인 cARR 및 UAC, 연간 반복 수익(ARR), 현금 흐름, 현금 위치 및 재무 상태, 비즈니스 전략, 계획 및 목표에 대한 것이다.오스아이디의 2023 회계연도 연례 보고서(Form 10-K)에서 투자자들이 고려해야 할 기타 위험 요소를 확인할 수 있다.발표에 포함된 비GAAP 재무 정보는 GAAP 재무 지표의 대체물로 간주되어