이스트먼코닥(KODK, EASTMAN KODAK CO )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 이스트먼코닥이 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.통합 매출은 2억 6,300만 달러로, 2024년 2분기의 2억 6,700만 달러와 비교해 400만 달러, 즉 1% 감소했다.총 이익은 5,100만 달러로, 2024년 2분기의 5,800만 달러와 비교해 700만 달러, 즉 12% 감소했다.총 이익률은 19%로, 2024년 2분기의 22%에서 3%포인트 감소했다.GAAP 기준 순손실은 2,600만 달러로, 2024년 2분기의 순이익 2,600만 달러와 비교해 5,200만 달러, 즉 200% 감소했다.운영 EBITDA는 900만 달러로, 2024년 2분기의 1,200만 달러와 비교해 300만 달러, 즉 25% 감소했다.분기 말 현금 잔고는 1억 5,500만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 1,000만 달러와 비교해 4,600만 달러 감소했으며, 운영에서의 현금 흐름은 전년 동기 대비 4,000만 달러 감소했다.이스트먼코닥의 제임스 콘티넨자 회장은 "2분기 동안 이스트먼코닥은 불확실한 비즈니스 환경 속에서도 장기 계획에 대한 진전을 계속하고 있다"고 말했다.그는 또한 미국 제조에 대한 이스트먼코닥의 의지를 강조하며, 다양한 제품을 미국에서 제조하고 있다고 밝혔다.이스트먼코닥은 고급 소재 및 화학 사업의 성장을 가속화하고 있으며, cGMP 제약 제조 시설이 FDA에 등록되어 규제된 제약 제품을 제조할 수 있게 됐다.2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 매출은 2억 6,300만 달러로, 2024년 같은 기간에 비해 400만 달러, 즉 1% 감소했다.외환의 유리한 영향을 조정하면 매출은 900만 달러, 즉 3% 감소했다.GAAP 기준 순손실은 2,600만 달러로, 2024년의 순이익 2,600만 달러와 비교해 5,200만 달러, 즉 200% 감소했다.운영
그린닷(GDOT, GREEN DOT CORP )은 2025년 2분기 실적을 발표했고, 연간 가이드라인을 상향 조정했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 그린닷이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하며 연간 가이드라인을 상향 조정했다.이번 발표는 그린닷의 금융 기술 및 은행 지주 회사로서의 성과를 반영하며, 특히 은행 서비스(BaaS) 부문에서의 증가하는 모멘텀과 파트너십 확장을 강조했다.그린닷의 임시 CEO인 윌리엄 제이콥스는 "지난 몇 분기 동안의 모멘텀을 바탕으로 또 다른 견고한 분기를 보냈다"며, 삼성과의 새로운 파트너십과 크레딧 세서미와의 흥미로운 파트너십을 발표했다.2025년 2분기 동안의 총 운영 수익은 504,176천 달러로, 2024년 같은 기간의 407,121천 달러에 비해 24% 증가했다.그러나 순손실은 47,025천 달러로, 2024년 2분기의 28,715천 달러에 비해 64% 증가했다.희석 주당 손실은 0.85달러로, 2024년 2분기의 0.54달러에 비해 57% 증가했다.비GAAP 기준으로 조정된 EBITDA는 45,425천 달러로, 2024년 2분기의 33,998천 달러에 비해 34% 증가했다.비GAAP 총 운영 수익은 501,164천 달러로, 2024년 2분기의 402,556천 달러에 비해 24% 증가했다.그린닷은 2025년 전체 비GAAP 총 운영 수익을 20억 달러에서 21억 달러 사이로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 1억 6천만 달러에서 1억 7천만 달러 사이로 예상하고 있다.비GAAP 주당 순이익은 1.28달러에서 1.42달러 사이로 예상된다.2025년 6월 30일 기준으로 그린닷의 현금 보유액은 약 1억 8천만 달러에 달하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.그린닷은 소비자 서비스, B2B 서비스 및 자금 이동 서비스의 세 가지 보고 가능한 세그먼트로 운영되고 있으며, 각 세그먼트의 수익과 이익을 통해 성과를 평가하고 있다.현재 그린닷의 총 자산은 55억 8,346
카나에홀딩스(CNNE, Cannae Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 카나에홀딩스가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.카나에홀딩스는 자사의 웹사이트에 2025년 2분기 재무 결과를 게시했으며, 주주들에게 보낸 편지에도 해당 내용이 포함되어 있다.카나에홀딩스는 2025년 8월 11일 오후 5시(동부 표준시)에 2025년 2분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜은 1-844-826-3035(국내) 또는 1-412-317-5195(국제)로 전화하여 참여할 수 있으며, 콜 종료 후에는 1-844-512-2921로 재생할 수 있다.재생은 2025년 8월 25일 오후 11시 59분(동부 표준시)까지 가능하다.카나에홀딩스는 운영 중인 기업에 대한 지분을 인수하고 이를 관리하는 데 주력하고 있으며, 장기적인 소유권과 적극적인 경영 참여를 통해 주주 가치를 극대화하고자 한다.2025년 2분기 동안 카나에홀딩스는 760만 주를 재매입하여 약 11.9%의 주식을 회수했으며, 주주들에게 1억 4,900만 달러를 반환했다.또한, 2025년 8월 7일 이사회는 배당금을 25% 인상하여 주당 0.15달러의 배당금을 2025년 9월 30일에 지급하기로 결정했다.카나에홀딩스는 2021년 5월 이후 총 8억 8,700만 달러를 주주들에게 반환했으며, 이는 발행 주식의 43%에 해당한다.카나에홀딩스는 던 앤 브래드스트리트 거래가 2025년 3분기에 마무리될 것으로 예상하고 있으며, 거래 완료 시 총 6억 3천만 달러의 현금을 받을 예정이다.카나에홀딩스는 이 자금의 약 5억 1천만 달러를 사용하여 자사 주식을 재매입하고, 기존 마진 대출의 1억 4,100만 달러를 상환하며, 향후 주주들에게 지급할 배당금으로 6천만 달러를 보유할 예정이다.카나에홀딩스는 2025년 2분기 동안 알라이트의 매출이 5억 2,800만 달러로 전년 동기 대비 1.9% 감소했으며, 지속 운영에서의 순손실은
포워드에어(FWRD, FORWARD AIR CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 포워드에어가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 11일, 포워드에어는 2분기 동안의 매출이 619백만 달러에 달하며, 운영 소득은 20백만 달러, 통합 EBITDA는 74백만 달러로 보고했다.이는 전년 동기 대비 매출이 644백만 달러에서 감소한 수치다.그러나 1분기와 비교했을 때 매출은 6백만 달러 증가했다.운영 소득은 1년 전 3백만 달러의 손실에서 20백만 달러로 개선되었으며, 이는 1분기 5백만 달러에서 15백만 달러 증가한 수치다.포워드에어의 CEO인 쇼안 스튜어트는 "어려운 환경 속에서도 팀이 지속적으로 성과를 내고 있다"며, "비용을 철저히 관리하고 운영 KPI를 개선함으로써 신속화 화물 부문에서 마진을 개선했다"고 밝혔다.그는 또한, "우리는 3개월이나 3분기가 아닌 향후 3년 이상을 바라보고 있다"고 덧붙였다.CFO인 제이미 피어슨은 "2025년 2분기 통합 EBITDA는 74백만 달러로, 지난해 같은 기간의 89백만 달러에서 감소했다"고 전했다.이어서, "2분기 말 유동성은 368백만 달러로, 1분기 말 393백만 달러에서 감소했다"고 밝혔다.포워드에어는 2분기 동안의 운영 현금 흐름이 98백만 달러에 달하며, 이는 지난해 같은 기간의 40백만 달러 증가한 수치라고 설명했다.또한, 2025년 2분기 말 기준으로 유동성 비율은 5.7배로, 이는 신용 계약에 따라 계산된 수치다.포워드에어는 2025년 2분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 높이고 있으며, 고객 서비스의 우수성을 지속적으로 유지하고 있다.현재 포워드에어는 250개 이상의 글로벌 시설을 운영하고 있으며, 21개국에 걸쳐 서비스를 제공하고 있다.현재 포워드에어의 재무 상태는 안정적이며, 유동성은 368백만 달러로, 부채 비율은 5.7배에 달한다.이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 긍정적인 요소로 작용할
퀘스트리소스홀딩(QRHC, Quest Resource Holding Corp )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘스트리소스홀딩(Nasdaq: QRHC)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 운영 현금 흐름이 390만 달러를 기록했으며, 연초 대비 부채를 660만 달러 줄였다.매출은 5,950만 달러로, 2024년 2분기 대비 18.6% 감소했으며, 2025년 1분기 대비 13.0% 감소했다.총 이익은 1,100만 달러로, 2024년 2분기 대비 18.4% 감소했지만, 2025년 1분기 대비 1.0% 증가했다.총 이익률은 18.5%로, 2024년 2분기와 동일하며, 2025년 1분기 대비 250 베이시스 포인트 개선됐다.GAAP 기준 순손실은 200만 달러로, 2024년 2분기 순손실 150만 달러와 비교되며, 2025년 1분기 순손실 1,040만 달러에 비해 개선됐다.기본 및 희석 주당 GAAP 순손실은 각각 0.09달러로, 2024년 2분기 0.07달러, 2025년 1분기 0.50달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 270만 달러로, 2024년 2분기 510만 달러, 2025년 1분기 160만 달러에 비해 감소했다.조정된 희석 주당 순손실은 0.04달러로, 2024년 2분기 조정된 순이익 0.03달러, 2025년 1분기 0.14달러 손실과 비교된다.2025년 6월 30일 기준 연간 누적 매출은 1억 2,800만 달러로, 2024년 같은 기간 대비 12.2% 감소했으며, 총 이익은 2,200만 달러로 20.3% 감소했다.총 자산은 1억 5,306만 달러로, 총 부채는 1억 1,012만 달러에 달한다.퀘스트리소스홀딩은 운영 개선을 위한 집중적인 이니셔티브를 추진하고 있으며, 고객 서비스의 높은 기준을 유지하면서 장기적인 주주 가치를 창출하기 위해 노력하고 있다.현재 기업의 재무 상태는 부채 감소와 운영 현금 흐름 증가에도 불구하고 매출 감소가 지속되고 있어, 향후 개선
자이어쎄라퓨틱스(GYRE, GYRE THERAPEUTICS, INC. )는 2025년 2분기 및 연초 재무 결과를 발표하고 경영진 업데이트를 했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 자이어쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표하고 경영진 업데이트를 제공했다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안 순이익은 160만 달러였으며, 6개월 동안의 순이익은 530만 달러였다.자이어쎄라퓨틱스는 2025년 전체 연도 매출 가이던스를 1억 1,800만 달러에서 1억 2,800만 달러로 재확인했다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 매출은 2,680만 달러였으며, 6개월 동안의 매출은 4,880만 달러였다.GAAP 기준 기본 주당순이익은 각각 0.00달러와 0.04달러였다.자이어쎄라퓨틱스는 CHB 관련 간 섬유증 치료를 위한 Hydronidone(F351)의 3상 임상시험에서 52주 치료 후 통계적으로 유의미한 섬유증 퇴행을 입증했으며, MASH 관련 간 섬유증 치료를 위한 2상 임상시험이 2025년 하반기에 규제 승인을 기다리고 있다.자이어쎄라퓨틱스는 PRC에서 SSc-ILD 및 PF-ILD 치료를 위한 Etorel(nintedanib ethanesulfonate soft capsules)을 성공적으로 출시했으며, 항암 관련 폐 합병증을 평가하는 pirfenidone 캡슐의 임상 시험에 대한 NMPA 승인을 발표했다.2025년 하반기에 2상/3상 임상시험이 예상된다.PAH 치료를 위한 F230의 1상 임상시험에서 첫 번째 자원자가 투여되었다.자이어쎄라퓨틱스의 핑 장은 CEO로 임명되었으며, 한 잉 박사는 과학 부사장으로 전환된다.장 회장은 CEO로서 회사의 일상 운영 및 전략적 글로벌 확장을 이끌 예정이다.장 회장은 "한 박사의 기여와 헌신에 감사드린다. 그의 연구 및 발견에 대한 깊은 배경은 우리의 과학과 지속적인 혁신을 발전시키는 데 매우 중요할 것이다"라고 말했다.2025년 6월
아크투루스쎄라퓨틱스(ARCT, Arcturus Therapeutics Holdings Inc. )는 2025년 2분기 재무 업데이트와 파이프라인 진행 상황을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 아크투루스쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.회사의 2025년 2분기 수익은 2,830만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,987만 달러에 비해 감소했다.이는 CSL과의 협력에서 발생한 수익 감소에 기인하며, KOSTAIVE®의 상용화 진행에 따른 공급 계약 활동 감소와 선불금의 감가상각 감소가 주요 원인이다.운영 비용은 3,990만 달러로, 2024년 2분기의 7,100만 달러에 비해 감소했다.연구 및 개발 비용은 2,960만 달러로, 2024년 2분기의 5,870만 달러에 비해 감소했으며, 이는 KOSTAIVE, LUNAR-FLU 및 낭포성 섬유증 프로그램의 제조 비용 감소와 임상 시험 비용 감소에 기인한다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 2억 5,340만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 9,390만 달러에 비해 감소했지만, 현재 파이프라인과 프로그램을 고려할 때 현금 소진 기간은 2028년까지 연장될 것으로 보인다.회사는 낭포성 섬유증(ARCT-032) 2상 임상시험의 중간 데이터를 2025년 9월에 발표할 예정이며, 2025년 연말까지 성인 환자 모집을 완료할 계획이다.OTC 결핍(ARCT-810) 3상 시험의 설계는 2026년 상반기에 규제 기관과 조율될 예정이다.계절성 독감(ARCT-2138) 후보는 긍정적인 1상 결과를 보였으며, BARDA 팬데믹 독감(ARCT-2304) 1상 결과는 2025년에 발표될 예정이다.회사는 2025년 8월 11일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 투자자 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.회사의 재무 상태는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 2억 5,340만 달
고프로(GPRO, GoPro, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 고프로가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.고프로의 2분기 매출은 1억 5,300만 달러로, 전년 대비 18% 감소했다.카메라 판매량은 약 50만 대로, 전년 대비 23% 감소했다.구독 및 서비스 수익은 전년 대비 변동이 없으며 2,600만 달러를 기록했다.고프로의 구독자 수는 245만 명으로, 전년 대비 3% 감소했다.소매 채널에서의 수익은 1억 1,100만 달러로 전체 수익의 73%를 차지하며, 전년 대비 19% 감소했다.고프로 웹사이트를 통한 수익은 4,100만 달러로 전체 수익의 27%를 차지하며, 전년 대비 16% 감소했다.GAAP 기준 총 매출 총 이익률은 35.8%로, 전년 동기 30.5%에서 개선됐다.비GAAP 기준 총 매출 총 이익률은 36.0%로, 전년 동기 30.7%에서 개선됐다.GAAP 기준 순손실은 1,642만 달러로 주당 손실은 0.10 달러였다.비GAAP 기준 순손실은 1,196만 달러로 주당 손실은 0.08 달러였다.조정된 EBITDA는 600만 달러의 손실로, 전년 동기 3,300만 달러의 손실에서 83% 개선됐다.고프로는 2024년에 운영 비용을 줄이고 총 매출 총 이익률을 개선하기 위한 여러 가지 조치를 취했으며, 이러한 조치들이 의미 있는 결과를 내기 시작했다.고프로의 CEO인 니콜라스 우드먼은 2025년 하반기에 더 다양화된 하드웨어 및 소프트웨어 제품군을 출시할 예정이며, 이는 2025년 4분기부터 매출 성장과 수익성을 회복할 것이라고 기대하고 있다.최근 고프로는 5천만 달러 규모의 제2차 담보 대출을 체결했으며, 이와 관련하여 1.25 달러의 행사가로 1,110만 개의 주식 매수권을 발행했다.또한, 고프로는 미국 국제무역위원회에서 중국 기반 경쟁사인 인스타360이 고프로의 아이코닉한 HERO 카메라 디자인에 대한 특허를 침해하여 제품을 수입 및 판매한 것에
제논파마슈티컬스(XENE, Xenon Pharmaceuticals Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과와 사업 업데이트를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 제논파마슈티컬스(증권코드: XENE)는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.제논파마슈티컬스의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.제논파마슈티컬스의 CEO인 이안 모티머는 "Phase 3 X-TOLE2 연구의 환자 모집 완료는 azetukalner 개발에 있어 중요한 이정표이며, 2026년 초에 topline 결과를 보고할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.이어 "azetukalner는 통제되지 않는 발작의 고통을 겪고 있는 환자들에게 새로운 차세대 치료 옵션으로서 큰 가치를 제공할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.제논파마슈티컬스는 azetukalner의 임상 개발을 통해 여러 신경정신적 질환에 대한 연구를 진행하고 있으며, 최근에는 양극성 우울증(BPD) 및 주요 우울 장애(MDD)에 대한 Phase 3 연구를 시작했다.2025년 6월 30일 기준으로 제논파마슈티컬스의 현금 및 현금성 자산은 624.8백만 달러로, 2024년 12월 31일의 754.4백만 달러에서 감소했다.연구개발 비용은 2025년 2분기 동안 75.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 49.7백만 달러에 비해 증가했다.이는 azetukalner의 Phase 3 임상 시험과 관련된 비용 증가에 기인한다.제논파마슈티컬스는 2027년까지 운영 자금을 충분히 확보할 것으로 예상하고 있다.2025년 2분기 동안의 순손실은 84.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 57.9백만 달러에 비해 증가했다.이는 azetukalner 프로그램에 따른 연구개발 비용 증가와 인건비 상승에 기인한다.제논파마슈티컬스는 azetukalner의 상업적 출시를 위해 클라인을 최고 상업 책임자로 임명했다.제논파마슈티컬스는 현재 76,939,811주가 발행되어 있으며, 2,
버트라(VTSI, VirTra, Inc )는 2025년 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 버트라(버트라, Inc. NASDAQ: VTSI)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 700만 달러로, 지난해 같은 기간 610만 달러에서 15% 증가했다.상반기 총 매출은 1,410만 달러로, 지난해 1,340만 달러에서 5% 증가했다.2분기 동안의 예약 주문은 460만 달러로, 지난해 2분기 360만 달러에서 증가했으며, 지난 12개월 동안 총 예약 주문은 3,210만 달러에 달했다.이는 법 집행 및 군 고객들 사이에서 지속적인 수요를 반영한다.2025년 6월 30일 기준으로 미결 주문은 1,880만 달러에 달하며, 이 중 710만 달러는 자본 계약, 570만 달러는 서비스 계약, 600만 달러는 STEP 계약으로 구성된다.STEP® 반복 수익 프로그램은 약 95%의 갱신율을 유지하고 있으며, 고객의 상당 부분이 새로운 3년 계약으로 전환하고 있다.이러한 갱신 기회는 기술 갱신 주기와 잘 맞아떨어진다.버트라는 3,410만 달러의 강력한 운영 자본을 유지하고 있으며, 이는 지속적인 성장과 운영 민첩성을 위한 기반이 된다.버트라의 CEO인 존 기븐스는 "2분기 동안 버트라는 매출과 예약 주문 모두에서 전년 대비 성장을 이루었으며, 지속적인 수익성과 강력한 현금 위치를 유지하고 있다. 예약 주문은 순차적으로 감소했지만, 이는 주로 주문의 타이밍과 연방 자금의 속도를 반영한다. 연말을 지나 2026년으로 접어들면서 활동이 개선될 것으로 예상된다. 최근 법무부 COPS 보조금 프로그램의 재개는 긍정적인 발전이며, 우리는 기관들이 가용 자금을 추구하면서 참여하는 것을 보고 있다.2025년 상반기 동안 총 매출은 1,410만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,340만 달러에서 증가했다.총 매출의 71%에 해당하는 1,000만 달러의 총 이익을 기록했으며, 지난해 같은
페넌트파크플로팅레이트캐피탈(PFLT, PennantPark Floating Rate Capital Ltd. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈이 2025년 6월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 자산 포트폴리오는 2,403.5백만 달러에 달하며, 순자산은 1,087.5백만 달러로 집계됐다.주당 순자산 가치는 10.96달러로, 전 분기 대비 1.0% 감소했다.신용 시설은 298.9백만 달러로 보고됐으며, 2036년 자산 담보 부채는 284.5백만 달러, 2036-R 자산 담보 부채는 265.3백만 달러, 2037년 자산 담보 부채는 358.2백만 달러로 나타났다.운영 결과로는 순투자 수익이 24.6백만 달러, 주당 0.25달러로 집계됐으며, 핵심 순투자 수익은 주당 0.27달러로 보고됐다.배당금은 주당 0.31달러로 선언됐다.포트폴리오 활동에서는 208.1백만 달러의 투자 구매와 145.8백만 달러의 투자 매각 및 상환이 이루어졌다.2025년 6월 30일 기준으로 포트폴리오는 2,403.5백만 달러로, 2,150.6백만 달러의 첫 번째 담보 부채와 12.5백만 달러의 후순위 부채, 240.4백만 달러의 우선주 및 보통주로 구성됐다.2024년 9월 30일 기준으로 포트폴리오는 1,983.5백만 달러로, 1,746.7백만 달러의 첫 번째 담보 부채와 2.7백만 달러의 후순위 부채 및 234.1백만 달러의 우선주 및 보통주로 구성됐다.2025년 6월 30일 기준으로, 두 개의 포트폴리오 회사가 비이자 수익으로 보고됐으며, 전체 포트폴리오의 1.0%와 0.5%를 차지하고 있다.또한, 포트폴리오는 51.3백만 달러의 순 미실현 감가상각을 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로, 총 자산은 2,521.6백만 달러, 총 부채는 1,434.1백만 달러로 보고됐다.순자산은 1,087.5백만 달러로, 주당 순자산 가치는 10.96달러이다.페넌트파크플로팅레이
페라소(PRSO, Peraso Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 페라소(NASDAQ: PRSO)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 총 순수익은 220만 달러로, 이전 분기의 390만 달러 및 작년 같은 분기의 420만 달러와 비교된다.제품 수익은 220만 달러로, 이전 분기의 380만 달러 및 작년 같은 분기의 410만 달러와 비교된다.총 수익 감소는 주로 2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 메모리 IC 제품의 생애 종료 배송 완료에 기인하며, mmWave 제품의 배송 증가로 부분적으로 상쇄됐다.2025년 2분기 GAAP 총 매출 총이익률은 48.3%로, 이전 분기의 69.3% 및 작년 같은 분기의 55.5%와 비교된다.비GAAP 기준으로도 2분기 총 매출 총이익률은 48.3%로 동일하다.GAAP 기준으로 2025년 2분기 총 운영 비용은 290만 달러로, 이전 분기의 320만 달러 및 작년 같은 분기의 680만 달러와 비교된다.비GAAP 기준으로 운영 비용은 270만 달러로, 이전 분기의 310만 달러 및 작년 같은 분기의 500만 달러와 비교된다.2025년 2분기 GAAP 순손실은 180만 달러, 주당 손실은 0.31달러로, 이전 분기의 순손실 50만 달러, 주당 손실 0.08달러 및 작년 같은 분기의 순손실 440만 달러, 주당 손실 1.88달러와 비교된다.비GAAP 기준으로 2025년 2분기 순손실은 170만 달러, 주당 손실은 0.28달러로, 이전 분기의 순손실 40만 달러, 주당 손실 0.07달러 및 작년 같은 분기의 순손실 210만 달러, 주당 손실 0.88달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 2025년 2분기에 -160만 달러로, 이전 분기의 -30만 달러 및 작년 같은 분기의 -190만 달러와 비교된다.회사는 2025년 3분기 총 순수익이 280만 달러에서 310만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있다.CEO 론 글리버리는 "2분
해로우헬스(HROWM, HARROW, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 해로우헬스(증권 코드: HROW)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 637억 4,200만 원으로, 지난해 같은 분기 489억 3,900만 원에 비해 30% 증가했으며, 2025년 1분기 대비 33% 증가한 수치다.GAAP 기준 순이익은 50억 원으로, 지난해 같은 분기에는 64억 7,300만 원의 손실을 기록했다.조정 EBITDA는 170억 원으로, 지난해 같은 분기 88억 3,000만 원에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 530억 원이며, 매출채권은 788억 원에 달한다.해로우헬스는 IHEEZO와 VEVYE가 각각 10% 이상의 매출 기여를 하며, 이들 제품의 개별 매출을 10-Q 양식에 보고했다.IHEEZO의 매출은 183억 3,600만 원으로, 지난해 같은 분기 대비 29% 증가했으며, VEVYE는 186억 4,100만 원으로 29%의 기여를 했다.해로우헬스는 2025년 연간 매출 목표를 2억 8천만 원 이상으로 설정하고 있으며, 하반기에는 더욱 강력한 매출 성장을 기대하고 있다.또한, 해로우헬스는 삼성 바이오에피스의 안과 바이오시밀러 포트폴리오에 대한 미국 독점 상업 권리를 확보했으며, BYQLOVI의 상업적 권리도 확보하여 2026년 1분기부터 매출을 기대하고 있다.해로우헬스는 향후 3분기 말 또는 4분기 초에 재정 구조 개선을 위한 재융자 작업을 완료할 계획이다.해로우헬스의 CEO 마크 바움은 "우리는 현재 최고의 상태에 있으며, 앞으로도 계속해서 성장할 것"이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.