메소드일렉트로닉스(MEI, METHODE ELECTRONICS INC )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 메소드일렉트로닉스가 2025년 12월 3일에 발표한 보도자료에 따르면, 2026 회계연도 2분기(2025년 11월 1일 종료) 재무 결과가 공개됐다.2분기 순매출은 2억 4,690만 달러로, 전년 동기 대비 15.6% 감소했으며, 직전 분기 대비 2.6% 증가했다.순손실은 990만 달러로, 순매출의 4.0%에 해당하며, 조정된 EBITDA 마진은 7.1%로 나타났다.회사는 2026 회계연도 순매출 목표를 9억 달러에서 10억 달러로, 조정된 EBITDA는 7천만 달러에서 8천만 달러로 재확인했다.회사의 사장 겸 CEO인 존 드게이너는 "메소드의 변혁 여정이 이번 분기에도 계속 진행되고 있으며, 순조롭게 진행되고 있다. 메소드 팀의 변혁에 대한 변함없는 헌신과 노고에 자부심을 느낀다. 우리가 만든 실질적인 개선이 고객과 주주에게 실제 가치를 창출하고 있다. 우리는 실행 개선에 집중하고 있으며, 메소드를 더 신뢰할 수 있고 회복력 있는 회사로 만들기 위해 노력하고 있다"고 말했다.드게이너는 "우리는 약 1억 달러의 연간 순매출 감소를 겪고 있지만, 전략적 운영 개선에 힘입어 2026 회계연도 목표를 재확인하고 있다. 또한, 올해 긍정적인 자유 현금 흐름을 달성할 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 재무 결과에 따르면, 메소드의 순매출은 2억 4,690만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 2억 9,260만 달러와 비교해 감소했다. 이는 모든 부문에서 판매량 감소가 반영된 결과이다.2026 회계연도 2분기는 13주로, 2025 회계연도 2분기의 14주와 비교된다. 운영 소득은 290만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 940만 달러와 비교해 감소했다. 운영 소득은 순매출의 1.2%로, 2025 회계연도 2분기의 3.2%에서 하락했다.총 이익은 자동차 부문의 판매량 감소와 제품 믹스 변화로
파이브빌로우(FIVE, FIVE BELOW, INC )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 파이브빌로우가 2025 회계연도 3분기 및 2025년 11월 1일 종료된 연간 누적 기간에 대한 판매 및 수익 결과를 발표했다.3분기 동안 순매출은 1,038.3백만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 843.7백만 달러에서 23.1% 증가했다.동기간 동안 비교 가능한 매출은 14.3% 증가했다.회사는 49개의 신규 매장을 열어 44개 주에서 총 1,907개의 매장을 운영하고 있으며, 이는 2024 회계연도 3분기 말 대비 9.0% 증가한 수치다.운영 수익은 43.3백만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 0.6백만 달러 손실에서 개선됐다.조정된 운영 수익은 45.1백만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 27.6백만 달러에서 증가했다.유효 세율은 25.7%로, 2024 회계연도 3분기의 23.4%에서 상승했다.순이익은 36.5백만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 1.7백만 달러에서 증가했으며, 조정된 순이익은 37.8백만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 23.3백만 달러에서 증가했다.희석 주당 순이익은 0.66달러로, 2024 회계연도 3분기의 0.03달러에서 증가했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 0.68달러로, 2024 회계연도 3분기의 0.42달러에서 증가했다.파이브빌로우의 CEO인 윈니 박은 "우리는 10억 달러 이상의 매출과 강력한 두 자릿수의 동일 매장 매출 성장을 기록한 3분기 결과를 보고하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.이어서 "2025 회계연도에 대한 가이던스를 상향 조정하여 이러한 강력한 3분기 결과와 4분기에 대한 현재 전망을 반영할 것"이라고 덧붙였다.2025 회계연도 연간 누적 기간 동안 순매출은 3,035.7백만 달러로, 2024 회계연도 연간 누적 기간의 2,485.6백만 달러에서 22.1% 증가했다.조정된 순이익은 130.2백만 달러로, 2024 회계연도 연간 누
엔시노(NCNO, nCino, Inc. )는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 엔시노(엔시노, Inc., NASDAQ: NCNO)는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 총 수익은 152.2백만 달러로, 전년 대비 10% 증가했다.구독 수익은 133.4백만 달러로, 전년 대비 11% 증가했다.GAAP 운영 마진은 8%로, 전년 대비 800 베이시스 포인트 이상 증가했다.비-GAAP 운영 마진은 26%로, 전년 대비 600 베이시스 포인트 증가했다.엔시노의 CEO인 숀 데스몬드는 "3분기 동안 팀의 강력한 실행에 매우 자랑스럽다. 고객 세그먼트, 지리 및 제품 전반에 걸쳐 나타나는 모멘텀은 2026 회계연도 목표와 엔시노의 미래 여정에 대한 확신을 강화한다"고 말했다.3분기 동안 GAAP 운영 소득은 11.7백만 달러로, 전년 동기 대비 -0.8백만 달러에서 개선되었다.비-GAAP 운영 소득은 39.9백만 달러로, 전년 동기 대비 42% 증가했다.GAAP 순소득은 6.5백만 달러로, 전년 동기 대비 -5.3백만 달러에서 개선되었다.비-GAAP 순소득은 35.8백만 달러로, 전년 동기 대비 49% 증가했다.2025년 10월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 87.9백만 달러이며, 회사의 회전 신용 시설에서 203.5백만 달러가 미지급 상태이다.엔시노는 3분기 동안 약 140만 주의 자사주를 평균 주가 27.71달러에 매입하여 총 39.7백만 달러를 지출했다.최근 비즈니스 하이라이트로는 일본의 지역 은행과의 모기지 대출 계약 체결, 체코의 900억 달러 규모 은행과의 통합 게이트웨이 글로벌 확장 계약 체결, 미국 내 상위 50개 은행과의 상업 대출 계약 확대 등이 있다.엔시노는 2026년 1월 31일 종료되는 4분기 수익 가이던스를 총 146.75백만 달러에서 148.25백만 달러로 제시했다.구독 수익은 130.75백만 달러에서 132.25백만 달러로 예상된다.비-GAAP 운영
스노우플레이크(SNOW, Snowflake Inc. )는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 스노우플레이크가 2025년 10월 31일로 종료된 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 12억 1,290만 달러로, 전년 대비 29% 증가했다.제품 매출은 11억 5,840만 달러로, 역시 전년 대비 29% 성장했다.2025년 10월 31일 기준 순매출 유지율은 125%에 달했다.스노우플레이크는 12개월 기준 제품 매출이 100만 달러를 초과하는 고객이 688명이며, 포브스 글로벌 2000 고객이 766명에 이른다고 밝혔다.남은 성과 의무는 78억 8,000만 달러로, 전년 대비 37% 증가했다.라마스와미 CEO는 "스노우플레이크는 고객의 데이터 및 AI 전략의 초석이 되고 있으며, 실제 비즈니스에 큰 영향을 미치고 있다"고 말했다.2026 회계연도 3분기 GAAP 및 비GAAP 결과는 다음과 같다.GAAP 기준 제품 매출은 11억 5,840만 달러로, 총 매출의 96%를 차지했다.비GAAP 기준 제품 총 이익은 87억 9,165만 달러로, 총 매출의 73%에 해당한다.운영 손실은 3억 2,947만 달러로, 비GAAP 기준 운영 이익은 1억 3,131만 달러로 나타났다.스노우플레이크는 2026 회계연도 4분기 매출 가이던스를 11억 9,500만 달러에서 12억 달러로 제시하며, 연간 매출 가이던스는 44억 4,600만 달러로 설정했다.스노우플레이크의 현재 재무 상태는 매출 증가와 고객 기반 확장을 통해 긍정적인 성장세를 보이고 있으며, 남은 성과 의무 또한 증가하고 있어 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
레슬리스(LESL, Leslie's, Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 레슬리스는 2025년 10월 4일로 종료된 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.4분기 매출과 조정된 EBITDA는 가이던스 범위의 상단을 초과했다.80~90개의 저조한 성과를 보이는 매장과 하나의 물류센터를 폐쇄하여 2026 회계연도에 즉각적인 EBITDA 개선을 기대하고 있다.현재 약 168백만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, ABL에 따른 차입금은 없다.재고 효율성도 개선되어 전년 대비 약 10% 감소했다. 레슬리스의 CEO 제이슨 맥도넬은 "우리는 4분기 매출과 조정된 EBITDA가 이전에 설정한 가이던스 범위의 상단을 초과했으며, 레슬리스의 운영을 개선하고 재정 회복의 명확한 경로를 설정하기 위해 80~90개의 저조한 매장과 하나의 물류센터를 폐쇄한다"고 말했다.이어 "비용 구조를 조정하고 고객 가격 가치 제안을 강화하기 위해 연간 10%의 재고 감소와 700만~1200만 달러의 직접 비용 절감을 목표로 한다"고 덧붙였다. 2025 회계연도 4분기 결과는 다음과 같다.매출은 389.2백만 달러로, 전년 동기 대비 2.2% 감소했다.비교 가능한 매출은 6.5% 감소했으며, 신규 매장에서 발생한 비비교 매출은 30만 달러였다.총 이익은 150.1백만 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 증가했으며, 총 이익률은 38.6%로 전년의 36.0%에서 증가했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 116.4백만 달러로, 전년 동기 대비 116.8백만 달러에서 소폭 감소했다.자산 손상은 183.8백만 달러로, 이 중 180.7백만 달러는 영업권에 대한 것이며, 3.1백만 달러는 저조한 매장에 대한 자산 매각 손실이다.순손실은 162.8백만 달러로, 전년 동기 대비 9.9백만 달러에서 크게 증가했다.조정된 순이익은 80만 달러로, 전년 동기 대비 440만 달러에서 감소했다.희석 손실은 주당 17.
메이시스(M, Macy's, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 메이시스가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 12월 3일, 메이시스는 2025년 11월 1일로 종료된 13주 및 39주 동안의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 99.1에 포함되어 있다.메이시스는 미국 일반적으로 인정된 회계 원칙(GAAP)에 따라 재무 결과를 보고한다.보도자료에는 소유 및 라이센스, 소유 및 라이센스 및 마켓플레이스 기준의 비교 가능한 매출 변화, 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA), 조정된 EBITDA, 핵심 조정 EBITDA, 조정된 순이익 및 조정된 희석 주당순이익과 같은 비GAAP 재무 지표가 포함되어 있다.조정된 EBITDA, 조정된 순이익 및 조정된 희석 주당순이익은 손상, 구조조정 및 기타 비용 및 부채 소멸 손실을 제외한 특정 항목을 포함한다.핵심 조정 EBITDA는 손상, 구조조정 및 기타 비용, 부채 소멸 손실 및 부동산 매각 이익을 제외한 특정 항목을 포함한다.보도자료의 마지막 부분에는 이러한 비GAAP 재무 지표와 관련된 중요한 추가 정보가 포함되어 있으며, 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무 지표와의 조정이 포함되어 있다.3분기 하이라이트로는 메이시스가 47억 달러의 순매출을 달성하여 회사의 가이던스 범위를 초과했으며, 소유 기준으로 비교 가능한 매출이 2.5% 증가하고, 소유 및 라이센스 및 마켓플레이스 기준으로 3.2% 증가하여 회사의 가이던스를 초과했다.GAAP 희석 주당순이익은 0.04달러였으며, 조정된 희석 주당순이익은 0.09달러로 회사의 이전 가이던스 범위를 초과했다.메이시스의 Reimagine 125 매장은 소유 기준으로 2.3%의 비교 가능한 매출 성장을 달성했으며, 소유 및 라이센스 기준으로 2.7%의 성장을 기록했다.블루밍데일스는 소유 기준으로 8.8%, O+L+M 기준으로 9
깃랩(GTLB, Gitlab Inc. )은 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 깃랩이 2025년 12월 2일에 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 31일로 종료된 분기의 총 수익은 2억 4,440만 달러로, 전년 대비 25% 증가했다.GAAP 운영 마진은 (5)%였으며, 비GAAP 운영 마진은 18%로 나타났다.운영 현금 흐름은 3,140만 달러였고, 비GAAP 조정 자유 현금 흐름은 2,720만 달러였다.깃랩의 CEO인 빌 스테이플스는 "더 많은 코드가 깃랩의 필요성을 증가시키고 있다"고 언급하며, 고객들이 고품질의 안전한 소프트웨어를 제공하는 데 있어 깃랩이 중요한 역할을 하고 있다고 강조했다.또한, 깃랩의 CFO인 제임스 션은 2026 회계연도 3분기 결과에 대해 25%의 연간 수익 성장률을 기록한 것에 대해 기쁘게 생각한다고 밝혔다.2026 회계연도 3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.수익은 2억 4,440만 달러로, 전년 동기 1억 9,600만 달러에서 증가했다.GAAP 총 마진은 87%였고, 비GAAP 총 마진은 89%였다.GAAP 운영 손실은 1,240만 달러였고, 비GAAP 운영 수익은 4,370만 달러였다.GAAP 순손실은 830만 달러였고, 비GAAP 순수익은 4,350만 달러였다.2026 회계연도 4분기 및 전체 회계연도에 대한 전망으로는, 4분기 수익은 2억 5,100만 달러에서 2억 5,200만 달러로 예상되며, 전체 회계연도 수익은 9억 4,600만 달러에서 9억 4,700만 달러로 예상된다.비GAAP 운영 수익은 3,800만 달러에서 3,900만 달러로 예상되며, 비GAAP 희석 순수익은 0.22달러에서 0.23달러로 예상된다.깃랩의 현재 재무 상태는 총 자산이 15억 7,084만 달러이며, 총 부채는 6억 28만 달러로 나타났다.주주 지분은 9억 67,997만 달러로, 이는 전년 대비 증가한 수치이다.깃랩은 지속 가능한 성장을 위해 전략적으로 투자하고 있으며
체크포인트소프트웨어테크놀러지스(CHKP, CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD )는 2025년 9월 30일에 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 체크포인트소프트웨어테크놀러지스가 2025년 9월 30일 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안 총 수익은 1,980.5백만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,861.3백만 달러에 비해 6% 증가했다. 이는 주로 제품 수요와 구독 서비스에 의해 주도됐다.보안 구독 수익은 893.9백만 달러로, 2024년 같은 기간의 812.0백만 달러에 비해 10% 증가했다. 구독 서비스 성과는 하모니 SASE, 하모니 이메일 및 협업, 외부 위험 관리와 같은 주요 제품의 채택에 의해 계속해서 주도되고 있으며, 연간 반복 수익(ARR)은 40% 이상 성장하고 있다.2025년 9개월 동안 GAAP 운영 비용은 1,382.3백만 달러로, 12% 증가했으며, 이는 지속적인 유기적 투자와 사이버인트 및 베리티 인수의 추가적인 영향에 의해 주도됐다. 비GAAP 운영 비용은 1,168.9백만 달러로, 9% 증가했다.GAAP 운영 소득은 598.2백만 달러로, 총 수익의 30%를 차지하며, 2024년 같은 기간의 621.7백만 달러에 비해 감소했다. 비GAAP 운영 소득은 811.6백만 달러로, 총 수익의 41%를 차지하며, 2024년 같은 기간의 791.1백만 달러에 비해 증가했다.2025년 9개월 동안 희석된 GAAP 주당 순이익은 6.81달러로, 2024년 같은 기간의 5.16달러에 비해 증가했다. 희석된 비GAAP 주당 순이익은 8.50달러로, 2024년 같은 기간의 6.45달러에 비해 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 총 현금 및 현금성 자산, 단기 투자 및 장기 이자 발생 투자액은 2,817백만 달러로, 2024년 12월 31일 기준의 2,784백만 달러에 비해 증가했다. 현금 및 현금성 자산과 단기 투자는 1,469백만 달러
레슬리스(LESL, Leslie's, Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 레슬리스는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.4분기 매출과 조정된 EBITDA는 가이던스 범위의 상단을 초과했다.레슬리스는 성과가 저조한 80~90개의 매장을 폐쇄하고 하나의 물류센터를 닫는 최적화 계획을 통해 2026 회계연도에 즉각적인 EBITDA 개선을 기대하고 있다.현재 약 1억 6,800만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, ABL에 대한 차입금은 없다.재고 효율성은 전년 대비 약 10% 감소했다.레슬리스의 CEO 제이슨 맥도넬은 "우리는 4분기 매출과 조정된 EBITDA가 이전에 설정한 가이던스 범위의 상단을 초과했으며, 레슬리스의 운영을 개선하고 재정 회복을 위한 명확한 경로를 설정하기 위해 80~90개의 저조한 매장과 하나의 물류센터를 폐쇄할 것"이라고 말했다.이어서 "비용 구조를 최적화하고 이해관계자의 신뢰를 재구축하기 위해 전략적 변혁 계획의 단계를 실행할 것"이라고 덧붙였다.2025 회계연도 4분기 결과는 다음과 같다.매출은 3억 8,920만 달러로, 전년 동기 대비 2.2% 감소했다.비교 가능한 매출은 6.5% 감소했다.총 매출 총이익은 1억 5,010만 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 증가했다.총 매출 총이익률은 38.6%로, 전년 동기 대비 2.6% 증가했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 1억 1,640만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 감소했다.자산 손상은 1억 8,380만 달러로, 이 중 1억 8,070만 달러는 영업권에 대한 손상이다.순손실은 1억 6,280만 달러로, 전년 동기 대비 손실이 증가했다.조정된 순이익은 80만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.희석 주당 손실은 17.54달러로, 전년 동기 대비 손실이 증가했다.조정된 희석 주당 이익은 0.09달러로, 전년 동기 대비 감소했다.조정된 EBITDA는 4,520만 달러로, 전년 동기
크라우드스트라이크홀딩스(CRWD, CrowdStrike Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 크라우드스트라이크홀딩스가 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 31일로 종료된 분기 동안, 크라우드스트라이크는 2억 6,500만 달러의 순 신규 연간 반복 수익(ARR)을 기록하며, 전년 대비 73% 성장률을 달성했다.종료 ARR은 49억 2,000만 달러에 도달했으며, 이는 전년 대비 23% 증가한 수치다.운영에서의 현금 흐름은 3억 9,800만 달러로 기록되었고, 3분기 자유 현금 흐름은 2억 9,600만 달러에 달했다.또한, 팔콘 플렉스 구독 모델을 채택한 계정에서의 종료 ARR은 13억 5천만 달러를 초과하며, 전년 대비 200% 이상 성장했다.크라우드스트라이크의 창립자이자 CEO인 조지 커츠는 "크라우드스트라이크는 올바른 아키텍처, 제품 및 실행을 통해 안전한 AI 변환을 가능하게 한다"고 말했다.CFO인 버트 포드베레는 "우리는 모든 지표에서 기대치를 초과하는 뛰어난 3분기 결과를 달성했다"고 덧붙였다.3분기 총 수익은 12억 3,400만 달러로, 전년 대비 22% 증가했으며, 구독 수익은 11억 7,000만 달러로 21% 증가했다.연간 반복 수익(ARR)은 2025년 10월 31일 기준으로 49억 2,000만 달러로, 이 중 2억 6,530만 달러가 이번 분기에 추가된 순 신규 ARR이다.구독 총 이익률은 GAAP 기준으로 78%였으며, 비 GAAP 기준으로는 81%였다.운영 손실은 GAAP 기준으로 6,940만 달러였고, 비 GAAP 기준으로는 2억 6,460만 달러의 이익을 기록했다.크라우드스트라이크의 GAAP 순손실은 3,400만 달러였으며, 비 GAAP 기준으로는 2억 4,540만 달러의 순이익을 기록했다.현금 및 현금성 자산은 48억 달러에 달했다.크라우드스트라이크는 2026 회계연도 4분기 및 전체 연도에 대한 가이던스를
마벨테크놀러지그룹(MRVL, Marvell Technology, Inc. )은 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 마벨테크놀러지그룹(이하 마벨)은 2025년 12월 2일 보도자료를 통해 2026 회계연도 3분기(2025년 11월 1일 종료) 재무 결과를 발표했다.3분기 순수익은 20억 7천 5백만 달러로, 이는 전년 대비 37% 증가한 수치이며, 회사의 가이던스 중간값보다 1천 5백만 달러 높은 수치다.3분기 총 매출 총이익률은 GAAP 기준 51.6%, 비GAAP 기준 59.7%로 보고됐다.희석 주당 순이익은 GAAP 기준 2.20 달러, 비GAAP 기준 0.76 달러로 나타났다.마벨의 GAAP 순이익은 19억 1천만 달러로, 희석 주당 2.20 달러에 해당하며, 비GAAP 순이익은 6억 5천 5백만 달러로, 희석 주당 0.76 달러로 집계됐다.운영에서 발생한 현금 흐름은 5억 8천 2백 30만 달러로 보고됐다.마벨의 CEO인 맷 머피는 "마벨은 3분기 매출 20억 7천 5백만 달러를 기록하며 가이던스를 초과 달성했다. 데이터 센터 제품에 대한 강력한 수요가 이를 이끌었다. 4분기에도 강력한 성장을 예상하고 있으며, 올해 전체 매출 성장률이 40%를 초과할 것으로 전망한다"고 밝혔다.2026 회계연도 4분기 재무 전망에 따르면, 순수익은 22억 달러로 예상되며, 총 매출 총이익률은 GAAP 기준 51.1%에서 52.1%로, 비GAAP 기준 58.5%에서 59.5%로 예상된다.GAAP 운영 비용은 약 7억 4천 1백만 달러로, 비GAAP 운영 비용은 약 5억 1천 5백만 달러로 예상된다.기본 가중 평균 주식 수는 8억 5천만 주로, 희석 가중 평균 주식 수는 8억 5천 7백만 주로 예상된다.GAAP 희석 주당 순이익은 0.36 달러로, 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.79 달러로 예상된다.마벨은 2025년 12월 2일 오후 1시 45분(태평양 표준시)에 3분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다. 이 콜은
오마이홈(OMH, Ohmyhome Ltd )은 2025년 상반기에 48.9% 성장했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 오마이홈은 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 상반기 동안 오마이홈의 수익은 670만 싱가포르 달러(520만 미국 달러)로, 2024년 같은 기간의 450만 싱가포르 달러에 비해 49% 증가했다.이 성장은 부동산 관리 서비스와 신흥 및 기타 서비스의 성과 향상에 의해 주도됐다.총 매출 성장률은 36%로, 부동산 관리 서비스의 수익이 증가했으며, 신흥 및 기타 서비스는 148% 증가했다.총 매출 총이익은 25% 증가했으며, 중개 서비스의 총 이익률은 49%로 유지됐고, 부동산 관리 서비스는 27%에서 31%로 소폭 증가했으며, 신흥 및 기타 서비스는 28%에서 21%로 소폭 감소했다.EBITDA 손실은 190만 싱가포르 달러(140만 미국 달러)로, EBITDA 손실률은 -44%에서 -29%로 감소했다.순손실은 240만 싱가포르 달러(170만 미국 달러)로, 희석 주당 손실은 0.07 미국 달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 630만 싱가포르 달러(490만 미국 달러)로, 2024년 12월 31일에 비해 520만 싱가포르 달러 증가했다.유동 자산은 290% 증가하여 760만 싱가포르 달러(600만 미국 달러)에 달했으며, 유동 부채는 50% 증가하여 320만 싱가포르 달러(250만 미국 달러)로 증가했다.총 자산은 14% 증가하여 1230만 싱가포르 달러(960만 미국 달러)에 도달했으며, 총 부채는 5% 감소하여 430만 싱가포르 달러(330만 미국 달러)로 감소했다.오마이홈은 2023년 10월 6일에 Simply Sakal Pte. Ltd.의 100% 지분을 인수하여 부동산 관리 서비스로 사업을 확장했다.인수로 인해 발생한 영업권은 221만 싱가포르 달러(167만 미국 달러)로, 고객 관계와 관련된 무형 자산의 공정 가치는 194만 싱가포르 달러(147만 미국 달러)로
박스(BOX, BOX INC )는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 박스는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기의 수익은 3억 1,100만 달러로, 전년 대비 9% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 8% 증가했다.남은 성과 의무는 15억 달러로, 전년 대비 18% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 19% 증가했다.GAAP 운영 마진은 8.3%였고, 비GAAP 운영 마진은 28.6%였다.GAAP 기준 주당 순이익은 0.05 달러였고, 비GAAP 기준 주당 순이익은 0.31 달러였다.박스는 1억 5천만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 새롭게 발표했다. 박스의 공동 창립자이자 CEO인 아론 레비는 "우리의 강력한 3분기 성과는 기업들이 AI 기반의 지능형 콘텐츠 관리 플랫폼으로서 박스를 얼마나 빠르게 수용하고 있는지를 증명한다"고 말했다.CFO인 딜런 스미스는 "3분기 결과는 수익과 청구액이 우리의 가이던스를 초과하는 강력한 실행을 보여준다"고 언급했다.2026 회계연도 3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.수익은 3억 1,100만 달러로, 전년 대비 9% 증가했다.남은 성과 의무는 15억 달러로, 전년 대비 18% 증가했다.청구액은 2억 9,600만 달러로, 보고된 바와 동일하게 12% 증가했다.GAAP 총 이익은 2억 3,950만 달러로, 수익의 79.6%에 해당하며, 비GAAP 총 이익은 2억 4,610만 달러로, 수익의 81.7%에 해당한다.GAAP 운영 소득은 2,510만 달러로, 수익의 8.3%에 해당하며, 비GAAP 운영 소득은 8,610만 달러로, 수익의 28.6%에 해당한다.박스는 2026 회계연도 4분기 수익이 약 3억 4백만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 9% 증가할 것으로 보인다.GAAP 운영 마진은 약 11%로 예상되며, 비GAAP 운영 마진은 약 30%로 예상된다.GAAP 기준 주당 순이익은 약 0.06 달러로 예상되며, 비GAAP 기준