시스코(SYY, SYSCO CORP )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했고, FY26 가이던스를 재확인했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 시스코가 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2026 회계연도 1분기는 2025년 9월 27일에 종료됐다.주요 재무 결과는 다음과 같다.매출은 3.2% 증가하여 211억 달러에 달했으며, 미국 식품 서비스 부문 물량은 0.1% 증가했다.총 이익은 3.9% 증가하여 39억 달러에 이르렀고, 운영 이익은 1.0% 감소하여 8억 달러로 집계됐다.조정된 운영 이익은 2.9% 증가하여 8억 9,800만 달러에 달했다.순이익은 2.9% 감소하여 4억 7,600만 달러로 나타났고, 조정된 순이익은 2.0% 증가하여 5억 5,100만 달러에 이르렀다.EBITDA는 3.1% 감소하여 10억 달러로 집계됐으며, 조정된 EBITDA는 0.1% 증가하여 11억 달러에 달했다.주당 순이익(EPS)은 0.99달러로 변동이 없었고, 조정된 EPS는 5.5% 증가하여 1.15달러에 이르렀다.시스코의 CEO인 케빈 하우리컨은 "2026 회계연도의 시작이 매우 긍정적이며, 매출 성과, 마진 관리 및 공급망 운영에서의 개선이 두드러진다. 1분기 조정된 EPS 성과는 기대를 초과했으며, 이는 지역 비즈니스의 강력한 개선에 힘입은 것이다"라고 말했다.또한, 그는 "1분기 실적에는 물량 개선, 총 이익률 확대 및 비용 통제가 포함되어 있으며, 이는 현재의 거시 경제 환경에서 운영 실행에 대한 집중을 반영한다"고 덧붙였다.시스코는 2026 회계연도 전체 매출 성장률을 3%에서 5%로, 조정된 EPS 성장률을 1%에서 3%로 예상하고 있으며, 이는 2025 회계연도의 낮은 인센티브 보상으로 인한 약 1억 달러의 부정적 영향을 포함한다.이 영향을 제외하면, 시스코는 EPS 성장률을 약 5%에서 7%로 재확인했다.2025 회계연도에 종료된 시스코의 총 자산은 270억 달러로, 현금 및 현금성 자산은 8억 4,400만 달러에 달
페이팔(PYPL, PayPal Holdings, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 페이팔이 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안, 페이팔의 순수익은 84억 1,700만 달러로 7% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 6% 증가했다.거래 마진 달러는 39억 7,100만 달러로 6% 증가했으며, 고객 잔액에 대한 이자를 제외한 거래 마진 달러는 36억 달러로 7% 증가했다.GAAP 운영 수익은 15억 2,000만 달러로 9% 증가했으며, 비GAAP 운영 수익은 16억 8,000만 달러로 6% 증가했다.GAAP 운영 마진은 18.1%로 33bp 증가했으며, 비GAAP 운영 마진은 18.6%로 19bp 감소했다.GAAP 주당순이익(EPS)은 1.30달러로 32% 증가했으며, 비GAAP EPS는 1.34달러로 12% 증가했다.총 결제량(TPV)은 4,580억 8,800만 달러로 8% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 7% 증가했다.결제 거래 수는 63억 3,100만 건으로 5% 감소했으나, 결제 서비스 제공업체 거래를 제외할 경우 7% 증가했다.활성 계정 수는 4억 3,800만 개로 1% 증가했으며, 순차적으로는 0.1% 증가했다.운영 활동으로부터의 현금 흐름은 20억 달러, 자유 현금 흐름은 17억 1,800만 달러였다.2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 투자 총액은 144억 달러였으며, 부채는 114억 달러였다.페이팔은 2025년 12월 10일에 주당 0.14달러의 현금 배당금을 지급할 것이라고 발표했다.이는 비GAAP 순이익의 10%에 해당하는 목표 배당 비율을 나타낸다.페이팔은 앞으로도 분기별로 현금 배당금을 지급할 계획이다.현재 페이팔의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 전체 연간 가이던스를 상향 조정하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
랩코프홀딩스(LH, LABCORP HOLDINGS INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 연간 가이드라인을 업데이트했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 랩코프홀딩스가 2025년 3분기 실적을 발표하고 연간 가이드라인을 업데이트했다.2025년 3분기와 2024년 3분기를 비교한 결과, 매출은 35억 6,350만 달러로, 32억 8,200만 달러에서 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 3.12달러로, 2.00달러에서 상승했으며, 조정된 EPS는 4.18달러로, 3.50달러에서 증가했다.연간 가이드라인은 매출 성장률을 7.4%에서 8.0%로 조정했으며, 조정된 EPS 범위는 16.15달러에서 16.50달러로 설정됐다.자유 현금 흐름은 11억 7,000만 달러에서 12억 9,000만 달러로 조정됐다.랩코프홀딩스는 여러 건강 시스템 및 지역 실험실과 전략적 계약을 체결했으며, 종양학 및 신경학 분야의 고성장 전문 테스트 영역에서 사업을 발전시켰다.또한, 랩코프 테스트 파인더와 새로운 디지털 병리학, 세포학 및 미생물학 기능을 도입했다.랩코프홀딩스는 2025년 10월 8일, 주당 0.72달러의 분기 배당금을 발표했으며, 2025년 12월 11일에 지급될 예정이다.2025년 3분기 동안 랩코프홀딩스는 2,500만 달러의 자사주 매입을 실시했다.2025년 9월 30일 기준으로 랩코프홀딩스의 현금 및 현금성 자산은 5억 9,800만 달러이며, 총 부채는 55억 8,000만 달러에 달한다.랩코프홀딩스는 2025년 3분기 동안 2억 7,200만 달러의 운영 현금 흐름을 기록했으며, 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산은 1조 8,261억 6,000만 달러에 달한다.현재 랩코프홀딩스는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
NXP세미컨덕터(NXPI, NXP Semiconductors N.V. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 NXP세미컨덕터가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 28일 종료된 3개월 동안의 매출은 31억 7,300만 달러로, 전년 동기 대비 2.4% 감소했다.같은 기간 동안 총 매출원가는 13억 8,600만 달러로, 총 이익은 17억 8,700만 달러로 집계됐다.연구개발비는 5억 7,500만 달러, 판매 및 관리비는 2억 8,600만 달러로 나타났다.운영 수익은 8억 9,300만 달러로, 전년 동기 대비 30% 증가했다.세전 수익은 7억 9,500만 달러로, 세금 비용은 1억 4,800만 달러로 집계됐다.순이익은 6억 4,600만 달러로, 주주에게 귀속된 순이익은 6억 3,100만 달러였다.주당 순이익은 기본 기준으로 2.50달러, 희석 기준으로 2.48달러로 나타났다.2025년 9개월 동안의 매출은 89억 3,400만 달러로, 전년 동기 대비 6% 감소했다.NXP세미컨덕터는 2025년 10월 24일 Aviva Links의 100% 인수를 완료했으며, 10월 27일 Kinara, Inc.의 100% 인수도 완료했다.이 두 인수는 NXP의 자동차 네트워킹 솔루션을 확장하는 데 기여할 것으로 기대된다.NXP세미컨덕터의 현금 및 현금성 자산은 34억 5,400만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 32억 9,200만 달러에서 증가했다.또한, NXP세미컨덕터는 2025년 3분기 동안 주주에게 2억 5,600만 달러의 배당금을 지급했다.현재 NXP세미컨덕터의 총 부채는 122억 3,500만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 108억 5,400만 달러에서 증가했다.NXP세미컨덕터는 향후 12개월 동안 운영 자금 및 자본 지출을 충당할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
큐리그닥터페퍼(KDP, Keurig Dr Pepper Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리그닥터페퍼가 2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 4,306백만 달러로, 전년 동기 대비 10.7% 증가했다.매출 증가의 주요 요인은 음료 판매 증가와 가격 인상에 따른 것으로 분석된다.매출원가는 1,966백만 달러로, 12.3% 증가했으며, 이는 원자재 가격 상승과 생산성 변화에 기인한다.총 이익은 2,340백만 달러로, 9.3% 증가했으며, 판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 1,344백만 달러로 8.0% 증가했다.운영 이익은 995백만 달러로, 10.3% 증가했다.순이익은 662백만 달러로, 7.5% 증가했으며, 주당 순이익(EPS)은 0.49달러로, 8.9% 증가했다.세그먼트별로 살펴보면, 미국 리프레시먼트 음료 부문은 2,735백만 달러의 매출을 기록하며 14.4% 증가했으며, 미국 커피 부문은 991백만 달러로 1.5% 증가했다.국제 부문은 580백만 달러로 10.5% 증가했다.큐리그닥터페퍼는 JDE Peet's 인수와 관련하여 2025년 8월 24일 인수 계약을 체결했으며, 이 인수는 2026년 상반기에 완료될 예정이다.인수 자금 조달을 위해 162억 유로 규모의 브릿지 크레딧 계약을 체결했으며, 이 계약은 2025년 9월 30일 현재 전액 사용 가능하다.회사는 또한 2025년 10월 26일 JV 투자 약정서를 체결하여 40억 달러 규모의 전략적 소수 지분 투자를 받을 예정이다.이 자금은 JDE Peet's 인수 자금의 일부로 사용될 예정이다.큐리그닥터페퍼의 현재 재무 상태는 안정적이며, 향후 인수 및 분할 계획에 따라 더욱 강화될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브라운&브라운(BRO, BROWN & BROWN, INC. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라운&브라운이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 2025년 3분기 동안 총 수익은 1,606백만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,186백만 달러에 비해 35.4% 증가했다.이 중 핵심 수수료와 수수료 수익은 1,477백만 달러로, 2024년의 1,128백만 달러에 비해 30.9% 증가했다.또한, 이 기간 동안 이익 공유 수수료는 73백만 달러로, 2024년의 27백만 달러에 비해 170.4% 증가했다.2025년 3분기 동안 총 비용은 1,295백만 달러로, 2024년의 869백만 달러에 비해 49.0% 증가했다.직원 보상 및 복리후생 비용은 793백만 달러로, 2024년의 607백만 달러에 비해 30.6% 증가했다.기타 운영 비용은 276백만 달러로, 2024년의 165백만 달러에 비해 67.3% 증가했다.세전 소득은 311백만 달러로, 2024년의 317백만 달러에 비해 1.9% 감소했다.세금 비용은 82백만 달러로, 2024년의 78백만 달러에 비해 5.1% 증가했다.비지배 지분을 제외한 순이익은 227백만 달러로, 2024년의 234백만 달러에 비해 3.0% 감소했다.2025년 9월 30일 기준으로 브라운&브라운의 총 자산은 29,354백만 달러이며, 총 부채는 7,728백만 달러로 나타났다.이 회사는 2025년 3분기 동안 37건의 인수합병을 완료했으며, 이로 인해 총 7,659백만 달러의 현금을 지출했다.브라운&브라운의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3분기 동안의 수익 증가와 함께 인수합병을 통한 성장 전략이 긍정적인 결과를 가져오고 있다.그러나 증가한 부채와 비용이 향후 수익성에 미치는 영향에 대한 우려도 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고
유나이티드파슬서비스(UPS, UNITED PARCEL SERVICE INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 유나이티드파슬서비스는 2025년 9월 30일 종료된 분기의 운영 결과 및 재무 상태에 대한 정보를 포함한 보도자료를 발표했다.이번 분기 유나이티드파슬서비스의 총 수익은 214억 1,500만 달러로, 전년 동기 대비 8억 3,000만 달러 감소했다.운영 이익은 18억 4,000만 달러로, 전년 동기 대비 1억 8,100만 달러 감소했다.순이익은 13억 1,100만 달러로, 전년 동기 대비 2억 2,800만 달러 감소했다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 1.55달러로, 전년 동기 대비 0.25달러 감소했다.유나이티드파슬서비스의 미국 내 패키지 부문 수익은 142억 2,000만 달러로, 전년 동기 대비 2.6% 감소했다.운영 이익은 6억 3,000만 달러로, 전년 동기 대비 28.5% 감소했다.국제 패키지 부문은 46억 7,300만 달러의 수익을 기록하며 5.9% 증가했으며, 운영 이익은 6억 7,600만 달러로 15.3% 감소했다.공급망 솔루션 부문은 25억 2,200만 달러의 수익을 기록하며 22.1% 감소했으며, 운영 이익은 5억 2,500만 달러로 52.6% 증가했다. 유나이티드파슬서비스는 2025년 4분기 수익이 약 240억 달러에 이를 것으로 예상하며, 비GAAP 조정 운영 마진은 약 11.0%에서 11.5% 사이가 될 것으로 전망하고 있다.2025년 전체 연도에 대한 자본 지출은 약 35억 달러, 배당금 지급은 약 55억 달러로 예상하고 있으며, 유효 세율은 약 23.75%로 예상하고 있다.유나이티드파슬서비스는 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산이 713억 9,200만 달러, 총 부채는 558억 4,000만 달러로 보고했다.주주 지분은 158억 4,800만 달러로 집계되었다.유나이티드파슬서비스는 2025년 3분기 동안 1,243만 개의 패키지를 처리했으며, 평균 일일 패키
컨플루언트(CFLT, Confluent, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨플루언트가 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 298.5백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 19% 증가한 수치다.구독 수익은 286.3백만 달러로, 19% 증가했으며, 서비스 수익은 12.2백만 달러로 18% 증가했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산이 28억 7,710만 달러에 달하며, 총 부채는 17억 5,815만 달러로 나타났다.주주 자본은 11억 1,895만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.운영 비용은 30억 4,877만 달러로, 연구 및 개발 비용이 12억 1,758만 달러, 판매 및 마케팅 비용이 14억 2,822만 달러, 일반 관리 비용이 4억 29만 달러로 집계됐다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1,487명의 고객이 연간 10만 달러 이상의 반복 수익을 창출하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치다.회사는 향후에도 고객 기반을 확장하고, 기존 고객의 소비를 증가시키기 위해 지속적으로 투자할 계획이다.그러나, 글로벌 경제 불확실성과 IT 지출에 대한 고객의 신중함이 매출 성장에 영향을 미칠 수 있다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 22억 1,62만 달러의 운영 현금을 기록했으며, 이는 고객으로부터의 수익 증가에 기인한다.그러나, 2억 1,6백만 달러의 순손실을 기록하며, 누적 적자는 22억 5,244만 달러에 달했다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 연구 및 개발, 판매 및 마케팅에 대한 투자를 확대할 계획이다.그러나, 이러한 투자로 인해 단기적으로는 손실이 발생할 수 있다.결론적으로, 컨플루언트는 2025년 3분기 동안 긍정적인 실적을 기록했지만, 글로벌 경제 상황과 고객의 IT 지출 패턴에 따라 향후 성장에 대한 불확실성이 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
어질리시스(AGYS, AGILYSYS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 어질리시스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.보고서에 따르면, 어질리시스의 총 수익은 79,299천 달러로, 전년 동기 대비 16.1% 증가했다.제품 수익은 10,095천 달러로 4.1% 감소했으나, 구독 및 유지보수 수익은 50,955천 달러로 23.0% 증가했다.전문 서비스 수익은 18,249천 달러로 11.8% 증가했다.총 매출 원가는 30,332천 달러로, 전년 동기 대비 21.0% 증가했다.총 매출 총이익은 48,967천 달러로 13.3% 증가했으며, 매출 총이익률은 61.7%로 감소했다.운영 비용은 34,820천 달러로, 전년 동기 대비 8.7% 증가했다.운영 소득은 14,147천 달러로, 전년 동기 대비 242.9% 증가했다.순이익은 11,710천 달러로, 전년 동기 대비 759.5% 증가했다.또한, 어질리시스는 2025년 6월 30일 기준으로 28,042,508주가 발행된 상태임을 보고했다.어질리시스는 2025년 8월 20일에 Book4Time을 인수하여, 고객 기반을 확장하고 솔루션을 강화할 계획이다.현재 어질리시스의 현금 및 현금성 자산은 59,336천 달러로, 유동성 확보에 문제가 없음을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
웨스턴유니언(WU, Western Union CO )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴유니언이 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 1,032.6백만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,036.0백만 달러와 비교해 0%의 변화를 보였다.2025년 9개월 누적 매출은 3,042.3백만 달러로, 2024년의 3,151.5백만 달러에 비해 3% 감소했다.서비스 비용은 643.2백만 달러로 지난해의 653.6백만 달러에 비해 2% 감소했으며, 총 비용은 830.7백만 달러로 지난해의 871.1백만 달러에서 5% 줄어들었다.운영 이익은 201.9백만 달러로, 지난해의 164.9백만 달러에 비해 22% 증가했다.기타 수익/(비용) 항목에서는 이자 수익이 2.4백만 달러, 이자 비용이 37.0백만 달러로 각각 기록되었으며, 총 기타 비용은 34.3백만 달러로 지난해의 29.2백만 달러에 비해 17% 증가했다.세전 소득은 167.6백만 달러로, 지난해의 135.7백만 달러에 비해 24% 증가했으며, 순이익은 139.6백만 달러로 지난해의 264.8백만 달러에 비해 47% 감소했다.주당 순이익은 기본 및 희석 기준 모두 0.43달러로, 지난해의 0.78달러에 비해 45% 감소했다.웨스턴유니언의 2025년 9월 30일 기준 자산은 7,784.0백만 달러로, 2024년 12월 31일의 8,370.5백만 달러에서 감소했다.부채는 6,858.6백만 달러로, 지난해의 7,401.6백만 달러에서 줄어들었다.웨스턴유니언은 2025년 4월 1일자로 개정된 보충 인센티브 저축 계획을 통해 직원들에게 추가적인 재정적 혜택을 제공하고 있으며, 이 계획은 특정 고위 경영진 및 고소득 직원들을 위한 것으로, ERISA의 요구 사항을 준수하고 있다.현재 웨스턴유니언은 2025년 10월 17일 기준으로 317,844,905주의 보통주가 발행되어 있으며, 향후에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
맨하탄브릿지캐피탈(LOAN, MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 맨하탄브릿지캐피탈이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 약 2,036,000달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2,313,000달러에 비해 277,000달러, 즉 12.0% 감소한 수치다.수익 감소는 주로 대출금 감소와 신규 대출 원가 감소에 기인한다.2025년 3분기 동안의 이자 수익은 약 1,770,000달러였으며, 이는 2024년의 1,953,000달러에서 감소했다.또한, 대출 원가 수수료는 265,000달러로, 2024년의 360,000달러에서 줄어들었다.회사의 이자 및 자산 비용은 2025년 3분기 동안 약 422,000달러로, 2024년의 537,000달러에 비해 115,000달러, 즉 21.4% 감소했다.이는 SOFR 금리의 하락과 관련된 대출 금액 감소에 따른 것이다.일반 관리 비용은 414,000달러로, 2024년의 380,000달러에 비해 34,000달러, 즉 8.9% 증가했다.2025년 3분기 동안 순이익은 약 1,202,000달러로, 2024년의 1,399,000달러에 비해 197,000달러, 즉 14.1% 감소했다.이는 수익 감소에 기인한 것으로, 이자 비용 감소로 일부 상쇄되었다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 약 186,000달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 178,000달러에 비해 증가한 수치다.운영 활동에서의 순 현금 흐름은 약 3,806,000달러로, 2024년의 3,661,000달러에 비해 증가했다.회사는 현재 32.5백만 달러의 신용 한도를 제공하는 웹스터 신용 라인을 보유하고 있으며, 이자율은 약 7.8%로, 이는 2025년 9월 30일 기준이다.또한, 회사는 6%의 선순위 담보 노트를 발행했으며, 이 노트는 2026년 4월 22일에 만기가 도래한다.회사는 앞으로
베이커휴즈(BKR, Baker Hughes Co )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 베이커휴즈가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안 회사는 총 매출 70억 달러를 기록했다. 이는 2024년 3분기 대비 1% 증가한 수치다.산업 및 에너지 기술(IET) 부문은 15% 증가한 33억 7천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 가스 기술 장비와 서비스의 강력한 성장에 기인한다. 반면, 유전 서비스 및 장비(OFSE) 부문은 8% 감소한 36억 3천만 달러의 매출을 기록했다.순이익은 6억 1천만 달러로, 2024년 3분기 대비 20% 감소했다. 이는 특정 주식의 시장 가치 조정 감소, 거래 비용 증가, 생산성 저하 등이 원인이다.회사는 차트 인더스트리(Chart Industries, Inc.) 인수와 관련하여 2025년 10월 6일 주주들의 승인을 받았으며, 2026년 중반에 인수가 완료될 것으로 예상하고 있다. 또한, 2025년 8월 7일에는 컨티넨탈 디스크(CDC) 인수를 완료했으며, 정밀 센서 및 계측 사업부의 매각과 서브시 및 표면 압력 제어 사업부의 합작 투자 설립도 순조롭게 진행되고 있다.2025년 3분기 동안 주주에게 2억 2천7백만 달러를 배당금으로 지급했다. 회사는 앞으로도 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요 증가를 기대하고 있으며, 탄소 배출 감소를 위한 다양한 기술 개발에 집중할 계획이다.2025년 9월 30일 기준으로 베이커휴즈의 현금 및 현금성 자산은 26억 9천3백만 달러로, 2024년 12월 31일의 33억 6천4백만 달러에서 감소했다. 회사는 30억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 이 시설에 대한 차입은 없었다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 986,773,882주가 발행된 클래스 A 보통주를 보유하고 있다. 회사의 재무 상태는 안정적이며, 앞으로의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있다
램리서치(LRCX, LAM RESEARCH CORP )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 램리서치가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 28일 종료된 분기 동안 회사는 총 수익 53억 2,417만 달러를 기록했다. 이는 2024년 같은 기간의 41억 6,797만 달러에 비해 28% 증가한 수치다.매출원가는 26억 3,929만 달러로, 전년 동기 21억 6,529만 달러에 비해 증가했다. 총 매출 총이익은 26억 8,487만 달러로, 전년 동기 20억 26만 달러에 비해 증가했다.연구개발비는 5억 7,644만 달러로, 4억 9,535만 달러에서 증가했다. 판매, 일반 및 관리비는 2억 7,934만 달러로, 2억 4,312만 달러에서 증가했다.운영이익은 18억 2,908만