차지포인트홀딩스(CHPT, ChargePoint Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 차지포인트홀딩스(증권 코드: CHPT)는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 분기의 매출은 9,900만 달러로, 가이던스 범위의 상단에 해당한다.GAAP 기준 총 매출 총이익률은 31%로 증가했고, 비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 33%로 증가했다.구독 매출은 4,000만 달러로, 전년 대비 10% 성장했다.차지포인트는 이튼과 협력하여 새로운 모듈형 익스프레스 DC 고속 충전 아키텍처를 발표하고, 공동 시장 진출 전략을 운영화했다.차지포인트의 CEO인 릭 윌머는 "2분기 동안 차지포인트의 운영 우수성에 대한 집중이 총 매출 총이익률과 현금 관리에서 의미 있는 개선을 가져왔다. 혁신을 제공하겠다. 우리의 약속이 긍정적인 시장 반응을 얻고 있는 새로운 제품으로 이어지고 있다"고 말했다.2026 회계연도 2분기 재무 개요에 따르면, 매출은 9,860만 달러로, 전년 동기 대비 9% 감소했고, 네트워크 충전 시스템 매출은 5,040만 달러로, 전년 동기 대비 21% 감소했다.구독 매출은 3,990만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.GAAP 기준 운영 비용은 8,970만 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했고, 비GAAP 기준 운영 비용은 5,860만 달러로, 전년 동기 대비 12% 감소했다.GAAP 기준 순손실은 6,620만 달러로, 전년 동기 대비 4% 감소했고, 비GAAP 기준 세전 순손실은 3,190만 달러로, 전년 동기 대비 26% 감소했다.2025년 7월 31일 기준으로 차지포인트의 현금 및 현금성 자산은 1억 9,450만 달러이며, 1억 5,000만 달러의 회전 신용 시설은 미사용 상태다.차지포인트는 2028년까지 부채 만기가 없다.2025년 7월 31일 기준으로 약 2,300만 주의 보통주가 발행되어 있다.차지포인트는
세일즈포스(CRM, Salesforce, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 세일즈포스는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 분기의 매출은 102억 3천 6백만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 9% 증가했다.구독 및 지원 매출은 97억 6천 9백만 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 9% 증가했다.현재 남아있는 성과 의무는 294억 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 10% 증가했다.세일즈포스의 GAAP 운영 마진은 22.8%였고, 비-GAAP 운영 마진은 34.3%였다.주주에게는 26억 달러를 반환했으며, 이 중 22억 달러는 자사주 매입에 사용되었고, 3억 9천 9백만 달러는 배당금으로 지급되었다.세일즈포스는 기존 자사주 매입 프로그램에 200억 달러를 추가하여 총 500억 달러로 늘렸다.세일즈포스의 CEO인 마크 베니오프는 "우리는 올해 상반기를 마무리하며 뛰어난 분기를 기록했으며, 매출, 마진, 현금 흐름 및 cRPO에서 강력한 성과를 보였다. 2026 회계연도가 기록적인 해가 될 것으로 예상하며, 운영 현금 흐름은 거의 150억 달러에 이를 것"이라고 말했다.비즈니스 하이라이트로는 데이터 클라우드와 AI의 연간 반복 수익이 12억 달러를 초과하며, 전년 대비 120% 증가했다.세일즈포스는 에이전트포스 출시 이후 12,500건 이상의 거래를 성사시켰으며, 이 중 6,000건 이상이 유료 거래였다.2분기 동안 100만 달러 이상의 거래가 60건 이상 성사되었고, 서비스 및 플랫폼은 2분기 상위 10건의 거래에 포함되었다.세일즈포스는 2026 회계연도 3분기 매출 가이던스를 102억 4천만 달러에서 102억 9천만 달러로 제시하며, 전년 대비 8%에서 9% 증가할 것으로 예상하고 있다.연간 매출 가이던스는 411억 달러에서 413억 달러로
달러트리(DLTR, DOLLAR TREE, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 달러트리의 2025년 2분기 실적이 발표됐다.2025년 8월 2일 종료된 분기 동안, 회사는 총 매출 4,566.8백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 12.3% 증가한 수치다.이 중, 기존 매장 매출은 6.5% 증가했으며, 신규 매장 매출은 318.7백만 달러에 달한다.총 매출은 4,570.4백만 달러로, 기타 수익 3.6백만 달러가 포함된다.매출원가는 2,996.7백만 달러로, 총 매출의 65.6%를 차지한다.매출총이익은 1,570.1백만 달러로, 매출총이익률은 34.4%다.판매, 일반 및 관리비용은 1,350.7백만 달러로, 총 매출의 29.6%를 차지한다.운영이익은 231.0백만 달러로, 총 매출의 5.1%에 해당한다.계속 운영에서의 세전 이익은 208.6백만 달러로, 세금 비용은 53.1백만 달러다.계속 운영에서의 순이익은 155.5백만 달러로, 주당 순이익은 0.75달러다.또한, 회사는 2025년 7월 5일에 패밀리 달러 사업을 10억 750만 달러에 매각했으며, 이로 인해 약 800백만 달러의 현금을 확보했다.이 매각은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 장기 부채는 24억 5천만 달러이며, 15억 달러의 신용 한도가 남아있다.2025년 8월 2일 기준으로, 회사는 203,967,842주가 발행되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시그넷쥬얼러스(SIG, SIGNET JEWELERS LTD )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 시그넷쥬얼러스(이하 '회사')는 2025년 8월 2일 종료된 13주 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 15억 3,510만 달러로, 전년 동기 대비 4,410만 달러, 즉 3.0% 증가했다.같은 매장 매출(SSS)은 2.0% 증가했으며, 상품 평균 단가는 9% 상승했다.특히, 결혼식 관련 제품은 4%, 패션 제품은 12% 증가했다.운영 수익은 280만 달러로, 지난해 같은 분기 1억 9,090만 달러의 손실에서 개선됐다.조정된 운영 수익은 8,540만 달러로, 전년 동기 6,860만 달러에서 증가했다.희석 주당 손실은 0.22달러로, 지난해 2.28달러의 손실에서 개선됐다.현재 분기의 희석 주당 손실에는 디지털 브랜드와 관련된 비현금 손상 비용 2.01달러가 포함되어 있다.조정된 희석 주당 이익(EPS)은 1.61달러로, 지난해 1.25달러에서 증가했다.회사는 2026 회계연도에 대한 가이던스를 상향 조정했으며, 이는 현재의 소비자 환경과 관련된 기대를 반영한 것이다.2026 회계연도 총 매출은 66억 7,000만 달러에서 68억 2,000만 달러로 예상되며, 조정된 운영 수익은 4억 4,500만 달러에서 5억 1,500만 달러로 증가할 것으로 보인다.회사는 2분기 동안 약 446,000주를 3,200만 달러에 재매입했으며, 연초부터 현재까지 약 250만 주를 1억 5,000만 달러에 재매입했다.이사회는 2026 회계연도 3분기 보통주에 대해 주당 0.32달러의 분기 배당금을 선언했다.회사의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 2억 8,140만 달러로, 지난해 4억 3,310만 달러에서 감소했으며, 재고는 20억 달러로 지난해와 비슷한 수준을 유지하고 있다.회사는 2025년 9월 2일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.또한, 회사는 2,600개 매장을 운영하고 있으
월마트(WMT, Walmart Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 월마트는 2025년 7월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 175,750백만 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 증가했다.순이익은 7,151백만 달러로, 전년 동기 대비 51.5% 증가했다.주당 순이익은 0.88달러로, 전년 동기 대비 57.1% 증가했다.월마트의 미국 부문 매출은 120,911백만 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 증가했으며, 국제 부문 매출은 31,201백만 달러로 5.5% 증가했다.샘스클럽 부문 매출은 23,638백만 달러로, 3.4% 증가했다.월마트는 또한 2026 회계연도에 대한 연간 배당금을 주당 0.94달러로 승인했으며, 이는 전년 대비 13% 증가한 수치다.월마트는 2025년 7월 31일 기준으로 7,972,851,122주의 보통주가 발행되었음을 보고했다.월마트는 앞으로도 고객에게 저렴한 가격을 제공하고, 지속 가능한 성장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.또한, 월마트는 공급망 문제와 인플레이션, 환율 변동 등 여러 외부 요인으로 인해 불확실성이 지속될 것으로 예상하고 있다.월마트는 이러한 도전 과제를 극복하기 위해 다양한 전략을 추진하고 있으며, 고객의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코스(KOSS, KOSS CORP )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 코스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기 및 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 매출은 308만 4,210달러로, 전년 동기 289만 3,401달러에 비해 19만 809달러, 즉 6.6% 증가했다.2025 회계연도 4분기의 순손실은 23만 2,696달러로, 전년 동기 11만 369달러의 순손실에 비해 증가했다.2025년 6월 30일로 종료된 분기의 기본 및 희석 주당 손실은 각각 0.02달러로, 전년 동기 0.01달러에 비해 증가했다.코스의 회장 겸 CEO인 마이클 J. 코스는 "이번 분기의 매출 증가는 수출 시장에서 약 49% 증가한 매출에 의해 촉진됐다. 실제로, 두 개의 주요 유럽 유통업체에 대한 매출은 100% 이상 증가했으며, 이는 주로 신제품 판매에 의해 주도됐다. 소비자 직접 판매(DTC) 시장은 전년 동기 대비 약 18% 성장했으며, 이는 신제품 출시와 광고 강화로 인한 온라인 트래픽 증가에 기인한다"고 말했다."그러나 국내 유통업체로부터의 주문 감소와 비코스 제품의 과잉 재고, 낮은 전자상거래 판매가 일부 성장을 상쇄했다." 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도의 매출은 1,262만 4,170달러로, 전년 대비 35만 9,101달러, 즉 2.9% 증가했다.2025 회계연도의 순손실은 87만 4,831달러로, 전년의 95만 911달러보다 소폭 감소했다. 기본 및 희석 주당 손실은 각각 0.09달러로, 전년의 0.10달러에 비해 감소했다.코스는 "전체 회계연도 매출은 주로 유럽 고객에 대한 매출 증가로 인해 소폭 성장했으며, 아시아 시장의 원래 장비 제조업체에 대한 매출 증가와 다양한 신규 고객의 기여도 있었다. 수출 증가분은 국내 유통업체 및 전자상거래 업체에 대한 매출 감소와 교육 부문에서의 예산 승인 대기 중인 주문 지연으로 부분적으로 상쇄
암바렐라(AMBA, AMBARELLA INC )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 캘리포니아 산타클라라에 위치한 암바렐라가 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.2026 회계연도 2분기 매출은 9,550만 달러로, 2025 회계연도 같은 기간의 6,370만 달러에 비해 49.9% 증가했다.2025년 7월 31일 종료된 6개월 동안의 매출은 1억 8,140만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 1,820만 달러에 비해 53.5% 증가했다.2026 회계연도 2분기 GAAP 기준 총 매출 총이익률은 58.9%로, 2025 회계연도 같은 기간의 60.8%에 비해 감소했다.2025년 7월 31일 종료된 6개월 동안의 GAAP 총 매출 총이익률은 59.4%로, 2024년 같은 기간의 60.8%에 비해 감소했다.2026 회계연도 2분기 GAAP 기준 순손실은 2,000만 달러로, 주당 손실은 0.47 달러였다.이는 2025 회계연도 같은 기간의 3,490만 달러 순손실, 주당 손실 0.85 달러에 비해 개선된 수치다.2025년 7월 31일 종료된 6개월 동안의 GAAP 순손실은 4,430만 달러로, 주당 손실은 1.05 달러였다.이는 2024년 같은 기간의 7,280만 달러 순손실, 주당 손실 1.78 달러에 비해 개선된 수치다.비GAAP 기준으로 2026 회계연도 2분기 총 매출 총이익률은 60.5%로, 2025 회계연도 같은 기간의 63.3%에 비해 감소했다.비GAAP 기준 순이익은 640만 달러로, 주당 순이익은 0.15 달러였다.이는 2025 회계연도 같은 기간의 550만 달러 순손실, 주당 손실 0.13 달러에 비해 개선된 수치다.2025년 7월 31일 종료된 6개월 동안의 비GAAP 순이익은 950만 달러로, 주당 순이익은 0.22 달러였다.이는 2024년 같은 기간의 1,600만 달러 순손실, 주당 손실 0.39 달러에 비해 개선된 수치다.암바렐
벌링턴스토어(BURL, Burlington Stores, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 벌링턴스토어가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 8월 2일 종료된 분기 동안, 벌링턴스토어는 총 매출 2,701,026천 달러를 기록했다.이는 2024년 같은 기간의 2,461,193천 달러에 비해 9.7% 증가한 수치다.이 매출 증가는 81개의 신규 매장 개설과 5%의 동종 매장 매출 증가에 기인한다.매출원가는 1,519,629천 달러로, 매출의 56.3%를 차지하며, 이는 2024년 2분기의 57.2%에서 감소한 수치다.매출원가의 감소는 주로 상품 마진 증가와 운송비 절감에 따른 것이다.판매, 일반 및 관리비용은 949,931천 달러로, 매출의 35.2%를 차지하며, 2024년 2분기의 35.1%에서 소폭 증가했다.이 비용의 증가는 주로 인센티브 보상 증가에 기인한다.2025년 2분기 동안 벌링턴스토어는 94,185천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 73,760천 달러에 비해 증가한 수치다.2025년 상반기 동안 총 매출은 5,201,101천 달러로, 2024년 상반기의 4,818,510천 달러에 비해 7.9% 증가했다.순이익은 195,018천 달러로, 2024년 상반기의 152,274천 달러에 비해 증가했다.벌링턴스토어는 2025년 8월 2일 기준으로 1,138개의 매장을 운영하고 있으며, 향후 5년 동안 500개의 신규 매장을 계획하고 있다.또한, 2025년에는 950백만 달러의 자본 지출을 예상하고 있다.현재 벌링턴스토어의 총 자산은 9,309,263천 달러이며, 총 부채는 2,039,305천 달러로 나타났다.이러한 재무 상태는 향후 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
배스&바디웍스(BBWI, Bath & Body Works, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 배스&바디웍스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 8월 2일 종료된 분기 동안 총 매출은 1,549백만 달러로, 2024년 2분기 대비 23백만 달러, 즉 1.5% 증가했다.북미 지역의 매출은 26백만 달러 증가했으며, 이는 거래 수와 평균 판매액의 소폭 증가에 기인한다.그러나 국제 매출은 3백만 달러 감소했다.운영 수익은 157백만 달러로, 2024년 2분기 대비 26백만 달러, 즉 13.9% 감소했다.운영 수익률은 10.2%로, 2024년 12.0%에서 감소했다.이는 리더십 전환 비용 증가로 인한 일반 관리 및 매장 운영 비용 상승이 주요 원인이다.2025년 2분기 동안 총 매출은 1,549백만 달러로, 2024년 2분기 대비 23백만 달러 증가했다.매장 매출은 1,196백만 달러로 4.9% 증가했으며, 이는 온라인 주문 후 매장 픽업(BOPIS) 주문 증가와 신규 매장 성장에 기인한다.직접 매출은 267백만 달러로 10.1% 감소했으며, 이는 BOPIS 옵션 선택 증가로 인한 것이다.총 매출 총이익은 640백만 달러로, 2024년 2분기 대비 14백만 달러 증가했으며, 매출 총이익률은 41.3%로 증가했다.일반 관리 및 매장 운영 비용은 483백만 달러로, 2024년 2분기 대비 40백만 달러 증가했다.2025년 2분기 동안 이자 비용은 68백만 달러로, 2024년 2분기 77백만 달러에서 감소했다.기타 수익은 6백만 달러로, 2024년 2분기 47백만 달러에서 감소했다.2025년 2분기 동안 세금 효과는 32.3%로, 2024년 2분기 0.9%에서 증가했다.배스&바디웍스는 2025년 2분기 동안 8.468백만 주의 자사주를 256백만 달러에 매입했으며, 2025년 3분기 배당금은 주당 0.20달러로 선언됐다.현재 배스&바디웍스의 재무 상태는 안정적이며, 운영 수익과 매출 증가에도 불구하고 리더십 전환
오토데스크(ADSK, Autodesk, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 오토데스크가 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 실적을 발표했다.2분기 매출은 17% 증가하여 17억 6,300만 달러에 달했으며, 환율 변동을 제외한 경우 18% 증가한 수치다.오토데스크의 앤드류 아나그노스트 CEO는 "10년 이상 오토데스크는 BIM, SaaS, 생성적 디자인, 그리고 현재는 생성적 AI 분야에서 혁신의 선두주자였다. 우리는 2D 및 3D 기하학, 디자인 및 제작 데이터, 복잡한 구조물, 심지어 물리적 행동을 이해하고 추론할 수 있는 산업별 기초 모델과 제품을 구축하고 있다"고 말했다.CFO인 자네시 무르자니는 "2분기는 또 강력한 분기였다. AECO 분야에서 고객들이 데이터 센터, 인프라 및 산업 건물에 대한 지속적인 투자로 혜택을 보고 있으며, 이는 상업 부문의 부진을 상쇄하고 있다. 오토데스크 스토어와 분기 동안의 청구 선형성, 선불 수익이 예상보다 강했다"고 전했다.2026 회계연도 2분기 주요 실적 지표는 다음과 같다.청구액은 16억 7,800만 달러로 전년 대비 36% 증가했으며, 매출은 17억 6,300만 달러로 17% 증가했다. GAAP 운영 마진은 25%로 2% 포인트 증가했으며, 비GAAP 운영 마진은 39%로 1% 포인트 증가했다. GAAP 주당순이익(EPS)은 1.46달러로 0.16달러 증가했으며, 비GAAP EPS는 2.62달러로 0.47달러 증가했다. 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 4억 6천만 달러로 117% 증가했으며, 자유 현금 흐름은 4억 5천 100만 달러로 122% 증가했다.제품 유형별 순매출은 디자인 부문에서 14억 7,200만 달러, 제작 부문에서 1억 9,400만 달러, 기타 부문에서 9,700만 달러로 집계되었다. 지역별 순매출은 아메리카스에서 7억 8,600만 달러, EMEA에서 6억 7,500만 달러, APAC에서 3
파이브빌로우(FIVE, FIVE BELOW, INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 파이브빌로우가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 8월 2일 기준으로, 회사의 총 매출은 1,026.8백만 달러로, 전년 동기 대비 23.7% 증가했다.이 중 비비교 매출은 98.4백만 달러 증가했으며, 비교 매출은 12.4% 증가했다.거래 수는 약 8.7% 증가했으며, 평균 거래 금액은 3.4% 증가했다.매출원가는 684.5백만 달러로, 전년 동기 대비 22.6% 증가했다.이는 매출 증가와 신규 매장 개설에 따른 점포 운영 비용 증가에 기인한다.총 매출 총이익은 342.4백만 달러로, 전년 동기 대비 26.0% 증가했으며, 매출 총이익률은 33.3%로 0.6%포인트 상승했다.판매, 일반 및 관리비용은 290.0백만 달러로, 전년 동기 대비 25.9% 증가했다.이는 신규 및 기존 매장을 지원하기 위한 점포 관련 비용 증가와 인센티브 보상 증가에 기인한다.세전 소득은 57.9백만 달러로, 전년 동기 대비 29.6% 증가했으며, 순이익은 42.8백만 달러로, 전년 동기 대비 29.6% 증가했다.2025년 2분기 동안 파이브빌로우는 1,858개의 매장을 운영하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 191개 매장이 증가한 수치다.회사는 2025년 동안 약 210백만 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이 중 약 110백만 달러는 150개의 신규 매장 개설에 사용될 예정이다.회사의 현금 및 현금성 자산은 562.7백만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.파이브빌로우는 2025년 9월까지 약 2억 2,500만 달러의 신용 한도를 보유하고 있다.회사는 향후 12개월 동안 계획된 자본 지출과 주식 매입을 위한 자금을 충분히 확보할 것으로 예상하고 있다.또한, 파이브빌로우는 2024년 동안 266,997주를 약 4천만 달러에 매입했으며, 현재 6천만 달러의 주식 매입 프로그램을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로
어반아웃피터스(URBN, URBAN OUTFITTERS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 어반아웃피터스가 2025년 8월 27일에 발표한 실적에 따르면, 2025년 7월 31일로 종료된 3개월 동안 순이익은 1억 4,390만 달러, 희석 주당 순이익은 1.58 달러에 달했다.2025년 7월 31일로 종료된 6개월 동안의 순이익은 2억 5,220만 달러, 희석 주당 순이익은 2.73 달러로 기록됐다.2025년 7월 31일로 종료된 3개월 동안 총 매출은 15억 477만 달러로, 전년 동기 대비 11.3% 증가했다.소매 부문 매출은 7.8% 증가했으며, 동기 대비 비교 가능한 소매 부문 매출은 5.6% 증가했다.소매 부문 비교 가능한 매출은 어반아웃피터스 브랜드에서의 낮은 가격 인하와 소매 및 구독 부문 매출 증가로 인해 개선됐다.2025년 7월 31일로 종료된 6개월 동안 총 매출은 28억 3,425만 달러로, 전년 동기 대비 11.0% 증가했다.소매 부문 매출은 7.1% 증가했으며, 비교 가능한 소매 부문 매출은 5.2% 증가했다.어반아웃피터스의 CEO 리차드 A. 헤인(Richard A. Hayne)은 "모든 브랜드가 긍정적인 비교 매출을 기록하며, 모든 지역에서 성공을 거두었다"고 밝혔다.또한, 2025년 7월 31일 기준으로 총 재고는 9,150만 달러 증가하여 696,199만 달러에 달했다.2025년 7월 31일 기준으로 총 자산은 47억 1,079만 달러, 총 부채는 21억 3,040만 달러로 나타났다.주주 자본은 25억 8,039만 달러로 집계됐다.어반아웃피터스는 2025년 6월 4일에 2천만 주의 자사주 매입을 승인했으며, 2025년 7월 31일 기준으로 1,470만 주가 남아있다.이번 분기 동안 27개의 새로운 소매 매장을 열었고, 4개의 매장을 폐쇄했다.어반아웃피터스는 미국, 캐나다, 유럽에 257개의 매장을 운영하고 있으며, 다양한 소비자 브랜드를 통해 라이프스타일 제품과 서비스를 제공하고 있다
얼라럼테크놀러지스(ALAR, Alarum Technologies Ltd. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표한 얼라럼테크놀러지스는 2025년 2분기 매출이 880만 달러, 순이익이 30만 달러, 조정 EBITDA가 100만 달러에 달한다고 밝혔다.얼라럼의 CEO인 샤하르 다니엘은 "이번 분기의 초점과 진전은 인공지능(AI) 분야의 주요 글로벌 플레이어들로부터 데이터에 대한 강력한 수요에 의해 주도되고 있다"고 말했다. 그는 또한 "AI 시장은 초기 성장 단계에 있으며, 이는 매우 역동적일 것으로 예상된다"고 덧붙였다.2025년 상반기 매출은 1,590만 달러로, 2024년 상반기 1,730만 달러에 비해 감소했다. 이는 특정 고객으로부터의 수요 감소에 기인한 것으로, 2025년 2분기에는 매출이 안정세를 보이며 성장 모멘텀을 나타냈다.비용 측면에서, 2025년 2분기 매출원가는 340만 달러로, 2024년 2분기 210만 달러에 비해 증가했다. 이는 대규모 데이터 수집을 요구하는 AI 기업들과의 협력에 따른 것으로, 더 높은 품질의 인프라가 필요해진 결과이다.총 매출 이익은 540만 달러로, 2024년 2분기 680만 달러에 비해 감소했다. 운영 비용은 540만 달러로, 2024년 2분기 420만 달러에 비해 증가했다. 이는 연구 개발 비용 증가에 기인한다.2025년 6월 30일 기준으로 주주 자본은 2,910만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 2,640만 달러에서 증가했다. 이는 2025년 상반기 순이익의 기여로 인한 것이다.2025년 3분기에는 약 1,280만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 78% 증가한 수치이다. 또한, 조정 EBITDA는 약 110만 달러로 예상된다.현재 얼라럼의 현금 및 현금성 자산은 약 2,500만 달러에 달하며, 이는 향후 12개월 동안의 운영 자금 및 기술 투자에 충분할 것으로 보인다. 2025