인텔리체크(IDN, Intellicheck, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 인텔리체크(주)(Nasdaq: IDN)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.2025년 2분기 총 수익은 5,123,000달러로, 2024년 같은 기간의 4,672,000달러에 비해 10% 증가했다.SaaS 수익은 10% 증가하여 5,080,000달러를 기록했으며, 2024년 같은 기간의 4,627,000달러와 비교된다.인텔리체크의 CEO인 브라이언 루이스는 "인텔리체크는 새로운 시장과 기존 시장에서의 입지를 성공적으로 확장하며 기록적인 분기를 달성했다. 특히 주요 금융 서비스 고객과의 다수의 계약 체결에 대해 매우 기쁘게 생각한다. 이러한 성공은 고객 온보딩을 가속화하고 사기를 방지하는 인텔리체크의 업계 선도적인 신원 확인 기술의 가치를 강조한다. 우리의 기술을 사용할 때 99.975%의 결정 성공률을 기록하고 있다.우리는 경쟁자가 이러한 정확성을 가지고 있다고 믿지 않는다.앞으로도 우리는 판매 및 마케팅 노력을 집중하여 성장을 지속할 것이다"라고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 860만 달러, 주주 자본은 1,800만 달러에 달한다.2025년 2분기 운영 비용은 4,898,000달러로, 2024년 같은 기간의 4,443,000달러에 비해 10% 증가했다. 운영 비용에는 각각 202,000달러와 72,000달러의 비현금 주식 보상 비용이 포함되어 있다.2025년 2분기 순손실은 251,000달러로, 2024년 같은 기간의 127,000달러의 순손실과 비교된다. 조정된 EBITDA는 75,000달러로, 2024년 같은 기간의 70,000달러의 손실에서 개선되었다. 조정된 EBITDA는 이자 및 기타 수익, 소득세, 감가상각, 비현금 주식 보상 비용 및 특정 비정기적 비용을 조정하여 계산된다. 조정된 EBITDA는 GAAP에 따라 보고된 운영 결과를 보완
킨더케어러닝컴퍼니스(KLC, KinderCare Learning Companies, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 킨더케어러닝컴퍼니스(뉴욕증권거래소: KLC)는 2025년 6월 28일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 총 수익은 700.1백만 달러로, 2024년 2분기의 689.9백만 달러에 비해 10.2백만 달러, 즉 1.5% 증가했다.조기 아동 교육 센터에서의 수익은 6.5백만 달러, 즉 1.0% 증가했으며, 이는 약 2%의 높은 수업료 인상에 기인했으나, 약 1%의 낮은 등록률로 부분적으로 상쇄됐다.방과 후 프로그램에서의 수익은 3.7백만 달러, 즉 7.5% 증가했으며, 이는 새로운 사이트 개설에 따른 것이다.운영 수익은 68.7백만 달러로, 2024년 2분기의 80.6백만 달러에 비해 11.9백만 달러, 즉 14.8% 감소했다.이는 인건비 증가로 인한 서비스 비용의 19.4백만 달러 증가에 기인한다.순이익은 38.6백만 달러로, 2024년 2분기의 28.5백만 달러에 비해 10.1백만 달러, 즉 35.2% 증가했다.이는 주로 이자 비용의 23.9백만 달러 감소에 기인한다.조정된 EBITDA는 82.4백만 달러로, 2024년 2분기의 86.3백만 달러에 비해 3.9백만 달러, 즉 4.5% 감소했다.조정된 순이익은 26.0백만 달러로, 2024년 2분기의 13.5백만 달러에 비해 증가했다.2025년 6월 28일 기준으로, 킨더케어는 1,589개의 조기 아동 교육 센터와 1,043개의 방과 후 프로그램 사이트를 운영하고 있다.2025년 전체 수익은 약 27.5억 달러에서 28억 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 약 3.1억 달러에서 3.2억 달러로 예상된다.킨더케어는 41개 주와 워싱턴 D.C.에서 다양한 유연한 아동 돌봄 솔루션을 제공하고 있다.현재 킨더케어는 119.0백만 달러의 현금 및 현금성 자산과 194.4백만 달러의 대출 가능성을 보유하고 있다
모바일인프라스트럭쳐(BEEP, Mobile Infrastructure Corp )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 모바일인프라스트럭쳐가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.CEO 스테파니 호그는 "우리의 2분기 실적은 기대에 부합하며, 여러 대형 자산에 대한 건설 및 날씨 관련 어려움에도 불구하고 전년 대비 안정적이었다"고 말했다.계약 주차량은 2분기 동안 2.5% 증가했으며, 연초 대비 6.6% 증가하여 포트폴리오의 높은 활용도를 증명했다.지속적인 사무실 복귀 및 하이브리드 근무 트렌드가 수요를 이끌었고, 신시내티의 도심 사무실 건물의 주거용 전환이 인근 위치의 활용도를 높였다.가격 경쟁이 치열하지만, 지속적인 높은 활용도는 장기적인 가격력을 가져온다.반면, 일시적인 주차량은 날씨 악화, 특별 이벤트 수 감소 및 해당 이벤트의 낮은 참석률로 인해 감소세를 보였다.호그는 "2026년에는 이벤트 센터가 재개장하고 주요 시장의 건설이 완료됨에 따라 수요가 개선될 것으로 기대한다"고 덧붙였다. 2025년 2분기 총 수익은 900만 달러로, 전년 동기 대비 3.0% 감소했다.총 재산세 및 운영 비용은 360만 달러로 2024년과 일치했다.2025년 2분기 일반 및 관리 비용은 210만 달러로, 비현금 보상 80만 달러가 포함되어 있으며, 2024년 2분기에는 290만 달러로 비현금 보상 160만 달러가 포함됐다.2025년 2분기 이자 비용은 470만 달러로, 2024년 2분기 310만 달러에서 증가했다.이는 2024년 9월에 확보한 회전 신용 시설의 잔액이 2950만 달러였기 때문이다.순손실은 470만 달러로, 전년 동기 대비 250만 달러에서 증가했다.순 운영 소득(NO1)은 540만 달러로, 2024년 2분기 대비 3.5% 감소했다.조정된 EBITDA는 380만 달러로, 전년 동기 대비 5.6% 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 1590만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있
리코시스템즈(REKR, Rekor Systems, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 리코시스템즈가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 12일, 리코시스템즈는 2분기 동안의 재무 성과를 요약한 보도자료를 발표했다.보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.2분기 동안 조정된 EBITDA 손실이 200만 달러 감소하여 개선되었고, 운영 비용은 전년 대비 17% 감소했다.2분기 총 매출은 1,240만 달러로, 이전 분기 대비 반등을 보이며 전년 동기 대비 거의 변동이 없었다.또한, ATM 제공은 전략적 자본 이니셔티브의 일환으로 종료됐다.리코시스템즈의 최고 재무 책임자 Eyal Hen은 "2분기 동안 운영 효율성과 재무 성과에서 상당한 진전을 이루었다"고 밝혔다.이어 "운영 비용을 대폭 줄이고, 어려운 환경 속에서도 전년 대비 EBITDA를 개선했다"고 덧붙였다.리코시스템즈는 텍사스 교통부로부터 리코 커맨드에 대한 주 전역 구매 주문을 받았으며, 이는 미국에서 가장 큰 교통 기관 중 하나로, 오스틴에서 운영되고 있다.중앙 텍사스 지역 이동성 당국은 리코 커맨드의 사용을 140만 달러 규모의 5년 계약으로 연장했다.리코는 주요 태양 벨트 주에서 150개의 리코 디스커버 시스템을 설치하기 시작했으며, 이는 120만 달러 규모의 데이터 서비스 계약의 일환이다.리코는 도로 운영 센터가 없는 지방 자치 단체와 카운티에 대해 직관적인 상황 인식 플랫폼인 로드뷰를 확장했다.2025년 6월 30일 기준으로 리코시스템즈의 총 자산은 8억 7만 2천 달러이며, 총 부채는 4억 4,673만 달러로 나타났다.총 주주 자본은 3,539만 달러로 집계됐다.리코시스템즈는 2025년 2분기 결과에 대해 8월 12일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜에 참여하고자 하는 사람은 시작 10분 전에 전화로 접속할 수 있다.리코시스템즈는 AI 기반의
엑스탄트메디컬홀딩스(XTNT, Xtant Medical Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스탄트메디컬홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 12일, 엑스탄트메디컬홀딩스는 총 수익이 3,540만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했다고 밝혔다.이 회사는 긍정적인 순이익, 조정된 EBITDA 및 운영 현금 흐름을 기록했으며, 2025 회계연도 전체 수익 가이던스를 1억 3,100만 달러에서 1억 3,500만 달러로 상향 조정했다. 이는 2024 회계연도 대비 11%에서 15% 성장하는 수치다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는 다음과 같은 내용이 있다. 수익은 3,540만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 총 매출 총 이익률은 68.6%로 전년 동기 62.1%에서 증가했다. 순이익은 360만 달러로, 전년 동기 390만 달러의 순손실에서 개선됐다. 조정된 EBITDA는 690만 달러로, 전년 동기 60만 달러의 손실에서 개선됐다. 운영에서 발생한 현금은 120만 달러로, 전년 동기 510만 달러의 현금 사용에서 개선됐다.엑스탄트메디컬홀딩스는 최근 비핵심 사업인 Coflex® 및 CoFix® 척추 임플란트와 모든 해외 사업을 Companion Spine에 약 1,920만 달러에 매각하기로 합의했다고 발표했다. 또한, 뼈 치유를 개선하고 정형외과 및 척추 수술의 성공을 지원하기 위해 설계된 자연 발생적인 동종 성장 인자 혼합물인 OsteoFactor Pro™를 출시했다.엑스탄트메디컬홀딩스의 CEO인 숀 브라운은 "우리는 2분기 동안 강력한 재무 및 운영 결과를 달성했으며, 이는 핵심 생물학적 사업에 대한 집중을 강화하고 비용을 신중하게 관리한 결과"라고 말했다. 그는 또한 "Companion Spine에 비핵심 사업을 매각하는 최근 발표는 회사의 전략적 비전을 실현하는 또 다른 단계"라고 덧붙였다.2025년 6월 30일
라이프코어바이오메디컬(LFCR, LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE )은 2025년 투자자 발표와 재무 전망을 했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일부터 라이프코어바이오메디컬(이하 회사)은 특정 투자자, 분석가 및 기타 관계자와의 논의에서 사용할 발표 자료(이하 발표)를 준비하고 있다.발표의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 이 항목 7.01에 참조로 포함된다.발표의 사본은 회사 웹사이트(https://ir.lifecore.com/events-presentations)에서 제공될 예정이다.이 항목 7.01에서 제공된 정보는 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.2025년 회계연도 동안 회사는 9개의 새로운 프로그램을 신규 고객과 체결하여 전통적인 안과 치료 분야를 넘어 성장하고 있다.또한, 10헤드 필러의 판매를 통해 약 1,700만 달러를 조달하여 재무 상태를 강화했다.2025년 7개월 전환 기간 동안 회사의 예상 수익은 7400만에서 7600만 달러로, 전년 대비 0.5% 증가할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 1200만에서 1400만 달러로 예상되며, 순손실은 1980만에서 1780만 달러로 추정된다.회사는 조정된 EBITDA를 GAAP에 따라 계산된 순손실에서 이자 비용, 세금 비용, 감가상각 및 상각, 주식 기반 보상, 부채 파생상품의 공정 가치 변동 등 여러 항목을 제외하여 정의하고 있다.이러한 비GAAP 재무 지표는 회사의 핵심 운영을 반영하지 않거나 지속적인 운영을 나타내지 않는 항목을 제외하여 투자자에게 유용한 추가 정보를 제공한다.회사는 2025년 5월 26일부터 12월 31일까지의 약 7개월 전환 기간 동안의 순손실과 조정된 EBITDA의 예상 범위를 제시하고 있다.이 기간 동안의 조정된 EBITDA는 1200만에서 1400만 달러로 예상된다.회사는 2025년 8월 7일 기준으로
서밋미드스트림(SMC, Summit Midstream Corp )은 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 서밋미드스트림(뉴욕증권거래소: SMC)은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 순손실은 420만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 6,110만 달러, 배당 가능 현금 흐름(DCF)은 3,240만 달러, 자유 현금 흐름(FCF)은 920만 달러로 보고됐다.2분기 동안 47개의 우물을 연결했고, 3개의 시추 장비를 보유한 활발한 고객 기반을 유지했으며, 아르코마 지역에서 추가 장비가 예상된다.아르코마 분지의 주요 고객은 2025년 4분기부터 2026년 상반기까지 20개의 우물 프로그램을 시작할 예정이다.또한, 윌리스턴 분지의 주요 고객과의 특정 집합 계약을 10년 연장했으며, 더블 E 파이프라인에 대해 100 MMcf/d의 고정 용량에 대한 새로운 선례 계약을 체결했다.서밋미드스트림은 2025년 6월 30일 FTSE 러셀 재구성에서 러셀 3000, 러셀 2000 및 러셀 마이크로캡 지수에 추가됐다.2025년 조정된 EBITDA 가이던스 범위의 하단에 가까운 연말 재무 결과를 예상하고 있다.서밋미드스트림의 사장 겸 CEO인 히스 데네케는 "우리는 2분기에 6,110만 달러의 조정된 EBITDA를 생성했으며, 이는 가이던스 범위의 중간값에 비해 약간 낮은 수치다. 이번 분기의 내부 기대치 대비 성과 저조의 주요 원인은 DJ 및 아르코마 분지의 특정 우물의 타이밍과 성과, 그리고 DJ 분지에서 예상보다 낮은 실현 상품 가격 때문이었다. 우리는 이러한 타이밍 영향이 일시적이라고 보고 있으며, 올해 하반기와 2026년 초에 관련된 물량을 회복할 것으로 기대하고 있다."라고 말했다.2025년 2분기 동안 서밋미드스트림의 평균 일일 천연가스 처리량은 912 MMcf/d로 3.3% 증가했으며, 액체 물량은 78 Mbbl/d로 5.4% 증가했다.더블
미디어코홀딩(MDIA, Mediaco Holding Inc. )은 2025년 2분기 순수익이 3124.5만 달러로 보고됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 미디어코홀딩이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순수익은 3,124.5만 달러로, 전년 대비 19% 증가했다.2025년 상반기 순수익은 5,927.5만 달러로, 전년 대비 80% 증가한 수치다.이는 주로 2024년 4월 에스트렐라 인수로 인한 새로운 오디오 및 비디오 부문 자산에 의해 주도됐다.2025년 상반기 순손실은 1,740.6만 달러로, 전년 대비 3,460만 달러 개선됐다.이는 높은 수익과 2024년 4월 에스트렐라 인수와 관련된 낮은 기업 비용 덕분이다.그러나 이러한 이익은 에스트렐라 인수와 관련된 높은 운영비, 감가상각비 및 상각비로 인해 부분적으로 상쇄됐다.순손실 마진은 전년 동기 대비 29%로 개선됐다.조정된 EBITDA는 290만 달러로, 전년 대비 740만 달러 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 전년 동기 대비 5%로 개선됐다.2025년 2분기 재무 요약에 따르면, 순수익은 3,124.5만 달러로, 전년 동기 2,620.2만 달러에서 증가했다.순손실은 880만 달러로, 전년 동기 4,830.7만 달러에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 179.1만 달러로, 전년 동기 522.2만 달러에서 개선됐다.미디어코홀딩의 CEO인 알버트 로드리게스는 "이번 분기 19%의 연간 수익 증가를 보고하게 되어 자랑스럽다. 이는 우리의 비즈니스가 강할 뿐만 아니라 실제로 모멘텀을 얻고 있다는 명확한 증거다. 첫 반기 디지털 수익이 345% 증가하여 전체 광고 수익의 33%를 차지하고 있다. 이는 다문화 청중과의 깊은 연결과 모든 플랫폼에서 제공하는 문화적 관련성 덕분이다"라고 말했다.CFO인 데브라 데펠리스는 "미디어코는 기록적인 2분기를 달성했으며, 이는 포트폴리오 전반에 걸쳐 지속적인 강세를 반영한다. 성장의 원동력은 라디오 및 TV 광고
테크타겟(TTGT, TechTarget, Inc. )은 2025년 2분기 실적 발표에서 15% 이상의 분기별 매출 성장을 지속했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 테크타겟이 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에 게시되었으며, 보도자료는 현재 보고서의 부록으로 제공된다.테크타겟의 CEO인 게리 너겐트는 "우리는 테크타겟의 기초 연도 동안 좋은 진전을 이루고 있으며, 2분기 동안 재무 성과의 순차적 개선을 달성했다"고 말했다.그는 또한 하반기에도 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.2분기 매출은 1억 2천만 달러로, 1분기 대비 15.5% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 1천 7백만 달러로, EBITDA 마진은 14%에 달했다.그러나 2분기 순손실은 3억 9천9백만 달러로, 1분기보다 감소했지만 여전히 큰 폭의 적자를 기록했다.이 손실에는 3억 8천2백만 달러의 비현금 손상이 포함되어 있다.2025년 전체 연도 가이던스는 유지되었으며, 조정된 EBITDA는 최소 8천5백만 달러에 이를 것으로 예상된다.테크타겟은 2분기 동안 6천2백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2억 5천만 달러의 회전 신용 시설 중 1억 2천만 달러를 사용하고 있다.테크타겟은 2025년 하반기에도 긍정적인 성장을 기대하고 있으며, 고객과의 협력 및 전략적 파트너십을 통해 성과를 이어갈 계획이다.또한, 회사는 2025년까지 연간 1천만 달러 이상의 비용 시너지를 달성할 것으로 예상하고 있다.테크타겟의 현재 재무 상태는 1억 6천6백만 달러의 주주 자본을 포함하고 있으며, 총 자산은 10억 9천6백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
내츄럴가스서비스(NGS, NATURAL GAS SERVICES GROUP INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 조정된 EBITDA 가이드라인을 상향했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 내츄럴가스서비스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.회사는 2025년 전체 조정된 EBITDA 가이드라인을 76 - 80백만 달러로 상향 조정했으며, 이는 이전의 74 - 79백만 달러에서 증가한 수치다.이는 비즈니스의 지속적인 강세와 2025년 하반기 대형 마력 유닛 배치에 기인한다.2025년 2분기 동안의 주요 실적은 다음과 같다.• 2025년 2분기 임대 수익은 39.6백만 달러로, 전년 동기 대비 13.3% 증가했으며, 2025년 3월 31일 종료된 분기 대비 1.7% 증가했다.• 2025년 2분기 순이익은 5.2백만 달러, 희석 주당 0.41달러로, 전년 동기 4.3백만 달러, 희석 주당 0.34달러에 비해 증가했다.• 조정된 EBITDA는 19.7백만 달러로, 전년 동기 대비 19.5% 증가했으며, 2025년 3월 31일 종료된 분기 대비 1.9% 증가했다.• 2025년 6월 30일 기준 레버리지 비율은 2.31배였다.• 첫 분기 배당금으로 주당 0.10달러를 지급하기로 결정하고, 최대 6백만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.이는 현금 생성에 대한 신뢰와 자본 배분 전략의 일환이다.경영진은 "우리는 또 다른 기록적인 분기를 달성했으며, 이는 우리의 기술, 고객에 대한 높은 서비스 수준, 운영의 규율을 반영한다"고 밝혔다.또한, "2025년 전체 조정된 EBITDA 가이드라인을 76 - 80백만 달러로 상향 조정했다"고 덧붙였다.이어서, "우리의 재무 상태는 경쟁력 있는 강점으로 남아 있으며, 공공 동료들 중 가장 낮은 레버리지 비율인 2.31배를 기록하고 있다"고 강조했다.2025년 2분기 동안 총 수익은 41.4백만 달러로, 전년 동기 대비 7.5% 증가했으며, 이는 전적으로 임대 수익 증가에 기인한다
큅트홈메디컬(QIPT, Quipt Home Medical Corp. )은 2025 회계년도 3분기 실적이 개선됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 큅트홈메디컬이 2025 회계년도 3분기 재무 결과 및 운영 하이라이트를 발표했다.이번 결과는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 9개월에 대한 것으로, 미국 달러로 보고되었다.2025년 3분기 매출은 58.3백만 달러로, 2024년 3분기 60.8백만 달러에 비해 4.1% 감소했다.2025년 2분기 매출 57.4백만 달러와 비교할 때, 분기별 유기적 성장률은 1.6%로 긍정적인 성장을 보였다.2025년 6월 30일로 종료된 9개월 동안의 매출은 177.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 184.6백만 달러에 비해 4.1% 감소했다.2025년 3분기 반복 수익은 전체 매출의 81%에 해당하는 47.0백만 달러로 강세를 유지했다.조정된 EBITDA는 13.7백만 달러로, 매출의 23.5%를 차지하며, 2024년 3분기의 14.2백만 달러(23.4%의 매출)와 비교해 3.6% 감소했다.2025년 3분기 순손실은 3.0백만 달러로, 주당 0.07달러의 손실을 기록했으며, 2024년 3분기의 1.6백만 달러(주당 0.04달러 손실)와 비교된다.운영 현금 흐름은 2025년 6월 30일로 종료된 9개월 동안 27.9백만 달러로, 2024년 같은 기간의 25.4백만 달러에 비해 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 보유액은 11.3백만 달러로, 2025년 3월 31일의 17.1백만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준 총 신용 가능액은 35.3백만 달러로, 회전 신용 시설에서 14.3백만 달러, 지연 인출 조건부 대출 시설에서 21.0백만 달러가 가능하다.회사는 1.5배의 순부채 대비 조정된 EBITDA 비율을 유지하며 보수적인 재무 상태를 유지하고 있다.고객 기반은 2025년 6월 30일 기준 151,000명으로, 2024년 6월 30일의 153,000명에 비해 1.3%
바이안트테크놀러지(DSP, Viant Technology Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 바이안트테크놀러지(Nasdaq: DSP)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.바이안트테크놀러지는 전년 대비 18%의 매출 성장과 17%의 총 이익 성장을 기록했다. 또한, TAC를 제외한 기여도는 16% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 18% 성장했다.바이안트는 CTV 광고주 지출에서 기록적인 성과를 달성했으며, 이는 전체 광고 지출의 약 45%를 차지했다. 바이안트의 공동 창립자이자 CEO인 팀 반더훅은 "바이안트는 기록적인 2분기 결과를 달성했으며, 매출, TAC 제외 기여도 및 조정된 EBITDA가 모두 두 자릿수의 강력한 성장률을 보였다"고 말했다.그는 또한 CTV Direct Access 프리미엄 퍼블리셔 프로그램을 더욱 발전시키고, 업계 최고의 청중 및 콘텐츠 주소 지정 솔루션인 Household ID와 IRIS_ID의 활용을 확대하고 있다고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다(단위: 천 달러, 비율 및 주당 데이터 제외): 매출 77,853, 총 이익 35,883, 순이익 1,787, TAC 제외 기여도 48,372, 조정된 EBITDA 11,283. 바이안트는 2025년 3분기 매출을 83.5백만 달러에서 86.5백만 달러로 예상하고 있으며, TAC 제외 기여도는 51백만 달러에서 53백만 달러로 예상하고 있다.비GAAP 운영 비용은 37백만 달러에서 38백만 달러로 예상되며, 조정된 EBITDA는 14백만 달러에서 15백만 달러로 예상된다. 바이안트는 2025년 6월 30일 기준으로 16,251,978주(클래스 A 보통주)와 46,696,493주(클래스 B 보통주)가 발행되었다.바이안트는 2025년 8월 11일 오후 2시(태평양 표준시)부터 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다. 현재 바이안트의 재무
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 운영 및 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 아리스워터솔루션스는 다음과 같은 주요 성과를 달성했다.생산된 물 처리량이 2분기 연속으로 기록적인 양에 도달했으며, 생산된 물 처리량은 전분기 대비 4% 증가하고, 전년 대비 13% 증가했다.재활용된 물의 양은 전년 대비 35% 증가했다.2025년 2분기 순이익은 1,410만 달러에 달했으며, 조정된 EBITDA는 5,460만 달러로 전년 대비 9% 증가했다.또한, 아리스는 2025년 8월 6일에 발표한 바와 같이, 웨스턴 미드스트림 파트너스가 아리스의 모든 발행 주식을 인수하는 약 15억 달러 규모의 주식 및 현금 거래에 대한 최종 계약을 체결했다.2025년 2분기 운영 결과는 다음과 같다.총 물량은 하루 1,757천 배럴로, 전분기 대비 변화가 없었고, 전년 대비 21% 증가했다.생산된 물 처리량은 하루 1,234천 배럴로, 전분기 대비 4% 증가하고, 전년 대비 13% 증가했다.재활용된 생산된 물 판매량은 하루 425천 배럴로, 전년 대비 35% 증가했으며, 지하수 판매량은 하루 98천 배럴로, 전년 대비 104% 증가했다.2025년 2분기 재무 결과는 다음과 같다.순이익은 1,408만 달러로, 전분기 대비 12% 감소했으나, 전년 대비 7% 증가했다.조정된 순이익은 2,048만 달러로, 전년 대비 18% 증가했다.조정된 EBITDA는 5,456만 달러로, 전년 대비 9% 증가했다.총 매출은 1억 2,409만 달러로, 전년 대비 22% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 아리스의 순부채는 약 4억 4,500만 달러이며, 현금은 5,700만 달러, 회전 신용 시설에서 사용할 수 있는 금액은 3억 4,700만 달러이다.아리스의 레버리지 비율은