리젠엑스바이오(RGNX, REGENXBIO Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과와 운영 하이라이트를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 리젠엑스바이오가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과 및 운영 하이라이트를 발표했다.회사는 Duchenne 근육형성증 치료를 위한 RGX-202의 주요 결과를 2026년 상반기에 발표하고, 2026년 중반에 생물학적 제품 허가 신청(BLA)을 제출할 예정이다.주요 시험 등록이 가속화되어 2025년 10월에 완료될 것으로 예상된다.또한, clemidsogene lanparvovec (RGX-121)은 MPS II에 대한 최초의 유전자 치료제로 개발되고 있으며, FDA 검사가 성공적으로 완료됐다.내부 제조 시설, 품질 시스템 및 프로세스에 대한 사전 라이센스 검사(PLI)와 실험실 및 임상 데이터 관행에 대한 생물 연구 모니터링(BIMO) 검사가 모두 관찰 사항 없이 완료됐다.또한, surabgene lomparvovec (sura-vec, ABBV-RGX-314)는 만성 망막 질환에 대한 최초의 유전자 치료제로 개발되고 있으며, 2026년에는 wet AMD 환자에 대한 안전성과 효능을 평가하는 주요 데이터가 예상된다.리젠엑스바이오는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 363.6백만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일 기준 244.9백만 달러에서 증가한 수치다.이 증가는 2025년 3월 일본 신약 파트너십에 따라 받은 110백만 달러의 선불 지급과 2025년 5월 HCRx와의 로열티 자산화에서 받은 144.5백만 달러의 순수익에 기인한다.2025년 2분기 동안의 수익은 21.4백만 달러로, 2024년 2분기의 22.3백만 달러에 비해 감소했다.이는 Zolgensma 로열티의 감소에 기인하며, 2024년 2분기 21.8백만 달러에서 2025년 2분기 18.4백만 달러로 감소했다.연구 및 개발 비용은 2025년 2분기 동안 59.5백만 달러로, 2024년 2분기 48.9백만 달러
라포쎄라퓨틱스(RAPP, Rapport Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 사업 업데이트를 했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 라포쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과 및 사업 하이라이트를 발표했다.보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 단기 투자에서 2억 6,040만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2026년 말까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상된다.라포쎄라퓨틱스의 CEO인 아브라함 N. 시세이는 "우리는 2025년 9월에 약물 저항성 초점 발작 환자를 대상으로 한 RAP-219의 2a상 시험에서 주요 결과를 보고할 예정"이라고 밝혔다.이어 "이 시험은 우리의 주요 프로그램에 대한 중대한 이정표가 될 것이며, 정밀 신경과학 접근 방식의 강점을 입증할 기회가 될 것"이라고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 연구 및 개발(R&D) 비용은 2,270만 달러로, 전년 동기 대비 1,570만 달러에서 증가했다.일반 관리(G&A) 비용은 680만 달러로, 전년 동기 대비 510만 달러에서 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2억 6,040만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자를 보유하고 있으며, 이는 2026년 말까지 운영 비용 및 자본 지출 요구 사항을 충족할 것으로 예상된다.또한, RAP-219는 AMPA 수용체의 음성 알로스테릭 조절제로, 신경 해부학적 특이성을 달성하기 위해 TARPγ8이라는 수용체 관련 단백질을 선택적으로 표적화하도록 설계됐다.이 약물은 약물 저항성 초점 발작, 양극성 장애 및 말초 신경병증 치료를 위한 잠재적 치료제로 평가되고 있다.현재 회사는 RAP-219의 임상 개발을 통해 신경 및 정신 장애 환자에게 혁신적인 치료법을 제공할 수 있는 가능성을 가지고 있다.2025년 2분기 동안 회사는 2,670만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기
아크라리스쎄라퓨틱스(ACRS, Aclaris Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 아크라리스쎄라퓨틱스(나스닥: ACRS)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.아크라리스쎄라퓨틱스의 CEO이자 이사회 의장인 닐 워커 박사는 "아크라리스는 특정 면역-염증 질환 환자들을 위한 치료 옵션을 개선하기 위해 혁신적인 치료법을 추진하는 강력한 실행 기간에 있다"고 밝혔다.ITK/JAK3 억제제 ATI-2138의 2a상 임상 시험 결과는 강력한 내약성 프로필을 확인하고, 아토피 피부염(AD)에서의 임상적으로 의미 있는 개선을 보여주며, ITK를 중요한 치료 표적으로 검증하는 중요한 성과로 평가된다.아크라리스는 2028년 하반기까지 운영 자금을 지원할 수 있는 충분한 자본을 보유하고 있으며, 비희석적 기회를 탐색하고 있다.2025년 2분기 주요 성과로는 ATI-2138의 2a상 시험에서 주요 및 주요 2차 목표를 달성한 것과, 아토피 피부염(AD)에서의 2상 시험을 위한 항-TSLP 단클론 항체 보사키투그(ATI-045)의 환자 투여가 진행 중이라는 점이 있다.또한, 항-TSLP/IL-4R 이중 특이성 항체 ATI-052의 1a/1b상 임상 프로그램에서 투여가 시작되었다.2025년 2분기 동안 아크라리스의 순손실은 1540만 달러로, 2024년 2분기의 1100만 달러와 비교된다.2025년 6개월 동안의 순손실은 3050만 달러로, 2024년 같은 기간의 2790만 달러와 비교된다.총 수익은 2025년 2분기에 177만 달러로, 2024년 2분기의 280만 달러와 비교된다.연구 및 개발(R&D) 비용은 2025년 2분기에 1140만 달러로, 2024년 같은 기간의 880만 달러와 비교된다.일반 및 관리(G&A) 비용은 2025년 2분기에 540만 달러로, 2024년 같은 기간의 480만 달러와 비교된다.2025년
펜내셔널게이밍(PENN, PENN Entertainment, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜내셔널게이밍이 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.제이 스노든 CEO는 "펜내셔널게이밍의 다양한 소매 자산 포트폴리오는 견고한 분기를 제공했다. 우리의 인터랙티브 부문은 온라인 스포츠 베팅과 온라인 카지노에서 기록적인 게임 수익을 창출했으며, 이는 지속적인 제품 개선과 독특한 옴니채널 생태계의 이점 덕분이다"라고 말했다.2025년 8월 6일 기준으로, 회사는 1억 1,530만 달러의 주식을 재매입했으며, 올해 최소 3억 5천만 달러의 주식을 재매입하겠다는 목표를 유지하고 있다.소매 자산 수준의 주요 내용으로는 매출 1,400억 원, 조정된 EBITDAR 489억 원, 조정된 EBITDAR 마진 33.8%가 포함된다.스노든 CEO는 "핵심 비즈니스에서 고객 수요는 안정적이었으며, 신규 공급의 영향을 받지 않은 자산은 전년 대비 거의 4%의 매출 성장을 기록했다"고 덧붙였다.인터랙티브 부문에서는 매출 3억 1,610만 달러(세금 포함 1억 3,790만 달러)와 조정된 EBITDA 손실 6,200만 달러를 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로 총 유동성은 1,200억 원이며, 현금 및 현금성 자산은 671억 원이다. 전통적인 순부채는 2,100억 원이다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 전통적 부채는 2,820억 원이며, 현금 및 현금성 자산을 제외한 전통적인 순부채는 2,148억 원이다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 조정된 EBITDAR는 392억 원이다. 또한, 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 조정된 EPS는 0.10 달러로, 전년 동기 대비 손실에서 개선되었다.펜내셔널게이밍은 북미에서 통합된 엔터테인먼트, 스포츠 콘텐츠 및 카지노 게임 경험을 제공하는 선도적인 기업으로, 28개 관할권에서 운영되고 있다. 회사는 ESPN과의 파트너십을 통해 고객 생
리퀴디티서비스(LQDT, LIQUIDITY SERVICES INC )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 리퀴디티서비스(증권코드: LQDT)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 기록적인 총 상품 거래량(GMV)은 4억 1,300만 달러로 9% 증가했으며, 수익은 1억 1,990만 달러로 28% 증가했다.GAAP 기준 순이익은 740만 달러로 24% 증가했으며, GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.23달러로 21% 증가했다.비GAAP 조정 EBITDA는 1,700만 달러로 16% 증가했으며, 비GAAP 조정 EPS는 0.34달러로 13% 증가했다.현금 잔고는 1억 6,700만 달러로, 재무 부채는 제로였다. CEO인 빌 앵크릭은 "이번 분기의 강력한 재무 결과는 우리의 선도적인 기술 기반 시장, 성장하는 구매자 네트워크 및 모든 사업 부문에서의 운영 최적화를 위한 규율 있는 실행의 힘을 반영한다"고 말했다.이어 "소프트웨어, 플랫폼 혁신, 마케팅 및 판매에 대한 전략적 투자가 더 큰 시장 점유율을 확보하고 판매자와 구매자에게 제공하는 가치를 향상시키고 있다"고 덧붙였다. 2025 회계연도 3분기 동안의 주요 재무 하이라이트는 다음과 같다.GMV는 4억 1,300만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 3억 8,040만 달러에서 9% 증가했다.RSCG 부문에서의 GMV는 기존 및 신규 소매 고객 프로그램의 확장으로 30% 증가했으며, CAG 부문에서는 중장비 카테고리의 위탁 판매로 12% 증가했다.GovDeals 부문에서는 1% 증가하여 새로운 분기 기록을 세웠다.위탁 판매는 2025 회계연도 3분기 동안 통합 GMV의 83%를 차지했다. 수익은 1억 1,990만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 9,361만 달러에서 28% 증가했다.RSCG 부문에서의 수익은 39% 증가했으며, Machinio 및 소프트웨어 솔루션 부문에서는 27% 증가했다.GovDeals 부문에서
파파존스인터내셔널(PZZA, PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 파파존스인터내셔널이 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.북미 지역의 동기 대비 매출은 1% 증가했으며, 국제 매출은 4% 증가했다.희석 주당 순이익은 0.28달러, 조정된 희석 주당 순이익은 0.41달러로 보고됐다.2025년 재무 전망을 업데이트하여 국제 매출 범위를 상향 조정했다.2025년 6월 29일로 종료된 2분기 동안의 주요 내용은 다음과 같다.북미 지역의 동기 대비 매출은 1% 증가했으며, 국내 회사 소속 레스토랑은 변동이 없고, 북미 프랜차이즈 레스토랑은 1% 증가했다.국제 매출은 전년 동기 대비 4% 증가했다.시스템 전반에서 45개의 새로운 레스토랑이 개설됐으며, 이 중 19개는 북미에서, 26개는 국제 시장에서 개설됐다.글로벌 시스템 전반의 레스토랑 매출은 12억 6천만 달러로, 전년 동기 대비 4% 증가했다.총 수익은 5억 2,900만 달러로, 전년 동기 대비 4% 증가했으며, 이는 주로 높은 커미셔너리 수익 덕분이다.순이익은 1천만 달러로, 전년 동기 대비 3천만 달러 감소했으며, 조정된 EBITDA는 5천 3백만 달러로, 전년 동기 대비 6천만 달러 감소했다.희석 주당 순이익은 0.28달러로, 전년 동기 대비 0.37달러에서 감소했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 0.41달러로, 전년 동기 대비 0.61달러에서 감소했다.CEO인 토드 페네고르는 "파파존스의 2분기 결과는 우리의 기대를 초과했으며, 우리의 전략이 효과를 보고 있다."고 말했다.2025년 연간 가이던스는 다음과 같다.시스템 전반의 매출은 2%에서 5% 증가할 것으로 예상되며, 북미 지역의 동기 대비 매출은 변동이 없거나 2% 증가할 것으로 보인다.국제 매출은 2%에서 4% 증가할 것으로 예상되며, 레스토랑 개발은 북미에서 85개에서 115개, 국제적으로는 180개에서 200개가 개설될 것으로 보
야누스인터내셔널그룹(JBI, Janus International Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 야누스인터내셔널그룹(증권 코드: JBI)은 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 228.1백만 달러로, 2024년 2분기의 248.4백만 달러에 비해 8.2% 감소했다.자가 저장소 수익은 14.8% 감소했으며, 상업 및 기타 수익은 6.7% 증가했다.상업 및 기타 판매 채널에서의 비유기적 수익은 3.8백만 달러로, 2024년 5월에 인수한 TMC의 기여가 포함되었다.순이익은 20.7백만 달러, 즉 희석 주당 0.15달러로, 2024년 2분기의 27.6백만 달러, 즉 0.19달러에 비해 25.0% 감소했다.조정된 순이익은 28.2백만 달러로, 2024년 2분기의 36.1백만 달러에 비해 21.9% 감소했으며, 조정된 주당 순이익은 0.20달러로 20.0% 감소했다.조정된 EBITDA는 49.0백만 달러로, 2024년 2분기의 64.5백만 달러에 비해 24.0% 감소했으며, 조정된 EBITDA 마진은 21.5%로, 전년 동기 대비 약 450 베이시스 포인트 감소했다.회사는 10.1백만 달러를 주식 매입에 사용했으며, 분기 말 기준으로 81.3백만 달러의 주식 매입 권한이 남아있다.Ramey Jackson CEO는 "야누스는 2분기에 강력한 결과를 달성했으며, 2025년 상반기 동안의 성과에 만족한다"고 말했다.이어서 "국내 자가 저장소 사업에서의 부진에도 불구하고 상업 부문과 국제 시장에서 긍정적인 추세를 보이고 있다"고 덧붙였다.2025년 전체 수익 및 조정된 EBITDA 전망을 재확인했으며, 단기적인 도전과 시장 변동에도 불구하고 강력한 재무 상태와 현금 흐름이 성장을 이끌 것이라고 강조했다.또한, 2025년 수익은 860백만 달러에서 890백만 달러, 조정된 EBITDA는 175백만 달러에서 195백만 달러로 예상하고 있다.야누스
리얼브로커리지(REAX, Real Brokerage Inc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일 – 리얼브로커리지(NASDAQ: REAX)(이하 '리얼' 또는 '회사')는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다."이번 분기는 리얼에게 중요한 이정표가 되며, 우리는 처음으로 긍정적인 순이익을 기록했음을 자랑스럽게 발표한다"고 타미르 폴레그 리얼 회장 겸 CEO가 말했다."이 이정표는 우리의 기술 확장성과 운영 모델의 효율성을 입증하는 것이다.우리는 리얼 월렛의 유용성을 확장하고, 최근 플라이홈의 소비자 주택 검색 포털 인수로 인해 잠재력을 크게 열어가고 있다. 우리는 차별화된 고부가가치 플랫폼을 구축하여 최고의 인재를 유치하고 부동산 전문가를 지원하는 데 집중하고 있으며, 이는 지속적인 장기 성장과 성공을 위한 좋은 위치에 있다. " 제나 로젠블라트 COO는 "업계의 많은 기업들이 축소하고 있는 가운데, 리얼은 미래와 에이전트의 성공에 계속 투자하고 있다"고 말했다."우리는 에이전트 경험의 모든 측면을 향상시키는 데 깊이 집중하고 있으며, 이는 에이전트의 효율성을 개선하기 위한 인공지능(AI) 투자와 높은 생산성을 달성한 에이전트에게 보상을 제공하는 수익 공유 모델 개선을 포함한다." 라비 자니 CFO는 "리얼은 어려운 거시적 환경 속에서도 두드러진 재무 성과를 달성했다"고 말했다."우리의 재정적 접근 방식이 분명히 결과를 내고 있으며, 우리는 장기 주주 가치를 창출하는 데 집중하고 있다. 강력한 현금 생성과 전망에 대한 자신감을 바탕으로, 우리는 하반기 주식 매입 속도를 높일 것으로 예상한다." 2025년 2분기 운영 하이라이트에 따르면, 완료된 부동산 거래의 총 가치는 2025년 2분기에 201억 달러에 달하며, 이는 2024년 2분기의 126억 달러에서 60% 증가한 수치이다.거래가 완료된 총 수는 2025년 2분기에 49,282건으로, 2024년 2분기의 30,367건에서
칼투라(KLTR, KALTURA INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 칼투라(나스닥: KLTR)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.칼투라의 공동 창립자이자 CEO인 론 예쿠티엘은 "우리는 2분기 가이던스 범위의 상단을 초과 달성하며, 기록적인 비GAAP 순이익과 조정된 EBITDA 이익을 달성했다. 또한 2020년 이후 가장 강력한 2분기 운영 현금 흐름을 기록했다"고 밝혔다. 그는 신규 예약이 증가했으며 AI 제품의 초기 판매가 포함되었다고 덧붙였다.칼투라는 2025년 하반기에 강력한 파이프라인을 보유하고 있으며, 고객 통합이 심화되고 AI 기반 제품의 채택이 증가함에 따라 신규 예약의 성장을 지속적으로 예상하고 있다. 칼투라는 약 10%의 인력 감축을 포함한 조직 개편 계획을 시작했으며, 이는 효율성과 생산성을 높이기 위한 조치로, 2026년까지 조정된 EBITDA를 두 배로 늘리고 2028년 이전에 'Rule of 30' 회사로 돌아가는 장기 전략의 일환이다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다: 2025년 2분기 매출은 4,450만 달러로, 2024년 2분기 4,400만 달러에 비해 1% 증가했다. 2025년 2분기 구독 매출은 4,240만 달러로, 2024년 2분기 4,100만 달러에 비해 3% 증가했다. 2025년 2분기 연간 반복 수익(ARR)은 1억 7,040만 달러로, 2024년 2분기 1억 6,520만 달러에 비해 3% 증가했다.GAAP 총 이익은 3,120만 달러로, 총 이익률은 70%로 2024년 2분기 GAAP 총 이익 2,870만 달러와 총 이익률 65%에 비해 개선되었다. 비GAAP 총 이익은 3,130만 달러로, 비GAAP 총 이익률은 70%로 2024년 2분기 비GAAP 총 이익 2,900만 달러와 비GAAP 총 이익률 66%에 비해 개선되었다. GAAP 운영 손실은 280만 달러로, 2024년 2분기 운영 손실 860만
아발로쎄라퓨틱스(AVTX, Avalo Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 최근 사업 업데이트를 했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 아발로쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용이 여기에서 참조된다.이 항목 2.02의 정보(부록 99.1 포함)는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따른 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.아발로쎄라퓨틱스의 CEO인 가리 닐 박사는 "팀은 히드라데니티스 수푸라티바(HS)에 대한 2상 LOTUS 시험의 실행에서 엄청난 진전을 이루었다. 우리는 계획된 환자의 75% 이상을 등록했고, 연말까지 등록을 완료할 예정이며, 주요 결과는 2026년 중반에 예상된다"고 말했다.아발로쎄라퓨틱스는 2025년 2분기 재무 업데이트를 발표했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 단기 투자액은 약 1억 1,330만 달러였다.운영 활동에서 사용된 순 현금은 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안 2,080만 달러였다.회사의 현재 현금, 현금성 자산 및 단기 투자는 2028년까지 운영 자금을 지원할 것으로 예상된다.2025년 2분기 연구 및 개발 비용은 1,410만 달러로, 2024년 2분기 대비 950만 달러 증가했다.일반 및 관리 비용은 520만 달러로, 2024년 2분기 대비 70만 달러 증가했다.2025년 2분기 순손실은 2,080만 달러로, 2024년 2분기 순이익 9,850만 달러와 비교된다.기본 및 희석된 주당 순손실은 각각 1.92달러로, 2024년 2분기 기본 주당 순이익 4.21달러와 비교된다.2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 1억 2,658만 달러였으며, 총 부채는 2,200만 달러였다.주주 지분은
타겟호스피탈러티(TH, Target Hospitality Corp. )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 전망을 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 타겟호스피탈러티가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 매출은 6,160만 달러였으며, 순손실은 1,490만 달러로 보고되었다.기본 및 희석 주당 손실은 0.15 달러였다.조정된 EBITDA는 350만 달러로 집계되었다.2025년 상반기 동안 운영 활동으로부터 제공된 순현금은 1,500만 달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 총 가용 유동성은 약 1억 7천만 달러이며, 순 레버리지 비율은 0.1배였다. 2025년 동안 타겟호스피탈러티는 4억 달러 이상의 계약을 발표하며 다양한 최종 시장을 지원하고 주요 전략적 이니셔티브를 달성하는 데 상당한 진전을 보였다.특히, 북미의 중요한 광물 공급망을 지원하는 데 기여했다.근로자 허브 계약이 약 1억 5,400만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상된다.또한, 텍사스 딜리에서 전략적으로 위치한 자산을 재활성화하는 2억 4,600만 달러 규모의 5년 계약이 발표되었다. 브래드 아처 CEO는 "우리는 타겟의 비즈니스 포트폴리오를 확장하고 다양화하기 위한 전략적 이니셔티브에서 놀라운 진전을 이루었다"고 말했다.이어 "강력한 모멘텀과 국내 투자 사이클의 전례 없는 증가, 정부 부문에서의 수요 증가가 결합되어 우리가 수년간 보아온 가장 강력한 성장 파이프라인을 지원하고 있다"고 덧붙였다. 2025년 전체 매출 전망은 3억 1천만 달러에서 3억 2천만 달러 사이로 상향 조정되었으며, 조정된 EBITDA는 5천만 달러에서 6천만 달러 사이로 예상된다.정부 부문에서의 확립된 존재감은 타겟호스피탈러티가 2억 4,600만 달러 규모의 딜리 계약을 체결하는 데 기초가 되었다.이 계약은 타겟의 정부 정책 이니셔티브에 대한 반응 능력을 강조하며, 정부 부문에서의 지속적인 강한 수요를 지원하고 있다. 현재 타겟
몬테로사쎄라퓨틱스(GLUE, Monte Rosa Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과와 사업 업데이트를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 몬테로사쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.몬테로사쎄라퓨틱스의 CEO인 마르쿠스 워무스 박사는 "우리의 세 번째 프로그램이 임상 개발로 진입함에 따라, 우리는 오직 하나뿐인 클래스와 첫 번째 클래스의 분자 접착제 분해제 포트폴리오를 효율적으로 실행하고 있다"고 말했다.MRT-8102의 1상 연구에서 초기 단일 상승 용량(SAD) 집단에 대한 투여가 완료되었으며, 이는 NEK7을 선택적으로 분해하는 유일한 임상 단계의 분자 접착제 분해제다.이 프로그램은 VAV1을 표적으로 하는 MRT-6160의 1상 연구의 경험과 성공을 바탕으로 진행되고 있다.몬테로사는 노바티스와 협력하여 MRT-6160을 면역 매개 질환에 대한 여러 2상 연구로 발전시키고 있으며, 올해 초 공개된 1상 임상 데이터에 기반하여 매우 고무적인 결과를 얻고 있다.또한, 몬테로사는 MRT-2359를 거세 저항성 전립선암 환자에서 평가하고 있으며, 올해 후반에 추가 임상 데이터를 발표할 예정이다.몬테로사는 2028년까지 운영 자금을 지원할 수 있는 강력한 현금 위치를 보유하고 있다.2025년 2분기 협력 수익은 2,320만 달러로, 2024년 6월 30일 종료된 분기의 470만 달러와 비교된다.연구 및 개발(R&D) 비용은 3,070만 달러로, 2024년 2분기의 2,810만 달러와 비교된다.일반 및 관리(G&A) 비용은 810만 달러로, 2024년 2분기의 930만 달러와 비교된다.2025년 2분기 순손실은 1,230만 달러로, 2024년 2분기의 3,030만 달러와 비교된다.2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산, 제한된 현금 및 시장성 증권은 2억 9,550만 달러로, 2025년 3월 31일 기준의 3억 3,100만 달러와 비교된다.현재의 현금 및
아밀릭스파마슈티컬스(AMLX, Amylyx Pharmaceuticals, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 아밀릭스파마슈티컬스(증권코드: AMLX)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.아밀릭스는 2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권이 1억 8,080만 달러에 달하며, 2026년 말까지 운영 자금이 충분할 것으로 예상한다.아밀릭스의 공동 CEO인 조슈아 코헨과 저스틴 클리는 "올해 하반기와 2026년을 바라보며, 우리의 파이프라인의 강점과 임상 이정표에 대한 지속적인 모멘텀에 고무되고 있다"고 말했다.이들은 2025년 내에 아베시타이드의 주요 3상 LUCIDITY 시험의 모집을 완료할 것으로 기대하며, 2026년 상반기에 주요 데이터가 발표될 것으로 예상하고 있다.또한, 3분기에는 AMX0035의 진행성 수핵마비에 대한 2b상 시험의 비블라인드 분석 결과를 공유할 계획이다.아밀릭스는 2025년 6월 30일 기준으로 연구개발 비용이 2,720만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,330만 달러에 비해 증가했으며, 이는 PBH 및 PSP에 대한 임상 개발에 따른 것이다.판매, 일반 및 관리 비용은 1,560만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,160만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 순손실은 4,140만 달러, 주당 손실은 0.46 달러로, 2024년 같은 기간의 순손실 7,270만 달러, 주당 손실 1.07 달러에 비해 개선되었다.아밀릭스는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 1억 9,459만 달러이며, 총 부채는 2,672만 달러로 나타났다.주주 지분은 1억 6,787만 달러로, 2024년 12월 31일 기준의 1억 6,476만 달러에 비해 증가했다.아밀릭스는 현재 2026년 말까지 운영 자금이 충분할 것으로 예상하고 있으며, 향후 임상 시험과 관련된 여러 이정표를 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는