H&R블록(HRB, H&R BLOCK INC )은 2025 회계연도 실적을 발표했고 2026 회계연도 전망을 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, H&R블록(증권 코드: HRB)은 2025 회계연도(2025년 6월 30일 종료) 실적을 발표했다.H&R블록의 제프 존스 CEO는 "2025 회계연도는 우리의 변혁 여정에서 의미 있는 진전을 이룬 해로, 강력한 수익 성장, 엄격한 자본 배분, 고객 제공 서비스의 지속적인 혁신이 있었다"고 말했다.2025 회계연도 총 수익은 38억 달러로, 전년 대비 1억 5,060만 달러, 즉 4.2% 증가했다.이는 전반적인 순 평균 요금(NAC)의 증가와 미국 내 회사 소속 세금 신고량의 증가에 기인한다.총 운영 비용은 29억 달러로, 1억 2,800만 달러, 즉 4.6% 증가했다.순 계속 운영 소득은 1,150만 달러 증가하여 6억 9,500만 달러에 달했다.계속 운영에서의 주당 순이익은 4.42달러로, 0.28달러 증가했다.H&R블록은 2025 회계연도 4분기 동안 세금 혜택을 인식할 것으로 예상했으나, 외부 요인으로 인해 이 사항의 완료가 지연됐다.H&R블록은 이사회가 분기 배당금을 12% 인상하여 주당 0.42달러로 결정했다.이 배당금은 2025년 10월 6일에 2025년 9월 4일 기준 주주에게 지급될 예정이다.2025 회계연도 동안 H&R블록은 약 650만 주를 재매입하여 총 4억 1백만 달러를 지출했다.H&R블록은 1962년 상장 이후로 분기 배당금을 지속적으로 지급해왔으며, 2016년 이후로는 45억 달러 이상을 주주에게 배당금과 주식 매입 형태로 반환했다.2026 회계연도에 대한 전망으로는 수익이 38억 7,500만 달러에서 38억 9,500만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있으며, EBITDA는 10억 1,500만 달러에서 10억 3,500만 달러 사이로 예상하고 있다.조정된 희석 주당 순이익은 4.85달러에서 5.00달러 사이로 예상된다.H&R블록의 현재 재무 상태는 총 자산
스미스필드푸즈(SFD, SMITHFIELD FOODS INC )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 스미스필드푸즈(스미스필드푸즈, Inc., Nasdaq: SFD)는 2025 회계연도 2분기(2025년 6월 29일 종료) 실적을 발표했다.2025 회계연도 2분기 동안 스미스필드푸즈는 38억 달러의 순매출을 기록하며, 이는 2024년 2분기 대비 11.0% 증가한 수치다.운영 이익은 2억 6천만 달러였고, 조정된 운영 이익은 2억 9,800만 달러로 집계됐다.운영 마진은 6.9%였고, 조정된 운영 마진은 7.9%에 달했다.포장육 부문에서의 운영 이익은 3억 1백만 달러로, 운영 이익률은 14.5%였다.포장육 부문의 조정된 운영 이익은 2억 9,600만 달러로, 조정된 운영 이익률은 14.2%였다.스미스필드의 계속 운영에서 발생한 희석 주당 순이익은 0.48달러였고, 조정된 희석 주당 순이익은 0.55달러로, 이는 2024년 2분기의 0.51달러에서 증가한 수치다.2025 회계연도 상반기 동안 스미스필드푸즈는 76억 달러의 순매출을 기록하며, 이는 2024년 상반기 대비 10.2% 증가한 수치다.운영 이익은 5억 8,200만 달러였고, 조정된 운영 이익은 6억 2,400만 달러로 집계됐다.운영 마진은 7.7%였고, 조정된 운영 마진은 8.3%에 달했다.포장육 부문에서의 운영 이익은 5억 6,700만 달러로, 운영 이익률은 13.8%였다.포장육 부문의 조정된 운영 이익은 5억 6,200만 달러로, 조정된 운영 이익률은 13.7%였다.스미스필드의 계속 운영에서 발생한 희석 주당 순이익은 1.05달러였고, 조정된 희석 주당 순이익은 1.13달러로, 이는 2024년 상반기의 0.83달러에서 증가한 수치다.스미스필드의 CEO인 셰인 스미스는 "우리의 강력한 2분기 실적은 역동적인 거시경제 환경 속에서 비즈니스의 민첩성과 회복력을 보여준다. 우리의 상징적이고 다양한 브랜드 포트폴리오를 통해 포장육 부문은 소
더메디슨스퀘어가든스포츠(MSGS, Madison Square Garden Sports Corp. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 더메디슨스퀘어가든스포츠가 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도 4분기 및 전체 연도의 재무 결과를 발표했다.이번 4분기는 뉴욕 닉스의 NBA 플레이오프 참가로 주목받았으며, 이는 매디슨 스퀘어 가든 아레나에서 열린 아홉 차례의 홈 플레이오프 경기를 포함하고, 팀이 동부 콘퍼런스 결승에 진출하는 성과를 거두었다. 이는 전년 동기 닉스와 뉴욕 레인저스의 홈 플레이오프 경기 수가 총 15경기였던 것과 비교된다.또한, 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 결과는 평균 정규 시즌 경기당 수익 증가를 반영하며, 닉스와 레인저스의 지역 미디어 권리 계약 수정으로 인한 지역 미디어 권리 수수료 감소의 영향을 포함하고, 2024-25 시즌의 팀 로스터와 특정 팀 인사 거래의 영향을 반영한다.2025 회계연도 동안 회사는 1,039억 2천만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 대비 1천 2백만 달러, 즉 1% 증가한 수치이다. 또한, 운영 소득은 1천 480만 달러로 1억 3천 120만 달러 감소했으며, 조정된 운영 소득은 3천 820만 달러로 1억 3천 410만 달러 감소했다.2025 회계연도 4분기 동안 회사는 2억 4천만 달러의 수익을 창출했으며, 이는 전년 동기 대비 2천 3백만 달러, 즉 10% 감소한 수치이다. 또한, 운영 손실은 2천 260만 달러로 보고되었으며, 조정된 운영 손실은 1천 680만 달러로, 전년 동기 운영 소득 5천 230만 달러 및 조정된 운영 소득 5천 650만 달러와 비교된다.더메디슨스퀘어가든스포츠의 제임스 L. 돌란 CEO는 "2025 회계연도는 경기당 수익 증가와 닉스의 포스트시즌 진출로 주목받았으며, 팀에 대한 투자와 변화하는 지역 미디어 환경을 반영한다. 앞으로도 닉스와 레인저스에 대한 강한 수요가 지속될 것으로 예상하며
머큐리컴퓨터시스템즈(MRCY, MERCURY SYSTEMS INC )는 2025 회계연도 연례보고서를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 머큐리컴퓨터시스템즈가 2025 회계연도 연례보고서를 발표했다.이 보고서는 2025년 6월 27일 종료된 회계연도에 대한 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.보고서에 따르면, 회사의 총 매출은 912억 달러로, 전년 대비 9.2% 증가했다.이는 주로 프로그램 기반의 실행에 자원을 집중한 결과로, 특히 공통 처리 아키텍처 프로그램의 전면 생산으로의 진행이 포함된다.2025 회계연도의 총 매출은 912억 달러로, 2024 회계연도의 835억 달러에서 증가했다.매출의 53%는 특정 시점에서 발생한 매출로, 나머지 47%는 시간에 따라 발생한 매출로 나타났다.특히 레이더, 기타 및 C4I 최종 응용 프로그램에서 매출이 증가했다.회사의 총 매출 증가에도 불구하고, 운영 손실은 1만 9627달러로, 2024 회계연도의 14만 7754달러 손실에서 개선됐다.이는 주로 프로그램의 순 EAC 변화 영향으로 인한 것으로, 2025 회계연도에는 2억 5449만 달러의 총 매출 총 이익률을 기록했다.회사는 2025 회계연도에 7,216만 달러의 구조조정 및 기타 비용을 기록했으며, 이는 주로 145명의 직원을 감축한 결과로 발생한 비용이다.또한, 2025 회계연도에는 3,607만 달러의 이자 수익을 기록했으며, 이자 비용은 3억 3430만 달러로 감소했다.회사는 2025 회계연도에 2,162명의 직원을 보유하고 있으며, 재무 상태는 안정적이다.현재 현금 및 현금 등가물은 3억 9099만 달러로, 운영 활동에서 1억 3885만 달러의 현금 유입이 있었다.회사는 앞으로도 방산 및 항공우주 분야에서의 기술 혁신을 통해 지속 가능한 성장을 추구할 계획이다.또한, 2025 회계연도에는 1,400억 달러의 주문 잔고를 보유하고 있으며, 이 중 807억 8000만 달러는 향후 12개월 이내에 수익으로 인식될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 Exhibit 99.1에 첨부된 보도자료를 통해 이루어졌다.3분기 동안 회사는 여러 성과 지표에서 전년 대비 개선을 보였다.에드워드 C. 다우링 주니어 CEO가 언급했다.소금 사업 부문에서는 고속도로 제빙 및 소비자 및 산업(C&I) 사업에서 가격이 상대적으로 평탄했지만, 비용이 감소하여 조정된 EBITDA 마진이 확대되었고 톤당 성장도 이루어졌다.고속도로 제빙 생산 ramp-up이 진행 중이며, 북미 입찰 시즌이 잘 진행되고 있어 가격 및 계약 규모에서 개선이 이루어지고 있다.식물 영양 사업 부문은 판매량 증가와 생산 비용 감소로 인해 운영 소득과 조정된 EBITDA가 개선되었다.재무적으로는 3분기 동안 재융자 활동을 통해 재무 유연성을 높이기 위한 조치를 취했으며, 특정 자산의 매각을 통해 순부채를 추가로 줄이고 재무 상태를 강화했다.2025년 3분기 주요 하이라이트는 다음과 같다.3분기 순손실은 1,700만 달러로, 전년 동기 순손실 4,360만 달러에서 개선되었다.2025년 3분기 총 조정된 EBITDA는 4,100만 달러로, 전년 대비 25% 증가했다.소금 사업 부문의 운영 수익과 조정된 EBITDA는 각각 4%와 6% 증가했으며, 소금 판매량은 전년 대비 4% 증가했다.식물 영양 사업 부문은 판매량이 21% 증가하여 운영 수익과 조정된 EBITDA 모두에서 개선을 보였다. 2025년 3분기 재무 결과는 다음과 같다(단위: 백만 달러).항목은 2025년 6월 30일 종료 3개월, 2024년 6월 30일 종료 3개월, 2025년 6월 30일 종료 9개월, 2024년 6월 30일 종료 9개월로 나뉜다.수익은 214.6, 202.9, 1,016.4, 908
힐런브랜드(HI, Hillenbrand, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐런브랜드가 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 3분기 동안 매출은 599백만 달러로, 전년 대비 24% 감소했으며, 프로 포르마 매출은 10% 감소했다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.03달러로, 전년의 -3.53달러에서 증가했지만, 조정된 EPS는 0.51달러로 40% 감소했다.회사는 Linxis와 FPM 인수와 관련하여 3천만 달러의 비용 시너지를 예상보다 빠르게 달성했다.2025년 7월 1일, 회사는 TerraSource의 소수 지분 매각을 완료하고 약 1억 1천 5백만 달러의 수익을 부채 상환에 사용했으며, 신용 시설을 성공적으로 수정했다.2025 회계연도 전망을 업데이트하며, 조정된 EPS 중간값을 유지한다고 밝혔다.3분기 동안 회사는 고객들이 동적인 관세 환경으로 인해 구매 결정을 지연시키고 있음에도 불구하고 매출은 기대치를 초과 달성했으며, 조정된 EPS는 예상과 일치했다.회사의 김 라이언 CEO는 "우리는 이번 분기 동안 전략적 이니셔티브를 지속적으로 추진했으며, 포트폴리오를 정제하고 부채를 줄이며, FHN 사업의 통합 및 상업적 시너지 가능성을 발전시켰다"고 말했다.3분기 실적 요약에 따르면, 순 매출은 598.9백만 달러로, 전년 대비 24% 감소했으며, GAAP 순이익은 1.9백만 달러로, 전년의 -248.9백만 달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 84.3백만 달러로, 전년 대비 36% 감소했다.조정된 순이익은 3천6백만 달러로, 조정된 EPS는 0.51달러로 40% 감소했다.운영 활동에서의 현금 흐름은 -1.5백만 달러로, 고객의 주문량 감소로 인해 발생했다.2025년 6월 30일 기준으로 순 부채는 1,513.4백만 달러였으며, 순 부채 대비 조정된 EBITDA 비율은 3.9배였다.2025 회계연도에 대한 전망을 업데이트하며, 전체 연간 조정 EPS 범위의
머큐리컴퓨터시스템즈(MRCY, MERCURY SYSTEMS INC )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 머큐리컴퓨터시스템즈(증권코드: MRCY)는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.4분기 실적은 2억 7,310만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 9.9% 증가한 수치다.GAAP 기준 순이익은 1,640만 달러로, 주당 순이익은 0.27 달러에 달한다.조정된 EBITDA는 5,130만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 18.8%에 이른다.연간 매출은 9억 1,200만 달러로, 전년 대비 9.2% 증가했다.연간 조정된 EBITDA는 1억 1,940만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 13.1%에 달한다.4분기 운영 현금 흐름은 3,810만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 3,400만 달러로, 연간 자유 현금 흐름은 1억 1,900만 달러로 기록됐다.머큐리컴퓨터시스템즈의 2025년 6월 27일 기준 총 백로그는 14억 달러로, 전년 대비 6% 증가했다.4분기 동안의 총 예약 주문은 3억 4,150만 달러로, 예약 대 매출 비율은 1.25에 달한다.머큐리컴퓨터시스템즈의 CEO인 빌 발하우스는 "우리는 4분기에 매우 강력한 실적을 달성했으며, 이는 우리의 기대에 부합하거나 이를 초과하는 결과를 가져왔다"고 말했다.또한, 그는 "우리는 고객의 요구에 맞춰 생산 및 개발 프로그램을 통해 긍정적인 운영 레버리지를 증가시키고 있다"고 덧붙였다.머큐리컴퓨터시스템즈는 2026 회계연도에 대한 기대감을 나타내며, 매출 성장률은 저조할 것으로 예상하고 있지만, 2026년에는 자유 현금 흐름이 긍정적일 것으로 전망하고 있다.현재 머큐리컴퓨터시스템즈의 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 2,434.8백만 달러, 총 부채는 961.3백만 달러로 나타났다.주주 자본은 1,473.5백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
클로락스(CLX, CLOROX CO /DE/ )는 2025 회계연도 연례 보고서를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 클로락스가 2025 회계연도 연례 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 클로락스의 2025 회계연도 순매출은 71억 4백만 달러로, 2024 회계연도의 70억 9천만 달러와 비슷한 수준을 유지했다.이는 사이버 공격의 영향과 재고 복구로 인한 일시적인 매출 증가가 있었으나, 비타민 및 보충제 사업과 아르헨티나 사업의 매각으로 인해 일부 상쇄되었음을 나타낸다.클로락스의 총 매출에서 80% 이상이 시장 점유율 1위 또는 2위 브랜드에서 발생하며, 주요 브랜드로는 클로락스 표백제, 파인솔, 타일렉스 청소 제품, 리퀴드 플럼, 글래드 제품 등이 있다.2025 회계연도 동안 클로락스는 81억 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024 회계연도의 28억 달러에서 크게 증가한 수치다.주당 희석 순이익(EPS)은 6.52달러로, 2024 회계연도의 2.25달러에서 190% 증가했다.클로락스는 2025 회계연도 동안 6억 2천만 달러의 배당금을 주주에게 지급했으며, 2025년 7월 30일에는 배당금을 2% 인상할 예정이다.회사는 IGNITE 전략을 통해 혁신을 가속화하고 있으며, 2026 회계연도까지 ERP 시스템을 포함한 디지털 기술에 대한 투자를 지속할 계획이다.2023년 8월 사이버 공격으로 인한 손실을 회복하기 위해 7천만 달러의 보험금을 기록했으며, 향후 추가적인 보험금 회복은 예상하지 않고 있다.클로락스는 앞으로도 브랜드와 역량에 대한 투자를 지속하여 일관된 수익성 있는 성장을 이루겠다고 밝혔다.2025 회계연도 동안 클로락스의 재무 상태는 안정적이며, 운영 현금 흐름은 9억 8천만 달러로 증가했다.또한, 총 자산은 55억 6천만 달러로 보고되었다.클로락스는 앞으로도 지속 가능한 성장과 혁신을 위해 노력할 것이라고 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했고 전망을 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 포스트홀딩스가 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 3분기 동안 순매출은 20억 달러로, 전년 동기 대비 1.9% 증가했다.운영 이익은 2억 3,460만 달러, 순이익은 1억 8백만 달러, 조정된 EBITDA(비GAAP 기준)는 3억 9,700만 달러로 보고됐다.포스트홀딩스는 2025 회계연도 조정된 EBITDA 전망을 14억 5천만 달러에서 15억 2천만 달러로 상향 조정했다.2025년 3분기 동안 포스트홀딩스의 총 매출은 19억 8,430만 달러로, 전년 동기 19억 4,770만 달러에서 증가했다.이 중 840만 달러는 포테이토 프로덕츠 오브 아이다호(PPI)에서 발생한 매출이다.PPI의 매출을 제외한 경우, 식품 서비스 부문에서의 매출 증가가 주요 요인으로 작용했다.식품 서비스 부문은 주로 고병원성 조류 인플루엔자 가격 인상과 단백질 기반 쉐이크의 판매 증가로 인해 성장했다.반면, 포스트 소비자 브랜드 부문은 반려동물 사료 유통 손실과 시리얼 카테고리의 감소로 인해 매출이 감소했다.2025 회계연도 9개월 동안의 순매출은 59억 1,110만 달러로, 전년 동기 59억 1,260만 달러에서 소폭 감소했다.포스트홀딩스는 2025 회계연도 자본 지출을 4억 5천만 달러에서 4억 8천만 달러로 예상하고 있으며, 이는 포스트 소비자 브랜드의 네트워크 최적화 및 공장 폐쇄와 관련된 투자와 관련이 있다.또한, 포스트홀딩스는 2025년 1월 2일부로 제프 자독스 COO의 은퇴에 따라 니콜라스 카토지오가 COO 역할을 추가로 맡게 될 것이라고 발표했다.카토지오는 2021년 9월부터 포스트 소비자 브랜드의 CEO로 재직 중이며, 자독스의 은퇴 이후에도 포스트 소비자 브랜드의 일상적인 책임을 유지할 예정이다.포스트홀딩스는 2025년 8월 8일 오전 9시에 3
퀸스트리트(QNST, QUINSTREET, INC )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 퀸스트리트가 2025년 6월 30일로 종료된 회계연도 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.4분기 매출은 2억 6,205만 달러로 전년 대비 32% 증가했다.4분기 GAAP 기준 순이익은 320만 달러, 주당 0.06 달러였다.조정된 순이익은 1,470만 달러, 주당 0.25 달러로 집계됐다.조정된 EBITDA는 2,210만 달러로 전년 대비 101% 증가했다.2025 회계연도 전체 매출은 11억 달러로 78% 성장했으며, GAAP 기준 순이익은 470만 달러, 주당 0.08 달러였다.조정된 순이익은 5,140만 달러, 주당 0.88 달러로 나타났다.조정된 EBITDA는 8,130만 달러로 299% 증가했다.2025 회계연도 동안 운영 현금 흐름은 8,500만 달러를 기록했으며, 연말에는 현금 및 현금성 자산이 1억 1백만 달러에 달하고 은행 부채는 없었다.CEO 더그 발렌티는 "우리는 4분기에도 강력한 매출 성장과 마진 확대를 달성했다"고 언급하며, "2026 회계연도에는 매출이 약 10% 성장하고 조정된 EBITDA가 약 20% 증가할 것으로 예상한다"고 밝혔다.또한, 퀸스트리트는 2025 회계연도 4분기와 전체 회계연도 동안 자동차 보험 부문에서의 수요 증가가 주요 성공 요인이라고 강조했다.2026 회계연도 1분기 매출은 약 2억 8천만 달러, 조정된 EBITDA는 약 2천만 달러로 예상된다.퀸스트리트의 재무 상태는 안정적이며, 현금 흐름이 강력하고 부채가 없는 상태이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카르만홀딩스(KRMN, Karman Holdings Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 카르만홀딩스는 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 카르만홀딩스는 1억 1,510만 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 35% 증가했다.순이익은 680만 달러로, 이는 전년 대비 48% 증가한 수치이다.조정된 EBITDA는 3,530만 달러로, 전년 대비 29% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 30.7%에 달했다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 자금 지원 잔고는 7억 1,900만 달러로, 전년 대비 36% 증가했다.카르만홀딩스는 2025 회계연도 전체 매출 전망을 4억 5,200만 달러에서 4억 5,800만 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 32% 증가한 수치이다.조정된 EBITDA는 1억 3,850만 달러에서 1억 4,150만 달러로 조정되었으며, 역시 전년 대비 32% 증가할 것으로 예상된다.조정된 EBITDA와 조정된 EBITDA 마진은 비GAAP 지표로, GAAP 지표와 함께 카르만홀딩스의 실적 발표 및 프레젠테이션에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
ESCO테크놀러지스(ESE, ESCO TECHNOLOGIES INC )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, ESCO테크놀러지스가 2025 회계연도 3분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.3분기 매출은 2억 9,634만 달러로, 전년 동기 대비 27% 증가했다.지속 운영에서의 GAAP 주당순이익(EPS)은 0.96달러로 13% 감소했으며, 조정 주당순이익은 1.60달러로 25% 증가했다.3분기 주문량은 7억 4,900만 달러로 194% 증가했으며, 수주 대 매출 비율은 2.53배에 달했다.2025 회계연도 조정 EPS 가이던스는 5.75달러에서 5.90달러로 상향 조정됐다.회사는 2025년 6월 30일로 종료된 3분기 운영 결과를 발표하며, VACCO Industries의 매각을 완료했다.VACCO의 운영 결과는 중단된 운영으로 분류되어, 지속 운영 결과와는 별도로 보고됐다.3분기 조정 주당순이익은 1.67달러로, VACCO의 예상 결과를 포함한 이전 가이던스는 1.58달러에서 1.72달러였다.운영 하이라이트로는 3분기 매출이 6,270만 달러 증가하여 2억 9,634만 달러에 도달했으며, 유기적 매출은 2억 5,920만 달러로 11% 증가했다.3분기 주문량은 7억 4,900만 달러로, 기록적인 백로그 11억 7,000만 달러를 기록했다.GAAP EPS는 0.96달러로, 전년 동기 대비 13% 감소했으며, 조정 EPS는 1.60달러로 25% 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 8,800만 달러로, 전년 동기 대비 2,500만 달러 증가했다.중단된 운영에서 제공된 순 현금은 4,400만 달러로, 총 운영 활동에서의 현금 흐름은 1억 3,200만 달러로, 전년 동기 대비 7,700만 달러 증가했다.브라이언 세일러 CEO는 "ESCO는 ESCO Maritime Solutions의 통합과 VACCO Industries의 매각을 완료하며 변혁의 시기를 맞이하고 있다. 이러한 거래의 완료로 ESCO의 진화
비아비솔루션즈(VIAV, VIAVI SOLUTIONS INC. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 비아비솔루션즈(증권코드: VIAV)는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2025년 6월 28일로 종료된 회계연도의 주요 내용은 다음과 같다.2025 회계연도 4분기 실적은 순매출 2억 9,050만 달러로, 전년 대비 3,850만 달러 증가(15.3% 증가)했으며, GAAP 운영 마진은 5.3%로, 전년 대비 760bp 증가했다. 비GAAP 운영 마진은 14.4%로, 전년 대비 350bp 증가했으며, GAAP 순이익은 800만 달러로, 전년 대비 2,970만 달러 증가(136.9% 증가)했다. 비GAAP 순이익은 2,970만 달러로, 전년 대비 1,260만 달러 증가(73.7% 증가)했으며, GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 0.04 달러로, 전년 대비 0.14 달러 증가(140.0% 증가)했다.2025 회계연도 전체 실적은 순매출 10억 840만 달러로, 전년 대비 8,390만 달러 증가(8.4% 증가)했으며, GAAP 운영 마진은 5.3%로, 전년 대비 320bp 증가했다. 비GAAP 운영 마진은 14.2%로, 전년 대비 270bp 증가했으며, GAAP 순이익은 3,480만 달러로, 전년 대비 6,060만 달러 증가(234.9% 증가)했다. 비GAAP 순이익은 1억 540만 달러로, 전년 대비 3,190만 달러 증가(43.4% 증가)했으며, GAAP 희석 EPS는 0.15 달러로, 전년 대비 0.27 달러 증가(225.0% 증가)했다.비아비솔루션즈의 Oleg Khaykin CEO는 "2025 회계연도 4분기는 우리의 가이던스 상단에서 강력한 성과를 보였다. 올해 동안 우리는 기본 사업의 안정화, 서비스 제공업체 테스트 및 측정 부문, 광학 보안 색소에서의 성장을 보았다. 데이터 센터 생태계와 항공우주 및 방산 부문에서의 높은 성장이 우리의 회복을 더욱 가속화했다. 우리