코벨(CRVL, CORVEL CORP )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 코벨이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기의 매출은 2억 3,500만 달러로, 2024년 6월 분기의 2억 1,200만 달러에서 증가했다.분기당 주당 순이익은 0.52 달러로, 전년 동기 0.42 달러에 비해 증가했다.현재와 이전 연도의 주당 순이익 수치는 2024년 12월 24일에 지급된 3대 1 주식 분할을 반영하여 조정됐다.2026 회계연도 1분기 주요 내용으로는 매출이 11% 증가하여 2억 3,500만 달러에 달했으며, 총 이익은 18% 증가하여 5,680만 달러로, 총 이익률은 24%에 해당한다.희석 주당 순이익은 24% 증가하여 0.52 달러로, 2025 회계연도 1분기의 희석 주당 순이익 0.42 달러와 비교된다.분기 종료 시점에 현금 및 현금성 자산은 2억 2백만 달러로, 차입금은 없었다.회사는 이번 분기 동안 960만 달러의 자사주 매입을 진행했다.이번 분기의 성과는 체계적인 실행과 장기 전략에 대한 명확한 집중에 의해 이루어졌다.코벨의 팀은 에이전틱 AI에 대한 목표 연구 개발을 포함한 혁신 이니셔티브를 지속적으로 추진하고 있으며, 운영 능력을 강화하고 고객 결과를 개선하며 주주에게 지속 가능한 가치를 제공하고 있다.코벨은 혁신과 장기 성장을 위한 지속적인 노력의 일환으로, 비상장 기술 회사로부터 자산과 핵심 인재를 인수했다.인수된 자산에는 CERIS 그룹 건강 부문의 역량을 강화할 것으로 예상되는 독점 도구와 지적 재산이 포함되어 있다.이번 인수는 기초 기술에 추가적인 강점을 제공하며, CERIS 파트너에게 고급의 확장 가능한 솔루션을 제공할 것이다.전략적 비전과 일치한다.이러한 자산의 통합은 혁신을 강화하고 시장 출시 시간을 단축하며 여러 분야에서 제공되는 가치를 증가시킬 것이다.거래는 7월에 완료되었으며, 회사는 중기적으로 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 액손엔터프라이즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 총 매출은 668.5백만 달러로, 전년 동기 대비 32.8% 증가했다.제품 매출은 376.4백만 달러, 서비스 매출은 292.2백만 달러로 각각 집계됐다.그러나 운영 손실은 1.0백만 달러로, 지난해 같은 기간의 33.8백만 달러의 이익에서 손실로 전환됐다.총 매출 총이익은 403.7백만 달러로, 매출의 60.4%를 차지했다.운영 비용은 404.8백만 달러로, 전년 동기 대비 132.4백만 달러 증가했다.순이익은 36.1백만 달러로, 지난해 같은 기간의 41.5백만 달러에서 감소했다.2025년 상반기 동안의 총 매출은 1,272.2백만 달러로, 전년 동기 대비 32.1% 증가했다.운영 손실은 9.8백만 달러로, 지난해 같은 기간의 50.2백만 달러의 이익에서 손실로 전환됐다.총 매출 총이익은 769.5백만 달러로, 매출의 60.5%를 차지했다.운영 비용은 779.3백만 달러로, 전년 동기 대비 264.7백만 달러 증가했다.순이익은 124.1백만 달러로, 지난해 같은 기간의 174.8백만 달러에서 감소했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 615.5백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 대비 160.7백만 달러 증가한 수치다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 1,471.3백만 달러의 단기 투자 자산을 보유하고 있다.회사는 2025년 3월에 발행한 Senior Notes로 인해 1,750백만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이로 인해 향후 재무 유동성에 영향을 미칠 수 있다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 새로운 제품 개발과 시장 확장을 계획하고 있으며, 고객의 요구에 부응하기 위해 노력하고 있다.그러나, 운영 손실과 순이익 감소는 향후 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠
줌인포테크놀로지스(GTM, ZoomInfo Technologies Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 줌인포테크놀로지스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 3억 6,670만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다. 이는 운영 변화의 긍정적인 효과로 분석된다.매출 원가는 4,950만 달러로, 전년 동기 대비 8% 증가했으며, 이는 주로 호스팅 비용과 내부 개발 소프트웨어의 감가상각 증가에 기인한다.총 이익은 2억 5,720만 달러로, 총 이익률은 84%를 기록했다.운영 비용은 2억 3,500만 달러로, 전년 동기 대비 23% 감소했다. 특히, 일반 관리 비용은 4,730만 달러로, 전년 동기 대비 58% 감소했다. 이는 이전 기간에 발생한 임대 손상 및 포기 비용과 관련된 충당금이 반영된 결과다.운영 이익은 5,370만 달러로, 전년 동기 대비 73.7백만 달러 증가했다. 순이익은 2,400만 달러로, 전년 동기 순손실 2,440만 달러에서 크게 개선됐다.줌인포테크놀로지스는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 7,100만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 5,900만 달러의 단기 투자와 5만 달러의 장기 투자를 포함하고 있다. 또한, 2025년 6월 30일 기준으로 4억 7,230만 달러의 미수익 수익이 기록됐다.줌인포테크놀로지스는 앞으로도 고객 기반을 확장하고, 기존 고객과의 관계를 강화하기 위해 지속적으로 투자할 계획이다. 또한, 인공지능 및 데이터 분석을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 예정이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HCA헬스케어(HCA, HCA Healthcare, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCA헬스케어가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.2025년 2분기 동안 HCA헬스케어의 매출은 186억 5천만 달러로, 2024년 2분기의 174억 9천만 달러에서 6.4% 증가했다.순이익은 16억 5천만 달러로, 주당 6.83 달러에 해당하며, 이는 2024년 2분기의 14억 6천만 달러, 주당 5.53 달러에 비해 증가한 수치다.2025년 2분기 실적에는 시설 매각에 따른 손실이 300만 달러, 2024년 2분기에는 1,200만 달러의 이익이 포함되어 있다.2025년 2분기 동안 사용된 주식 수는 2억 4,191만 1,000주로, 2024년 2분기의 2억 6,407만 1,000주에 비해 감소했다.HCA헬스케어는 2025년 2분기 동안 입원 환자 수가 2.1% 증가했으며, 같은 시설 기준으로는 1.8% 증가했다고 밝혔다.또한, 외래 수술 건수는 0.2% 감소했으며, 입원 수술 건수는 0.2% 증가했다.HCA헬스케어의 운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 2024년 2분기의 19억 7천만 달러에서 42억 1천만 달러로 증가했다.이는 순이익 증가와 함께 미수금 회수 증가에 기인한다.HCA헬스케어는 2025년 7월 4일에 통과된 OBBBA 법안에 따라 Medicaid 프로그램의 자격 요건이 변경될 것이라고 경고했다.이 법안은 Medicaid의 자격을 제한하고, 연방 정부의 건강 관리 지출을 줄일 것으로 예상된다.HCA헬스케어는 이러한 변화에 대응하기 위해 효율성을 높이고 비용을 줄이기 위한 계획을 수립하고 있다.HCA헬스케어의 총 부채는 444억 8천만 달러로, 이자 비용은 11억 1천 5백만 달러에 달한다.HCA헬스케어는 향후 자본 지출을 위해 내부 자원과 차입 자금을 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
이코르홀딩스(ICHR, ICHOR HOLDINGS, LTD. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 이코르홀딩스(NASDAQ: ICHR)는 반도체 자본 장비를 위한 중요한 유체 전달 하위 시스템 및 구성 요소의 설계, 엔지니어링 및 제조 분야의 선두주자로서 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.매출은 2억 4,030만 달러로, 5월에 전달된 가이던스 범위의 중간값을 초과했다.GAAP 기준으로 총 마진은 11.3%, 비GAAP 기준으로는 12.5%였다.GAAP 기준으로 주당 손실은 0.28달러였고, 비GAAP 기준으로는 0.03달러의 이익을 기록했다.이코르홀딩스의 CEO인 제프 안드레슨은 "올해 고객 수요 환경이 비교적 안정적인 가운데, 우리는 독점 제품 포트폴리오의 확장을 추진하는 데 계속해서 진전을 이루고 있다"고 말했다.그는 "2025년은 이코르홀딩스에게 견고한 매출 성장의 해가 될 것으로 보이며, 우리는 올해 웨이퍼 팹 장비 산업의 예상 성장률을 초과할 것으로 기대하고 있다. 하반기로 접어들면서 우리는 제조 능력을 증가시키고 목표 제품 마진을 충족하기 위해 생산을 조정하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안의 매출은 2억 4,030만 달러였고, 순손실은 940만 달러였으며, 희석 주당 손실은 0.28달러였다.이는 2025년 1분기의 매출 2억 4,446만 달러, 순손실 455만 달러, 희석 주당 손실 0.13달러, 그리고 2024년 2분기의 매출 2억 2,322만 달러, 순손실 511만 달러, 희석 주당 손실 0.15달러와 비교된다.비GAAP 기준으로 2025년 2분기 순이익은 110만 달러였고, 비GAAP 희석 주당 이익은 0.03달러였다.이는 2025년 1분기의 비GAAP 순이익 423만 달러, 비GAAP 희석 주당 이익 0.12달러, 그리고 2024년 2분기의 비GAAP 순이익 181만 달러, 비GAAP 희석 주당 이익 0.0
아이덱스래버러토리(IDXX, IDEXX LABORATORIES INC /DE )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이덱스래버러토리의 2025년 2분기 실적이 발표됐다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 11억 9,457만 달러를 기록하며, 전년 동기 대비 10.6% 증가했다.이 중 반려동물 진단 부문(CAG)에서의 매출은 10억 2,244만 달러로, 10.9%의 성장률을 보였다.특히, IDEXX VetLab 소모품과 참조 실험실 진단 서비스의 매출이 증가하며 이 부문을 견인했다.서비스 매출은 4억 5,189만 달러로, 전년 동기 대비 6.0% 증가했다.매출 성장의 주요 요인은 새로운 비즈니스 확보와 고객 유지율 증가에 기인했다.회사의 총 매출 성장률은 10.6%로, 외환 환율 변화가 매출 성장에 1.2%의 긍정적인 영향을 미쳤다.회사의 총 매출 원가는 4억 1,472만 달러로, 매출 총이익은 6억 9,473만 달러에 달했다.매출 총이익률은 62.6%로, 전년 동기 대비 90bp 증가했다.운영 비용은 3억 21만 달러로, 전년 동기 대비 9.5% 감소했다.이로 인해 운영 이익은 3억 7,304만 달러로, 41.4% 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 6,459만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 10억 5,787만 달러로, 조정된 EBITDA는 14억 5,923만 달러로 보고됐다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 고객 기반 확대와 제품 포트폴리오 강화를 목표로 하고 있다.또한, 외환 변동성과 인플레이션 압력에 대한 대응 방안을 마련하고 있으며, 향후 12개월 동안의 운영 자금과 성장 필요 자금을 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스레드업(TDUP, ThredUp Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 스레드업이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 7770만 달러로, 지난해 같은 기간 대비 16% 증가했다.총 매출 총이익은 6170만 달러로, 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 총 매출 총이익률은 79.5%로 지난해 78.8%에서 상승했다.활성 구매자는 147만 명으로, 전년 대비 17% 증가했으며, 신규 구매자는 74% 증가하여 스레드업 역사상 가장 높은 신규 구매자 유치 성과를 기록했다.분기 말 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금, 유가증권은 5620만 달러로, 이전 분기보다 80만 달러 증가했다.스레드업은 2025년 전체 매출 전망을 상향 조정하며, 매출 및 조정 EBITDA 마진에 대한 기대치를 높였다.스레드업의 CEO이자 공동 창립자인 제임스 라인하르트는 "강력한 고객 및 주문 성장에 힘입어 2분기 성과에 매우 만족한다"고 밝혔다.2025년 3분기 매출은 7600만 달러에서 7800만 달러로 예상되며, 조정 EBITDA 마진은 약 4.5%로 예상된다.4분기 매출은 7300만 달러에서 7500만 달러로 예상되며, 조정 EBITDA 마진은 약 3.0%로 예상된다.2025년 전체 매출은 2억 9800만 달러에서 3억 200만 달러로 예상되며, 조정 EBITDA 마진은 약 4.2%로 예상된다.스레드업은 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 1억 7360만 달러, 총 부채는 1억 1339만 달러로 보고했다.현재 스레드업은 1억 2070만 달러의 자본을 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 증가한 수치이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
보이즈케스케이드(BCC, BOISE CASCADE Co )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 보이즈케스케이드가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기 동안, 보이즈케스케이드는 6,200만 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 1.64 달러의 수익을 올렸다.이는 2024년 2분기 동안 1,120만 달러의 순이익과 주당 2.84 달러의 수익에 비해 감소한 수치다.2025년 2분기 매출은 17억 4천만 달러로, 2024년 2분기의 17억 9천만 달러에 비해 3% 감소했다.보이즈케스케이드의 CEO인 네이트 요르겐센은 "2025년 2분기 동안 계절적으로 강한 활동에 힘입어 순차적인 물량 증가를 경험했지만, 신규 주택 건설에 대한 기본 수요는 여전히 미약하다"고 말했다.이어 "오크데일 합판 공장 가동 중단과 관련된 예상 비용이 발생했지만, 이 현대화 프로젝트의 완료는 운영 효율성을 높이고 신뢰성을 강화하며 자급자족 합판 생산의 가치를 강화하는 중요한 이정표가 된다"고 덧붙였다.2025년 2분기 주요 실적은 다음과 같다.- 매출: 1,740,114천 달러 (2024년 2분기: 1,797,670천 달러, -3%)- 순이익: 61,985천 달러 (2024년 2분기: 112,292천 달러, -45%)- 주당 순이익: 1.64 달러 (2024년 2분기: 2.84 달러, -42%)- 조정 EBITDA: 119,000천 달러 (2024년 2분기: 181,207천 달러, -34%)2025년 2분기 동안 미국의 주택 착공 수는 1% 감소했으며, 단독 주택 착공 수는 8% 감소했다.2025년 6월까지의 연간 기준으로도 주택 착공 수는 1% 감소했으며, 단독 주택 착공 수는 7% 감소했다.단독 주택 착공 수는 보이즈케스케이드의 매출에 대한 주요 수요 동력이다.보이즈케스케이드의 목재 제품 부문 매출은 4억 4,723만 달러로, 2024년 2분기의 4억 8,982만 달러에 비해 9% 감소했다.이는 L
라티스세미컨덕터(LSCC, LATTICE SEMICONDUCTOR CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 라티스세미컨덕터가 2025년 6월 28일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 1억 2,400만 달러로, GAAP 기준 총 이익률은 68.4%였고, GAAP 기준 희석 주당 순이익은 0.02 달러였다.비GAAP 기준으로는 총 이익률이 69.3%였고, 희석 주당 순이익은 0.24 달러였다.2025년 2분기 GAAP 기준 순이익은 290만 달러, 순이익률은 2.3%였으며, 조정된 EBITDA는 4,220만 달러로, 34.1%의 조정된 EBITDA 마진을 기록했다.GAAP 기준 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름은 3,850만 달러로, GAAP 운영 현금 흐름 마진은 31.1%였고, 자유 현금 흐름은 3,130만 달러, 자유 현금 흐름 마진은 25.2%였다.CEO 포드 타머는 "우리는 주요 재무 지표에서 폭넓은 성장을 이루며 강력한 분기를 기록했다. 통신 및 컴퓨팅 시장은 안정적이며, 2026년까지 지속적인 강세가 예상된다. 산업 및 자동차 시장은 예상대로 회복되고 있으며, 채널 재고 수준이 더욱 개선될 조짐을 보이고 있다. 앞으로 우리는 클라우드 데이터 센터, 유선 통신, 산업 로봇, ADAS 및 기타 엣지 AI 애플리케이션에서 주요 설계 수주에 의해 주도되는 성장을 기대하고 있다"고 말했다.CFO 로렌조 플로레스는 "우리는 매출, 총 이익률 및 수익성을 순차적으로 성장시켰으며, 조정된 EBITDA는 34.1%에 달했다. 우리는 비즈니스 성장을 추진하고 제품 로드맵, 수익 창출 및 고객 지원에 대한 규율 있는 투자를 통해 주주 가치를 확대하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.2025년 2분기 주요 재무 결과는 다음과 같다.항목은 Q2 2025에서 1억 2,397만 달러, Q1 2025에서 1억 2,015만 달러, Q2 2024에서 1억 2,408만 달러로, Q/Q 변화는 3.
캐슬바이오사이언스(CSTL, CASTLE BIOSCIENCES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 캐슬바이오사이언스(나스닥: CSTL)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 8,618만 달러로, 2024년 2분기 8,700만 달러와 비교해 소폭 감소했다.2025년 전체 연간 매출 가이던스는 3억 1천만 달러에서 3억 2천만 달러로 상향 조정되었으며, 이전 가이던스는 2억 8천7백만 달러에서 2억 9천7백만 달러였다.캐슬바이오사이언스의 CEO인 데릭 메이츠홀드는 "강력한 1분기 이후, 우리 팀은 매우 성공적인 2분기를 마무리했으며, 이는 우리의 테스트가 임상의와 환자에게 제공하는 임상적 가치를 반영한다고 믿는다"고 말했다.2분기 동안 총 26,574개의 테스트 보고서가 전달되었으며, 이는 2024년 같은 기간의 25,102개에 비해 6% 증가한 수치다.특히, DecisionDx-Melanoma와 TissueCypher의 테스트 보고서 수는 각각 9,981개와 9,170개로, 전년 동기 대비 각각 4%와 92% 증가했다.2025년 2분기 조정된 EBITDA는 1,040만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,150만 달러에 비해 감소했다.캐슬바이오사이언스는 Previse의 인수를 완료하고 SciBase와의 협업 및 라이센스 계약을 발표했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금, 현금성 자산 및 시장성 투자 증권은 2억 7천5백90만 달러에 달한다.캐슬바이오사이언스는 2025년 말까지 운영 현금 흐름이 긍정적이 될 것으로 예상하고 있다.또한, 2025년 2분기 동안의 총 테스트 보고서 수는 2024년 2분기 대비 33% 증가했다.캐슬바이오사이언스는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 최선을 다할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
엑슨모빌(XOM, EXXON MOBIL CORP )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑슨모빌이 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일 종료된 분기 동안, 엑슨모빌의 매출은 79,477백만 달러로, 2024년 같은 기간의 89,986백만 달러에 비해 감소했다.이 회사의 순이익은 7,354백만 달러로, 2024년 2분기의 9,571백만 달러에서 감소했다.2025년 상반기 동안의 총 매출은 164,636백만 달러로, 2024년 상반기의 176,143백만 달러에 비해 감소했다.순이익은 15,387백만 달러로, 2024년 상반기의 18,137백만 달러에서 감소했다.엑슨모빌의 2025년 2분기 동안의 매출은 판매 및 기타 운영 수익이 79,477백만 달러, 주식 투자로부터의 수익이 1,462백만 달러, 기타 수익이 567백만 달러로 구성됐다.총 매출 및 기타 수익은 81,506백만 달러에 달했다.비용 측면에서, 원유 및 제품 구매 비용은 45,327백만 달러, 생산 및 제조 비용은 10,102백만 달러, 판매, 일반 및 관리 비용은 2,528백만 달러로 집계됐다.총 비용 및 기타 공제는 70,801백만 달러에 달했다.엑슨모빌의 2025년 2분기 동안의 주당 순이익은 1.64달러로, 2024년 2분기의 2.14달러에서 감소했다.재무 상태를 살펴보면, 2025년 6월 30일 기준으로 엑슨모빌의 총 자산은 447,597백만 달러, 총 부채는 177,635백만 달러로 나타났다.자본금은 269,962백만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 270,606백만 달러에서 소폭 감소했다.엑슨모빌은 2025년 상반기 동안 8,623백만 달러의 배당금을 주주에게 지급했으며, 9,768백만 달러의 자사주 매입을 실시했다.이러한 재무 결과는 엑슨모빌이 지속 가능한 성장을 위해 강력한 재무 구조를 유지하고 있음을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
온세미컨덕터(ON, ON SEMICONDUCTOR CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 온세미컨덕터(이하 회사)는 2025년 2분기 실적을 발표하며 다음과 같은 주요 내용을 밝혔다.매출은 1,468.7백만 달러에 달하며, GAAP 총 마진과 비GAAP 총 마진은 각각 37.6%로 나타났다.GAAP 운영 마진은 13.2%, 비GAAP 운영 마진은 17.3%였다.GAAP 희석 주당 순이익은 0.41달러, 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.53달러로 집계됐다.운영 현금 흐름은 184.3백만 달러, 자유 현금 흐름은 106.1백만 달러에 달했다.회사의 CEO인 하산 엘-쿠리(Hassane El-Khoury)는 "우리의 지속적인 변혁이 더 예측 가능한 비즈니스 모델을 만들어내고 있으며, 이는 우리의 전략과 장기 가치 창출에 대한 헌신을 반영한다"고 말했다.이어 "우리는 최종 시장에서 안정화의 조짐을 보이고 있으며, 시장 회복의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안의 선택된 재무 결과는 다음과 같다.GAAP 기준으로 매출은 1,468.7백만 달러, 총 마진은 37.6%, 운영 마진은 13.2%였다.비GAAP 기준으로는 매출이 1,468.7백만 달러, 총 마진은 37.6%, 운영 마진은 17.3%로 나타났다.2025년 3분기 전망에 따르면, 회사는 GAAP 기준으로 1,465백만 달러에서 1,565백만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 비GAAP 기준으로도 동일한 매출 범위를 제시하고 있다.총 운영 비용은 294백만 달러에서 309백만 달러로 예상되며, 희석 주당 순이익은 0.51달러에서 0.61달러로 예상된다.회사는 2025년 2분기 동안 100% 이상의 자유 현금 흐름을 주식 매입을 통해 반환했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 운영 효율성이 개선되고 있는 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
트위스트바이오사이언스(TWST, Twist Bioscience Corp )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 트위스트바이오사이언스가 2025년 6월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 4일에 발표된 보도자료에 따르면, 3분기 매출은 9,610만 달러로, 2024년 3분기의 8,150만 달러에 비해 18% 증가했다.이는 10분기 연속으로 매출이 증가한 결과다.3분기 총 매출은 9,610만 달러로, 2024년 같은 기간의 8,150만 달러와 비교된다.이 중 합성 생물학(SynBio) 부문 매출은 3,520만 달러로 7% 증가했으며, 차세대 염기서열 분석(NGS) 부문 매출은 5,530만 달러로 27% 증가했다.생명공학 제약(Biopharma) 부문 매출은 560만 달러로 10% 증가했다.3분기 매출 원가는 4,480만 달러로, 2024년 3분기의 4,620만 달러에 비해 감소했다.총 매출 이익률은 53.4%로, 2024년 3분기의 43.3%에서 개선됐다.연구개발 비용은 1,800만 달러로, 2024년 3분기의 2,250만 달러에 비해 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 6,340만 달러로, 2024년 3분기의 5,680만 달러에 비해 증가했다.순이익은 2,040만 달러로, 주당 0.34 달러에 해당하며, 2024년 3분기의 순손실 8,560만 달러, 주당 1.47 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 800만 달러의 손실로, 2024년 3분기의 2,200만 달러 손실에 비해 개선됐다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 2억 5,080만 달러에 달한다.최근 3분기 동안 약 2,484명의 고객에게 제품을 배송했으며, 이는 2024년 3분기의 약 2,300명에 비해 증가한 수치다.또한, 3분기 동안 약 237,000개의 유전자를 배송했으며, 이는 2024년 3분기의 약 212,000개에 비해 증가한 수치다.2025 회계연도 전체 매출은 3억 7,400만 달러에서 3억