미스트라스그룹(MG, Mistras Group, Inc. )은 2025년 2분기 및 상반기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 미스트라스그룹은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 185.4백만 달러로, 전년 동기 대비 2.3% 감소했으나, 자발적인 실험실 통합 제외 시에는 변동이 없었다.총 이익은 53.9백만 달러로, 51.3백만 달러에서 5.1% 증가했으며, 총 이익률은 29.1%로 200 베이시스 포인트 확대됐다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 39.8백만 달러로, 36.2백만 달러에서 10.0% 증가했으며, 이는 주로 2.8백만 달러의 외환 손실 때문이었다.순이익은 3.0백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.10달러로, 특별 항목을 제외한 순이익은 5.8백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.19달러였다.2분기 조정 EBITDA는 24.1백만 달러로, 22.1백만 달러에서 8.9% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 13.0%로 130 베이시스 포인트 확대됐다.2025년 상반기 동안 운영 활동에서 사용된 순 현금은 3.5백만 달러로, 전년 동기 대비 5.1백만 달러의 순 현금이 제공되었던 것에 비해 감소했다.이는 매출 채권의 증가와 운영 자본의 타이밍 때문이었다.2025년 6월 30일 기준으로 미스트라스그룹의 총 부채는 189.4백만 달러로, 2024년 12월 31일의 169.6백만 달러와 비교하여 증가했다.순 부채는 168.8백만 달러로 보고됐다.미스트라스그룹의 나탈리아 슈만 CEO는 "2분기 실적을 보고하게 되어 매우 기쁘다. 이는 24.1백만 달러의 기록적인 조정 EBITDA를 달성했으며, 이는 전년 대비 8.9% 증가한 수치이다. 우리는 수익성을 높이고 비즈니스의 효율성을 강화하기 위해 많은 결단을 내렸다"고 말했다.2025년 전체 가이던스는 제공되지 않지만, 미스트라스그룹은 2025년 조정 EBITDA가 2024년의 조정 EBITDA 수준을 초과할 것으로
레어드슈퍼푸드(LSF, Laird Superfood, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 레어드슈퍼푸드가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 6일, 레어드슈퍼푸드(증권 코드: LSF)는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.2025년 2분기 동안 순매출은 1,200만 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했으며, 총 매출 총 이익률은 39.9%에 달했다.제이슨 비에스 최고경영자는 "우리의 2분기 결과와 팀의 노력에 매우 자랑스럽다. 어려운 소비자 및 경제 환경 속에서도 20%의 순매출 성장과 약 40%의 총 매출 총 이익률을 달성했다"고 말했다.2025년 전체 연간 가이던스를 재확인했다.2025년 2분기 주요 내용으로는 도매 매출이 전년 대비 47% 증가하여 총 순매출의 48%를 차지했으며, 전자상거래 매출은 2% 증가하여 총 순매출의 52%를 차지했다.총 매출 총 이익률은 전년 동기 대비 41.8%에서 39.9%로 감소했으며, 이는 프로모션 비용 증가와 원자재 비용 인플레이션, 채널 믹스에 기인했다.2025년 상반기 동안 순손실은 40만 달러로, 주당 0.03 달러의 손실을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 20만 달러의 손실에서 증가한 수치이다.조정된 EBITDA는 10만 달러로, 주당 0.01 달러를 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 420만 달러이며, 부채는 없다.운영 활동에서 사용된 현금은 410만 달러로, 2024년 같은 기간의 20만 달러의 현금 유입과 비교된다.레어드슈퍼푸드는 2025년 전체 연간 순매출 성장 가이던스를 20%에서 25%로 재확인했으며, 총 매출 총 이익률은 30%대 중반을 유지할 것으로 예상하고 있다.또한, 2025년 전체 연간 현금 사용량은 약 200만 달러로 예상하고 있다.레어드슈퍼푸드는 2025년 6
몬탁리뉴어블스(MNTK, Montauk Renewables, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬탁리뉴어블스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 6일, 몬탁리뉴어블스는 2025년 2분기 실적을 발표하며, 총 수익이 4,510만 달러로 2024년 2분기 대비 4.1% 증가했다고 밝혔다.2025년 6월 30일 기준으로 300만 개의 RIN이 생성되었으나 분리되지 않은 상태였다.비-GAAP 조정 EBITDA는 500만 달러로, 전년 대비 27.7% 감소했다.RNG 생산량은 140만 MMBtu로, 2024년 2분기와 동일한 수준이었다.판매된 RIN은 1,110만 개로, 전년 대비 110만 개 증가했다.2025년 2분기 동안 몬탁리뉴어블스는 오하이오주 아펙스 시설에 두 번째 RNG 처리 시설의 건설 및 가동을 성공적으로 완료했다.또한, 노스캐롤라이나주 터키에 위치한 몬탁 농업 재생 가능 에너지 프로젝트에 대해 2025년 7월에 전력 구매 계약을 체결했다. 이 계약은 시설 가동 후 10년 동안 생산되는 전력의 100%를 포함하며, 평균 가격은 MWh당 48달러로 설정되었다.몬탁리뉴어블스는 GreenWave Energy Partners, LLC라는 합작 투자 계약을 체결했으며, 이 합작 투자의 주요 목표는 RNG 운송의 제한된 용량 문제를 해결하는 것이다.2025년 2분기 총 수익은 4,510만 달러로, 2024년 2분기의 4,330만 달러에 비해 180만 달러 증가했다. 이 증가는 2025년 2분기 단기 고정 가격 계약에 따라 인식된 수익의 타이밍과 관련이 있다.2025년 2분기 평균 RIN 가격은 2.42달러로, 2024년 2분기의 3.12달러에 비해 약 22.4% 감소했다.RNG 시설의 운영 및 유지 관리 비용은 1,700만 달러로, 2024년 2분기의 1,390만 달러에 비해 310만 달러 증가했다.운영 손실은 240만 달러로, 2024년 2분기의 80만 달러의 운영 수익에
싸이타임(SITM, SITIME Corp )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 싸이타임이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순수익은 6,949만 달러로, 지난해 같은 분기의 4,386만 달러에 비해 58% 증가했다.싸이타임의 CEO이자 회장인 라제시 바시스트는 "싸이타임의 지속적인 성장세는 고성능 애플리케이션에 대한 집중이 효과를 보고 있음을 보여준다"고 말했다.통신, 기업 및 데이터 센터 시장에서의 수익은 전년 대비 137% 증가했으며, 이는 인공지능(AI)으로 인해 정밀 타이밍 솔루션에 대한 강한 수요가 발생했기 때문이다.2025년 2분기 GAAP 기준 총 매출 총이익은 3,610만 달러로, 매출의 51.9%에 해당하며, GAAP 운영 비용은 6,070만 달러, GAAP 운영 손실은 2,461만 달러, GAAP 순손실은 2,020만 달러로 주당 0.84달러의 손실을 기록했다.비GAAP 기준으로는 총 매출 총이익이 4,050만 달러로, 매출의 58.2%에 해당하며, 비GAAP 운영 비용은 3,330만 달러, 비GAAP 운영 수익은 720만 달러, 비GAAP 순이익은 1,160만 달러로 주당 0.47달러의 이익을 기록했다.2025년 6월 30일 기준 총 현금, 현금성 자산 및 단기 투자액은 7억 9,670만 달러에 달했다.회사는 오늘 예정된 컨퍼런스 콜에서 사업 전망에 대해 논의할 계획이다.이 보도자료는 비GAAP 재무 정보를 포함하고 있으며, GAAP에 따라 준비된 재무 정보와 대체할 수 없음을 명시하고 있다.싸이타임은 2025년 8월 4일, 24명의 신규 채용을 위한 제한 주식 단위 보상을 승인했으며, 이는 나스닥 상장 규정에 따라 이루어졌다.이 보상은 50,654개의 RSU로 구성되며, 1년 기념일 분기부터 매 분기마다 1/16씩 분할하여 지급된다.싸이타임은 2025년 8월 6일 오후 2시(태평양 표준시)부터 2분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을
테나야쎄라퓨틱스(TNYA, Tenaya Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 사업 업데이트를 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 테나야쎄라퓨틱스(증권코드: TNYA)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.CEO인 파라즈 알리는 "2025년 상반기 동안 우리는 MYBPC3 관련 비대심근병증(HCM) 및 PKP2 관련 부정맥성 우심실 심근병증(ARVC)에 대한 유전자 치료 임상 시험에서 목표 등록을 달성했다. 각 시험의 독립 데이터 안전 모니터링 위원회(DSMB)로부터의 긍정적인 용량 증가 및/또는 확장 권고는 우리의 사명에 있어 중요한 이정표"라고 말했다.테나야쎄라퓨틱스는 2025년 2분기 동안 MYBPC3 관련 HCM을 위한 TN-201의 MyPEAK™-1 1b/2 임상 시험에서 6E13 vg/kg 용량 수준에서 세 명의 환자 등록 및 투약을 완료했다. DSMB는 TN-201이 3E13 vg/kg 또는 6E13 vg/kg 용량 수준에서 용량 확장 코호트를 등록할 수 있는 수용 가능한 안전성 프로필을 가지고 있다고 판단했다.또한, TN-401에 대한 RIDGE™-1 1b 임상 시험의 첫 번째 코호트에서 세 명의 환자가 3E13 vg/kg 용량으로 등록되었으며, DSMB의 권고에 따라 두 번째 코호트에서 첫 번째 PKP2 관련 ARVC 환자가 투약되었다.2025년 2분기 동안 테나야쎄라퓨틱스의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 716억 6,700만 원으로, 현재 자금이 2026년 하반기까지 회사 운영을 지원할 수 있을 것으로 예상된다. 연구 및 개발(R&D) 비용은 174억 원으로, 2024년 같은 기간의 226억 원에 비해 감소했다. 일반 및 관리(G&A) 비용은 67억 원으로, 2024년 같은 기간의 82억 원에서 감소했다.2025년 2분기 순손실은 233억 원, 주당 손실은 0.14원으로, 2024년 같은 기간의 순손실 294억 원,
쾨르마이닝(CDE, Coeur Mining, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 쾨르마이닝이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 4억 8,100만 달러, 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 2억 700만 달러에 달했다.회사는 지속 운영에서의 GAAP 기준 순이익이 7,100만 달러, 주당 0.11 달러에 달했다고 보고했다.조정 기준으로는 분기 EBITDA가 2억 4,400만 달러, 운영 활동으로부터의 현금 흐름은 1억 6,200만 달러, 지속 운영에서의 순이익은 1억 2,700만 달러, 주당 0.20 달러에 달했다. 주요 하이라이트로는 강력한 생산 및 비용 성과가 마진 확장을 이끌었다.쾨르마이닝의 모든 운영에서 생산 증가가 있었고, 긍정적인 자유 현금 흐름을 창출했다.분기 실버 생산량은 470만 온스로, 전 분기 대비 27%, 전년 대비 79% 증가했다.금 생산량은 25% 증가하여 108,487 온스에 달했다.금과 실버의 평균 실현 가격은 각각 15%, 5% 증가했으며, 금과 실버 온스당 판매 비용은 전 분기 대비 약 6% 감소했다. 분기 동안 긍정적인 자유 현금 흐름이 1억 4,600만 달러로 증가했으며, 이는 전 분기 대비 8배 이상 증가한 수치이다.순이익은 7,100만 달러로, 주당 0.11 달러에 해당한다.부채 감소 이니셔티브가 진행되어 남은 1억 1,000만 달러의 회전 신용 시설 잔액이 상환되었고, 분기 말 현금 및 현금성 자산은 1억 1,200만 달러로 증가했다.주식 매입 프로그램이 승인되어 2025년 5월 27일에 7,500만 달러 규모의 주식 매입 프로그램이 발표되었으며, 2분기 동안 216,500주가 평균 9.24 달러에 매입되었다. 로체스터의 분쇄 광석 비율이 증가했으며, 네바다의 로체스터 실버 및 골드 운영은 분기 동안 670만 톤을 분쇄하여 전 분기 대비 24% 증가했다.쾨르마이닝은 2025년 전체 생산량 목표를 38만 - 44만
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했고 2026 회계연도 가이드라인을 제시했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, CACI인터내셔널이 2025년 6월 30일로 종료된 4분기 및 전체 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했다.연간 수익은 86억 달러로 전년 대비 13% 증가했으며, 연간 순이익은 4억 9,980만 달러로 희석 주당순이익(EPS)은 22.32달러로 20% 증가했다.조정된 연간 순이익은 5억 9,300만 달러로 조정된 희석 EPS는 26.48달러로 26% 증가했다.연간 EBITDA는 9억 6,680만 달러로 EBITDA 마진은 11.2%에 달했다.연간 계약 수주는 96억 달러로 책정되었으며, 수주 대비 매출 비율은 1.1배였다.회사는 2026 회계연도에 강력한 현금 흐름을 기대하고 있으며, 이는 수익 성장, 강력한 마진 및 효율적인 운전 자본 관리에 의해 주도될 것이라고 밝혔다.CACI의 존 멘구치 CEO는 "CACI의 2025 회계연도 마무리는 우리 비즈니스의 강점과 회복력을 강조한다. 우리는 불확실한 환경 속에서도 업계에서의 차별성을 입증하고 두 자릿수 성장을 달성했으며, 마진과 현금 흐름 기대치를 충족하고 100억 달러의 계약 수주를 달성했다"고 말했다.2025 회계연도 4분기 실적은 전년 대비 13.0% 증가한 23억 4,100만 달러의 수익을 기록했으며, 운영 소득은 2억 6,670만 달러로 4.5% 증가했다.순이익은 1억 5,790만 달러로 17.2% 증가했으며, 조정된 순이익은 1억 8,580만 달러로 24.9% 증가했다.희석 주당순이익은 7.14달러로 19.4% 증가했으며, 조정된 희석 주당순이익은 8.40달러로 27.1% 증가했다.2025 회계연도 4분기 계약 수주는 26억 달러에 달했으며, 이 중 40% 이상이 CACI의 신규 비즈니스였다.CACI는 미 육군 정보 보안 사령부(INSCOM)의 군사 정보 작전을 지원하기 위
인터피드포테쉬(IPI, Intrepid Potash, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 인터피드포테쉬가 2025년 2분기 재무 결과 및 운영 하이라이트를 발표했다.2분기 동안의 주요 성과는 다음과 같다.총 매출은 7150만 달러였고, 순이익은 330만 달러, 희석 주당 순이익은 0.25 달러였다.조정된 순이익은 600만 달러, 조정된 EBITDA는 1640만 달러로 보고됐다.운영에서 발생한 현금 흐름은 3990만 달러였으며, 자본 지출은 410만 달러였다.인터피드포테쉬의 CEO인 케빈 크러치필드는 "2분기 동안 우리는 한 번 기대를 초과하는 결과를 달성했으며, 팀의 강력한 성과를 축하하고 싶다"고 말했다.그는 또한, "우리는 지속적인 포타슘 시장의 수요와 가격 상승으로 인해 강력한 매출과 총 이익률을 기록했다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안 포타슘 판매량은 6만 9000톤으로, 전년 동기 대비 25% 증가했다.평균 포타슘 순 실현 판매 가격은 톤당 361달러로, 전년 동기 대비 11% 감소했다.2025년 2분기 동안의 포타슘 생산량은 4만 4000톤으로, 전년 동기 대비 4000톤 증가했다.인터피드포테쉬의 포타슘 부문 매출은 전년 동기 대비 400만 달러 증가했으며, 이는 주로 판매량 증가에 기인했다.2025년 2분기 동안의 트리오® 부문 매출은 3321만 2000달러로, 전년 동기 대비 25% 증가했다.트리오® 판매량은 7만 톤으로, 평균 순 실현 판매 가격은 톤당 368달러였다.2025년 8월 1일 기준으로 인터피드포테쉬의 현금 및 현금성 자산은 8700만 달러였으며, 1억 5000만 달러 규모의 회전 신용 시설에 대한 미지급 대출은 없었다.2025년 자본 지출은 3200만 달러에서 3700만 달러 사이로 예상된다.현재와 이전의 2025년 및 2026년 포타슘 생산 전망은 각각 27만 톤에서 28만 톤으로 유지되고 있다.인터피드포테쉬는 2025년 2분기 동안 강력한 재무 성과를 기록
몬트로즈인바이론멘탈그룹(MEG, Montrose Environmental Group, Inc. )은 2025년 2분기 및 상반기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 몬트로즈인바이론멘탈그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 매출은 2억 3,454만 3천 달러로, 전년 동기 대비 35.3% 증가했다. 이는 6,120만 달러의 증가를 의미한다.순이익은 1,840만 달러, 주당 순이익(EPS)은 0.42 달러로, 전년 동기 순손실 1,020만 달러, 주당 손실(LPS) 0.39 달러에서 개선됐다.조정 순이익은 2,740만 달러, 조정 주당 순이익(Adj EPS)은 0.63 달러로, 전년 동기 조정 순이익 1,080만 달러, 조정 주당 순이익 0.20 달러에서 증가했다.2025년 상반기 동안 매출은 4억 1,237만 7천 달러로, 전년 동기 대비 25.5% 증가했다. 순손실은 100만 달러로, 전년 동기 2,350만 달러의 손실에서 개선됐다.조정 순이익은 3,270만 달러, 조정 주당 순이익은 0.73 달러로, 전년 동기 1,930만 달러, 조정 주당 순이익 0.37 달러에서 증가했다.2025년 전체 연간 가이던스도 상향 조정되어, 예상 조정 EBITDA는 1억 1,100만 달러에서 1억 1,700만 달러로, 예상 매출은 7억 9,500만 달러에서 8억 3,500만 달러로 증가했다.몬트로즈인바이론멘탈그룹의 CEO인 비제이 만트리프라가 "우리의 비즈니스는 계속해서 뛰어난 성과를 내고 있으며, 고객 참여는 사상 최고 수준이다"라고 언급했다.2025년 6월 30일 기준으로 몬트로즈의 레버리지 비율은 2.5배였으며, 가용 유동성은 2억 4,280만 달러에 달했다. 또한, 2025년 7월 1일에는 남은 시리즈 A-2 우선주를 전액 상환하여 자본 구조를 단순화하고 향후 배당금을 제거했다.이러한 실적을 바탕으로 몬트로즈인바이론멘탈그룹은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 2025년 6월 30일 기준으로 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 블루아울캐피탈(뉴욕증권거래소: OBDC)은 2025년 6월 30일 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 GAAP 기준 주당 순투자수익(NII)은 0.42달러로 보고되었으며, 조정된 NII는 0.40달러로, 2025년 3월 31일 기준 0.39달러에서 증가했다.이사회는 2분기 보충 배당금으로 주당 0.02달러를 선언했으며, 2분기 동안 총 배당금은 주당 0.39달러로 연환산 배당 수익률은 10.4%에 달했다.순자산가치(NAV)는 주당 15.03달러로, 2025년 3월 31일 기준 15.14달러에서 감소했다.이는 일부 자산의 감액에 의해 주도되었으나, 배당금 지급을 초과하는 수익으로 부분적으로 상쇄되었다.2분기 동안 신규 투자 약정은 11억 달러에 달했으며, 19억 달러의 매각 및 상환이 이루어졌다.비가산 투자 비율은 포트폴리오의 공정가치 기준으로 0.7%로, 2025년 3월 31일 기준 0.8%에서 감소했다.블루아울캐피탈의 CEO인 크레이그 W. 패커는 "OBDC는 또 다른 분기 동안 견고한 수익을 달성했으며, 조정된 순투자수익에 대한 연환산 수익률은 10.6%에 달했다"고 말했다.이사회는 2025년 3분기 정기 배당금으로 주당 0.37달러를 선언했으며, 2025년 8월 29일 기준 주주에게 지급될 예정이다.또한, 2025년 2분기 보충 배당금으로 주당 0.02달러가 선언되었으며, 2025년 9월 15일 이전에 지급될 예정이다.2025년 6월 30일 기준 블루아울캐피탈은 233개의 포트폴리오 기업에 169억 달러의 공정가치로 투자하고 있으며, 평균 투자 규모는 7240만 달러이다.2025년 6월 30일 기준 총 자산은 173억9847만 달러로, 총 부채는 92억2582만 달러에 달한다.순자산은 76억8239만 달러로 보고되었다.블루아울캐피탈은 1940년 투자회사법에 따라 사업개발
MKS인스트루먼트(MKSI, MKS INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, MKS인스트루먼트(나스닥: MKSI)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 973백만 달러로, 가이던스의 상단을 초과했다.GAAP 기준 순이익은 62백만 달러, 희석주당 순이익은 0.92달러로, 각각 가이던스의 중간값을 초과했다.조정된 EBITDA는 240백만 달러로, 가이던스의 상단을 초과했으며, 비GAAP 기준 희석주당 순이익은 1.77달러로 가이던스의 상단에 도달했다.MKS인스트루먼트의 존 T.C. 리 CEO는 "우리는 반도체 및 전자 및 포장 최종 시장에서의 강력한 연간 성장에 힘입어 매출과 조정된 EBITDA가 가이던스의 상단을 초과했다"고 말했다.이어 "고급 포장 및 AI 관련 애플리케이션을 해결하는 제품과 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 고객들이 가장 큰 문제를 해결하는 데 도움을 주는 기술의 강점을 강조한다"고 덧붙였다.MKS인스트루먼트의 재무 담당 부사장인 램 마얌푸라스는 "우리는 매출, 수익성 및 현금 생성이 개선된 강력한 분기를 보냈다"고 전했다.또한, 그는 6월에 1억 달러의 선지급을 한 후 8월에도 추가로 1억 달러를 선지급하며 재무 구조 개선이 잘 진행되고 있다고 밝혔다.2025년 6월 30일 기준으로 MKS인스트루먼트는 674백만 달러의 현금 및 현금성 자산, 31억 달러의 담보 대출 원금, 14억 달러의 전환 우선주가 남아 있으며, 6억 7500만 달러의 추가 차입 가능성이 있다.2025년 3분기 가이던스는 매출 960백만 달러, 총 이익률 46.5%, GAAP 운영 비용 3억 1800만 달러, 비GAAP 운영 비용 2억 5200만 달러, GAAP 순이익 6700만 달러, 비GAAP 순이익 1억 2100만 달러로 예상된다.MKS인스트루먼트는 고객과 주주를 위해 지속 가능한 가치를 창출하는 데 집중하고 있다.현재 MKS인스트루먼트는 88
라일리익스플로레이션퍼미안(REPX, Riley Exploration Permian, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 라일리익스플로레이션퍼미안(증권코드: REPX)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.이 발표와 관련하여 회사는 수익 보도자료(이하 '수익 보도자료')를 발행했으며, 해당 문서의 사본은 이 Form 8-K의 Exhibit 99.1로 제공되며, 회사 웹사이트 www.rileypermian.com에서 확인할 수 있다.2025년 2분기 및 최근 주요 사항으로는 총 24.4 MBoe/d의 총 동등 생산량(원유 생산량 15.2 MBbls/d)을 기록했으며, 운영 현금 흐름은 3,400만 달러, 운전 자본 변동 전 현금 흐름은 4,700만 달러, 총 자유 현금 흐름은 1,800만 달러, 상류 자유 현금 흐름은 2,100만 달러에 달했다.회사는 인수 전 총 발생(활동 기반) 자본 지출이 2,800만 달러(상류 2,200만 달러)였으며, 인수 전 현금 자본 지출은 2,900만 달러(상류 2,500만 달러)로 집계됐다.2025년 7월 1일, 회사는 실버백 익스플로레이션 II, LLC 및 그 자회사의 100% 소유권을 1억 4,200만 달러에 현금으로 인수하는 거래를 완료했으며, 이는 관례적인 구매 가격 조정이 적용된다.회사는 2025년 하반기 추가 시추 및 완공 활동을 위한 자본 지출 가이던스를 업데이트했다.회사의 CEO이자 이사회 의장인 바비 라일리는 "라일리익스플로레이션퍼미안은 어려운 유가 시장과 지역 운영 환경에도 불구하고 2분기에 견고한 전반적인 성과를 보여줬다"고 언급했다.그는 "우리는 유가 하락에 대응하여 개발 활동과 자본 예산을 조정했으며, 올해 상반기에 상당한 자유 현금 흐름을 생성했다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안 회사는 10.0개의 순 시추 우물을 드릴링하고, 2.0개의 순 시추 우물을 완공했으며, 5.8개의 순 시추 우물을 판매로 전
케네디윌슨홀딩스(KW, Kennedy-Wilson Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 케네디윌슨홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.회사는 300억 달러의 자산을 관리하며, 부동산 투자 포트폴리오에서 강력한 실적을 기록했다.2025년 2분기 동안 GAAP 기준으로 일반 주주에 대한 순손실은 6.4백만 달러로, 희석 주당 손실은 0.05달러였다.비GAAP 기준으로 조정된 EBITDA는 147.1백만 달러로, 전년 동기 대비 85.5% 증가했다.조정된 순손실은 34.5백만 달러로, 전년 동기 대비 개선됐다.회사는 자산 관리 수수료가 39% 증가하여 분기 기준으로 36백만 달러에 달했다.자산 관리 수수료의 성장은 신용 투자 플랫폼의 원활한 운영과 영국의 단독 주택 임대 및 미국의 다가구 포트폴리오 확장에 기인한다.현재 회사는 40,000개의 임대 주택 유닛을 보유하고 있으며, 28,000개의 유닛에 대한 자금을 지원하고 있다.포트폴리오 및 운영 업데이트에 따르면, 기본 EBITDA는 12% 증가하여 117백만 달러에 도달했다.투자 관리 수수료는 39% 증가하여 분기 기준으로 36백만 달러에 이르렀다.연간 NOI는 468백만 달러로 추정되며, 수수료를 발생시키는 자본은 92억 달러에 달한다.다양한 부문에서의 성과도 주목할 만하다.다가구 시장에서의 수익은 2.9% 증가했고, 사무실 부문에서도 안정적인 성과를 보였다.케네디윌슨홀딩스는 2025년 2분기 동안 1.2억 달러의 대출 원금을 발행했으며, 이는 향후 분기에서 자금이 지원될 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 9백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 5억 5천만 달러의 회전 신용 시설에서 1억 2천만 달러를 인출했다.부채 프로필은 4.7%의 가중 평균 유효 이자율을 기록하고 있으며, 98%의 부채가 고정 또는 헤지된 상태다.회사는 2025년 10월 3일에 3억 유로