프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 프록터&갬블(이하 회사)은 2025 회계연도 2분기(2024년 12월 31일 종료) 실적을 발표했다.회사는 이번 분기 순매출이 2,190억 달러로, 전년 대비 2% 증가했다고 밝혔다.유기적 매출은 외환 및 인수합병의 영향을 제외하고 3% 증가했다.희석 주당 순이익(EPS)은 1.88달러로, 전년 대비 34% 증가했으며, 이는 주로 기저 연도의 질레트 무형자산 손상차손에 기인한다.핵심 주당 순이익도 1.88달러로, 전년 대비 2% 증가했다.운영 현금 흐름은 48억 달러였으며, 분기 순이익은 47억 달러에 달했다.조정된 자유 현금 흐름 생산성은 84%로, 운영 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 후 순이익의 비율로 계산된다.회사는 24억 달러의 배당금 지급과 25억 달러의 자사주 매입을 통해 주주에게 49억 달러 이상의 현금을 반환했다.2025 회계연도 2분기 실적을 요약하면 다음과 같다.항목은 순매출, 희석 EPS, 핵심 EPS로 나뉘며, 2025년 순매출은 2,190억 달러, 2024년 순매출은 2,140억 달러로 변화율은 2%이다. 희석 EPS는 2025년 1.88달러, 2024년 1.40달러로 변화율은 34%이며, 핵심 EPS는 2025년 1.88달러, 2024년 1.84달러로 변화율은 2%이다.프록터&갬블의 회장인 존 모엘러는 "P&G 팀은 유기적 매출 성장, 핵심 EPS 성장 및 주주에게 강력한 현금 반환을 달성했다"고 말했다.이어 "상반기 실적은 모든 주요 재무 지표에서 가이던스 범위 내에서 목표를 달성할 수 있도록 하고 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도에 대한 가이던스는 전체 매출 성장률을 2%에서 4%로 유지하고 있으며, 유기적 매출 성장률은 3%에서 5%로 예상하고 있다.희석 주당 순이익 성장률은 2024 회계연도 희석 EPS 6.02달러 대비 10%에서 12%로 유지하고 있으며, 핵심 주당 순이익 성장률은 202
TE커넥티비티(TEL, TE Connectivity plc )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 TE커넥티비티가 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 1월 22일 발표된 보도자료에 따르면, 2024년 12월 27일로 종료된 회계연도 1분기 동안 순매출은 38억 4천만 달러로 전년 대비 변동이 없었으며, 유기적 기준으로도 예상대로 유지됐다.그러나 매출은 환율 변동으로 인해 부정적인 영향을 받았다.주당순이익(EPS)은 가이던스를 초과하여 GAAP 기준으로 계속 운영에서 1.75달러, 조정된 EPS는 1.95달러로 전년 대비 약 6% 증가했다.주문량은 40억 달러로 전년 대비 6% 증가했으며, 인공지능 프로그램의 증가에 힘입어 산업 부문에서의 성장세가 두드러졌다.운영 마진은 18%였으며, 조정된 운영 마진은 19.4%로 분기 기준으로 최고치를 기록했다.1분기 동안의 현금 생성은 6억 7천 4백만 달러로 전년 대비 18% 증가했으며, 주주에게 약 5억 달러를 반환하고 산업 부문에서 인수합병에 3억 2천 5백만 달러를 사용했다.TE커넥티비티는 13년 연속으로 다우존스 지속 가능성 지수에 이름을 올렸다.TE커넥티비티의 CEO인 테렌스 커틴은 "우리 팀이 강력한 운영 성과로 회계연도를 시작하게 되어 기쁘다"고 전했다.이어 "운송 부문에서 우리는 불균형한 글로벌 차량 생산 환경을 극복하며 강력한 결과를 도출했으며, 전기화 및 차세대 차량 데이터 연결과 같은 성장 트렌드에서 고객과의 혁신을 지속하고 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 2분기에는 약 39억 5천만 달러의 순매출과 조정된 EPS가 약 1.96달러로 전년 대비 5% 증가할 것으로 예상하고 있다.환율과 세금으로 인해 EPS는 0.06달러의 부정적인 영향을 받을 것으로 보인다.TE커넥티비티는 두 개의 보고 가능한 부문인 운송 솔루션과 산업 솔루션으로 재편성되었으며, 이에 대한 재조정된 재무 정보는 2024년 12월 17일 8-K 제출서류에 포함되어 있다.TE커
어질리시스(AGYS, AGILYSYS INC )는 2025 회계연도 3분기에 기록적인 매출을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 어질리시스가 2025 회계연도 3분기 결과를 발표했다.2025년 1월 21일, 어질리시스는 2025 회계연도 3분기 동안 기록적인 매출 69.6백만 달러를 달성했다. 이는 전년 동기 대비 14.9% 증가한 수치이다.총 순수익은 60.6백만 달러에서 증가했으며, 반복 수익(구독 및 유지보수 요금 포함)은 44.4백만 달러로, 전체 순수익의 63.8%를 차지했다. 이는 2024 회계연도 3분기의 35.1백만 달러, 즉 58.0%에서 증가한 것이다.구독 수익은 전년 대비 45.1% 증가했으며, 반복 수익의 63.8%를 차지했다.2025 회계연도 3분기의 총 매출 총 이익률은 63.0%로, 전년 동기 대비 0.5% 증가했다.2025 회계연도 3분기 동안 일반 주주에게 귀속된 순이익은 3.8백만 달러, 즉 희석 주당 0.14달러였다. 이는 전년 동기 76.9백만 달러, 즉 희석 주당 2.85달러에서 감소한 수치이다.조정된 EBITDA는 14.7백만 달러로, 전년 동기 11.8백만 달러에서 증가했다. 조정된 희석 주당 순이익은 0.38달러로, 전년 동기 0.35달러에서 증가했다.2025 회계연도 3분기 동안의 자유 현금 흐름은 19.7백만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 11.3백만 달러에서 증가했다.2025 회계연도 연간 총 매출 가이던스는 273백만 달러로 수정되었으며, 구독 수익 성장률은 최소 38%를 유지할 것으로 예상된다.어질리시스의 Ramesh Srinivasan CEO는 구독 수익이 건강한 속도로 성장하고 있으며, Book4Time 인수 통합이 순조롭게 진행되고 있다고 언급했다. 그러나 일회성 제품 수익은 최근의 판매 문제로 인해 영향을 받고 있다고 밝혔다.어질리시스는 2025 회계연도에 구독 수익이 최소 38% 성장할 것으로 예상하고 있으며, 제품 수익은 여전히 도전적인 상황에 직면해 있다고 덧붙였다.2025 회계연도
디알호튼(DHI, HORTON D R INC /DE/ )은 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했고 분기 배당금을 선언했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025 회계연도 1분기 실적 발표에 따르면, 디알호튼의 순이익은 844.9백만 달러로 희석주당 2.61달러를 기록했다. 이는 2024 회계연도 같은 분기와 비교해 각각 11%와 7% 감소한 수치다. 통합 매출은 76억 달러로, 전년 동기 대비 1% 감소했다. 주택 판매 수익은 71억 달러로, 19,059채의 주택이 거래됐다. 순 판매 주문은 17,837채로, 주문 가치는 67억 달러에 달했다.디알호튼은 680만 주의 자사주를 11억 달러에 매입하고, 1억 2,850만 달러의 현금 배당금을 지급했다. 디알호튼의 자본 수익률(ROE)은 19.1%였으며, 자산 수익률(ROA)은 13.4%로 나타났다. 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 잔고는 30억 달러였고, 신용 시설의 가용 용량은 35억 달러로 총 유동성은 65억 달러에 달했다. 부채는 51억 달러로, 5억 달러의 선순위 채권이 향후 12개월 내 만기된다.디알호튼의 주택 건설 부문은 2025 회계연도 1분기 동안 72억 달러의 매출을 기록하며, 전년 동기 대비 2% 감소했다. 주택 폐쇄 수는 19,059채로, 1% 감소했다. 주택 건설의 세전 수익은 10억 달러로, 세전 이익률은 14.1%였다. 임대 운영 부문에서는 1190만 달러의 세전 수익을 기록했으며, 2억 1,780만 달러의 수익을 올렸다. 2025 회계연도 1분기 동안 311채의 단독 주택을 8,810만 달러에 판매했다.디알호튼은 2025 회계연도에 약 360억 달러에서 375억 달러의 통합 매출을 예상하고 있으며, 주택 건설 부문에서 90,000채에서 92,000채의 주택을 폐쇄할 계획이다. 또한, 2025 회계연도에 약 5억 달러의 배당금을 지급할 예정이다. 현재 디알호튼의 재무 상태는 안정적이며, 30억 달러의 현금 잔고와 65억 달러의 총 유동성을 보유하고 있다. 부채 비율은
주잇카메론트레이딩(JCTC, JEWETT CAMERON TRADING CO LTD )은 2025 회계연도 1분기 운영 및 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 주잇카메론트레이딩이 2024년 11월 30일로 종료된 회계연도 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 매출은 930만 달러로, 2024년 1분기 980만 달러에 비해 감소했다.금속 울타리 제품의 판매는 2024년 1분기 대비 19% 증가했으며, 목재 울타리 제품의 판매는 같은 기간 대비 4% 증가했다.그러나 애완동물 제품의 수요는 여전히 약세를 보이며, 현재 분기 판매는 2024년 1분기 대비 31% 감소했다.또한, 퇴비화 제품의 판매도 감소했으며, 이는 고객이 지난해 분기에 대량 구매를 했으나 현재 분기에는 반복되지 않았기 때문이다.그린우드의 판매는 현재 분기 80만 달러로, 2024년 1분기 110만 달러에 비해 감소했다.이는 이전 연도의 기간이 팬데믹 이후 지자체와 교통 운영자들이 차량 생산을 재개하면서 초기 수요가 높았기 때문이다.2025년 1분기 총 매출 원가는 757만 달러로, 2024년 1분기 784만 달러에 비해 감소했다.총 매출 이익은 169만 달러로, 2024년 1분기 196만 달러에 비해 감소했다.운영 비용은 260만 달러로, 2024년 1분기 270만 달러에 비해 감소했다.2025년 1분기 운영 손실은 90만 달러로, 2024년 1분기 80만 달러의 손실에 비해 증가했다.순손실은 70만 달러로, 2024년 1분기 130만 달러의 순이익에 비해 감소했다.2024년 11월 30일 기준으로 현금 잔고는 300만 달러로, 2023년 11월 30일 360만 달러에 비해 감소했다.회사는 장기 부채가 없으며, 2024년 11월 30일 기준 총 주주 자본은 2420만 달러로, 주당 6.90 달러에 해당한다.주잇카메론은 2025년 회계연도에 성장과 수익성을 달성하기 위한 목표를 향해 나아가고 있으며, 전략적 이니셔티브를 통해 운영의 모든
에어프로덕츠앤케미컬스(APD, Air Products & Chemicals, Inc. )는 2025 회계연도 1분기 GAAP 주당순이익이 2.77달러로 발표됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 에어프로덕츠앤케미컬스는 2025 회계연도 1분기 GAAP 주당순이익(EPS)이 2.77달러, 조정 주당순이익이 2.86달러로 발표했다.조정 주당순이익은 회사의 이전 가이던스인 2.75달러에서 2.85달러를 초과하는 수치다.이번 발표는 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 재무제표가 아직 완료되지 않은 상태에서 이루어졌으며, 제공된 정보는 모든 분기 종료 마감 프로세스 완료 및 전체 재무제표 발행 전의 잠재적 사건 발생에 따라 변경될 수 있다.따라서 이 초기 미감사 재무 정보에 대한 과도한 의존은 피해야 한다.회사는 2025년 2월 6일 목요일 시장 개장 전에 전체 1분기 재무 결과를 발표하고, 오전 8시(동부 표준시)에 이 결과를 설명하는 전화 회의를 개최할 예정이다.전화 회의는 대중과 언론이 청취할 수 있는 모드로 진행된다.전화 회의에 대한 정보는 773-305-6853이며, 패스코드는 3870353이다.에어프로덕츠앤케미컬스는 80년 이상 운영된 세계적인 산업가스 회사로, 에너지, 환경 및 신흥 시장에 서비스를 제공하며 더 깨끗한 미래를 창출하는 데 집중하고 있다.회사는 정유, 화학, 금속, 전자, 제조, 의료 및 식품 등 다양한 산업에 필수 산업가스, 관련 장비 및 응용 전문 지식을 공급한다.2024 회계연도에 회사는 약 50개국에서 121억 달러의 매출을 기록했으며, 현재 시장 가치는 약 650억 달러에 달한다.약 23,000명의 직원이 환경을 이롭게 하고 지속 가능성을 향상시키며 고객과 지역 사회, 세계가 직면한 문제를 해결하기 위한 혁신적인 솔루션을 창출하는 데 헌신하고 있다.2025 회계연도 1분기 조정 주당순이익은 주주 행동주의 비용과 현금 흐름 헤지의 비지정화로 인한 이익을 포함하여 조정됐다.주주 행동주의 비용으로는 2990
파크일렉트로케미칼(PKE, PARK AEROSPACE CORP )은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 파크일렉트로케미칼(뉴욕증권거래소: PKE)은 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2024년 12월 1일 종료된 3분기 동안 순매출은 1,440만 달러로, 2024 회계연도 3분기(2023년 11월 26일 종료)와 비교해 1,164만 달러에서 증가했다.2025 회계연도 2분기(2024년 9월 1일 종료)와 비교하면 1,670만 달러에서 감소했다.2024년 12월 1일 종료된 9개월 동안의 순매출은 4,508만 달러로, 2023년 11월 26일 종료된 9개월 동안의 3,967만 달러와 비교해 증가했다.2025 회계연도 3분기 순이익은 157만 달러로, 2024 회계연도 3분기 120만 달러와 비교해 증가했으나, 2025 회계연도 2분기 206만 달러와 비교해 감소했다.현재 회계연도 첫 9개월 동안의 순이익은 463만 달러로, 지난해 같은 기간의 480만 달러와 비교해 감소했다. 특별 항목을 제외한 순이익은 2025 회계연도 3분기 동안 157만 달러로, 2024 회계연도 3분기 120만 달러와 비교해 증가했으며, 2025 회계연도 2분기 209만 달러와 비교해 감소했다.2024년 12월 1일 종료된 9개월 동안의 특별 항목을 제외한 순이익은 545만 달러로, 지난해 같은 기간의 535만 달러와 비교해 증가했다. 2025 회계연도 3분기 조정 EBITDA는 241만 달러로, 2024 회계연도 3분기 180만 달러와 비교해 증가했으며, 2025 회계연도 2분기 320만 달러와 비교해 감소했다.현재 회계연도 첫 9개월 동안의 조정 EBITDA는 823만 달러로, 지난해 같은 기간의 778만 달러와 비교해 증가했다. 2025 회계연도 첫 9개월 동안 회사는 캔자스주 뉴턴에 있는 시설에 대한 폭풍 피해와 관련하여 109만 달러의 세전 비용을 기록했다.2024 회계연도 첫 9개월 동안에는 주주 방어 비용으로 57만 달러, 20
홀로직(HOLX, HOLOGIC INC )은 2025 회계연도 1분기 예비 수익 결과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 홀로직이 2025 회계연도 1분기(2024년 12월 28일 종료) 예비 수익 결과를 발표했다.회사는 약 1,021.8백만 달러의 총 수익을 보고할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 0.9% 증가한 수치이다.상수 통화 기준으로는 1.0% 증가한 것으로 나타났다.홀로직의 최고재무책임자 카를린 오버튼은 "우리의 2025 회계연도 1분기 수익은 상수 통화 기준으로 가이던스와 일치하게 마감되었으며, 미국 달러의 강세로 인해 가이던스를 제공했던 11월 초와 비교해 약 9백만 달러의 수익이 감소했다"고 밝혔다.이어 "이러한 역풍에도 불구하고 GAAP 및 비GAAP 주당순이익(EPS)은 가이던스 범위의 상단에 근접할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.부문별 글로벌 수익은 다음과 같다.진단 부문은 2025년 1분기 예비 수익이 470.6백만 달러로, 2024년 1분기 수익 447.8백만 달러에 비해 5.1% 증가했다. 유기적(코로나19 제외) 수익은 422.9백만 달러로, 388.1백만 달러에서 9.0% 증가했다. 유방 건강 부문은 369.1백만 달러로, 377.7백만 달러에서 2.3% 감소했다. 유기적(SSI 및 엔도마그네틱 제외) 수익은 354.6백만 달러로, 377.0백만 달러에서 5.9% 감소했다.GYN 수술 부문은 166.3백만 달러로, 162.2백만 달러에서 2.5% 증가했다.골 건강 부문은 15.8백만 달러로, 25.4백만 달러에서 37.8% 감소했다.총계로는 1,021.8백만 달러로, 1,013.1백만 달러에서 0.9% 증가했다.유기적 수익은 1,003.2백만 달러로, 1,004.4백만 달러에서 0.1% 감소했다.홀로직은 2025 회계연도 1분기의 재무 마감 절차를 아직 완료하지 않았으며, 따라서 GAAP 재무 결과는 아직 최종화되지 않았다.그러나 회사는 GAAP 및 비GAAP 희석 주당순이익(EPS)이 2024년 11월 4일에 제
셰프스웨어하우스(CHEF, Chefs' Warehouse, Inc. )는 2025 회계연도 예비 가이던스를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 셰프스웨어하우스(증권코드: CHEF)는 2025 회계연도에 대한 예비 전망을 발표했다.현재 비즈니스 트렌드를 바탕으로 회사는 2025 회계연도에 대한 다음과 같은 재무 가이던스를 제공한다.순매출은 39억 4천만 달러에서 40억 4천만 달러 사이로 예상되며, 총 이익은 9억 5천1백만 달러에서 9억 7천6백만 달러 사이로 예상된다.조정된 EBITDA는 2억 3천3백만 달러에서 2억 4천6백만 달러 사이로 예상된다.회사의 연간 희석 주식 수는 4,630만 주에서 4,700만 주 사이로 예상되며, 향후 자사주 매입이 없다.2028년 만기인 전환사채는 연간 희석 주식 수에 약 650만 주가 포함될 것으로 예상된다.또한, 회사는 2025년 3월 13일 뉴욕에서 투자자 데이를 개최할 계획이며, 이 행사는 회사의 투자자 관계 웹사이트에서 생중계될 예정이다.이 보도자료에서 제공하는 EBITDA 및 조정된 EBITDA 범위는 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 결정된 측정값이 아니며, 이러한 측정값이 회사의 예측 결과를 평가하는 데 추가적인 지표를 제공한다.이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 위험과 불확실성을 포함하며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.이러한 진술에 영향을 미칠 수 있는 위험 요소로는 일반 경제 상황, 소비자 재량 지출의 변화, 낮은 마진, 원자재 및 노동의 공급 중단 등이 있다.또한, 회사는 2024년 2월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 최신 연례 보고서(Form 10-K)에서 이러한 위험 요소에 대한 보다 자세한 설명을 제공하고 있다.회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 정보를 업데이트할 의무가 없다.2025 회계연도에 대한 조정된 EBITDA 가이던스의 조정 내역은 다음과 같다.순이익은 6천8백만 달러에서 7천2백만 달러 사이로 예상되며, 세금 비용은 2천9백만 달러에서 3천1백만
소노테크(SOTK, SONO TEK CORP )는 2025 회계연도 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 소노테크(증권코드: SOTK)는 2025 회계연도 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.2024년 11월 30일로 종료된 분기 동안, 3분기 매출은 5,190,595달러로, 지난해 기록적인 5,690,022달러에 비해 9% 감소했다. 그러나 2분기 매출 5,162,000달러에 비해 증가했다.2024년 3분기 매출은 공급망 개선으로 인해 주문 적체가 해소되면서 증가했으나, 2025년 3분기 실적은 산업 및 의료 시장에서의 매출 감소와 미국 및 EMEA 지역에서의 수익 감소로 영향을 받았다.대체/청정 에너지 시장에 대한 매출은 42% 증가하여 300만 달러에 달했으며, 이는 소노테크의 고객들이 연구개발 시스템에서 생산 규모 시스템으로 전환하면서 평균 판매 가격이 크게 상승한 데 기인한다.코팅 시스템의 매출은 20% 증가하여 356만 달러에 이르렀고, 이에는 112만 달러 규모의 생산 시스템이 포함되었다. 기타 수익 항목은 24% 증가하여 122만 달러에 달했으며, 이는 서비스 관련 활동의 강세로 인해 발생한 것이다.총 매출 총이익률은 45%로, 지난해 3분기 51%에서 감소했다. 운영 소득은 197,637달러로 지난해 720,522달러에서 감소했으며, 세전 소득은 313,990달러로 지난해 890,364달러에서 줄어들었다.2025 회계연도 첫 9개월 동안의 매출은 1억 5,383만 달러로, 지난해 1억 4,932만 달러에 비해 3% 증가했다. 2024년 11월 30일 기준으로 회사는 부채가 없으며, 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권이 1,270만 달러에 달한다.2025 회계연도 전체 매출은 2천만 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 강력한 주문 적체와 신규 및 반복 주문에 의해 지원될 것이다. 소노테크의 경영진은 향후 몇 분기 동안 고가의 시스템 주문으로 인해 보고된 분기 실적에 변동성이 있을 것으로 예상하고 있다.현재 회사는
뉴로원메디컬테크놀러지스(NMTC, NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp )는 2025 회계연도 1분기 매출이 620만 달러를 기록했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 뉴로원메디컬테크놀러지스(증권코드: NMTC)는 2025 회계연도 첫 분기(2024년 12월 31일 종료) 매출에 대한 예비 비감사 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 회사는 첫 분기 매출이 620만 달러로 증가할 것으로 예상하며, 이는 2024 회계연도 첫 분기 매출 100만 달러와 비교해 큰 폭의 증가를 나타낸다.2025 회계연도 첫 분기 매출에는 짐머 바이오메트와의 협업으로 발생한 일회성 선급금 300만 달러가 포함되어 있으며, 제품 매출은 320만 달러로 227% 증가할 것으로 보인다.2025 회계연도 전체 매출에 대한 가이던스는 협업 매출을 제외하고 800만 달러에서 1,000만 달러로 예상되며, 제품 총 마진은 47%에서 51% 사이로 전망된다.뉴로원의 CEO인 데이브 로사는 "2025 회계연도 첫 분기 기록적인 매출은 파트너가 재고를 구축하고 고객에게 제품과 기술을 구현하기 시작한 결과"라고 설명했다.또한, 2025년 2월에 전체 재무 결과가 발표될 예정이다.이번 발표에 포함된 예비 재무 정보는 회계 및 중간 검토 절차 완료에 따라 조정될 수 있으며, 투자자들은 이 정보를 신중하게 고려해야 한다.뉴로원은 최소 침습적이고 고해상도 EEG 기록, 뇌 자극 및 절제 솔루션을 개발하고 상용화하고 있으며, 향후 우울증, 기분 장애, 통증, 배뇨 장애, 고혈압 및 인공지능과 같은 다양한 분야에서도 응용할 계획이다.또한, 뉴로원은 짐머 바이오메트와의 독점 파트너십을 통해 로봇 수술 기술을 활용하고 있으며, 2025년에는 추가적인 제품 출시와 상업화가 기대된다.현재 회사는 2025 회계연도 제품 매출이 800만 달러에서 1,000만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024 회계연도 대비 132%에서 190% 증가한 수치이다.재무 상태는
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했고 배당금을 선언했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 컨스텔레이션브랜드는 2024년 11월 30일 종료된 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.이 회사는 이번 분기 동안 순매출 2,464백만 달러, 운영소득 793백만 달러, 순이익 616백만 달러를 기록했다.조정된 이자 및 세전 수익은 778백만 달러로 보고되었으며, 주당 순이익(EPS)은 3.39달러로 나타났다.이 회사는 59분기 연속으로 맥주 사업 부문에서 판매량 증가를 기록했으며, 이는 전체 음료 산업 및 결합된 음료 알콜 카테고리에서의 매출 성장률을 초과하는 성과다.또한, 2025 회계연도에 대한 EPS 전망을 3.90달러에서 4.30달러로 조정했으며, 조정된 EPS 전망은 13.40달러에서 13.80달러로 설정했다.이 회사는 2025 회계연도에 운영 현금 흐름 목표를 29억 달러에서 31억 달러로 상향 조정하고, 자유 현금 흐름 목표를 16억 달러에서 18억 달러로 증가시켰다.2025년 1월 8일, 이 회사의 이사회는 클래스 A 보통주 1주당 1.01달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 2월 21일에 지급될 예정이다.배당금 지급 대상자는 2025년 2월 7일 기준 주주들이다.이 회사는 2025 회계연도에 12억 달러 이상의 자본을 주주들에게 환원할 계획이다.현재 컨스텔레이션브랜드는 미국, 멕시코, 뉴질랜드, 이탈리아에서 맥주, 와인, 증류주를 생산 및 판매하는 주요 국제 기업으로 자리 잡고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌그린부츠얼라이언스(WBA, Walgreens Boots Alliance, Inc. )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌그린부츠얼라이언스가 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2024년 11월 30일로 종료된 분기의 손실은 주당 0.31달러로, 지난해 같은 분기의 주당 손실 0.08달러에 비해 증가했다.이번 분기의 손실에는 Footprint Optimization Program 관련 비용과 Cencora 주식의 수익화와 관련된 변동 선불 계약의 공정 가치 조정에 대한 세후 비용이 포함되어 있다.조정된 주당 순이익(EPS)은 0.51달러로, 지난해 같은 분기의 0.66달러에 비해 감소했다.이는 미국 소매 판매 감소와 이전 연도의 매각-임대백 거래 이익 감소에 기인하며, 비용 절감과 미국 헬스케어 부문의 성장으로 일부 상쇄됐다.2025 회계연도 1분기 매출은 395억 달러로, 전년 대비 7.5% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 6.9% 증가했다.2025 회계연도 조정된 EPS 가이던스는 1.40달러에서 1.80달러로 유지되며, 이는 미국 헬스케어 및 국제 부문의 성장이 미국 소매 약국 부문의 감소, 조정된 유효 세율 상승, 매각-임대백 및 Cencora 수익의 감소로 상쇄될 것으로 예상된다.CEO 팀 웬트워스는 "우리의 1분기 실적은 2025년 우선순위에 대한 체계적인 실행을 반영한다. 소매 약국을 안정화하고 운영 비용을 통제하며 현금 흐름을 개선하고 상환 모델을 지속적으로 개선하는 데 집중하고 있다"고 말했다.또한, 1분기 운영 손실은 2억 4,500만 달러로, 지난해 같은 분기의 3,900만 달러 손실에 비해 증가했다.조정된 운영 수익은 5억 9300만 달러로, 지난해 같은 분기의 6억 8700만 달러에 비해 감소했다.1분기 순손실은 2억 6,500만 달러로, 지난해 같은 분기의 6,700만 달러 손실에 비해 증가했다.조정된 순이익은 4억 4000만 달러로, 전년 대비 23% 감소했다.운영 활동에 사용된