퀘넥스빌딩프로덕트(NX, Quanex Building Products CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘넥스빌딩프로덕트가 2025년 7월 31일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 총 매출 1,347,795천 달러를 기록하며, 이는 전년 동기 대비 72% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 Tyman 사업 인수에 따른 것으로, 이로 인해 410,664천 달러의 매출이 추가됐다.비용 측면에서, 매출원가는 986,129천 달러로, 전년 동기 대비 65% 증가했다.이는 Tyman 사업 인수와 원자재 가격 상승에 기인한 것으로 분석된다.판매, 일반 및 관리비용은 208,253천 달러로, 101% 증가했다.이 또한 Tyman 사업 인수와 관련된 인건비 증가가 주요 원인이다.운영 손실은 236,892천 달러로, 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소했다.이 손실에는 302,284천 달러의 자산 손상 비용이 포함되어 있다.이외에도, 회사는 2025년 7월 31일 기준으로 66,272천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 672,500천 달러의 대출이 남아있다.퀘넥스빌딩프로덕트는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 사업 포트폴리오를 평가하고 있으며, Tyman 사업 인수로 인해 시장에서의 입지를 더욱 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
룰루레몬(LULU, lululemon athletica inc. )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 룰루레몬이 2025 회계연도 2분기(2025년 8월 3일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 25억 달러로 7% 증가했으며, 상수 달러 기준으로는 6% 증가했다.비교 가능한 매출은 1% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 3.10 달러로 집계됐다.룰루레몬의 CEO인 칼빈 맥도날드는 "국제 지역에서 긍정적인 모멘텀을 지속적으로 보았지만, 미국 사업 결과와 제품 실행의 일부에 대해 실망스럽다"고 언급했다.이어 "우리는 저조한 성과의 원인을 면밀히 평가하고 있으며, 상품 믹스를 강화하고 사업을 가속화하기 위한 필요한 조치를 계속 취하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기와 2024년 2분기를 비교했을 때, 아메리카 지역의 매출은 1% 증가했으며, 국제 매출은 22% 증가했다.비교 가능한 매출은 아메리카에서 4% 감소했지만, 국제적으로는 15% 증가했다.총 매출 총이익은 15억 달러로 5% 증가했으나, 매출 총이익률은 58.5%로 110 베이시스 포인트 감소했다.운영 소득은 5억 2,380만 달러로 3% 감소했으며, 운영 마진은 20.7%로 210 베이시스 포인트 감소했다.2025년 2분기 동안의 유효 소득세율은 30.5%로, 2024년 2분기 29.6%와 비교되었다.룰루레몬은 110만 주의 자사주를 2억 7,850만 달러에 매입했으며, 2분기 동안 14개의 신규 매장을 추가하여 총 784개의 매장을 운영하고 있다.CFO인 메건 프랭크는 "2분기 동안 EPS는 기대치를 초과했지만, 매출은 주로 미국 사업에서의 부진으로 인해 가이던스를 하회했다"고 말했다.이어 "우리는 업계 전반의 도전 과제를 헤쳐 나가고 있으며, 이러한 동향을 감안하여 연간 전망을 수정하고 있다"고 밝혔다.2025년 3분기에는 매출이 24억 7,000만 달러에서 25억 달러 사이에 이를 것으로 예상되며, EPS는 2.18 달
룰루레몬(LULU, lululemon athletica inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 룰루레몬이 2025년 2분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 25억 2,521만 달러로, 전년 동기 대비 7% 증가했다.상수 달러 기준으로는 6% 증가한 수치다.비교 가능한 매출은 1% 증가했으며, 아메리카 지역의 비교 가능한 매출은 4% 감소했지만, 중국 본토에서는 17% 증가했다.나머지 세계 지역에서는 12% 증가했다.총 매출 총이익은 14억 7,720만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했지만, 총 이익률은 58.5%로 110bp 감소했다.운영 이익은 5억 2,381만 달러로 3% 감소했으며, 운영 이익률은 20.7%로 210bp 감소했다.세금 비용은 1억 6,264만 달러로 2% 감소했으며, 2025년 2분기 동안의 희석 주당 순이익은 3.10달러로, 전년 동기 대비 0.05달러 감소했다.룰루레몬의 재무 상태는 안정적이다.2025년 8월 3일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 11억 5,579만 달러이며, 총 자산은 75억 2,343만 달러에 달한다.총 부채는 31억 3,616만 달러로, 자본금은 43억 8,727만 달러에 이른다.룰루레몬은 2025년 2분기 동안 2억 4,000만 달러의 자사주 매입을 진행했으며, 현재까지 총 9억 8,200만 달러의 자사주 매입이 남아있다.또한, 2025년 2분기 동안 4만 2,336주의 주식이 직원 주식 구매 계획에 따라 매입됐다.룰루레몬은 앞으로도 지속적인 성장을 목표로 하며, 새로운 제품 라인과 시장 확장을 통해 브랜드 가치를 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
슈퍼그룹(SGHC, Super Group (SGHC) Ltd )은 2025년 상반기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 슈퍼그룹(Super Group, SGHC) 리미티드가 2025년 6월 30일 종료된 반기 동안의 감사받지 않은 요약 연결 재무제표를 발표했다.2025년 상반기 동안 매출은 61억 960만 달러로, 2024년 같은 기간의 8억 580만 달러에 비해 증가했다.직접 및 마케팅 비용은 7억 770만 달러, 일반 및 관리 비용은 9천만 달러, 감가상각 및 상각 비용은 3천 700만 달러로 집계됐다.자산 손상 비용은 6천 600만 달러로, 2024년의 4천만 달러에 비해 증가했다.세전 이익은 1억 280만 달러로, 2024년의 7천 500만 달러에 비해 증가했다.세금 비용은 7천 200만 달러로, 2024년의 3천 100만 달러에 비해 증가했다.최종적으로, 2025년 상반기 동안의 순이익은 5천 600만 달러로, 2024년의 4천 400만 달러에 비해 증가했다.이 중 모회사 소속의 순이익은 5천 500만 달러로, 비지배 지분은 100만 달러로 집계됐다.2025년 6월 30일 기준으로, 슈퍼그룹의 총 자산은 11억 1천 700만 달러로, 2024년 12월 31일의 10억 9천 600만 달러에 비해 증가했다.비유동 자산은 9억 160만 달러, 유동 자산은 6억 1천만 달러로 집계됐다.총 부채는 4억 5천 400만 달러로, 2024년의 5억 1천 800만 달러에 비해 감소했다.자본금은 3억 4천 400만 달러, 자사주는 300만 달러로 집계됐다.2025년 상반기 동안 슈퍼그룹은 1억 5천 900만 달러의 운영 현금 흐름을 기록했으며, 이는 2024년의 1억 3천 100만 달러에 비해 증가한 수치이다.현재 자산은 2억 2천 200만 달러로, 2024년의 1억 1천 380만 달러에 비해 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로, 슈퍼그룹은 3억 9천 300만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년의 3억 5천 600만 달러에 비해 증가한
서비스타이탄(TTAN, ServiceTitan, Inc. )은 2025 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 서비스타이탄(증권코드: TTAN)은 2025 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 회계 분기 동안, 총 매출은 242.1백만 달러로, 전년 동기 대비 25% 증가했다.플랫폼 매출은 232.7백만 달러로, 전년 동기 대비 26% 증가했다.총 거래량(GTV)은 22.9억 달러로, 전년 동기 대비 19% 성장했다.서비스타이탄의 공동 창립자이자 CEO인 아라 마헤시안은 "우리 팀이 고객들이 계절적으로 가장 강한 분기 동안 성과를 낼 수 있도록 지원한 것에 감사하다"고 말했다.이어서 공동 창립자이자 사장인 바헤 쿠조얀은 "올해 우리의 목표에 대해 진전을 이루고 있으며, 특히 대기업 상업 시장에서 우리의 다년간 투자들이 결과를 내기 시작하고 있다"고 언급했다.2026 회계년도 3분기와 전체 회계년도에 대한 재무 전망으로는, 총 매출이 237백만 달러에서 239백만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 비GAAP 운영 수익은 14백만 달러에서 15백만 달러 사이가 될 것으로 보인다.또한, 서비스타이탄은 2025년 9월 4일 오후 2시(태평양 표준시)부터 재무 결과와 비즈니스 하이라이트에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜은 서비스타이탄의 투자자 관계 웹사이트에서 생중계될 예정이다.서비스타이탄은 클라우드 기반의 소프트웨어 플랫폼으로, 기술적으로 소외된 산업에 통합된 SaaS 플랫폼을 제공하여 계약자들이 비즈니스를 운영하고 성장시키는 데 필요한 도구를 제공한다.현재 서비스타이탄의 재무 상태는 총 자산이 1,783.9백만 달러이며, 총 부채는 294.5백만 달러로 나타났다.또한, 2025년 7월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 471.5백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
아르간(AGX, ARGAN INC )은 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 아르간(Argan, Inc.)(NYSE: AGX)는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 3개월 동안의 매출은 237.7백만 달러로, 전년 동기 대비 10.7백만 달러, 즉 4.7% 증가했다.아르간의 총 매출 총이익은 44.3백만 달러로, 매출의 18.6%를 차지했다. 이는 전년 동기 31.1백만 달러, 즉 13.7%에서 증가한 수치다.아르간의 순이익은 35.3백만 달러로, 희석 주당 순이익은 2.50달러에 달했다. 이는 지난해 2분기 18.2백만 달러, 즉 1.31달러에 비해 크게 증가한 수치다.EBITDA는 36.2백만 달러로, 지난해 같은 분기 24.8백만 달러에서 증가했다.아르간은 2025년 7월 31일 기준으로 572.2백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 부채는 없는 상태다.또한, 아르간은 2025년 1월 31일 기준으로 1.4억 달러의 프로젝트 백로그를 보유하고 있으며, 현재 2.0억 달러로 증가했다.아르간의 다각화된 역량과 오랜 고객 및 공급업체 관계는 현재의 수요 환경에서 유리하게 작용하고 있다.아르간은 전력망 강화를 위한 신뢰할 수 있는 에너지 자원의 긴급한 필요에 대응하기 위해 대규모 발전소 건설에 필요한 파트너로 자리매김하고 있다.아르간의 2025년 6개월 실적은 매출 431.4백만 달러, 순이익 57.8백만 달러, 희석 주당 순이익 4.09달러로, 전년 동기 대비 각각 12.1%, 121.5% 증가했다.아르간은 2025년 7월 31일 기준으로 2.0억 달러의 프로젝트 백로그를 보유하고 있으며, 이는 2025년 1월 31일 기준 1.4억 달러에서 증가한 수치다.아르간은 2025년 9월 4일 오후 5시(동부 표준시)에 투자자 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
크레도테크놀러지(CRDO, Credo Technology Group Holding Ltd )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레도테크놀러지의 2025년 2분기 실적이 발표됐다.이번 분기 동안 회사는 총 2억 2,307만 4천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 273.6% 증가한 수치다.제품 판매 수익은 2억 1,705만 9천 달러로, 전체 매출의 97.3%를 차지했다.IP 라이센스 수익은 601만 5천 달러로, 전체 매출의 2.7%를 차지했다.이번 분기 동안 크레도테크놀러지는 6,339만 9천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 954만 달러의 손실에서 크게 개선된 결과다.기본 주당 순이익은 0.37 달러로, 희석 주당 순이익은 0.34 달러로 집계됐다.회사는 2025년 8월 2일 기준으로 2억 1,963만 6천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 9억 517만 5천 달러에 달한다.총 부채는 1억 2,379만 4천 달러로, 주주 지분은 7억 8,138만 1천 달러로 집계됐다.크레도테크놀러지는 고속 연결성을 재정의하는 것을 목표로 하며, AI 기반 애플리케이션을 지원하는 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.회사는 고객의 요구에 맞춘 솔루션을 개발하고 있으며, 이를 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.크레도테크놀러지는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 연구 개발에 투자할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
토로(TTC, TORO CO )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 토로는 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 8월 1일 종료된 분기의 매출은 1,131.3백만 달러로, 2024년 8월 2일 종료된 분기의 1,156.9백만 달러에 비해 2.2% 감소했다.2025년 9개월 누적 매출은 3,444.2백만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,507.8백만 달러에 비해 1.8% 감소했다.전문 부문 매출은 930.8백만 달러로, 2024년 3분기의 880.9백만 달러에 비해 5.7% 증가했다.반면, 주거 부문 매출은 192.8백만 달러로, 2024년 3분기의 267.5백만 달러에 비해 27.9% 감소했다.2025년 3분기 순이익은 53.5백만 달러, 주당 0.54달러로, 2024년 3분기의 119.3백만 달러, 주당 1.14달러에 비해 감소했다.조정된 순이익은 122.5백만 달러, 주당 1.24달러로, 2024년 3분기의 123.7백만 달러, 주당 1.18달러에 비해 소폭 증가했다.토로는 2025년 3분기 배당금을 주당 0.38달러로 5.6% 인상했다.또한, 2025년 9개월 동안 403.8백만 달러를 주주에게 환원했다.2025년 3분기 말 기준 재고 수준은 1,036.2백만 달러로, 2024년 같은 시점의 1,082.0백만 달러에 비해 감소했다.토로는 2025년 9개월 동안 운영 활동으로부터 348.9백만 달러의 현금을 창출했으며, 이는 2024년 같은 기간의 329.8백만 달러에 비해 증가한 수치다.현재 토로의 유동성은 983.9백만 달러로, 이는 운영 자본 요구 사항을 충족하기에 충분하다.또한, 2025년 3분기 동안 1,231,484주의 자사주를 매입했으며, 남은 매입 가능 주식은 4,391,790주다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
차지포인트홀딩스(CHPT, ChargePoint Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 차지포인트홀딩스(증권 코드: CHPT)는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 분기의 매출은 9,900만 달러로, 가이던스 범위의 상단에 해당한다.GAAP 기준 총 매출 총이익률은 31%로 증가했고, 비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 33%로 증가했다.구독 매출은 4,000만 달러로, 전년 대비 10% 성장했다.차지포인트는 이튼과 협력하여 새로운 모듈형 익스프레스 DC 고속 충전 아키텍처를 발표하고, 공동 시장 진출 전략을 운영화했다.차지포인트의 CEO인 릭 윌머는 "2분기 동안 차지포인트의 운영 우수성에 대한 집중이 총 매출 총이익률과 현금 관리에서 의미 있는 개선을 가져왔다. 혁신을 제공하겠다. 우리의 약속이 긍정적인 시장 반응을 얻고 있는 새로운 제품으로 이어지고 있다"고 말했다.2026 회계연도 2분기 재무 개요에 따르면, 매출은 9,860만 달러로, 전년 동기 대비 9% 감소했고, 네트워크 충전 시스템 매출은 5,040만 달러로, 전년 동기 대비 21% 감소했다.구독 매출은 3,990만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.GAAP 기준 운영 비용은 8,970만 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했고, 비GAAP 기준 운영 비용은 5,860만 달러로, 전년 동기 대비 12% 감소했다.GAAP 기준 순손실은 6,620만 달러로, 전년 동기 대비 4% 감소했고, 비GAAP 기준 세전 순손실은 3,190만 달러로, 전년 동기 대비 26% 감소했다.2025년 7월 31일 기준으로 차지포인트의 현금 및 현금성 자산은 1억 9,450만 달러이며, 1억 5,000만 달러의 회전 신용 시설은 미사용 상태다.차지포인트는 2028년까지 부채 만기가 없다.2025년 7월 31일 기준으로 약 2,300만 주의 보통주가 발행되어 있다.차지포인트는
세일즈포스(CRM, Salesforce, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 세일즈포스는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 분기의 매출은 102억 3천 6백만 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 9% 증가했다.구독 및 지원 매출은 97억 6천 9백만 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 9% 증가했다.현재 남아있는 성과 의무는 294억 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했으며, 환율 변동을 제외한 경우 10% 증가했다.세일즈포스의 GAAP 운영 마진은 22.8%였고, 비-GAAP 운영 마진은 34.3%였다.주주에게는 26억 달러를 반환했으며, 이 중 22억 달러는 자사주 매입에 사용되었고, 3억 9천 9백만 달러는 배당금으로 지급되었다.세일즈포스는 기존 자사주 매입 프로그램에 200억 달러를 추가하여 총 500억 달러로 늘렸다.세일즈포스의 CEO인 마크 베니오프는 "우리는 올해 상반기를 마무리하며 뛰어난 분기를 기록했으며, 매출, 마진, 현금 흐름 및 cRPO에서 강력한 성과를 보였다. 2026 회계연도가 기록적인 해가 될 것으로 예상하며, 운영 현금 흐름은 거의 150억 달러에 이를 것"이라고 말했다.비즈니스 하이라이트로는 데이터 클라우드와 AI의 연간 반복 수익이 12억 달러를 초과하며, 전년 대비 120% 증가했다.세일즈포스는 에이전트포스 출시 이후 12,500건 이상의 거래를 성사시켰으며, 이 중 6,000건 이상이 유료 거래였다.2분기 동안 100만 달러 이상의 거래가 60건 이상 성사되었고, 서비스 및 플랫폼은 2분기 상위 10건의 거래에 포함되었다.세일즈포스는 2026 회계연도 3분기 매출 가이던스를 102억 4천만 달러에서 102억 9천만 달러로 제시하며, 전년 대비 8%에서 9% 증가할 것으로 예상하고 있다.연간 매출 가이던스는 411억 달러에서 413억 달러로
달러트리(DLTR, DOLLAR TREE, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 달러트리의 2025년 2분기 실적이 발표됐다.2025년 8월 2일 종료된 분기 동안, 회사는 총 매출 4,566.8백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 12.3% 증가한 수치다.이 중, 기존 매장 매출은 6.5% 증가했으며, 신규 매장 매출은 318.7백만 달러에 달한다.총 매출은 4,570.4백만 달러로, 기타 수익 3.6백만 달러가 포함된다.매출원가는 2,996.7백만 달러로, 총 매출의 65.6%를 차지한다.매출총이익은 1,570.1백만 달러로, 매출총이익률은 34.4%다.판매, 일반 및 관리비용은 1,350.7백만 달러로, 총 매출의 29.6%를 차지한다.운영이익은 231.0백만 달러로, 총 매출의 5.1%에 해당한다.계속 운영에서의 세전 이익은 208.6백만 달러로, 세금 비용은 53.1백만 달러다.계속 운영에서의 순이익은 155.5백만 달러로, 주당 순이익은 0.75달러다.또한, 회사는 2025년 7월 5일에 패밀리 달러 사업을 10억 750만 달러에 매각했으며, 이로 인해 약 800백만 달러의 현금을 확보했다.이 매각은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 장기 부채는 24억 5천만 달러이며, 15억 달러의 신용 한도가 남아있다.2025년 8월 2일 기준으로, 회사는 203,967,842주가 발행되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
시그넷쥬얼러스(SIG, SIGNET JEWELERS LTD )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 시그넷쥬얼러스(이하 '회사')는 2025년 8월 2일 종료된 13주 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 15억 3,510만 달러로, 전년 동기 대비 4,410만 달러, 즉 3.0% 증가했다.같은 매장 매출(SSS)은 2.0% 증가했으며, 상품 평균 단가는 9% 상승했다.특히, 결혼식 관련 제품은 4%, 패션 제품은 12% 증가했다.운영 수익은 280만 달러로, 지난해 같은 분기 1억 9,090만 달러의 손실에서 개선됐다.조정된 운영 수익은 8,540만 달러로, 전년 동기 6,860만 달러에서 증가했다.희석 주당 손실은 0.22달러로, 지난해 2.28달러의 손실에서 개선됐다.현재 분기의 희석 주당 손실에는 디지털 브랜드와 관련된 비현금 손상 비용 2.01달러가 포함되어 있다.조정된 희석 주당 이익(EPS)은 1.61달러로, 지난해 1.25달러에서 증가했다.회사는 2026 회계연도에 대한 가이던스를 상향 조정했으며, 이는 현재의 소비자 환경과 관련된 기대를 반영한 것이다.2026 회계연도 총 매출은 66억 7,000만 달러에서 68억 2,000만 달러로 예상되며, 조정된 운영 수익은 4억 4,500만 달러에서 5억 1,500만 달러로 증가할 것으로 보인다.회사는 2분기 동안 약 446,000주를 3,200만 달러에 재매입했으며, 연초부터 현재까지 약 250만 주를 1억 5,000만 달러에 재매입했다.이사회는 2026 회계연도 3분기 보통주에 대해 주당 0.32달러의 분기 배당금을 선언했다.회사의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 2억 8,140만 달러로, 지난해 4억 3,310만 달러에서 감소했으며, 재고는 20억 달러로 지난해와 비슷한 수준을 유지하고 있다.회사는 2025년 9월 2일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.또한, 회사는 2,600개 매장을 운영하고 있으
월마트(WMT, Walmart Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 월마트는 2025년 7월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 175,750백만 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 증가했다.순이익은 7,151백만 달러로, 전년 동기 대비 51.5% 증가했다.주당 순이익은 0.88달러로, 전년 동기 대비 57.1% 증가했다.월마트의 미국 부문 매출은 120,911백만 달러로, 전년 동기 대비 4.8% 증가했으며, 국제 부문 매출은 31,201백만 달러로 5.5% 증가했다.샘스클럽 부문 매출은 23,638백만 달러로, 3.4% 증가했다.월마트는 또한 2026 회계연도에 대한 연간 배당금을 주당 0.94달러로 승인했으며, 이는 전년 대비 13% 증가한 수치다.월마트는 2025년 7월 31일 기준으로 7,972,851,122주의 보통주가 발행되었음을 보고했다.월마트는 앞으로도 고객에게 저렴한 가격을 제공하고, 지속 가능한 성장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.또한, 월마트는 공급망 문제와 인플레이션, 환율 변동 등 여러 외부 요인으로 인해 불확실성이 지속될 것으로 예상하고 있다.월마트는 이러한 도전 과제를 극복하기 위해 다양한 전략을 추진하고 있으며, 고객의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.