루트(ROOT, Root, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 루트가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 3억 7,100만 달러로, 전년 동기 대비 21% 증가했다.순이익은 2,200만 달러로, 전년 대비 3천만 달러 증가했다.주요 성과로는 총 보험료가 3억 7,130만 달러로 증가했으며, 순 보험료는 3억 5,300만 달러에 달했다.또한, 총 결합 비율은 94%로, 전년 대비 6포인트 개선됐다.정책 수는 455,493건으로, 전년 대비 12% 증가했다.파트너십 채널에서의 신규 계약은 거의 3배 증가하여 고객에게 원활하고 쉬운 경험을 제공하는 전략이 유효함을 입증했다.루트는 새로운 가격 모델을 여러 주에서 출시했으며, 이 모델은 고객 생애 가치를 평균 20% 증가시키는 데 기여하고 있다.루트는 앞으로도 가격 및 자동화, 차별화된 고객 접근 방식, 고객이 사랑하는 경험 창출이라는 세 가지 전략적 기둥을 통해 지속적인 성장을 목표로 하고 있다.2025년 2분기 동안 루트의 자본 위치는 3억 1,400만 달러로 강화되었으며, 이는 보험 자회사를 통해 여유 자본을 보유하고 있음을 나타낸다.루트는 앞으로도 기술 및 성장에 대한 투자를 지속할 계획이다.이번 분기의 실적을 바탕으로 루트는 현재 재무 상태가 양호하며, 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
싱클레어브로드캐스트그룹(SBGI, Sinclair, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 싱클레어브로드캐스트그룹(이하 '회사')은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.회사의 완전 자회사인 싱클레어 방송 그룹, LLC(SBG)의 재무 결과가 회사의 재무 결과에 반영됐다.회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 증권거래위원회에 제출된 것으로 간주되지 않는다.회사는 2025년 2분기 동안 조정된 EBITDA가 가이던스의 중간값을 초과했다고 밝혔다.또한, 나린더 사하이를 최고 재무 책임자로 임명했으며, 에지빔 무선의 CEO로 콘래드 클렘슨을 임명했다.핵심 광고 수익은 전년 대비 1,300만 달러 증가했으며, 이는 예상과 일치했다.2027년 만기인 싱클레어 텔레비전 그룹 노트 8,100만 달러를 7,700만 달러에 재매입했다.3월 중순, 회사는 이전에 소유하지 않았던 디지털 레메디의 75%를 인수했으며, 6월에는 컴펄스 비즈니스를 디지털 레메디 이름으로 리브랜딩했다.비전통 방송 자산은 빠르게 확장되고 있으며, 최근 5개의 새로운 AMP 스포츠 팟캐스트가 발표됐다.2분기 동안 멀티캐스트 네트워크 플랫폼에서 기록적인 성장을 달성했다.CEO는 "회사는 도전적인 거시 경제 환경 속에서도 2분기 동안 견고한 결과를 달성했으며, 조정된 EBITDA가 2분기 가이던스의 중간값을 초과했다. 새로운 최고 재무 책임자 나린더 사하이를 환영하며, 향후 몇 년 동안 그의 기여를 기대한다. 규제 측면에서 우리는 산업의 규제 완화가 가속화되고 있어 낙관적이다. 디지털 레메디 이름으로 컴펄스를 성공적으로 리브랜딩했으며, 멀티캐스트 네트워크는 분기 동안 기록적인 성장을 달성했다."라고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 4,106억 달러였으며, 현금 및 현금성 자산은 6억 1,600만 달러였다.2025년 2
스트럭처쎄라퓨틱스(GPCR, Structure Therapeutics Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 최근 주요 사항을 정리했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 스트럭처쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.보도자료의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 본 보고서에 참조로 포함된다.2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 총액은 786.5백만 달러로, 2027년까지 예상되는 운영 및 주요 임상 이정표를 지원할 것으로 기대된다.2025년 2분기 연구개발(R&D) 비용은 54.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 22.1백만 달러와 비교해 증가했다.이는 주로 전임상 연구 및 개발 비용, 임상 시험 비용, 인력 관련 비용의 증가에 기인한다.일반 관리(G&A) 비용은 15.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 11.3백만 달러와 비교해 증가했다.순손실은 61.7백만 달러로, 비현금 주식 기반 보상 비용이 7.5백만 달러 포함되어 있으며, 2024년 2분기의 26.0백만 달러와 비교된다.CEO인 레이몬드 스티븐스는 "알레니글리프론의 ACCESS 및 ACCESS II 연구가 연말까지 주요 데이터 공개를 목표로 진행되고 있다"고 밝혔다.또한, 알레니글리프론의 임상 개발 프로그램이 경쟁력 있는 포지셔닝과 3상 프로그램을 최적화하기 위해 확장되었다.2025년 말까지 ACCG-2671의 1상 연구를 시작할 계획이다.이 연구는 비만 관리 및 관련 대사 질환의 상당한 미충족 수요를 해결하기 위해 설계된 경구용 소분자 의약품의 파이프라인을 통해 진행된다.2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 816.4백만 달러이며, 총 부채는 44.4백만 달러로 나타났다.총 주주 자본은 772.1백만 달러로 집계되었다.이러한 재무 상태는 기업이 향후 임상 연구 및 운영을 지속할 수 있는 기반을 마련하고 있음을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI AP
나이아젠바이오사이언스(NAGE, Niagen Bioscience, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 연간 전망을 상향 조정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 나이아젠바이오사이언스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 순매출은 3,110만 달러로 37% 증가했으며, 총 매출에서 Tru Niagen®의 매출은 2,270만 달러로 22% 성장했다.Niagen® 성분 매출은 740만 달러로 135% 증가했다.총 매출 총이익률은 65.0%로 480bp 상승했으며, 순이익은 360만 달러로 주당 0.05달러의 수익을 기록했다.조정된 EBITDA는 500만 달러로 221% 증가했다.운영 현금 흐름은 910만 달러로, 분기 말 현금 잔고는 6,050만 달러에 달했다.2025년 전체 연간 매출 성장 전망은 22%에서 27%로 상향 조정됐다.최근에는 Werner 증후군에 대한 임상 연구 발표와 파킨슨병 치료를 위한 독점 라이센스 계약 체결, 800개 이상의 웰니스 클리닉으로의 Niagen Plus 제품 확장, Equinox 호텔 뉴욕에서의 Tru Niagen® 및 Niagen IV 런칭 등 여러 가지 중요한 성과를 달성했다.나이아젠바이오사이언스의 CEO인 롭 프리드는 "우리는 3,110만 달러의 순매출을 기록하며 37%의 성장을 이루었고, 360만 달러의 순이익을 달성했다"고 말했다.또한, 회사는 2025년 동안 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 유지할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 현금 잔고가 6,050만 달러에 달하고 부채가 없는 상태다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하워드휴즈(HHH, Howard Hughes Holdings Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 하워드휴즈가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 회사는 계속 운영되는 사업에서 주당 0.22달러의 순손실을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 주당 0.95달러의 순이익과 비교된다.이번 손실은 MUD 채권 매각에 따른 0.66달러의 GAAP 손실이 포함된 결과다.하워드휴즈는 Pershing Square Holdco, L.P.와 그 자회사인 Pershing Square Capital Management, L.P.가 주당 100달러에 9,000,000주를 매입하여 9억 달러의 자본을 조달했다. 이 자본은 고성장 기업의 인수 자금으로 사용될 예정이다.조정된 운영 현금 흐름은 9,100만 달러로, 주당 1.64달러에 해당하며, 연간 조정된 운영 현금 흐름 가이던스는 4억 1천만 달러로 상향 조정됐다.마스터 플랜 커뮤니티(MPC) 부문에서 1억 2천만 달러의 EBT를 기록했으며, 이는 111에이커의 주거용 토지가 평균 135만 달러에 판매된 결과다.하워드휴즈는 추가 MUD 채권 매각을 통해 1억 8천만 달러의 유동성을 확보했다.운영 자산의 순운영소득(NOIs)은 6,900만 달러로, 지난해 같은 기간 대비 5% 증가했다.하워드휴즈는 17개의 콘도 유닛을 총 3천5백만 달러에 판매 계약을 체결했으며, 6월 말에 Melia와 ‘Ilima의 사전 판매를 시작했다. 이 두 콘도 개발은 오아후의 남쪽 해안에서 가장 인기 있는 부지에 위치하고 있다.하워드휴즈의 CEO인 데이비드 오레일리는 이번 분기가 회사에 중요한 이정표가 될 것이라고 언급하며, 향후 이 자본을 활용할 기회를 계속 평가할 것이라고 밝혔다.하워드휴즈는 2025년 전체 MPC EBT가 4억 3천만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전 추정치보다 5천5백만 달러 증가한 수치다.또한, 운영 자산 부문에서 연간 NOI는 2억 6
슈뢰딩거(SDGR, Schrodinger, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 슈뢰딩거가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 총 수익은 54.8백만 달러로, 2024년 2분기의 47.3백만 달러에 비해 16% 증가했다.소프트웨어 수익은 40.5백만 달러로, 2024년 2분기의 35.4백만 달러에 비해 15% 증가했다.이는 주로 호스팅 계약에서 인식된 수익과 기여 수익의 증가에 기인하며, 이전 해에 체결된 계약에서 발생한 수익이 부분적으로 상쇄되었다.약물 발견 수익은 14.2백만 달러로, 2024년 2분기의 11.9백만 달러에 비해 증가했다.소프트웨어 총 이익률은 68%로, 2024년 2분기의 80%에 비해 감소했으며, 이는 회사의 예측 독성학 이니셔티브와 관련된 비용을 반영한다.운영 비용은 79.1백만 달러로, 2024년 2분기의 84.1백만 달러에 비해 감소했으며, 이는 연구개발 비용의 감소에 기인한다.기타 수익은 10.0백만 달러로, 2024년 2분기의 1.2백만 달러의 손실에 비해 개선되었다.2분기 순손실은 43.2백만 달러로, 2024년 2분기의 54.0백만 달러에 비해 감소했다.슈뢰딩거는 2025년 운영 비용에 대한 기대치를 업데이트하고, 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 재무 가이던스의 측면을 재확인했다.소프트웨어 수익 성장률은 10%에서 15%로 예상되며, 약물 발견 수익은 4,500만 달러에서 5,000만 달러로 예상된다.소프트웨어 총 이익률은 74%에서 75%로 예상되며, 2025년 운영 비용은 2024년보다 낮을 것으로 보인다.2025년 운영 활동에 사용되는 현금은 2024년보다 상당히 낮을 것으로 예상된다.2025년 3분기 소프트웨어 수익은 3,600만 달러에서 4,000만 달러로 예상된다.슈뢰딩거는 SGR-1505의 초기 임상 데이터를 발표했으며, 이 데이터는 재발/불응성 B세포 악성종양 환자에서 잘 견디고 임상적으
세라프로그노스틱스(SERA, SERA PROGNOSTICS, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 세라프로그노스틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 17,000달러로, 2024년 2분기의 24,000달러와 비교해 감소했다.총 운영 비용은 930만 달러로, 2024년 같은 기간과 동일했다.연구 및 개발 비용은 330만 달러로, 2024년 2분기와 비교해 약 24% 감소했으며, 이는 주요 연구인 PRIME 연구의 완료 이후 임상 연구 비용이 줄어들었기 때문이다.판매, 일반 및 관리 비용은 600만 달러로, 전년 동기 490만 달러에서 증가했다.이는 세라프로그노스틱스가 목표로 하는 상업 활동과 전략적 인력 추가에 신중하게 투자하고 있기 때문이다.분기 순손실은 800만 달러로, 지난해 같은 기간의 830만 달러에서 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 약 1억 850만 달러의 현금, 현금성 자산 및 매도가능 증권을 보유하고 있으며, 이는 2028년까지 주요 상업적 이정표를 달성하는 데 필요한 자금을 지원할 것으로 예상된다.세라프로그노스틱스는 2025년 2분기 운영 하이라이트와 재무 결과를 논의하기 위해 오늘 오후 5시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜과 생중계를 개최할 예정이다.관심 있는 개인은 미국 내 전화(800) 836-8184 또는 국제 전화(646) 357-8785로 접속할 수 있다.세라프로그노스틱스는 정밀 임신 관리에 전념하는 선도적인 건강 진단 회사로, 조기 임신 정보를 제공하여 어머니와 신생아의 건강을 개선하는 것을 목표로 하고 있다.세라프로그노스틱스의 PreTRM® 테스트는 비증상 단일 임신에서 자발적 조산 위험을 조기에 정확하게 예측하는 유일한 상업적으로 이용 가능한 혈액 기반 바이오마커 테스트이다.2025년 2분기 재무 결과를 바탕으로 세라프로그노스틱스는 현재 약 1억 850만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는
뉴모라쎄라퓨틱스(NMRA, Neumora Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 뉴모라쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.회사는 M4 양성 알로스테릭 조절제(PAM) NMRA-861에 대한 1상 단일 상승 용량(SAD/MAD) 연구를 시작했으며, 2026년 1분기에 데이터가 예상된다. 또한, NMRA-215의 비만을 주요 적응증으로 우선시한다고 발표했으며, 2025년에는 식이 유도 비만(DIO) 쥐 모델에서 데이터가 기대된다.향후 18개월 동안 최대 6개의 임상 데이터 발표가 예정되어 있으며, 주요 우울 장애(MDD)에서 navacaprant의 3상 데이터와 알츠하이머병의 불안에 대한 NMRA-511의 1b 데이터가 포함된다. 회사는 2027년까지 운영을 지원할 수 있는 2억 1,760만 달러의 현금, 현금성 자산 및 유가증권을 보유하고 있다.오늘 오후 4시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.뉴모라쎄라퓨틱스의 의장 겸 CEO인 폴 L. 번스는 "우리의 연구개발 노력은 향후 18개월 동안 최대 6개의 임상 데이터 발표를 촉진할 것이다. 또한, NMRA-215의 비만을 주요 적응증으로 우선시하며, 이는 뇌 침투력이 높은 NLRP3 억제제이다. 비만은 상당한 부정적인 결과와 낮은 삶의 질과 관련이 있으며, 현재의 인크레틴 치료에도 불구하고 여전히 높은 미충족 수요가 존재한다.우리는 NMRA-215의 임상 연구를 2026년 1분기에 시작할 예정이다"라고 말했다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 뉴모라쎄라퓨틱스는 2억 1,760만 달러의 현금, 현금성 자산 및 유가증권을 보유하고 있으며, 이는 2027년까지 운영을 지원할 수 있을 것으로 예상된다. 연구개발 비용은 3,872만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,860만 달러에 비해 감소했다. 일반 관리 비용은 1
질로우그룹(Z, ZILLOW GROUP, INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 질로우그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 질로우그룹의 총 수익은 6억 5,500만 달러로, 전년 동기 대비 15% 증가했다.이는 회사의 예상치를 초과한 수치로, 주택 및 모기지 시장이 사실상 정체된 가운데 이루어진 성과다.질로우그룹의 'For Sale' 수익은 4억 8,200만 달러로, 전년 대비 9% 증가했으며, 주거용 수익은 4억 3,400만 달러로 6% 증가했다.모기지 수익은 4,800만 달러로, 전년 대비 41% 증가했으며, 이는 구매 대출 발급량이 11억 달러로 48% 증가한 데 따른 것이다.임대 수익은 1억 5,900만 달러로, 전년 대비 36% 증가했다.질로우그룹의 GAAP 기준 순이익은 200만 달러로, 순이익률은 0%였다.조정된 EBITDA는 1억 5,500만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 24%에 달했다.이는 예상보다 나은 수익 성장과 효과적인 비용 관리에 의해 달성된 결과다.2025년 2분기 말 기준 현금 및 투자 자산은 12억 달러로, 1분기 말 16억 달러에서 감소했다.이는 2025년 5월에 남은 4억 1,900만 달러의 전환사채 정산과 1억 5,000만 달러의 자사주 매입에 따른 것이다.질로우그룹의 모바일 앱과 웹사이트에 대한 트래픽은 전년 대비 5% 증가하여 월 평균 2억 4,300만 명의 고유 사용자 수를 기록했다.방문 수는 26억 회로, 전년 대비 4% 증가했다.질로우그룹은 2025년 전체에 대해 중간 10대의 수익 성장을 예상하고 있으며, 임대 수익은 연간 40% 성장할 것으로 보인다.또한, 조정된 EBITDA 마진의 확장을 기대하고 있으며, 2025년 전체에 대해 긍정적인 GAAP 순이익을 기록할 것으로 예상하고 있다.질로우그룹의 2분기 실적은 회사의 전략과 실행력이 성장에 기여하고 있음을 보여준다.CEO 제레미 웍스맨은 "우리는 주택
오픈렌딩(LPRO, Open Lending Corp )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 오픈렌딩(증권 코드: LPRO)은 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.제시된 자료에 따르면, 2025년 2분기 동안 오픈렌딩은 26,522건의 인증된 대출을 중개했으며, 이는 2024년 2분기의 28,963건에 비해 감소한 수치다.총 수익은 2,530만 달러로, 2024년 2분기의 2,672만 달러에서 감소했다.2025년 2분기에는 역사적 빈티지와 관련된 예상 이익 배분 수익이 30만 달러 증가했으나, 2024년 2분기에는 670만 달러 감소한 영향을 받았다.총 매출에서 총 이익은 1,980만 달러로, 2024년 2분기의 2,100만 달러에 비해 감소했다.순이익은 100만 달러로, 2024년 2분기의 290만 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 410만 달러로, 2024년 2분기의 680만 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 비GAAP 재무 지표로, 2025년 6월 30일로 종료된 분기부터 이자 수익을 제외한 새로운 발표 형식으로 업데이트됐다.2025년 3분기에는 인증된 대출이 22,500건에서 24,500건 사이에 이를 것으로 예상하고 있다.오픈렌딩은 2025년 8월 6일 오후 5시에 2025년 2분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.또한, 2025년 5월 1일 이사회는 2,500만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 197만 1,369주를 평균 2.00달러에 매입했다.오픈렌딩은 미국 전역의 자동차 대출 기관에 대출 분석, 위험 기반 가격 책정, 위험 모델링 및 채무 불이행 보험을 제공하는 기업이다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 오픈렌딩의 총 자산은 2억 9,666만 달러이며, 총 부채는 2억 1,771만 달러로 나타났다.주주 자본은 7,894만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 7,808만 달러에서
암테크시스템즈(ASYS, AMTECH SYSTEMS INC )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 암테크시스템즈(암테크)는 2025년 6월 30일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 순수익은 1960만 달러로, 이전 분기 대비 26% 증가했다.현금 보유액은 1560만 달러이며, 운영에서 발생한 현금은 250만 달러에 달한다.GAAP 기준 순이익은 10만 달러, 비GAAP 기준 순이익은 90만 달러로 보고됐다.조정된 EBITDA는 220만 달러에 이른다.고객 주문은 2170만 달러로 집계되었으며, 미결 주문은 2120만 달러에 달한다.암테크의 CEO인 밥 다이글은 "이번 3분기 실적이 기대를 초과했음을 기쁘게 생각한다.매출이 1960만 달러로, 이전 분기 대비 26% 증가했다.열처리 솔루션과 반도체 제조 솔루션 부문 모두 예상을 초과했으며, 이는 고급 패키징 시장의 지속적인 강세와 성숙 노드 반도체 시장의 안정화된 수요를 반영한다. 우리는 지난 18개월 동안 운영 모델 최적화에 상당한 진전을 이루었으며, 연간 1300만 달러의 절감 효과를 보았다. 앞으로도 운영 레버리지를 개선하고 제품 및 애플리케이션 개발에 집중 투자한 결과로 수익성 있는 성장을 이룰 수 있을 것이라고 믿는다"라고 말했다.2025 회계연도 3분기 GAAP 및 비GAAP 재무 결과는 다음과 같다.항목은 순수익, 총 이익, 총 이익률, 비GAAP 총 이익, 비GAAP 총 이익률, GAAP 순이익, 비GAAP 순이익으로 나뉜다. Q3 FY 2025의 순수익은 1960만 달러, 총 이익은 910만 달러, 총 이익률은 46.7%이다. 비GAAP 총 이익은 910만 달러, 비GAAP 총 이익률은 46.7%이다. GAAP 순이익은 10만 달러, 비GAAP 순이익은 90만 달러로 나타났다.2025년 6월 30일 기준으로 제한 없는 현금 및 현금 등가물은 1560만 달러로, 2024년 9월 30일의 1110만 달러와 비교된다. 이는 운영
케어디엑스(CDNA, CareDx, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 케어디엑스(나스닥: CDNA)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 테스트 서비스 볼륨은 약 49,500건으로, 전년 대비 13% 증가했다.또한, AlloSure 신장 테스트 볼륨은 전년 대비 거의 20% 증가했다.케어디엑스는 2025년 전체 매출 가이던스를 3억 6,700만 달러에서 3억 7,300만 달러로 좁혔다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.보고된 매출은 8,670만 달러로, 이전 기간에 수행된 테스트와 관련된 380만 달러의 채권 손실이 포함되어 있다.조정된 매출은 9,050만 달러로, 전년 대비 14% 증가했다.GAAP 기준 테스트 서비스 매출은 6,203만 달러로, 전년 대비 13% 감소했다.조정된 테스트 서비스 매출은 6,590만 달러로, 전년 대비 14% 증가했다.테스트 서비스 볼륨은 49,500건으로, 전년 대비 13% 증가했다.GAAP 기준 순손실은 860만 달러로, 2024년 2분기의 460만 달러 순손실과 비교된다.비GAAP 기준 순이익은 560만 달러로, 2024년 2분기의 1,360만 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 910만 달러로, 이전 기간의 30만 달러 손실과 비교된다.2025년 6월 30일 기준 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 1억 8,600만 달러로, 분기 동안 5천만 달러의 자사주 매입을 제외한 수치이다.최근 비즈니스 하이라이트로는 테스트 서비스 볼륨의 8분기 연속 성장, AlloSure 신장 이식 결과 등록부(KOAR) 원고가 미국 이식 저널에 게재된 것, CMS의 IOTA 모델에 따라 이식 센터의 성과를 추적할 수 있도록 돕는 IOTA 도구의 출시 등이 있다.케어디엑스의 존 한나 CEO는 "케어디엑스는 강력한 2분기를 보냈다. AlloSure 신장 테스트에 의해 주도된 볼륨 성장이 가속화되었고, 현금 수집도 상당
리미틀리글로벌(RELY, Remitly Global, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 전망을 상향 조정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 리미틀리글로벌이 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 송금량은 1,850억 달러로 전년 동기 대비 40% 증가했으며, 매출은 4억 1,190만 달러로 34% 증가했다.순이익은 650만 달러로, 전년 동기에는 1,210만 달러의 손실을 기록했던 것과 대조적이다.조정 EBITDA는 6,400만 달러로, 전년 동기 대비 144% 증가했다.이와 함께 이사회는 2억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.리미틀리글로벌의 CEO인 맷 오펜하이머는 "2분기는 리미틀리에게 중요한 분기였다. 우리는 뛰어난 재무 성과를 달성했으며, 글로벌 금융 서비스의 미래를 형성할 수 있는 혁신을 이루었다"고 말했다.이어서 2025년 전체 매출과 조정 EBITDA 전망을 상향 조정했다.2025년 재무 전망에 따르면, 리미틀리는 총 매출이 16억 1,000만 달러에서 16억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 27%에서 28%의 성장률을 나타낸다.GAAP 순이익은 긍정적일 것으로 보이며, 조정 EBITDA는 2억 2,500만 달러에서 2억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상된다.2025년 3분기 동안 리미틀리는 총 매출이 4억 1,100만 달러에서 4억 1,300만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 22%에서 23%의 성장률을 나타낸다.조정 EBITDA는 5,300만 달러에서 5,500만 달러에 이를 것으로 보인다.리미틀리는 고객 지원 및 운영, 마케팅, 기술 개발, 일반 관리 등 네 가지 주요 분야에 집중하여 지속 가능한 장기 수익을 추구하고 있다.2025년 2분기 동안 활성 고객 수는 850만 명으로, 전년 동기 대비 24% 증가했으며, 이는 리미틀리의 강력한 성장세를 반영한다.리미틀리의 현재 재무 상태는 매출 증가와 함