업스타트홀딩스(UPST, Upstart Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 업스타트홀딩스(나스닥: UPST)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일, 회사는 2025년 2분기 실적을 발표하며, 오늘 오후 1시 30분(태평양 표준시)에 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 진행할 예정이다.실적 발표 자료와 웹캐스트 링크는 ir.upstart.com에서 확인할 수 있다.회사의 공동 창립자이자 CEO인 데이브 기루아드는 "작년 이맘때 업스타트가 성장 모드로 돌아오고 있다. 첫 신호를 보았고, 오늘 그 성장이 완전히 꽃을 피우고 있다"고 말했다. "우리는 세 자릿수의 수익 성장률을 달성했으며, 예상보다 한 분기 빠르게 GAAP 수익성을 달성했다. 또한, 우리의 새로운 사업들은 첫 분기에서의 놀라운 성장세를 이어가고 있다."2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.- 거래량: 372,599건의 대출이 발생하여 전년 대비 159% 증가했으며, 전환율은 23.9%로 2024년 2분기의 15.2%에서 증가했다. 총 대출 발생액은 2억 8,040만 달러로, 전년 대비 154% 증가했다.- 총 수익: 2억 5,700만 달러로, 전년 대비 102% 증가했다. 수수료 수익은 2억 4,100만 달러로, 전년 대비 84% 증가했다.- GAAP 운영 손익: 450만 달러로, 2024년 2분기의 (-5,550만 달러)에서 개선되었다.- GAAP 순손익: 560만 달러로, 2024년 2분기의 (-5,450만 달러)에서 개선되었다.- 기여 이익: 1억 4,100만 달러로, 전년 대비 85% 증가했다. 기여 마진은 58%로, 2024년 2분기와 동일했다.- 조정된 EBITDA: 5,310만 달러로, 2024년 2분기의 (-930만 달러)에서 개선되었다. 조정된 EBITDA 마진은 21%로, 2024년 2분기의 (-7%)에서 개선되었다.2025년 3분기에 대한 재무 전망은 다음과 같다.- 총 수익
블루밍브랜즈(BLMN, Bloomin' Brands, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 블루밍브랜즈가 2025년 6월 29일로 종료된 13주 동안의 재무 결과를 발표했다.CEO 마이크 스파노스는 "우리는 고객 중심의 운영 마인드를 가진 고능력 팀을 구축하기 위해 진전을 이루고 있다"고 말했다."우리의 레스토랑 팀은 실행의 일관성에 집중하고 있으며, 아웃백을 회복하여 지속 가능하고 수익성 있는 성장을 이루기 위해 최선을 다하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 희석 주당순이익(EPS)은 0.29달러, 조정 희석 주당순이익은 0.32달러로 보고됐다.2025년 2분기 총 수익은 1,002.4백만 달러로, 2024년 2분기의 999.4백만 달러에 비해 0.3% 증가했다.GAAP 운영 수익률은 3.0%로, 2024년 2분기의 4.4%에서 감소했다.조정 운영 수익률은 3.5%로, 2024년 2분기의 6.0%에서 감소했다.레스토랑 수준 운영 수익률은 12.0%로, 2024년 2분기의 14.0%에서 감소했다.조정 레스토랑 수준 운영 수익률도 12.0%로, 2024년 2분기의 14.0%에서 감소했다.2025년 2분기 동안의 총 수익 증가의 주요 원인은 레스토랑 개점과 폐점의 순 영향으로, 프랜차이즈 수익 감소로 부분적으로 상쇄됐다.GAAP 운영 수익률의 감소는 주로 레스토랑 수준 운영 수익률의 감소, 변혁 및 구조조정 활동으로 인한 비용, 외환 선도 계약과 관련된 비용 때문이었다.레스토랑 수준 운영 수익률의 감소는 주로 인플레이션으로 인한 노동, 원자재 및 운영 비용 증가, 보험 비용 증가, 불리한 제품 비용 믹스 때문이었다.2025년 7월 23일, 이사회는 주당 0.15달러의 분기 현금 배당금을 선언했으며, 2025년 9월 3일에 지급될 예정이다.2025년 동안의 자사주 매입은 없었으며, 2024년 자사주 매입 프로그램에 따라 남아 있는 자사주 매입 권한은 9680만 달러이다.2025년 재무 전망
울버린월드와이드(WWW, WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/ )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 울버린월드와이드가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.울버린월드와이드의 크리스 후프나겔 CEO는 "우리의 2분기 실적은 기대를 초과했으며, 이는 수년 간의 가장 강력한 매출 성장을 이끌었다. 이러한 성장과 함께 분기의 기록적인 총 매출 이익이 더해져, 연간 기준으로 주당 순이익이 두 배 이상 증가했다"고 밝혔다. 이어 그는 "우리는 새로운 브랜드 구축 모델을 신속하게 실행하고 있으며, 비즈니스의 수익성을 개선하고 재무 상태를 강화하는 데 의미 있는 진전을 이루었다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 매출은 474억 2천만 달러로, 2024년 2분기 425억 2천만 달러에 비해 11.5% 증가했다. 지속적인 총 매출도 474억 2천만 달러로, 2024년 2분기 424억 8천만 달러에 비해 11.6% 증가했다.각 부문별 매출은 다음과 같다.액티브 그룹은 355억 5천만 달러로 16.2% 증가했으며, 워크 그룹은 107억 5천만 달러로 2.4% 증가했다. 반면, 기타 부문은 11억 2천만 달러로 21.7% 감소했다. 총 매출 이익률은 47.2%로, 2024년 2분기 43.1%에 비해 410bp 개선됐다. 운영 비용은 183억 3천만 달러로, 2024년 2분기 154억 1천만 달러에 비해 18.9% 증가했다.주당 순이익은 0.32달러로, 2024년 2분기 0.17달러에 비해 88.2% 증가했다.2025년 3분기 전망에 따르면, 울버린월드와이드는 매출이 약 450억에서 460억 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 2024년 3분기 지속적인 비즈니스 매출에 비해 약 2.1%에서 4.4% 성장할 것으로 보인다. 총 매출 이익률은 약 47.0%로, 2024년 3분기 대비 170bp 증가할 것으로 예상된다. 운영 이익률은 약 7.3%로, 2024년 3분기 대비 70bp 감소할 것으
다이나트레이스(DT, Dynatrace, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 다이나트레이스가 2025년 8월 6일에 발표한 보도자료에 따르면, 2026 회계연도 1분기(2025년 6월 30일 종료) 재무 결과를 발표했다.이 회사는 모든 지표에서 가이던스의 상단을 초과 달성했으며, 구독 수익은 상수 통화 기준으로 19% 성장했다.GAAP 운영 마진은 13%, 비-GAAP 운영 마진은 30%에 달했다.다이나트레이스의 CEO인 릭 맥코넬은 "우리는 회계연도의 강력한 출발을 보였으며, 모든 지표에서 가이던스를 초과 달성했다. 이는 대규모의 7자리 확장 거래와 로그 관리 배포의 가속화에 의해 주도됐다"고 말했다.2026 회계연도 1분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 ARR은 1,822백만 달러로 18% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 16% 증가했다.총 수익은 477백만 달러로 20% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 19% 증가했다.구독 수익은 458백만 달러로 20% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 19% 증가했다.GAAP 운영 소득은 62백만 달러, 비-GAAP 운영 소득은 143백만 달러에 달했다.GAAP 주당 순이익은 0.16달러, 비-GAAP 주당 순이익은 0.42달러였다.다이나트레이스는 2026 회계연도 1분기 동안 45백만 달러를 사용하여 905,000주를 평균 49.76달러에 재매입했다.2024년 5월부터 2025년 6월 30일까지 다이나트레이스는 440만 주를 2억 1,800만 달러에 재매입했다.또한, 다이나트레이스는 2026 회계연도 2분기 및 전체 회계연도에 대한 가이던스를 발표했다.이 가이던스는 2025년 7월 31일 기준의 환율을 기반으로 하며, ARR에 대해 약 3,400만 달러, 수익에 대해 약 2,900만 달러의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.다이나트레이스는 2025년 8월 6일 오전 8시에 실적 및 비즈니스 전망에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜은 미국
크라이오포트(CYRX, Cryoport, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 크라이오포트가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 전년 대비 14% 증가한 455억 4천만 달러에 달했다.상업 세포 및 유전자 치료 매출은 33% 증가하여 87백만 달러에 이르렀다.생명과학 서비스 매출은 21% 증가했으며, 이 중 바이오스토리지/바이오서비스 매출은 28% 증가했다.크라이오포트는 DHL 그룹과의 전략적 파트너십 계약을 체결하고 CRYOPDP 매각을 완료했다.회사는 2025년 전체 매출 가이던스를 1억 6천 5백만 달러에서 1억 7천 2백만 달러로 재확인했다.크라이오포트의 CEO인 제렐 셸턴은 "크라이오포트는 생명과학 서비스의 모든 매출 부문에서 강력한 두 자릿수 성장을 기록했다"고 말했다.2분기 동안 생명과학 서비스 매출은 243억 6천만 달러로, 전체 매출의 54%를 차지했다.바이오로지스틱스 솔루션 매출은 20% 증가했으며, 생명과학 제품 매출은 8% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 크라이오포트는 총 728개의 글로벌 임상 시험을 지원하고 있으며, 이는 2024년 6월 30일 대비 44건 증가한 수치다.2분기 동안 크라이오포트는 1건의 마케팅 승인 신청서(MAA)와 2건의 생물학적 제품 허가 신청(BLA)을 제출했다.또한, FDA는 BCMA 및 CD19 지향 자가 CAR-T 세포 면역 요법에 대한 위험 평가 및 완화 전략(REMS) 요구 사항을 제거했다.크라이오포트는 2025년 6월 30일 기준으로 4억 2천 6백만 달러의 현금 및 단기 투자 자산을 보유하고 있다.2025년 전체 매출 가이던스는 1억 6천 5백만 달러에서 1억 7천 2백만 달러로 설정되었으며, 이는 5%에서 10%의 연간 성장률을 나타낸다.현재 크라이오포트는 773억 9천 2백만 달러의 총 자산과 258억 5천 3백만 달러의 총 부채를 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
스피어3D(ANY, Sphere 3D Corp. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 스피어3D(증권코드: ANY)는 2025년 6월 30일로 종료된 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.스피어3D의 임시 CEO인 커트 칼프라이쉬는 "시장 상황이 이번 분기 동안 상대적으로 안정적이었지만, 우리의 전략은 변함이 없다. 기초를 강화하고 비용을 관리하며, 사이클 전반에 걸쳐 성과를 내는 비즈니스를 구축하는 것이다. 비트코인 채택이 장기적으로 계속 확대됨에 따라, 우리는 규율을 가지고 확장하고 회사가 그 성장을 포착할 수 있도록 할 것이다"라고 말했다.2025년 2분기 주요 내용으로는 순이익 170만 달러를 달성했으며, 운영 비용이 분기별로 감소하여 2022년 초 이후 가장 낮은 분기 운영 비용을 기록했다. 2025년 6월 30일 기준으로 회사는 자가 채굴한 비트코인 잔고가 20.5 비트코인이며, 공정 가치는 약 220만 달러에 달한다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 수익은 300만 달러로, 2024년 2분기의 470만 달러와 비교해 감소했다. 수익과 비트코인 생산의 감소는 주로 반감기 이후 경제의 약화와 고비용 호스팅 계약에서의 전환 중 발생한 다운타임에 기인한다. 또한, 회사는 구형 채굴 장비를 퇴역시키고 최신 세대 기계로 교체하는 과정에 있다.2025년 2분기 동안 비트코인 생산량은 30.9 비트코인으로, 2024년 2분기의 70.7 비트코인과 비교해 감소했다. 운영 비용과 경비는 460만 달러로, 2024년 2분기의 1,040만 달러와 비교해 46% 감소했다. 감가상각비는 170만 달러로, 2024년 2분기의 180만 달러와 비교해 소폭 감소했다. 운영 손실은 260만 달러로, 2024년 2분기의 570만 달러와 비교해 54% 감소했다.투자 수익은 430만 달러로, 2024년 2분기의 780만 달러와 비교해 감소했다.순이익은 170만 달러, 주당 순이익은 0.06 달러로, 2024년 2분
셀렉트에너지서비스(WTTR, Select Water Solutions, Inc. )는 2025년 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 셀렉트에너지서비스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2분기 동안 운영 현금 흐름이 8260만 달러, 자유 현금 흐름이 1080만 달러를 기록했다.또한, 순이익은 22.1% 증가했으며, 조정 EBITDA는 13.4% 개선됐다.물 인프라 부문에서의 수익과 총 이익은 각각 12%와 17% 증가했다.셀렉트에너지서비스는 OMNI 환경 솔루션과의 자산 교환 거래를 발표했으며, 이 거래를 통해 바켄 지역의 인프라 자산을 인수하고 일부 트럭 운영을 매각했다.이 회사는 또한 Peak Rentals의 전략적 대안을 평가하고 있으며, 이는 전력 솔루션, 장비 임대 및 웰사이트 인프라 사업을 포함한다.2025년 2분기 동안 셀렉트에너지서비스는 3개의 새로운 장기 계약을 체결하여 퍼미안 지역에서의 물 인프라 프로젝트를 확장하고 있다.이 계약은 약 6만 에이커의 신규 임대 면적과 38만 5천 에이커의 우선 매수권을 포함하고 있다.2025년 2분기 동안 총 수익은 3억 6421만 달러로, 2025년 1분기의 3억 7438만 달러와 2024년 2분기의 3억 651만 달러에 비해 감소했다.순이익은 1170만 달러로, 2025년 1분기의 960만 달러와 2024년 2분기의 1490만 달러에 비해 증가했다.물 인프라 부문은 8090만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2025년 1분기의 7240만 달러와 2024년 2분기의 6860만 달러에 비해 증가한 수치다.물 서비스 부문은 2분기 동안 2억 1560만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2025년 1분기의 2억 2564만 달러와 2024년 2분기의 2억 3000만 달러에 비해 감소한 수치다.화학 기술 부문은 6770만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2025년 1분기의 7634만 달러와 2024년 2분기의 6660만
아비스타(AVA, AVISTA CORP )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 강력한 유틸리티로 투자 손실을 상쇄했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 아비스타(뉴욕증권거래소: AVA)는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 및 연초부터 현재까지의 순이익과 희석 주당 수익은 아래에 제시되어 있다(단위: 백만 달러, 주당 수익 제외).순이익(손실)은 아비스타 유틸리티에서 2분기 동안 23백만 달러, 연초부터 현재까지 101백만 달러로 나타났다. AEL&P는 2분기 동안 1백만 달러, 연초부터 현재까지 4백만 달러의 순이익을 기록했다. 기타 비보고 세그먼트 손실은 2분기 동안 10백만 달러, 연초부터 현재까지 12백만 달러로 집계되었다. 총 순이익은 2분기 동안 14백만 달러, 연초부터 현재까지 93백만 달러로 나타났다.희석 주당 수익은 아비스타 유틸리티에서 2분기 동안 0.28달러, 연초부터 현재까지 1.25달러로 기록되었다. AEL&P는 2분기 동안 0.01달러, 연초부터 현재까지 0.05달러의 희석 주당 수익을 보였다. 기타 비보고 세그먼트 손실은 2분기 동안 0.12달러, 연초부터 현재까지 0.15달러로 나타났다. 총 희석 주당 수익은 2분기 동안 0.17달러, 연초부터 현재까지 1.15달러로 집계되었다.아비스타의 사장 겸 CEO인 헤더 로젠트레이터는 "올해 누적 결과는 우리의 핵심 유틸리티 운영의 강점을 강조한다"고 말했다. "우리는 2분기 동안 투자 포트폴리오의 낮은 평가에 실망하고 있으며, 이는 주로 청정 기술 투자와 관련이 있다. 이러한 투자 가치는 공공 정책과 여론의 변화로 부정적인 영향을 받았다. " 로젠트레이터는 "워싱턴의 최근 다요금 계획, 오리건의 승인된 합의 및 아이다호의 모든 당사자 합의는 아비스타 유틸리티의 수익에 대한 우리의 자신감을 높인다.우리는 아비스타 유틸리티의 결과가 우리의 가이던스 상단에 가까울 것으로 예상하며, 이는 우리의 지속적인 전략적 진전을 입증한다. 통합 기준으로 우
오웬스코닝(OC, Owens Corning )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오하이오주 톨레도 – 2025년 8월 6일 – 오웬스코닝(NYSE: OC)은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.보고된 지속 운영에서의 순매출은 27억 4,700만 달러로, 전년 대비 10% 증가했으며, 이는 2024년 5월에 인수한 문 사업의 영향을 포함한다.지속 운영에서의 순이익 마진은 12%를 기록했으며, 조정된 EBITDA 마진은 26%에 달했다.지속 운영에서의 희석 주당순이익(EPS)은 3.91달러, 조정된 희석 EPS는 4.21달러였다.운영 현금 흐름은 3억 2,700만 달러, 자유 현금 흐름은 1억 2,900만 달러를 기록했다.주주에게는 배당금과 자사주 매입을 통해 2억 7,900만 달러를 반환했다.오웬스코닝의 브라이언 챔버스 회장 겸 CEO는 "우리의 2분기 실적은 비즈니스의 강점과 수익의 회복력을 보여준다. 우리는 시장의 도전적인 상황에도 불구하고 성과를 내고 있다. 이는 오웬스코닝을 재편하기 위해 우리가 만든 구조적 변화와 전략적 선택의 결과"라고 말했다.이어 "올해를 진행하면서 우리는 독특한 운영 모델을 활용하여 시장 지위를 강화하고 재무 성과를 지속하며 고객과 주주에게 가치를 창출하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다.지속 운영에서의 기업 성과는 다음과 같다.2025년 2분기 순매출은 27억 4,700만 달러로, 2024년 2분기 24억 9,700만 달러에서 10% 증가했다.순이익은 3억 3,400만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.조정된 EBITDA는 7억 3,000만 달러로, 4% 증가했다.희석 EPS는 3.91달러로, 34% 증가했으며, 조정된 희석 EPS는 4.21달러로, 4% 감소했다.운영 현금 흐름은 3억 2,700만 달러로, 34% 감소했으며, 자유 현금 흐름은 1억 2,900만 달러로, 62% 감소했다.오웬스코닝은 2025년 5월에 개최된 투자자 데이에서 장기 재무 목표를 달성하기 위해
ACM리서치(ACMR, ACM Research, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, ACM리서치가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기 동안, 회사는 2억 1,537만 2천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 2분기 대비 6.4% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 요인은 단일 웨이퍼 세척, 타호 및 반세미 비판적 세척 장비의 성장과 ECP(전면 및 포장), 용광로 및 기타 기술의 판매 증가에 기인한다.ACM리서치의 총 매출은 2025년 상반기 동안 3억 8,771만 9천 달러에 달했으며, 이는 2024년 상반기와 비교해 9.3% 증가한 수치다.2025년 2분기 동안 총 매출은 2억 1,537만 2천 달러로, 2024년 2분기의 2억 2,048만 달러와 비교해 증가했다.총 매출의 구성은 다음과 같다. 단일 웨이퍼 세척, 타호 및 반세미 비판적 세척 장비에서 1억 5,496만 1천 달러, ECP(전면 및 포장), 용광로 및 기타 기술에서 4,801만 6천 달러, 고급 포장(비 ECP 포함), 서비스 및 예비 부품에서 1,239만 5천 달러가 발생했다.ACM리서치는 2025년 회계연도에 대한 매출 가이던스를 8억 5천만 달러에서 9억 5천만 달러로 유지하고 있으며, 이는 국제 무역 정책의 지속적인 영향과 주요 고객의 예상 지출 시나리오, 공급망 제약 및 현장 평가 중인 첫 번째 도구의 수용 시기 등을 기반으로 하고 있다.2025년 2분기 동안 총 운영 비용은 7천 2백 8십만 달러로, 22.9% 증가했다. 운영 비용은 매출의 33.8%를 차지하며, 이는 29.2%에서 증가한 수치다. 비 GAAP 기준으로 운영 비용은 6천 3백 4십만 달러로, 38.8% 증가했다.ACM리서치의 2025년 2분기 순이익은 2천 9백 76만 달러로, 2024년 2분기의 2천 4백 21만 달러와 비교해 증가했다. 비 GAAP 기준으로 순이익은 3천 6백 80만 달러로, 3천
오스카헬스(OSCR, Oscar Health, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 2025년 가이던스를 재확인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 오스카헬스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이와 관련된 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.오스카헬스의 CEO인 마크 버톨리니는 "개인 시장은 장기적인 성장 가능성이 있으며, 의료의 미래라고 믿는다. 오스카헬스는 2025년 시장 재편을 잘 관리할 수 있는 위치에 있다. 우리는 내년에 시장이 안정될 것으로 예상하며, 2026년에는 수익성으로 돌아갈 것으로 기대한다. 우리는 개인 시장을 더 많은 소비자와 기업을 위한 의료 시장으로 발전시키고 있으며, 장기적인 성장을 위해 회사를 계속해서 포지셔닝하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 수익은 약 28억 6,394만 달러로, 2024년 2분기의 22억 1,934만 달러에 비해 증가했다. 이 증가는 주로 회원 수 증가에 의해 주도되었으나, 순위험 조정 이체 적립금의 증가로 부분적으로 상쇄되었다. 의료 손실 비율은 91.1%로, 2024년 2분기의 79.0%에 비해 증가했다. 이 증가는 평균 시장 이환율의 증가로 인해 순위험 조정 이체 적립금이 증가한 데 기인한다.SG&A 비용 비율은 18.7%로, 2024년 2분기의 19.6%에 비해 감소했다.이 감소는 낮은 교환 수수료율과 더 큰 고정 비용 레버리지에 기인하나, 프리미엄의 비율로서 높은 위험 조정의 영향으로 부분적으로 상쇄되었다. 2025년 2분기 운영 손실은 2억 3,048만 달러로, 2024년 2분기의 운영 이익 6,781만 달러에 비해 감소했다. 오스카헬스에 귀속된 순손실은 2억 2,836만 달러로, 2024년 2분기의 순이익 5,620만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로, 개인 및 소규모 그룹의 회원 수는 201만 7,058명으로, 2024년 6월 30일의 152만 2,432명
리바노바(LIVN, LivaNova PLC )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 가이드를 상향 조정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 리바노바(리바노바 PLC, Nasdaq: LIVN)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 오늘 2025년 8월 6일 런던 시간 오후 1시(동부 시간 오전 8시)에 비즈니스 업데이트 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다. 이 자리에서 회사는 재무 결과에 대해 논의할 예정이다. 회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.2025년 2분기 재무 요약 및 하이라이트에 따르면, 2분기 매출은 3억 5,250만 달러로, 전년 동기 대비 10.7% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 9.3%, 유기적 기준으로는 10.3% 증가했다. 2분기 미국 GAAP 기준 희석 주당 순이익은 0.50달러, 조정된 희석 주당 순이익은 1.05달러였다. 운영 활동에서 제공된 순 현금은 6,290만 달러였으며, 조정된 자유 현금 흐름은 4,780만 달러였다.리바노바는 2025년 전체 매출 성장 범위를 200 베이시스 포인트 상향 조정하여 상수 통화 기준으로 8.0%에서 9.0%, 유기적 기준으로 9.0%에서 10.0%로 조정했다. 조정된 희석 주당 순이익 범위는 중간값 기준으로 0.10달러 상향 조정되어 3.70달러에서 3.80달러로 조정되었다. 조정된 자유 현금 흐름 범위는 중간값 기준으로 500만 달러 상향 조정되어 1억 4,000만 달러에서 1억 6,000만 달러로 조정되었다.리바노바는 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터와 함께 VNS 치료법에 대한 국가적 보장 재검토 절차를 시작했으며, 이는 치료 저항성 우울증 환자에 대한 것이다. 또한, VNS 치료법이 약물 저항성 간질 환자에게서 다양한 발작 유형에 대한 효능을 입증하는 장기 실증 증거를 발표했다.리바노바의 CEO 블라디미르 마카츠아리아는 "리바노바는 심폐 사업 부문에서의 지속적인 모멘텀과 모든 지역에서의 신경
내셔널비전홀딩스(EYE, National Vision Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 내셔널비전홀딩스가 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 6일에 발표된 보도자료에 따르면, 2025년 2분기 동안 지속적인 운영에서의 순수익은 4억 8,640만 달러로 7.7% 증가했다.동기간 동안 비교 가능한 매장 매출 성장률은 6.5%였으며, 조정된 비교 매장 매출 성장률은 5.9%로, 이는 10분기 연속 긍정적인 성장을 나타낸다.지속적인 운영에서의 수익은 870만 달러였으며, 희석 주당순이익(EPS)은 0.11 달러로 집계됐다.조정된 운영 수익은 2,380만 달러로 69.1% 증가했으며, 조정된 운영 마진은 4.9%로 3.1%에서 개선됐다.조정된 희석 EPS는 0.18 달러로, 이전의 0.15 달러에서 증가했다.내셔널비전홀딩스의 CEO인 알렉스 윌크스는 "이번 분기의 강력한 성과는 우리의 변혁 프로그램의 성공적인 실행과 내셔널비전 팀의 헌신적인 노력의 결과"라고 말했다.그는 또한 "라이프스타일 판매 접근 방식의 구현과 전략적 상품 구성 및 가격 구조의 개선이 우리 브랜드 전반에 걸쳐 긍정적인 비교 매출 성장을 지원했다"고 덧붙였다.2025년 1월 3일로 종료되는 회계연도에 대한 전망도 상향 조정됐다.회사는 2025 회계연도의 53주차가 순수익에 약 3,500만 달러, 조정된 운영 수익에 약 300만 달러를 기여할 것으로 예상하고 있다.2025년 2분기 요약은 다음과 같다.순수익은 4억 8,640만 달러로 7.7% 증가했으며, 비교 가능한 매장 매출 성장률은 6.5%였다.매장 수는 1,240개로 증가했으며, 전체 매장 수는 2.0% 성장했다.매출에 적용되는 비용은 2억 4백만 달러로 3.5% 증가했으며, 순수익 대비 비율은 41.2%로 170bp 감소했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 2억 4,720만 달러로 6.8% 증가했으며, 순수익 대비 비율은 50.8