이테룸쎄라퓨틱스(ITRM, Iterum Therapeutics plc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 이테룸쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이 회사는 다제내성 병원체에 의해 발생하는 감염을 치료하기 위해 차세대 경구 및 IV 항생제를 제공하는 데 집중하고 있다.이테룸쎄라퓨틱스의 CEO인 코리 피시맨은 "우리는 이달에 비복잡성 요로 감염(uUTIs) 치료를 위한 ORLYNVAH™를 출시할 예정"이라고 밝혔다.그는 "25년 만에 처음으로 uUTIs를 위한 브랜드 항생제를 소개하게 되어 자랑스럽다. 이는 미국의 많은 일반적인 치료제가 효과를 잃어버린 상황에서 중요한 이정표가 된다"고 덧붙였다.ORLYNVAH™는 미국에서 유일하게 FDA 승인을 받은 경구 펜엠 항생제로, 내성 그람 음성균으로 인해 대안이 제한된 환자들에게 필요한 옵션을 제공한다. 이테룸쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 1,300만 달러라고 보고했다.현재 운영 계획에 따르면, 이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 보유한 현금과 2025년 7월 1일부터 8월 1일 사이에 조달한 220만 달러의 순수익이 2026년까지 운영 자금을 지원하는 데 충분할 것으로 예상하고 있다.2025년 8월 1일 기준으로 이테룸쎄라퓨틱스는 약 4,470만 주의 보통주가 발행되어 있다. 2025년 2분기 매출원가는 30만 달러였으며, 이는 FDA의 ORLYNVAH™ 승인과 관련된 유한 수명 무형 자산의 상각을 나타낸다.연구 및 개발 비용은 100만 달러로, 2024년 같은 기간의 210만 달러와 비교된다. 이 감소는 REASSURE 임상 시험과 관련된 임상 시험 비용의 감소에 기인한다.일반 관리 비용은 420만 달러로, 2024년 같은 기간의 190만 달러와 비교된다. 이 증가의 주된 원인은 상업화 준비 활동과 관련된 지출 증가 때문이다. 2025년 2분기 순손실은 650만 달러로
조메트리(XMTR, Xometry, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 조메트리(조메트리, Inc.)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 163백만 달러로 전년 대비 23% 증가하며 기록적인 성과를 달성했다.이는 강력한 시장 성장에 힘입은 결과다.시장 매출은 148백만 달러로, 전년 대비 26% 증가했으며, 이는 강력한 기업 성장과 구매자 및 공급자 네트워크의 확장에 기인한다.2분기 총 이익은 65.2백만 달러로, 전년 대비 23% 증가했으며, 이는 매출의 40.1%에 해당한다.조정된 EBITDA는 3.9백만 달러로, 전년 대비 6.6백만 달러 개선됐다.조메트리는 지속적인 성장 이니셔티브를 통해 강력한 운영 결과를 달성하고 있으며, 구매자 및 공급자 네트워크의 확장, 기업 참여의 심화, 시장 플랫폼의 추가 확장, 국제적 성장 및 공급자 서비스의 향상을 통해 이러한 성과를 이루었다.조메트리의 CEO 랜디 알츠슐러는 "이번 분기는 전반적으로 강력한 성과를 보였다"고 언급하며, "기록적인 결과는 플랫폼 혁신, 기업 이니셔티브 및 네트워크 확장에 대한 투자 반영이다"라고 말했다.CFO 제임스 밀른은 "우리는 10억 달러의 매출을 목표로 하며, 성장 이니셔티브에 계속 투자하면서 수익성을 개선할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는, 시장 매출이 148백만 달러로 26% 증가, 활성 구매자 수가 22% 증가하여 74,777명에 도달, 공급자 서비스 매출은 14.3백만 달러로 6% 감소, 순손실은 26.4백만 달러로, 이 중 16.4백만 달러는 비정기적인 부채 소각 손실이 포함된다.조정된 EBITDA는 3.9백만 달러로, 전년 대비 6.6백만 달러 개선됐다.비GAAP 순이익은 4.7백만 달러로, 전년 동기 비GAAP 순손실 0.6백만 달러에서 개선됐다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 226백만 달러에 달한다.조메
908디바이스(MASS, 908 Devices Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 2025년 매출 전망을 상향 조정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 908디바이스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일 보스턴에서 발표된 이 결과에 따르면, 지속적인 운영에서의 매출은 1,300만 달러로 전년 대비 14% 증가했다.CEO이자 공동 창립자인 케빈 J. 크놉은 "우리는 2분기에 긴급성과 규율을 가지고 실행하여 강력한 매출 성장을 이끌어냈고, 재무 프로필을 강화하기 위한 주요 구조적 이니셔티브를 추진했다"고 밝혔다.이어 "기록적인 XplorIR 장치 배치와 VipIR의 성공적인 출시, 수익성 달성을 위한 의미 있는 진전을 이루었다"고 덧붙였다.2025년 전체 매출은 5,400만 달러에서 5,600만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 13%에서 17% 성장하는 수치다.2분기 동안의 주요 성과로는 총 매출이 1,300만 달러로 전년 대비 14% 증가했으며, 반복 매출은 470만 달러로 28% 증가하여 총 매출의 36%를 차지했다.조정된 총 이익률은 56%로 나타났다.또한, 2분기 동안 기록적인 수의 XplorIR 장치가 배치되었고, 글로벌 세관 기관을 위해 설계된 3-in-1 핸드헬드 화학 분석기인 VipIR이 출시되었다.운영 비용은 2분기 동안 2,150만 달러로 전년 동기 대비 증가했으며, 이는 680만 달러의 비현금 비용과 시설 폐쇄 및 구조 조정 비용이 포함된 결과다.지속적인 운영에서의 순손실은 1,290만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.조정된 EBITDA는 390만 달러의 손실로 나타났다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 1,860만 달러로, 부채는 없는 상태다.908디바이스는 2025년 매출 전망을 상향 조정하며, 향후 2026년까지 핸드헬드 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 기대하고 있다.현재 기업의 재무 상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산이 충분하여
에스페리온쎄라퓨틱스(ESPR, Esperion Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 사업 업데이트를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 에스페리온쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.2025년 2분기 총 수익은 8240만 달러로 전년 대비 12% 증가했으며, 미국 순 제품 수익은 4030만 달러로 42% 증가했다.또한, 총 소매 처방 등가물은 1분기 대비 10% 증가했다.에스페리온은 2040년 이전에 NEXLETOL®(벤페도익산)의 제네릭 버전을 시장에 출시하지 않겠다고 밝혔다.세 개의 ANDA 제출자와 합의에 도달했다.2026년 1분기부터 지속 가능한 수익성을 목표로 하는 운영 수익의 첫 분기를 기록했다.에스페리온의 CEO인 셀던 코닝은 "우리의 2분기 결과는 상업적 실행의 강점과 심혈관 질환 예방에서 벤페도익산 치료의 증가하는 채택을 반영한다"고 말했다.2025년 2분기 주요 성과로는 세 개의 ANDA 합의 도달, 디지털 채널을 통한 처방 증가, NEXLETOL 및 NEXLIZET에 대한 접근 및 보상 지원 강화 등이 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 8610만 달러로, 2024년 12월 31일의 1억 4480만 달러에서 감소했다.에스페리온은 2025년 전체 운영 비용이 2억 1500만 달러에서 2억 3500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 2026년 1분기부터 지속 가능한 수익성을 달성할 것으로 보인다.2025년 2분기 동안 에스페리온은 479만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 6190만 달러의 순손실에 비해 개선된 수치다.또한, 2025년 2분기 동안 운영 수익은 약 1500만 달러로, 회사 역사상 첫 번째 운영 수익을 기록했다.에스페리온의 현재 재무 상태는 총 자산이 3억 5500만 달러, 총 부채가 4억 2557만 달러로, 재무 건전성이 개선되고 있는
숄스테크놀러지스그룹(SHLS, Shoals Technologies Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 숄스테크놀러지스그룹은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 5일에 발표된 보도자료에 따르면, 회사의 분기 매출은 1억 1,080만 달러로, 전년 동기 대비 11.7% 증가했다.총 매출 총이익률은 37.2%였으며, 운영 이익은 1,600만 달러에 달했다.조정된 EBITDA는 2,450만 달러로 집계됐다.또한, 회사의 수주 잔고와 수주 주문은 6억 7,130만 달러로 사상 최대치를 기록했다.브랜든 모스 CEO는 "올해는 매우 강력한 성과를 보이고 있다. 우리는 예상 범위의 상단을 초과하는 매출을 달성했으며, 기록적인 수주 잔고와 수주 주문으로 마감했다. 우리의 핵심 국내 유틸리티 규모 시장 내에서의 성장 가속화 전략이 성과를 내고 있다. 우리는 네 가지 성장 이니셔티브에서 긍정적인 반응을 얻고 있으며, 이는 새로운 시장, 고객 및 응용 프로그램에 대한 노출을 제공하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 매출은 1억 1,080만 달러로, 전년 동기 9,920만 달러에 비해 11.7% 증가했다.총 매출 총이익은 4,120만 달러로, 전년 동기 4,000만 달러에서 증가했지만, 매출 총이익률은 37.2%로 전년 동기 40.3%에서 감소했다.일반 및 관리 비용은 2,310만 달러로, 전년 동기 1,920만 달러에서 증가했으며, 이는 법률 비용 증가에 기인했다.운영 이익은 1,600만 달러로, 전년 동기 1,860만 달러에서 감소했다.순이익은 1,390만 달러로, 전년 동기 1,180만 달러에서 증가했으며, 주당 순이익은 0.08달러로, 전년 동기 0.07달러에서 증가했다.회사의 수주 잔고와 수주 주문은 6억 7,130만 달러로, 전년 동기 대비 4.4% 증가했으며, 2025년 3분기 매출 전망은 1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달
AC이뮨(ACIU, AC Immune SA )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 AC이뮨이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.2025년 2분기 동안 AC이뮨은 1,306,000 스위스 프랑의 계약 수익을 기록했으며, 이는 2024년 동기 대비 687,000 스위스 프랑에서 증가한 수치다. 이 증가의 주된 원인은 타케다와의 계약에 따른 노력 덕분이다.연구 및 개발(R&D) 비용은 2025년 2분기 동안 16,826,000 스위스 프랑으로, 2024년 동기 대비 17,138,000 스위스 프랑에서 감소했다. 이 감소는 초기 발견 프로그램의 활동 감소와 ACI-7104.056에 대한 비용 절감에 기인한다.일반 관리 비용은 3,896,000 스위스 프랑으로, 2024년 동기 대비 4,551,000 스위스 프랑에서 감소했다. 이 감소는 주로 이전 기간의 사업 개발 및 라이센스 활동과 관련된 법률 비용 감소에 기인한다.AC이뮨은 2025년 6월 30일 기준으로 25,722,000 스위스 프랑의 현금 및 현금성 자산과 101,413,000 스위스 프랑의 단기 금융 자산을 보유하고 있으며, 총 유동성은 127,135,000 스위스 프랑에 달한다. 이는 2024년 12월 31일 기준 165,500,000 스위스 프랑에서 감소한 수치다.AC이뮨의 CEO인 안드레아 파이퍼는 "AC이뮨은 신경퇴행성 질환의 정밀 예방을 향해 나아가고 있으며, 2025년과 그 이후에 여러 가치 전환점을 향해 나아가고 있다"고 말했다. 이어 "우리의 강력한 현금 위치는 2027년까지 자금을 지원할 수 있으며, 이는 잠재적인 이정표 지급을 제외한 수치다"라고 덧붙였다.또한, AC이뮨은 ACI-7104.056의 임상 시험에서 긍정적인 면역원성 데이터를 보고했으며, ACI-24.060의 ABATE 시험에서 12개월 치료 시점에 도달할 예정이다. 이 외에도 AC이뮨은 NLRP3 억제제에 대한 연구
보우헤드스페셜티홀딩스(BOW, Bowhead Specialty Holdings Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 보우헤드스페셜티홀딩스(이하 '회사')는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 2025년 2분기 총 수익은 2억 3,236만 달러로, 전년 동기 대비 32.4% 증가했다.순이익은 1,234만 달러로, 희석 주당 0.36달러를 기록했다.조정된 순이익은 1,278만 달러로, 희석 주당 0.37달러에 해당한다.자기자본이익률(ROE)은 12.4%로, 조정된 ROE는 12.8%에 달했다.주당 장부가치는 12.44달러, 희석 장부가치는 12.04달러로 나타났다.회사의 CEO인 스티븐 실스는 "2025년 2분기 실적에 매우 기쁘다. 우리의 전략적 실행과 인수 심사 기준이 강력한 프리미엄 성장으로 이어졌다. 특히, 순이익은 지난해 같은 기간 대비 123% 증가했다"고 밝혔다.2025년 2분기 인수 결과에 따르면, 총 수익의 32.4% 증가가 보였으며, 이는 갱신된 계약과 모든 부문에서의 지속적인 성장에 기인한다.특히, 손해율은 66.2%로, 지난해 2분기 65.5%에서 소폭 증가했다.회사의 순 투자 수익은 1,367만 달러로, 전년 동기 대비 55.8% 증가했다.투자 포트폴리오는 4.7%의 장부 수익률과 4.8%의 신규 자금 비율을 기록했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 1,942,151천 달러, 총 부채는 1,534,339천 달러로 나타났다.주주 지분은 407,812천 달러에 달하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.회사는 앞으로도 지속 가능한 성장을 위해 노력할 것이며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
문레이크이뮤노쎄라퓨틱스(MLTX, MoonLake Immunotherapeutics )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 문레이크이뮤노쎄라퓨틱스(이하 '문레이크')는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.문레이크는 염증성 질환을 위한 차세대 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 이번 발표에서 2025년 2분기 동안의 재무 성과를 공개했다.문레이크의 CEO인 호르헤 산토스 다 실바 박사는 "2분기는 문레이크에게 또 다른 강력한 분기였다. 우리는 HS(히드라데니티스 수푸라티바)에서의 주요 임상 시험인 VELA 프로그램의 주요 결과 발표 시점을 2025년 9월로 좁혔으며, 올해 4분기 주요 과학 회의에서 데이터를 발표할 수 있기를 기대한다"고 말했다.또한, 문레이크는 PPP(손바닥발바닥 농포증)에서의 Phase 2 LEDA 시험의 중간 결과를 예상보다 일찍 발표했으며, 이는 소넬로키맙의 잠재력을 추가로 검증하는 결과라고 강조했다.문레이크는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 단기 시장성 부채 증권이 4억 2,510만 달러에 달한다고 밝혔다.연구 및 개발 비용은 4,980만 달러로, 이전 분기의 3,650만 달러에 비해 증가했다. 이 증가는 계약 연구 기관 및 계약 제조 기관과의 비용 증가, 컨설팅 비용 및 인력 관련 비용 증가에 기인한다.일반 관리 비용은 1,090만 달러로, 이전 분기의 1,100만 달러와 유사한 수준이다.문레이크는 헐리우스 캐피탈과의 비희석 자금 조달 계약을 통해 최대 5억 달러의 자금을 확보했으며, 이는 2028년까지의 현금 유동성을 연장하고 2027년 소넬로키맙 출시를 위한 자금을 지원할 예정이다.문레이크는 2025년 9월에 R&D 데이를 개최하여 HS Phase 3 VELA 프로그램의 주요 결과를 발표할 예정이다.2025년 2분기 동안 문레이크는 5,500만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0
디지털오션홀딩스(DOCN, DigitalOcean Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 디지털오션홀딩스(뉴욕증권거래소: DOCN)는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 2억 1,900만 달러로, 전년 대비 14% 증가했다.연간 매출 가이던스는 8억 8,800만 달러에서 8억 9,200만 달러로 상향 조정됐다.2분기 순이익은 3,700만 달러로, 전년 대비 93% 증가했으며, 순이익률은 17%였다.조정된 EBITDA는 8,900만 달러로, 전년 대비 10% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 41%였다.2분기 증가한 연간 반복 수익(ARR)은 3,200만 달러로, 2022년 4분기 이후 가장 높은 수치였다.디지털오션의 CEO인 패디 스리니바산은 "AI와 핵심 클라우드 부문에서 또 다른 분기 동안 견고한 성과를 달성했다. 총 매출은 전년 대비 14% 성장했으며, 2022년 4분기 이후 가장 높은 증가한 ARR을 기록했다. AI/ML 매출은 전년 대비 두 배 이상 증가했다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 2억 1,900만 달러로, 전년 대비 14% 증가했다.연간 반복 수익(ARR)은 8억 7,500만 달러로, 전년 대비 14% 증가했다.총 이익은 1억 3,100만 달러로, 전년 대비 15% 증가했으며, 총 이익률은 60%였다.순이익은 3,700만 달러로, 전년 대비 93% 증가했으며, 순이익률은 17%였다.조정된 EBITDA는 8,900만 달러로, 전년 대비 10% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 41%였다.희석된 주당 순이익은 0.39달러였고, 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.59달러였다.운영 활동에서 발생한 순 현금은 9,200만 달러로, 2024년 2분기의 7,100만 달러와 비교됐다.조정된 자유 현금 흐름은 5,700만 달러로, 26%의 마진을 기록했으며, 2024년 2분기의 3,700만 달
액소젠(AXGN, Axogen, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 액소젠이 2025년 8월 5일에 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 5670만 달러로, 2024년 2분기 대비 18.3% 증가했으며, 2025년 1분기 대비 16.7% 증가했다.총 매출 총 이익률은 74.2%로, 2024년 2분기의 73.8%에서 증가했으며, 2025년 1분기의 71.9%에서 상승했다.2025년 2분기 순이익은 60만 달러, 주당 0.01 달러로, 2024년 2분기의 순손실 190만 달러, 주당 0.04 달러와 비교된다.조정된 순이익은 570만 달러, 주당 0.12 달러로, 2024년 2분기의 200만 달러, 주당 0.05 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 930만 달러로, 2024년 2분기의 560만 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 투자 잔액은 3590만 달러로, 2024년 12월 31일의 3950만 달러에서 감소했다.액소젠의 CEO인 마이클 데일은 "2025년 2분기 결과와 전략 계획의 진행에 매우 기쁘다"고 말했다.2025년 전체 매출 가이던스는 최소 17% 성장, 즉 2억 1900만 달러로 상향 조정되었으며, 총 매출 총 이익률은 73%에서 75% 범위로 예상된다.또한, 액소젠은 2025년 전체 연도에 대해 순현금 흐름이 긍정적일 것으로 예상하고 있다.액소젠은 FDA에 Avance® 신경 이식에 대한 생물학적 라이센스 신청서를 제출했으며, 2025년 9월에 승인을 받을 것으로 기대하고 있다.2025년 2분기 동안, 액소젠은 10만 명 이상의 새로운 보험 가입자를 추가하여, 총 1700만 명의 보험 가입자를 확보했다.현재 액소젠의 재무 상태는 안정적이며, 매출 성장과 함께 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
쿠시먼앤웨이크필드(CWK, Cushman & Wakefield plc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 쿠시먼앤웨이크필드가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 자본 시장 수익은 27% 증가했으며, 이는 3분기 연속 두 자릿수 성장률을 기록한 것이다.임대 수익은 8% 증가했으며, 모든 주요 자산 클래스에서 강세를 보였다.서비스 수익의 성장도 지속적으로 가속화되고 있다.또한, 1억 5천만 달러의 추가 만기 대출 상환을 발표했다.쿠시먼앤웨이크필드의 CEO인 미셸 맥케이는 "우리의 2분기 결과는 지난 2년 동안 성공적으로 구축한 강력하고 회복력 있는 성장 엔진을 강조한다. 이번 분기의 자본 시장 수익 성장률 26%는 우리의 견고한 시장 위치와 확장된 채용 노력의 초기 성공을 보여준다. 임대 및 서비스 수익의 성장은 기대를 초과하며, 우리 팀은 고객을 위한 매력적인 시장 기회를 지속적으로 개발하고 실행하고 있다.2025년 2분기 수익은 25억 달러로, 9% 증가했으며(현지 통화 기준 8% 증가), 서비스 라인 수수료 수익은 17억 5천만 달러로, 7% 증가했다(현지 통화 기준 7% 증가). 임대 수익은 8% 증가했으며, 아메리카 및 EMEA에서 강세를 보였다. 자본 시장 수익은 27% 증가했으며, 이는 주로 아메리카의 모든 자산 클래스에서 강력한 성과에 의해 주도되었다.서비스 수익은 3% 증가했으며, 유기적 서비스 수익은 6% 증가했다.평가 및 기타 수익은 8% 증가했다.2025년 2분기 순이익은 5천 7백 3십만 달러로, 2024년 2분기 대비 4천 3백 80만 달러 증가했다. 희석 주당 순이익은 0.25달러로, 2024년 2분기 0.06달러와 비교된다. 조정된 EBITDA는 1억 6천 1백 70만 달러로, 2024년 2분기 대비 16% 증가했다. 조정된 EBITDA 마진은 9.5%로, 2024년 2분기 대비 75bp 개선되었다.조정된 희석 주당 순이익은 0.30달러로, 2024년 2분
UL솔루션스(ULS, UL Solutions Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, UL솔루션스(이하 회사)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 776백만 달러로, 전년 동기 대비 6.3% 증가했으며, 이 중 5.5%는 유기적 성장에 기인한다.순이익은 9700만 달러로 8.5% 감소했지만, 조정된 순이익은 1억 1000만 달러로 17.0% 증가했다.순이익률은 12.5%로 200bp 감소했다.희석 주당순이익은 0.45달러로 10.0% 감소했으나, 조정된 희석 주당순이익은 0.52달러로 18.2% 증가했다.조정된 EBITDA는 1억 9700만 달러로 13.9% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 25.4%로 170bp 확대됐다.회사의 제니퍼 스캔론 CEO는 "이번 2분기 실적은 우리의 비즈니스 모델의 회복력과 내구성을 반영하며, 고성장 시장에서의 전략적 위치를 보여준다"고 말했다.CFO 라이언 로빈슨은 "우리는 5.5%의 유기적 매출 성장과 13.9%의 조정된 EBITDA 성장을 달성했으며, 마진을 170bp 확대하여 공기업이 된 이후 가장 높은 수치를 기록했다"고 강조했다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 매출은 776백만 달러로 2024년 2분기 730백만 달러에 비해 6.3% 증가했다.순이익은 9700만 달러로 2024년 2분기 1억 600만 달러에서 8.5% 감소했으며, 순이익률은 12.5%로 14.5%에서 감소했다.조정된 순이익은 1억 1000만 달러로 2024년 2분기 9400만 달러에서 17.0% 증가했다.희석 주당순이익은 0.45달러로 2024년 2분기 0.50달러에서 감소했으나, 조정된 희석 주당순이익은 0.52달러로 0.44달러에서 증가했다.산업 부문 매출은 3억 3800만 달러로 2024년 2분기 3억 1400만 달러에 비해 7.6% 증가했으며, 소비자 부문 매출은 3억 4000만 달러로 5.6% 증가했다.소프트웨어 및 자문
퍼스트와치레스토랑그룹(FWRG, First Watch Restaurant Group, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 600번째 시스템 전역 레스토랑 이정표에 도달했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 퍼스트와치레스토랑그룹이 2025년 6월 29일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.총 수익은 19.1% 증가하여 3억 7,900만 달러에 달했으며, 순이익은 210만 달러로, 희석 주당 0.03 달러를 기록했다.조정된 EBITDA는 3천만 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.8개 주에서 17개의 새로운 시스템 전역 레스토랑이 개설되어 총 600개의 레스토랑이 운영되고 있다.CEO인 크리스 토마소는 "우리는 2분기에 긍정적인 동일 레스토랑 트래픽 성장과 동일 레스토랑 매출 성장을 달성했으며, 이는 3분기 연속 개선을 나타낸다"고 말했다.2025년 조정된 EBITDA 가이던스는 1억 1,900만 달러에서 1억 2,300만 달러로 상향 조정됐다.또한, 2025년 12월 28일로 종료되는 회계연도에 대한 가이던스는 동일 레스토랑 매출 성장률이 긍정적인 저단위 수치로 예상되며, 총 수익 성장률은 약 20%에 이를 것으로 보인다.이 회사는 3개의 회사 소유 레스토랑 폐쇄를 제외하고 59개에서 64개의 새로운 시스템 전역 레스토랑을 계획하고 있다.현재 퍼스트와치레스토랑그룹은 31개 주에서 600개의 레스토랑을 운영하고 있으며, 앞으로도 지속적인 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.