시에나(CIEN, CIENA CORP )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 시에나가 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 4분기 매출은 135억 2천만 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했다.2025 회계연도 전체 매출은 477억 5천만 달러로, 전년 대비 19% 증가했다.시에나는 2026 회계연도 첫 분기 매출을 135억 달러에서 143억 달러로 예상하고 있으며, 2026 회계연도 전체 매출은 57억 달러에서 61억 달러로 예상하고 있다.시에나의 회장 겸 CEO인 게리 스미스는 "우리의 기록적인 4분기 및 연간 실적은 고속 연결성의 글로벌 리더로서의 입지를 강화하고 있으며, AI 생태계에서의 역할이 확대되고 있다"고 말했다.2025 회계연도 4분기 동안 비통신 부문이 전체 매출의 55%를 차지했으며, 클라우드 제공업체 매출은 전년 대비 49% 증가하여 전체 매출의 42%를 차지했다.EMEA 지역 매출은 30% 증가했으며, 글로벌 서비스 매출은 25% 증가했다.시에나는 2025 회계연도 동안 약 140억 달러의 현금 및 투자를 보유하고 있으며, 6억 6천 5백만 달러의 자유 현금 흐름을 생성했다.또한, 2025 회계연도 동안 약 70만 주를 8천 450만 달러에 재매입했다.시에나는 2026 회계연도에 대한 비즈니스 전망을 제시하며, 매출은 57억 달러에서 61억 달러, 조정된 총 이익률은 43% ± 1%로 예상하고 있다.조정된 운영 비용은 약 15억 2천만 달러로 예상되며, 조정된 운영 이익률은 17% ± 1%로 예상된다.시에나는 2026 회계연도 첫 분기 매출을 135억 달러에서 143억 달러로 예상하고 있으며, 조정된 총 이익률은 43%에서 44%로 예상하고 있다.시에나의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2025 회계연도 동안 지속적인 성장을 보여주고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐
에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어로바이론먼트가 2025년 12월 9일에 발표한 보도자료에 따르면, 2026 회계연도 2분기 실적이 발표됐다.2025년 11월 1일로 종료된 이 기간 동안 회사는 약 4억 7,250만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 AxS 부문에서의 강력한 판매에 의해 주도됐다.또한, 회사는 2026 회계연도 매출 가이던스를 19억 5천만 달러에서 20억 달러로 상향 조정했다.2분기 계약 수주액은 35억 달러에 달하며, 예약금은 약 14억 달러, 자금 지원된 백로그는 11억 달러, 자금 지원되지 않은 백로그는 30억 달러로 보고됐다.2분기 GAAP 기준 순손실은 1,710만 달러였으며, 희석 주당 손실은 0.34 달러로 나타났다.GAAP SG&A는 2분기 매출의 21%를 차지했다.회사는 BlueHalo 인수로 인해 서비스 비중이 증가했으며, 무형 자산의 상각이 증가했다.조정된 SG&A는 매출의 14%로 보고됐다.R&D 비용은 매출의 8%를 차지했다.2분기 동안의 조정된 EBITDA는 4,500만 달러로, 매출의 9.5%에 해당한다.회사는 2026 회계연도에 대한 전망을 업데이트하며, 3분기와 4분기 각각 45%와 55%의 매출 비중을 예상하고 있다.또한, 2026 회계연도 전체 매출 가이던스는 19억 5천만 달러에서 20억 달러로 설정됐다.이 보고서는 2025년 12월 10일에 수정됐으며, 에어로바이론먼트의 재무 상태는 자금 지원된 백로그 11억 달러와 자금 지원되지 않은 백로그 30억 달러를 포함하여 안정적인 성장세를 보이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어반아웃피터스(URBN, URBAN OUTFITTERS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 어반아웃피터스가 2025년 10월 31일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 어반아웃피터스의 매출은 15억 2,935만 달러로, 지난해 같은 기간의 13억 6,185만 달러에 비해 12.3% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 소매 부문에서의 매출 증가로, 9.6%의 성장을 기록했다.소매 부문에서의 매출은 12.5% 증가한 도시 아울렛, 7.6% 증가한 앤트로폴로지, 4.1% 증가한 프리피플 브랜드에서 주로 기인했다.또한, 구독 부문에서도 48.7%의 성장을 기록하며 1억 4,462만 달러의 매출을 올렸다.도매 부문에서도 7.6% 증가한 8,826만 달러의 매출을 기록했다.이번 분기 동안 총 매출원가는 9억 6,403만 달러로, 지난해 같은 기간의 8억 6,453만 달러에 비해 증가했다.매출총이익은 5억 6,332만 달러로, 매출총이익률은 36.8%로 증가했다.판매, 일반 및 관리비용은 4억 1,900만 달러로, 지난해 같은 기간의 3억 6,863만 달러에 비해 증가했다.운영이익은 1억 4,431만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 2,869만 달러에 비해 증가했다.어반아웃피터스의 순이익은 1억 1,644만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 2,911만 달러에 비해 증가했다.기본 주당 순이익은 1.30 달러, 희석 주당 순이익은 1.28 달러로 보고됐다.어반아웃피터스는 2025년 10월 31일 기준으로 89,712,460주의 보통주가 발행되었으며, 이 중 8,927만 달러의 유동성 자산을 보유하고 있다.또한, 2025년 1월 31일 기준으로 총 자산은 49억 7,022만 달러로 보고됐다.어반아웃피터스는 향후 69개의 신규 매장을 열 계획이며, 디지털 채널의 성장을 위해 마케팅 및 기술 투자도 지속할 예정이다.어반아웃피터스의 재무상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 순이익도 증가하고 있어 긍정적인 전망을 보이고
노드슨(NDSN, NORDSON CORP )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 노드슨이 2025 회계연도 4분기 및 전체 연도 실적을 발표했다.2025 회계연도 4분기 매출은 752백만 달러로, 전년 동기 대비 1% 증가했다.희석 주당 순이익은 2.69달러였으며, 조정된 희석 주당 순이익은 3.03달러로, 전년 대비 9% 증가했다.전체 회계연도 매출은 28억 달러로, 전년 대비 4% 증가한 기록적인 수치를 기록했다.전체 회계연도 희석 주당 순이익은 8.51달러였으며, 조정된 희석 주당 순이익은 10.24달러로, 전년 대비 5% 증가했다.2026 회계연도 매출은 2,830백만 달러에서 2,950백만 달러 사이로 예상되며, 조정된 주당 순이익은 10.80달러에서 11.50달러 사이로 전망된다.2025 회계연도 4분기 매출은 752백만 달러로, 전년 동기 744백만 달러에 비해 1% 증가했다.4분기 순이익은 152백만 달러로, 전년 동기 122백만 달러에 비해 증가했다.조정된 순이익은 171백만 달러로, 전년 동기 160백만 달러에서 증가했다.4분기 EBITDA는 256백만 달러로, 매출의 34%를 차지하며, 전년 동기 241백만 달러에서 6% 증가했다.노드슨의 사장 겸 CEO인 순다 나가라잔은 "2025 회계연도에 강력한 운영 성과를 달성했으며, 고객과 주주에게 가치를 제공한 팀에 감사드린다"고 말했다.2025 회계연도 전체 매출은 28억 달러로, 전년 대비 4% 증가했으며, 조정된 순이익은 583백만 달러로, 전년 대비 증가했다.2025 회계연도 EBITDA는 900백만 달러로, 매출의 32%를 차지하며, 전년 대비 증가했다.노드슨은 2026 회계연도에 약 600백만 달러의 백로그를 보유하고 있으며, 이는 전년 대비 5% 증가한 수치다.2026 회계연도 1분기 매출은 630백만 달러에서 670백만 달러 사이로 예상되며, 조정된 주당 순이익은 2.25달러에서 2.45달러 사이로 전망된다.노드슨의 현재 재무상태는
토리드홀딩스(CURV, Torrid Holdings Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 토리드홀딩스가 2025년 11월 1일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 235,153천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 10.8% 감소한 수치다.매출 감소는 주로 매장 수의 감소와 판매 거래 수의 감소에 기인한다.2025년 11월 1일 기준으로 운영 중인 매장 수는 560개로, 이는 2024년 11월 2일 기준 655개에서 14.5% 감소한 수치다.총 매출원가는 152,977천 달러로, 매출의 65.1%를 차지하며, 총 매출원가는 전년 동기 대비 증가했다.이에 따라 총 이익은 82,176천 달러로, 매출의 34.9%를 기록했다.판매, 일반 및 관리비용은 66,256천 달러로, 매출의 28.2%를 차지하며, 이는 전년 동기 대비 감소했다.마케팅 비용은 15,715천 달러로, 매출의 6.7%를 차지하며, 전년 동기 대비 증가했다.이번 분기 동안 회사는 7,906천 달러의 이자 비용을 기록했으며, 세전 손실은 7,960천 달러로 나타났다.세금 혜택은 1,534천 달러로, 순손실은 6,426천 달러에 달했다.2025년 9개월 동안의 총 매출은 763,924천 달러로, 전년 동기 대비 7.8% 감소했다.총 매출원가는 486,858천 달러로, 매출의 63.7%를 차지했다.총 이익은 277,066천 달러로, 매출의 36.3%를 기록했다.토리드홀딩스는 2025년 11월 1일 기준으로 17,213천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 291,300천 달러의 부채가 있다.이 중 14,870천 달러는 ABL 시설에서 차입한 금액이며, 276,444천 달러는 수정된 대출 계약에 따른 금액이다.회사는 2025년 6월 23일, 2천만 달러 규모의 자사주 매입 계약을 체결했으며, 6,030,908주를 매입하여 자사주로 보유하고 있다.토리드홀딩스는 고객의 요구에 맞춘 다양한
키와우니사이언티픽코퍼레이션(KEQU, KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ )은 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 키와우니사이언티픽코퍼레이션(NASDAQ: KEQU)은 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.2026 회계연도 2분기 동안 매출은 7,009만 달러로, 지난해 같은 기간의 4,776만 달러에 비해 46.8% 증가했다.세전 수익은 345만 달러로, 지난해 같은 기간의 393만 달러에 비해 12.2% 감소했다.순이익은 244만 달러로, 지난해 같은 기간의 300만 달러에 비해 감소했다.EBITDA는 579만 달러로, 지난해 같은 기간의 488만 달러에 비해 증가했다.희석 주당 순이익은 0.82달러로, 지난해 같은 기간의 1.01달러에 비해 감소했다.회사의 주문 잔고는 2025년 10월 31일 기준으로 1억 9,290만 달러로, 지난해 같은 날의 1억 8,440만 달러와 비교해 증가했으며, 2025년 4월 30일의 2억 1,460만 달러와 비교해 감소했다.국내 부문 매출은 5,522만 달러로, 지난해 같은 기간의 3,641만 달러에 비해 51.7% 증가했다.국내 부문 순이익은 359만 달러로, 지난해 같은 기간의 452만 달러에 비해 감소했다.국내 부문 EBITDA는 671만 달러로, 지난해 같은 기간의 684만 달러에 비해 감소했다.국제 부문 매출은 1,487만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,136만 달러에 비해 31.0% 증가했다.국제 부문 순이익은 641만 달러로, 지난해 같은 기간의 356만 달러에 비해 증가했다.국제 부문 EBITDA는 86만 달러로, 지난해 같은 기간의 59만 달러에 비해 증가했다.기업 부문은 251만 달러의 세전 손실을 기록했으며, 지난해 같은 기간의 244만 달러의 세전 손실과 비교해 증가했다.기업 부문 EBITDA는 -178만 달러로, 지난해 같은 기간의 -254만 달러에 비해 개선됐다.2025년 10월 31일 기준으로 현금 및 현금
닥트로닉스(DAKT, DAKTRONICS INC /SD/ )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 닥트로닉스가 2025년 11월 1일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이번 보고서에 따르면, 닥트로닉스의 매출은 229,253천 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 상업 부문, 라이브 이벤트 부문 및 국제 부문에서의 높은 판매량에 기인한다.그러나 고등학교 및 레크리에이션 부문에서는 매출이 감소했다.닥트로닉스의 총 매출 원가는 167,428천 달러로, 매출의 73%를 차지했다.이에 따라 총 이익은 61,825천 달러로, 매출의 27%에 해당한다.운영 비용은 40,262천 달러로, 전년 동기 대비 소폭 증가했다.운영 수익은 21,563천 달러로, 전년 동기 대비 36.7% 증가했다.비운영 수익(비용)은 558천 달러의 순이익을 기록했으며, 세전 수익은 21,862천 달러로 집계됐다.세금 비용은 4,381천 달러로, 순이익은 17,481천 달러에 달했다.닥트로닉스는 2025년 12월 1일 기준으로 48,747,817주의 보통주가 발행된 상태이다.또한, 닥트로닉스는 2025년 11월 26일에 새로운 71,500천 달러 규모의 신용 시설을 체결했으며, 이는 회사의 운영 및 자본 구조 관리에 있어 재정적 유연성을 높일 것으로 기대된다.현재 닥트로닉스의 현금 및 현금 등가물은 149,604천 달러로, 이는 향후 12개월 동안 운영 자본, 자본 지출, 부채 서비스 및 주식 매입 등을 지원할 수 있는 충분한 자금으로 평가된다.닥트로닉스는 2025년 6월 17일에 주식 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 11월 1일 기준으로 746주를 총 12,215천 달러에 매입했다.현재 주식 매입 프로그램의 잔여 금액은 7,665천 달러이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
로스스토어(ROST, ROSS STORES, INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 로스스토어가 2025년 11월 1일 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 매출은 56억 달러로, 전년 동기 대비 10% 증가했다.이는 주로 7%의 동종 매장 매출 증가와 신규 매장 매출 증가에 기인한다.9개월 누적 매출은 161억 달러로, 전년 대비 6% 증가했다.운영 수익은 6억 48만 달러로, 전년 동기 대비 증가했으며, 순이익은 5억 1,193만 달러로 집계됐다.주당 순이익은 기본 기준으로 1.59달러, 희석 기준으로 1.58달러였다.회사는 2025년 3분기 동안 40개의 신규 매장을 열었으며, 이는 2025 회계연도 동안 총 90개의 신규 매장을 여는 계획의 일환이다.로스스토어는 고객에게 20%에서 60% 할인된 가격으로 고품질 브랜드 상품을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.회사는 또한 2025년 11월 19일 이사회에서 주당 0.4050달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 12월 31일 지급될 예정이다.로스스토어의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 11월 1일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 41억 달러에 달한다.회사는 2025년 4월에 만기가 도래하는 6억 9,973만 달러의 채무를 상환했으며, 2025년 6월에는 13억 달러 규모의 신용 시설을 확보했다.회사는 앞으로도 고객에게 가치를 제공하고 시장 점유율을 확대하기 위해 지속적으로 신규 매장을 열 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아카데미스포츠&아웃도어(ASO, Academy Sports & Outdoors, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아카데미스포츠&아웃도어가 2025년 11월 1일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 아카데미스포츠&아웃도어의 총 매출은 1,383,696천 달러로, 전년 동기 대비 3.0% 증가했다.스포츠 및 레크리에이션 부문에서 5.6%, 의류 부문에서 2.8%, 신발 부문에서 2.4%, 아웃도어 부문에서 2.0%의 매출 증가가 있었다.아카데미스포츠&아웃도어는 2025년 3분기 동안 24개의 신규 매장을 열었으며, 이들 매장은 총 48,600천 달러의 매출을 기록했다.전년 동기 대비 비교 가능한 매출은 0.9% 감소했으며, 이는 거래 수가 4.1% 감소한 데 따른 것이다.전자상거래 매출은 전체 매출의 10.4%를 차지하며, 전년 동기 대비 22.2% 증가했다.총 매출 총이익은 493,409천 달러로, 전년 동기 대비 8.0% 증가했으며, 매출 총이익률은 35.7%로 170bp 상승했다.이는 상품 마진 개선, 운송비 감소, 재고 손실 감소에 기인한다.판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 393,017천 달러로, 전년 동기 대비 7.6% 증가했다.운영 수익은 100,392천 달러로, 전년 동기 대비 9.7% 증가했다.2025년 39주 동안의 총 매출은 4,334,942천 달러로, 전년 동기 대비 1.8% 증가했다.매출 총이익은 1,529,011천 달러로, 전년 동기 대비 3.9% 증가했다.그러나 운영 수익은 342,038천 달러로, 전년 동기 대비 10.9% 감소했다.순이익은 243,080천 달러로, 전년 동기 대비 14.7% 감소했다.아카데미스포츠&아웃도어는 2025년 11월 1일 기준으로 289,487천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, ABL 시설을 통해 992,370천 달러의 대출 가능성을 유지하고 있다.또한, 2024년 주식 매입 프로그램에 따라 700백만 달러의 자사주 매입이 승인
아메리칸아웃도어브랜즈(AOUT, American Outdoor Brands, Inc. )는 2025년 10월 31일에 분기 보고서를 작성했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸아웃도어브랜즈의 2025년 10월 31일 분기 보고서에 대한 주요 내용은 다음과 같다.2025년 10월 31일 기준으로 아메리칸아웃도어브랜즈의 재무상태는 다음과 같다.총 자산은 240,921천 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.유동 자산은 171,307천 달러로, 현금 및 현금성 자산은 3,111천 달러이다.매출채권은 40,302천 달러, 재고자산은 123,978천 달러로 보고되었다.총 부채는 70,524천 달러로, 유동부채는 38,899천 달러이다.자본금은 15달러, 추가 자본금은 281,438천 달러, 이익잉여금은 -
에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 2026 회계연도 2분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 에어로바이론먼트(증권코드: AVAV)는 2025년 11월 1일로 종료된 회계연도 2분기 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 472.5백만 달러로, 전년 동기 대비 151% 증가했다.이 중 블루헤일로의 기여는 245.1백만 달러였으며, 기존 매출은 227.4백만 달러로 21% 증가했다.또한, 14억 달러의 신규 계약이 체결되었고, 수주-청구 비율은 2.9에 달했다.에어로바이론먼트의 회장인 와히드 나와비는 "우리는 기록적인 2분기 실적과 사상 최대의 수주를 기록하며 강력한 입장에서 운영하고 있다"고 밝혔다.2026 회계연도 2분기 매출은 472.5백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 매출 188.5백만 달러와 비교해 151% 증가했다.제품 판매는 173.8백만 달러, 서비스 매출은 110.2백만 달러로 집계됐다.블루헤일로 인수로 인해 134.4백만 달러의 제품 매출과 110.7백만 달러의 서비스 매출이 발생했다.자율 시스템 부문(AxS)은 301.6백만 달러의 매출을 기록했으며, 우주, 사이버 및 지향 에너지 부문(SCDE)은 170.9백만 달러의 매출을 기록했다.2026 회계연도 2분기 총 매출 총이익은 104.1백만 달러로, 전년 동기 대비 41% 증가했다.그러나, 2026 회계연도 2분기 총 매출 총이익률은 22%로, 2025 회계연도 2분기 39%에서 감소했다.운영 손실은 30.2백만 달러로, 전년 동기 7.0백만 달러의 운영 이익에서 적자로 전환됐다.2026 회계연도 2분기 순손실은 17.1백만 달러, 희석주당 손실은 0.34달러로, 전년 동기 순이익 7.5백만 달러, 희석주당 이익 0.27달러에서 큰 폭으로 감소했다.비GAAP 조정 EBITDA는 45.0백만 달러로, 전년 동기 25.9백만 달러에서 증가했다.2026 회계연도 전체 매출은 19억 5천만 달러에서 20억 달러 사이로 예상되며,
퍼거슨(FERG, Ferguson Enterprises Inc. /DE/ )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼거슨이 2025년 10월 31일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 81억 6,900만 달러로, 전년 동기 대비 5.1% 증가했다.매출 증가는 주로 가격 인상, 인수로 인한 추가 매출, 판매량 증가에 기인했다.그러나 외환 환율의 영향과 캐나다에서의 미미한 매각이 일부 상쇄했다.운영 이익은 7억 7,100만 달러로, 전년 동기 대비 15.9% 증가했으며, 조정된 운영 이익은 8억 800만 달러로 14.4% 증가했다.순이익은 5억 7,000만 달러로, 전년 동기 대비 21.3% 증가했다.주당 순이익은 2.90달러로, 조정된 주당 순이익은 2.84달러로 집계됐다.운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 4억 3,000만 달러로, 전년 동기 대비 24.6% 증가했다.퍼거슨의 미국 부문 매출은 77억 5,700만 달러로, 5.3% 증가했으며, 캐나다 부문 매출은 4억 1,200만 달러로 2.2% 증가했다.퍼거슨은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적 투자를 이어갈 계획이다.또한, 2025년 12월 2일 기준으로 발행된 보통주 수는 1억 9,554만 5,957주에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아카데미스포츠&아웃도어(ASO, Academy Sports & Outdoors, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 아카데미스포츠&아웃도어가 2025년 11월 1일로 종료된 분기의 재무 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 13억 8,370만 달러로, 지난해 같은 기간 대비 3.0% 증가했다.동기간 비교 매출은 0.9% 감소했다.전자상거래 매출은 22.2% 증가했으며, 신규 매장 11개를 포함하여 총 317개의 매장을 운영하고 있다.분기 동안 희석 주당순이익(GAAP EPS)은 1.05달러로, 지난해 대비 14% 증가했다.아카데미스포츠&아웃도어의 CEO인 스티브 로렌스는 "소비자들이 직면한 불확실한 경제 상황에도 불구하고 우리의 성장 전략이 가속화되고 있다"고 말했다.이어 "연말 쇼핑 시즌의 시작이 우리의 기대와 일치하며, 기록적인 블랙프라이데이 이벤트로 마무리됐다"고 덧붙였다.2025 회계연도 3분기 운영 결과는 다음과 같다.- 순매출: 13억 8,370만 달러- 비교 매출: (0.9)%- 세전 소득: 9,400만 달러- 순이익: 7,160만 달러- 조정된 순이익: 7,730만 달러- 희석 주당순이익: 1.05달러- 조정된 희석 주당순이익: 1.14달러2025 회계연도 39주 누적 운영 결과는 다음과 같다.- 순매출: 43억 3,490만 달러- 비교 매출: (1.4)%- 세전 소득: 3억 2,190만 달러- 순이익: 2억 4,310만 달러- 조정된 순이익: 2억 6,020만 달러- 희석 주당순이익: 3.57달러- 조정된 희석 주당순이익: 3.82달러아카데미스포츠&아웃도어는 2025 회계연도 매출 가이던스를 -2.0%에서 평탄한 수준으로 조정했으며, 세율은 23.5%로 예상하고 있다.또한, 2026 회계연도에는 20~25개의 신규 매장을 추가로 열 계획이다.현재 아카데미스포츠&아웃도어는 6억 달러 규모의 매출을 기록하고 있으며, 향후 성장 가능성이 크다.현재 아카데미스포츠&아웃도어의 재