스탄덱스인터내셔널(SXI, STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 스탄덱스인터내셔널이 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 회계연도에 대한 실적 발표는 2025년 7월 31일에 이루어졌다.4분기 동안 매출은 2억 2,200만 달러로 전년 대비 23.2% 증가했으며, 이는 신제품과 빠르게 성장하는 시장에서의 강력한 모멘텀에 기인한다.GAAP 기준 운영 마진은 15.6%로 기록되었으며, 조정된 운영 마진은 20.6%로 120bp 증가했다.4분기 동안 2,700만 달러의 부채를 상환했고, 순부채 대비 EBITDA 비율은 2.6배로 낮아졌다.2025 회계연도 동안 GAAP 총 마진은 39.9%였으며, 조정된 총 마진은 41.7%로 전년 대비 230bp 증가했다.GAAP 기준 EPS는 4.65달러, 조정된 EPS는 7.98달러로 5.8% 증가했다.2026 회계연도에는 매출이 1억 달러 이상 증가할 것으로 예상되며, 15개 이상의 신제품을 출시할 계획이다.빠르게 성장하는 시장의 매출은 약 45% 증가하여 2억 6,500만 달러를 초과할 것으로 보인다.스탄덱스인터내셔널의 2025 회계연도 4분기 실적 요약은 다음과 같다.항목별로 4분기 실적을 살펴보면, 순매출은 2억 2,200만 달러로, 4분기 전년 대비 1억 8,020만 달러에서 23.2% 증가했으며, 3분기 대비 6.9% 증가했다. GAAP 운영 소득은 3,470만 달러로, 전년 동기 2,710만 달러에서 27.9% 증가했고, 3분기 대비 32.3% 증가했다. 조정된 운영 소득은 4,580만 달러로, 전년 동기 3,080만 달러에서 48.7% 증가했으며, 3분기 대비 13.4% 증가했다.GAAP 순이익은 1,550만 달러로, 전년 동기 1,970만 달러에서 -21.4% 감소했고, 3분기 대비 -32.1% 감소했다. 조정된 순이익은 2,750만 달러로, 전년 동기 2,24
치즈케이크팩토리(CAKE, CHEESECAKE FACTORY INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 치즈케이크팩토리의 2025년 2분기 실적이 발표됐다.2025년 7월 1일 종료된 분기 동안, 회사는 총 매출 955,825천 달러를 기록하며, 전년 동기 대비 5.7% 증가했다.이는 신규 레스토랑 개장과 기존 레스토랑의 매출 증가에 기인한다.치즈케이크팩토리 레스토랑의 매출은 683,257천 달러로, 전년 동기 대비 1.0% 증가했다.평균 매출은 주당 245,335달러로, 전년 동기 대비 1.8% 상승했다.그러나 운영 주수는 2,785주로, 전년 동기 대비 0.8% 감소했다.또한, 치즈케이크팩토리의 동기 대비 매출은 1.2% 증가했으며, 이는 평균 체크가 2.3% 증가한 것에 기인한다.북 이탈리아 레스토랑의 매출은 90,830천 달러로, 20.3% 증가했다.플라워 차일드 레스토랑의 매출은 48,200천 달러로, 34.8% 증가했다.기타 FRC 브랜드의 매출은 90,178천 달러로, 22.5% 증가했다.회사는 2025년 7월 1일 기준으로 49,810,427주가 발행된 상태이며, 2025년 2분기 동안 순이익은 54,812천 달러로, 전년 동기 대비 2.6% 증가했다.기본 주당 순이익은 1.18달러, 희석 주당 순이익은 1.14달러로 보고됐다.회사는 2025년 2분기 동안 9,047천 달러의 사전 개장 비용을 기록했으며, 이는 신규 레스토랑 개장과 관련된 비용이다.또한, 2025년 2분기 동안 2,000천 달러의 자산 손상 및 임대 종료 비용이 발생했다.회사는 2025년 7월 1일 기준으로 3,151,904천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 2,750,956천 달러로 보고됐다.주주 자본은 400,948천 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.회사는 앞으로도 신규 레스토랑 개장과 기존 레스토랑의 운영 효율성을 높이기 위해 지속적으로 노력할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
TTM테크놀러지스(TTMI, TTM TECHNOLOGIES INC )는 2025년 6월 30일에 분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 TTM테크놀러지스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 730,621천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 605,137천 달러에 비해 20.7% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 항공우주 및 방산, 데이터 센터 컴퓨팅, 네트워킹 분야에서의 강한 수요에 기인한다.특히, 데이터 센터 컴퓨팅과 네트워킹 부문은 생성적 인공지능(AI)으로 인해 더욱 활발한 성장을 보였다.2025년 6월 30일 기준으로 TTM테크놀러지스의 총 자산은 3,577,956천 달러로, 2024년 12월 30일의 3,472,494천 달러에 비해 증가했다.유동 자산은 1,676,449천 달러로, 전년 동기 1,606,744천 달러에서 증가했다.현금 및 현금성 자산은 447,967천 달러로, 503,932천 달러에서 감소했다.회사의 총 부채는 917,144천 달러로, 2024년 12월 30일의 918,154천 달러에서 소폭 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 유동 부채는 827,753천 달러로, 809,054천 달러에서 증가했다.회사는 이번 분기 동안 41,530천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 26,352천 달러에 비해 증가한 수치다.기본 주당 순이익은 0.41달러로, 전년 동기 0.26달러에서 증가했다.TTM테크놀러지스는 2025년 5월 8일에 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 2025년 자사주 매입 프로그램에서 남은 금액은 1억 달러이다.회사는 앞으로도 강력한 재무 상태를 유지하며, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적으로 기술 개발과 생산 능력을 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
인스파이어메디컬시스템즈(INSP, Inspire Medical Systems, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 인스파이어메디컬시스템즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 2억 1,708만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 10.8% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 미국 내 시장 침투 확대와 의사 및 환자들의 인스파이어 시스템에 대한 인식 증가에 기인한다.그러나 일부 환자와 의사들이 인스파이어 V 시스템의 가용성을 기다리며 치료를 지연시키는 경향이 있어 매출 성장에 부정적인 영향을 미쳤다.2025년 6월 30일 기준으로 인스파이어메디컬시스템즈의 총 자산은 8억 2,193만 달러이며, 총 부채는 1억 2,437만 달러로 나타났다.주주 지분은 6억 7,781만 달러로, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치다.회사는 이번 분기 동안 3,592만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 136.7% 감소한 수치다.연구개발 비용은 2,620만 달러로, 전년 동기 대비 9.2% 감소했으며, 판매 및 관리 비용은 1억 5,952만 달러로 20.8% 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2,957만 주의 보통주를 발행했으며, 주가는 0.12달러로 보고되었다.또한, 회사는 2025년 8월 4일 기준으로 4억 1,070만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 운영 및 자본 지출을 충당하기에 충분하다.회사는 향후 인스파이어 V 시스템의 출시와 관련하여 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 지속적인 연구개발 투자와 마케팅 활동을 통해 시장 점유율을 확대할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프레쉬펫(FRPT, Freshpet, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레쉬펫이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 2분기 동안 총 매출 264,689천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 12.5% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 식료품, 대형 유통업체, 국제 및 디지털 채널에서의 판매 증가로, 이들 채널에서만 24,600천 달러의 성장을 보였다.또한, 반려동물 전문점 및 클럽 채널에서도 성장이 있었다.매출 증가의 주된 요인은 10.8%의 판매량 증가와 1.7%의 가격/구성 비율 개선이다.2025년 2분기 동안 총 매출 원가는 156,499천 달러로, 매출의 59%를 차지했다.이에 따라 총 매출 이익은 108,190천 달러로, 매출의 41%에 해당한다.총 매출 이익률은 전년 동기 대비 1% 증가했다.판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 90,386천 달러로, 매출의 34%를 차지하며, 전년 동기 대비 감소했다.SG&A 비율의 감소는 주로 주식 기반 보상 및 변동 보상 적립금의 감소에 기인한다.운영 이익은 17,804천 달러로, 전년 동기 대비 19,600천 달러 증가했다.이익 증가의 주요 원인은 매출 증가와 총 매출 이익률 개선, SG&A 비용 감소 때문이다.2025년 2분기 동안 순이익은 16,356천 달러로, 전년 동기 대비 18,050천 달러 증가했다.이는 매출 증가와 총 매출 이익률 개선, SG&A 비용 감소에 기인한다.프레쉬펫은 2025년 6월 30일 기준으로 243,684천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 1,647,494천 달러에 달한다.현재 회사는 지속적인 성장을 위해 Freshpet Kitchens의 확장 및 마케팅 투자에 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
스탄덱스인터내셔널(SXI, STANDEX INTERNATIONAL CORP/DE/ )은 2025년 연간 보고서를 제출했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 스탄덱스인터내셔널이 2025년 6월 30일 종료된 회계연도에 대한 연간 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)의 요구사항을 준수하며, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다.보고서에 따르면, 스탄덱스인터내셔널은 2025년 동안 총 매출이 790,107천 달러에 달하며, 이는 전년 대비 9.6% 증가한 수치다.이 회사는 최근 몇 가지 인수합병을 통해 성장을 도모하고 있으며, 특히 전자 및 엔지니어링 기술 부문에서 두드러진 성과를 보였다.2025년 동안 스탄덱스인터내셔널은 맥스타라이트(McStarlite)와 나라얀 파워텍(Narayan Powertech) 그룹을 포함한 여러 회사를 인수했다.이러한 인수는 회사의 전자 부문에서의 매출 증가에 기여했으며, 특히 전기 그리드 시장에서의 입지를 강화하는 데 중요한 역할을 했다.회사는 또한 2025년 동안 6,903천 달러의 구조조정 비용을 기록했으며, 이는 주로 시설 합리화 및 인력 감축과 관련된 비용이다.스탄덱스인터내셔널의 총 자산은 1,566,880천 달러로, 전년 대비 증가했으며, 부채는 660,315천 달러로 보고되었다.이 회사는 2025년 동안 104,542천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이 중 78,700천 달러는 미국 외부에서 보유하고 있다.회사는 향후 5년 동안 약 176천 달러의 이자 지급을 예상하고 있으며, 이는 현재의 대출 잔액과 이자율을 기반으로 한 추정치다.스탄덱스인터내셔널은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적으로 인수합병을 추진하고, 운영 효율성을 높이기 위한 노력을 계속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로퍼테크놀러지스(ROP, ROPER TECHNOLOGIES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 로퍼테크놀러지스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 로퍼테크놀러지스의 총 매출은 1,943.6백만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,716.8백만 달러에 비해 13.2% 증가했다.이 중 애플리케이션 소프트웨어 부문은 1,094.9백만 달러로 17.5% 성장했으며, 네트워크 소프트웨어 부문은 385.4백만 달러로 5.8% 증가했다.기술 지원 제품 부문은 463.3백만 달러로 10.1% 성장했다.총 매출 증가의 주요 요인은 인수합병에 따른 기여와 유기적 성장에 기인한다.특히 애플리케이션 소프트웨어 부문은 급성 의료, 재산 및 상해 보험, 법률 시장에서의 성장이 두드러졌다.로퍼테크놀러지스의 총 매출은 2025년 상반기 동안 3,826.4백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3,397.5백만 달러에 비해 12.6% 증가했다.이 중 애플리케이션 소프트웨어 부문은 2,163.1백만 달러로 18.4% 성장했으며, 네트워크 소프트웨어 부문은 761.3백만 달러로 3.6% 증가했다.기술 지원 제품 부문은 902.0백만 달러로 8.0% 성장했다.로퍼테크놀러지스는 2025년 6월 30일 기준으로 107,613,824주의 보통주가 발행되어 있으며, 이 중 1주당 순이익은 3.52달러로 집계됐다.또한, 회사는 2025년 4월 23일에 CentralReach Holdings, LLC를 인수했으며, 이 거래는 1,850백만 달러에 이루어졌다.로퍼테크놀러지스의 재무상태는 안정적이며, 총 자산은 33,220.4백만 달러로 보고됐다.부채는 13,586.5백만 달러로, 주주 자본은 19,633.9백만 달러에 달한다.이러한 실적은 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
허론컨설팅그룹(HURN, Huron Consulting Group Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 허론컨설팅그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 4억 1,175만 5천 달러로, 전년 동기 대비 8.3% 증가했다.특히, 헬스케어 부문에서의 매출은 1억 9,782만 2천 달러로 4.1% 증가했으며, 교육 부문은 1억 2,930만 1천 달러로 5.3% 증가했다.상업 부문은 7,538만 2천 달러로 28.2%의 큰 성장을 기록했다.운영 비용은 3억 6,610만 1천 달러로, 전년 동기 대비 13.8% 증가했다.직접 비용은 2억 6,902만 8천 달러로, 전체 매출의 66.8%를 차지했다.판매, 일반 및 관리 비용은 8천 2백 17만 달러로, 전체 매출의 19.9%를 차지했다.이번 분기 순이익은 1,943만 달러로, 전체 매출의 4.7%에 해당하며, 전년 동기 대비 48.2% 감소했다.이는 2024년 2분기에 발생한 1,111만 달러의 소송 합의 이익이 영향을 미쳤다.희석 주당 순이익은 1.09달러로, 전년 동기 2.03달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 6천 579만 달러로, 매출의 15.1%를 차지하며, 전년 동기 대비 소폭 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 1.89달러로, 전년 동기 1.68달러에서 증가했다.회사는 2025년 상반기 동안 1억 3,390만 달러를 주주에게 환원했으며, 938,280주의 자사주를 매입했다.또한, 2025년 7월 11일에는 TVG-Treliant Holdings, LLC를 인수하여 상업 부문에서의 입지를 강화할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 양호하며, 현금 및 현금성 자산은 6,101만 달러로 증가했다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적 인수 및 자사주 매입을 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
잉거솔랜드(IR, Ingersoll Rand Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 잉거솔랜드가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 1,887.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,805.3백만 달러에 비해 4.6% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 인수로 인한 116.4백만 달러의 기여, 가격 인상으로 인한 33.1백만 달러, 외환 효과로 인한 27.8백만 달러였다.그러나 유기적 판매량은 94.7백만 달러 감소했다.2025년 상반기 매출은 3,604.7백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3,475.4백만 달러에 비해 3.7% 증가했다.이 또한 인수로 인한 255.9백만 달러의 기여와 가격 인상으로 인한 56.9백만 달러가 주요 요인이다.그러나 유기적 판매량은 183.6백만 달러 감소했다.총 매출에서 애프터마켓 부품 및 서비스가 차지하는 비율은 36.6%로, 지난해 같은 기간의 35.6%에서 증가했다.총 매출 총이익은 824.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 793.3백만 달러에 비해 4.0% 증가했으나, 매출 총이익률은 43.7%로 지난해 같은 기간의 43.9%에서 감소했다.판매 및 관리비용은 371.2백만 달러로, 지난해 같은 기간의 342.1백만 달러에 비해 8.5% 증가했다.이는 주로 인수로 인한 비용 증가 때문이다.2025년 2분기 순손실은 113.8백만 달러로, 지난해 같은 기간의 순이익 186.5백만 달러에 비해 큰 폭으로 감소했다.이는 주로 2025년 2분기에 발생한 goodwill 및 기타 무형자산의 손상 때문이었다.2025년 상반기 순이익은 74.6백만 달러로, 지난해 같은 기간의 391.0백만 달러에 비해 감소했다.잉거솔랜드는 2025년 6월 30일 기준으로 2,600.0백만 달러의 미사용 신용 한도를 보유하고 있으며, 모든 부채 계약을 준수하고 있다.현재 잉거솔랜드는 397,452,515주가 발행되어 있으며, 주가는 0.01달러로 설정되어 있다.회사의
솔레센스(SLSN, SOLESENCE, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 솔레센스가 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 매출은 56% 증가하여 2,040만 달러에 달했다.이는 2024년 같은 기간의 1,300만 달러와 비교된다.총 이익은 590만 달러로, 2024년 2분기의 370만 달러에 비해 증가했다.총 이익률은 29%로, 2024년 2분기와 유사한 수준이다.순이익은 270만 달러로, 직원 유지 세금 공제(net receipt) 약 120만 달러와 관련 이자를 포함하며, 2024년 같은 기간의 순이익 90만 달러와 비교된다.2025년 2분기 동안 솔레센스는 부채 시설을 확장하여 최대 차입 한도를 1,420만 달러에서 2,300만 달러로 늘리고, 각 대출 계약의 만기일을 2025년 10월 1일에서 2027년 4월 30일로 연장했다.출하량은 전년 대비 102% 증가했으며, 생산량은 127% 증가했다.제스 얀코프스키 CEO는 "계절적으로 가장 성과가 높은 분기 동안 우리의 상업적 실행의 효과와 파트너에게 제품을 제때 제공한 것에 대해 기쁘게 생각한다"고 말했다.또한, 솔레센스는 2025년 7월 31일 오후 4시 CDT에 1분기 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜에서는 제스 얀코프스키 CEO와 케빈 큐르턴 COO가 재무 결과와 비즈니스 업데이트를 논의할 예정이다.솔레센스의 총 자산은 599억 5,600만 달러이며, 총 부채는 330억 3,600만 달러로 나타났다.주주 자본은 181억 8,800만 달러로, 2024년 12월 31일의 149억 4,600만 달러에서 증가했다.현재 솔레센스는 재무적으로 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높이기 위한 추가 투자를 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
이노데이터아이소젠(INOD, INNODATA INC )은 2025년 2분기 실적 발표에서 매출이 79% 증가했고 연간 가이던스가 상향됐다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노데이터아이소젠(Nasdaq: INOD)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.2025년 7월 31일, 이노데이터아이소젠은 보도자료를 통해 2분기 매출이 5,840만 달러로 전년 대비 79% 증가했다고 밝혔다.조정된 EBITDA는 1,320만 달러로, 지난해 같은 기간의 280만 달러에서 1,040만 달러 증가했다.순이익은 720만 달러로, 기본 주당 0.23달러, 희석 주당 0.20달러를 기록했다. 이는 지난해 같은 기간의 미미한 순손실과 비교된다.현금 및 현금성 자산과 단기 투자액은 2025년 6월 30일 기준으로 5,980만 달러로, 2024년 12월 31일의 4,690만 달러에서 증가했다.CEO 잭 아부호프는 "2분기는 또 다른 뛰어난 분기였다. 우리는 매출, 조정된 EBITDA, 순이익 및 완전 희석 주당 수익 등 주요 지표에서 애널리스트의 예상을 초과했다. 강력한 수요와 모멘텀 덕분에 2025년에는 45% 이상의 유기적 매출 성장을 목표로 가이던스를 상향 조정했다"고 말했다.이노데이터아이소젠은 또한 2025년 하반기에 강력한 실적을 기대하고 있으며, 많은 거래가 예측에 포함되지 않아 추가적인 증가 가능성이 있다고 밝혔다.이노데이터아이소젠은 AI 분야에서 중요한 역할을 하고 있으며, 지난해 조정된 EBITDA를 초과할 것으로 예상하고 있다. 이 회사는 35년 이상의 전통을 바탕으로 고객에게 최고의 품질 데이터를 제공하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 이노데이터아이소젠의 총 자산은 1억 3,262만 3천 달러, 총 부채는 4,598만 1천 달러로, 주주 자본은 8,664만 2천 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원
플랭클린일렉트릭(FELE, FRANKLIN ELECTRIC CO INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 프랭클린일렉트릭이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 매출은 587,434천 달러로, 지난해 같은 기간의 543,258천 달러에 비해 8% 증가했다.2025년 상반기 총 매출은 1,042,681천 달러로, 2024년 상반기의 1,004,158천 달러에 비해 4% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 판매량 증가와 가격 인상, 최근 인수로 인한 매출 증가가 있었으나, 외환 변동의 부정적인 영향도 있었다.총 매출 총이익은 211,826천 달러로, 지난해 199,797천 달러에 비해 6% 증가했으며, 상반기 총이익은 375,729천 달러로, 2024년 상반기의 363,377천 달러에 비해 3% 증가했다.판매, 일반 및 관리비용은 123,521천 달러로, 지난해 120,648천 달러에 비해 증가했으며, 이는 직원 보상 비용 증가와 최근 인수에 따른 비용 증가가 주된 원인이다.운영 이익은 88,141천 달러로, 지난해 79,149천 달러에 비해 11% 증가했으며, 상반기 운영 이익은 132,242천 달러로, 2024년 상반기의 127,085천 달러에 비해 4% 증가했다.순이익은 60,563천 달러로, 지난해 59,331천 달러에 비해 증가했으며, 주당 순이익은 기본 기준으로 1.32달러, 희석 기준으로 1.31달러로 보고됐다.프랭클린일렉트릭의 재무 상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 운영 효율성이 개선되고 있는 것으로 나타났다.또한, 회사는 2025년 7월 4일에 서명된 세금 개혁 법안의 영향을 평가하고 있으며, 이는 향후 재무 결과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코셉트쎄라퓨틱스(CORT, CORCEPT THERAPEUTICS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 코셉트쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 총 매출 194.4백만 달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 163.8백만 달러에 비해 증가한 수치다.2025년 상반기 총 매출은 351.6백만 달러로, 2024년 상반기의 310.6백만 달러와 비교해 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 판매량이 49% 증가한 데 기인하며, 이는 허가된 제네릭 버전의 판매 증가에 따른 것이다.판매 비용은 3.4백만 달러로, 2024년 2분기의 2.5백만 달러에 비해 증가했으며, 매출 대비 판매 비용 비율은 1.8%로 나타났다.연구개발 비용은 60.5백만 달러로, 2024년 2분기의 58.7백만 달러에 비해 소폭 증가했다.코셉트쎄라퓨틱스의 CEO인 조셉 K. 벨라노프는 "우리는 2025년에도 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 연구개발에 대한 투자를 통해 새로운 치료제를 개발할 계획이다"라고 밝혔다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 1억 2천7백만 달러, 시장성 증권이 4억 1천2백만 달러에 달한다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 보유 자산 총액은 8억 1천7백22만 달러로, 2024년 12월 31일의 8억 4천5백53만 달러에 비해 감소했다.코셉트쎄라퓨틱스는 2024년 1월 200백만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 53.9백만 달러의 자사주 매입이 남아있다.회사는 또한, 2025년 6월 30일 기준으로 5억 1천5백만 달러의 현금 및 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 6억 3백만 달러에 비해 감소한 수치다.회사는 향후 연구개발 활동을 통해 새로운 치료제를 개발하고, 매출 성장을 지속할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용