오쏘피디애트릭스(KIDS, ORTHOPEDIATRICS CORP )는 2025년 3분기 매출과 2025년 가이던스를 수정 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 9일, 오쏘피디애트릭스는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 예비 감사 전 매출을 발표하고, 2025년 재무 가이던스를 수정했다.3분기 동안 37,100명 이상의 어린이를 도왔으며, 회사는 설립 이후 약 130만 명의 어린이를 도왔다.2025년 3분기 예비 감사 전 매출은 약 612억 원으로, 2024년 3분기 546억 원에 비해 12% 성장했다.국내 3분기 매출은 약 487억 원으로, 전년 동기 대비 14% 성장할 것으로 예상되며, 국제 매출은 약 125억 원으로, 전년 동기 대비 6% 성장할 것으로 예상된다.이는 라틴 아메리카와 남미의 세트 판매 및 대량 주문의 시기적 요인으로 부정적인 영향을 받았다.7D 자본 판매를 제외한 2025년 3분기 매출은 약 607억 원으로, 2024년 3분기 518억 원에 비해 17% 성장할 것으로 예상된다.2025년 전체 매출 가이던스는 2,335억 원에서 2,345억 원으로, 이전 가이던스인 2,370억 원에서 2,420억 원에서 감소했다.이는 2024년 매출 대비 14%에서 15% 성장하는 수치다.회사는 연간 세트 배포를 150억 원으로 예상하며, 2025년 전체에 대한 조정된 EBITDA 가이던스 범위를 150억 원에서 170억 원으로 유지했다.오쏘피디애트릭스의 데이비드 베일리 CEO는 3분기 동안 7D 자본 판매 지연과 라틴 아메리카 부문에서의 어려움으로 인해 매출이 기대에 미치지 못했다고 언급했다.그는 이러한 부문에서의 주문 시기가 예측하기 어려워 앞으로도 변동성이 클 것이라고 말했다.또한, 그는 2026년까지 현금 흐름 손익 분기점을 달성하기 위해 수익 성장에 대한 확고한 의지를 재확인했다.오쏘피디애트릭스는 2006년에 설립된 소아 정형외과 분야에 전념하는 회사로, 현재 80개 이상의 제품을 시장에 제공하고 있다.이 회사는 미국 및
콜페이(CPAY, CORPAY, INC. )는 2025년 3분기 및 연간 가이던스를 재확인했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 콜페이는 기관 신용 투자자들에게 발표를 진행하며, 2025년 3분기 및 연간 가이던스를 재확인했다.이는 2025년 8월 6일에 증권거래위원회에 제출된 Form 8-K에서 이전에 공시된 내용이다.이 Form 8-K는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.역사적 사실이 아닌 진술, 즉 콜페이의 신념, 가정, 기대 및 미래 성과에 대한 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 '예상하다', '의도하다', '믿다', '추정하다', '계획하다', '추구하다', '프로젝트하다' 또는 '기대하다'와 같은 단어의 사용으로 식별할 수 있다.이러한 진술은 성과를 보장하지 않으며, 그러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.우리는 이러한 미래 예측 진술을 주로 초기 정보, 내부 추정 및 경영진의 가정, 기대 및 미래 조건, 사건 및 결과에 대한 계획에 기반하여 작성했다.미래 예측 진술은 AvidXchange의 파트너십 지분 인수 완료와 Alpha 인수와 관련된 위험, 전략 계획의 성공적인 실행, 성장 관리 및 성과 목표 달성 능력, 거시 경제 조건의 영향, 새로운 파트너 유치 및 기존 파트너 유지 능력, 파생 금융 상품 관리 능력, 신용 위험 관리 능력, 그리고 정보 보안 통제 실패와 같은 많은 불확실성과 변수에 영향을 받을 수 있다.이러한 요소들은 실제 결과와 경험이 본 문서에 포함된 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있음을 나타낸다.이 Form 8-K에 포함된 미래 예측 진술은 본 문서의 날짜에만 유효하며, 새로운 정보, 미래 사건 또는 개발로 인해 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다.콜페이의 SEC 제출 문서는 www.sec.gov를 방문하여 무료로 열람할 수 있다.또한, 재무제표 및 전시물에 대한 정보는 다음과 같다. 전시물: 104 - 커버 페이지 인터랙티브 데이터
인컴퍼스헬스(EHC, Encompass Health Corp )는 2025년 연간 실적 전망을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 인컴퍼스헬스의 고위 경영진이 2025년 9월 12일, 10월 1일, 10월 6일에 투자자 및 분석가들과의 다양한 회의에서 만날 예정이다.인컴퍼스헬스는 2025년 8월 4일에 발표한 현재 보고서(Form 8-K)와 2025년 8월 5일에 개최된 실적 컨퍼런스 콜에서 이전에 보고한 가이던스를 재확인했다.이에 따라 인컴퍼스헬스는 2025년 전체 연간 실적에 대해 다음과 같은 범위를 예상하고 있다.순 운영 수익은 588억에서 598억, 조정된 EBITDA는 1200만에서 1250만, 인컴퍼스헬스의 지속 운영에서 발생하는 조정된 주당 순이익은 5.12에서 5.34로 예상된다.이 정보는 Form 8-K의 항목 7.01에 따라 제공되며, 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않는다.또한, 이 정보는 인컴퍼스헬스의 운영 성과를 나타내지 않는 항목들로 인해 GAAP 기준으로 가이던스를 제공하지 않으며, 이러한 항목들은 예측할 수 없는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.2025년 조정된 EBITDA의 조정에 포함될 수 있는 GAAP 기준의 추정 가능한 항목으로는 약 1억 2500만의 이자 비용과 약 1000만의 부채 관련 항목의 상각이 있다.인컴퍼스헬스는 향후 사업 전망 및 가이던스와 관련된 진술이 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술임을 명시했다.인컴퍼스헬스는 이러한 예측 정보에 대해 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.실제 사건이나 결과는 여러 요인으로 인해 예상과 다를 수 있다.인컴퍼스헬스의 실적에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 감염병 발생, 경제 둔화, 법적 소송의 불리한 결과, 인력 유치 및 유지의 어려움 등이 있다.인컴퍼스헬스는 2025년 9월 12일자로 서명된 보고서를 통해 이러한 내용을 공식적으로 발표했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
스프라우트소셜(SPT, Sprout Social, Inc. )은 최고 수익 책임자가 사임했고 2025년 3분기 가이던스를 재확인했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 스프라우트소셜이 마이크 울프가 회사의 최고 수익 책임자 직에서 사임하고 회사의 전략적 파트너 중 한 곳에서의 기회를 추구한다고 발표했다.울프는 2025년 9월 30일로 예정된 회사의 3분기 종료까지 회사의 수익 조직을 계속 이끌 예정이다.또한, 회사는 2025년 2분기 재무 결과 발표 시 제공한 2025년 3분기 및 연간 가이던스를 재확인하고 있다.이 가이던스에 대한 자세한 내용은 2025년 8월 6일에 발행된 보도자료를 참조하면 된다.해당 보도자료는 회사의 현재 보고서인 Form 8-K의 부록으로 포함되어 있으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었다.이 현재 보고서는 '파일'로 간주되지 않으며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적이나 해당 조항 또는 1933년 증권법 제11조 및 제12(a)(2)조의 책임에 따라 적용되지 않는다.또한, 이 보고서는 증권법이나 증권거래법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.이 현재 보고서는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.여기 포함된 모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술이다.이러한 진술은 회사의 재무 성과에 대한 진술을 포함하나 이에 국한되지 않는다.본질적으로 이러한 진술은 회사의 통제를 넘어서는 여러 불확실성과 위험에 따라 실제 결과, 성과 또는 성취가 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다르게 나타날 수 있다.실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 나타난 것과 실질적으로 다르게 나타날 수 있는 중요한 요인은 회사의 연례 보고서인 Form 10-K의 '위험 요인' 항목에 명시된 요인들로, 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 회사의 분기 보고서인 Form 10-Q에 의해 보완된다.또한, 현재 및 지속적인 시장, 경제 및 정치적 상황의 불안정성으로 인해 이러한 보고
인튜이트(INTU, INTUIT INC. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 2026 회계연도 가이던스를 제시했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 인튜이트가 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표하고 향후 전망을 제시했다.2025년 7월 31일로 종료된 회계연도에 대한 재무 결과는 다음과 같다.인튜이트의 CEO인 사산 구다르지(Sasan Goodarzi)는 "2025 회계연도는 4분기 20% 성장과 연간 16% 성장을 기록하며 예외적인 해였다"고 말했다.이어 "AI 에이전트와 AI 지원 전문가들이 소비자와 기업의 성공을 이끌고 있으며, 앞으로의 기회에 대해 매우 기대하고 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 동안 인튜이트는 총 수익을 188억 3천만 달러로 증가시켰으며, 이는 전년 대비 16% 증가한 수치다.통합 플랫폼 수익은 149억 달러로 19% 증가했으며, 글로벌 비즈니스 솔루션 그룹 수익은 111억 달러로 16% 증가했다.온라인 생태계 수익은 83억 달러로 20% 증가했으며, 크레딧 카르마 수익은 23억 달러로 32% 증가했다.GAAP 운영 소득은 49억 달러로 36% 증가했으며, 비 GAAP 운영 소득은 76억 달러로 18% 증가했다.GAAP 주당 순이익은 13.67달러로 31% 증가했으며, 비 GAAP 주당 순이익은 20.15달러로 19% 증가했다.4분기 동안 인튜이트는 총 수익을 38억 3천만 달러로 20% 증가시켰으며, 글로벌 비즈니스 솔루션 그룹 수익은 30억 달러로 18% 증가했다.온라인 생태계 수익은 22억 달러로 21% 증가했으며, 크레딧 카르마 수익은 6억 4천 9백만 달러로 34% 증가했다.소비자 그룹 수익은 1억 3천 7백만 달러로 21% 증가했다.인튜이트는 2026 회계연도에 대한 가이던스를 발표하며, 수익은 209억 9천 7백만 달러에서 211억 8천 6백만 달러로 예상하고 있으며, 이는 약 12%에서 13% 성장할 것으로 보인다.GAAP 운영 소득은 57억 8천 2백만
마이크론테크놀러지(MU, MICRON TECHNOLOGY INC )는 2025 회계연도 4분기 가이던스 업데이트를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 마이크론테크놀러지(증권코드: MU)는 2025 회계연도 4분기(2025년 8월 28일 종료)에 대한 수익, 총 마진, 운영 비용 및 주당순이익(EPS) 가이던스를 업데이트했다.회사는 이전에 2025 회계연도 4분기 수익을 107억 달러 ± 3억 달러, 비GAAP 총 마진을 42.0% ± 1.0%, 비GAAP EPS를 2.50 달러 ± 0.15 달러로 제공한 바 있다.이번 업데이트에서 회사는 2025 회계연도 4분기 수익을 112억 달러 ± 1억 달러, 비GAAP 총 마진을 44.5% ± 0.5%, 비GAAP EPS를 2.85 달러 ± 0.07 달러로 수정했다.이번 수정된 가이던스는 특히 DRAM 가격 개선과 강력한 실행을 반영한다.마이크론의 수석 부사장 겸 최고 사업 책임자인 수미트 사다나(Sumit Sadana)는 2025년 8월 11일 오전 9시(산악 표준시)에 유타주 파크 시티에서 열리는 2025 키뱅크 기술 컨퍼런스에서 추가 업데이트를 공유할 예정이다.이벤트의 실시간 웹캐스트 및 이후 재생은 마이크론의 투자자 관계 웹사이트(http://investors.micron.com)에서 접근할 수 있다.이전 가이던스와 업데이트된 가이던스를 비교한 내용은 다음과 같다.항목별로 이전 가이던스는 수익이 107억 달러 ± 3억 달러, 총 마진이 42.0% ± 1.0%, 운영 비용이 13.5억 달러 ± 2천만 달러, 주당순이익이 2.50 달러 ± 0.15 달러였다. 업데이트된 가이던스는 수익이 112억 달러 ± 1억 달러, 총 마진이 44.5% ± 0.5%, 운영 비용이 13.7억 달러 ± 1천5백만 달러, 주당순이익이 2.85 달러 ± 0.07 달러로 수정되었다.비GAAP 조정 항목은 다음과 같다. A: 재고 기반 보상 – 매출원가: 1억 1천9백만 달러, B: 재고 기반 보상 – 연구
지프데이비스(ZD, ZIFF DAVIS, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 2025년 가이던스를 재확인했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 지프데이비스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 비감사 재무 결과를 발표했다.지프데이비스의 CEO인 비벡 샤는 "우리는 2분기 결과에 매우 만족하며, 이는 기대를 초과 달성한 것으로 2021년 이후 가장 강력한 분기 매출 성장률을 기록했다"고 말했다.2025년 2분기 매출은 3억 5,220만 달러로, 2024년 2분기 3억 2,080만 달러에 비해 9.8% 증가했다.운영 소득은 3,350만 달러로, 2024년 2분기 2,860만 달러에 비해 17.2% 증가했다.그러나 순이익은 2,630만 달러로, 2024년 2분기 3,690만 달러에 비해 감소했다.희석 주당 순이익은 0.62달러로, 2024년 2분기 0.77달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 1억 770만 달러로, 2024년 2분기 9,630만 달러에 비해 11.8% 증가했다.조정된 순이익은 5,160만 달러로, 2024년 2분기 5,370만 달러에 비해 감소했다.조정된 희석 주당 순이익은 1.24달러로, 2024년 2분기 1.18달러에 비해 5.1% 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 5,710만 달러로, 2024년 2분기 5,060만 달러에 비해 증가했다.자유 현금 흐름은 2,690만 달러로, 2024년 2분기 2,510만 달러에 비해 증가했다.지프데이비스는 2025년 재무 가이던스를 재확인하며, 매출은 1,442억 달러에서 1,502억 달러, 조정된 EBITDA는 5억 5백만 달러에서 5억 4천2백만 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 6.64달러에서 7.28달러로 예상하고 있다.또한, 2025년 2분기 동안 지프데이비스는 약 1,140만 달러를 인수 및 주식 매입에 사용했다.현재 지프데이비스의 총 자산은 35억 1,940만 달러이며, 총 부채는 16억 7,675만 달러로 나타났다.이러한 재무 결과는 투자자들에
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했고, 2025 회계연도 가이던스를 상향 조정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일 수요일, 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 2025 회계연도 3분기 재무 실적을 발표했다.2025 회계연도 3분기는 2025년 6월 30일에 종료되었으며, 회사의 임원들이 2025년 8월 7일 목요일 오전 10시(동부 표준시)에 이러한 재무 실적에 대해 컨퍼런스 콜을 진행할 것이라고 밝혔다.이 발표는 www.atmosenergy.com에서 확인할 수 있는 웹캐스트와 함께 진행될 예정이다.2025 회계연도 누적 하이라이트로는 희석주당 순이익이 6.40달러로, 순이익은 10억 달러에 달했다.자본 지출은 26억 달러였으며, 이 중 약 86%가 안전성과 신뢰성에 집중됐다.60%의 자본 구조를 유지하며, 55억 달러의 유동성을 확보하고 있다.연간 규제 결과로 3억 2,180만 달러를 시행했다.2025 회계연도 희석주당 순이익 가이던스는 7.35달러에서 7.45달러 범위로 예상되며, 자본 지출 가이던스는 약 37억 달러로 예상된다.이사회는 보통주 1주당 0.87달러의 분기 배당금을 선언했으며, 2025 회계연도 연간 배당금은 3.48달러로, 2024 회계연도 대비 8.1% 증가한 수치이다.앳모스에너지의 케빈 아커스(Kevin Akers) 사장은 "우리의 3분기 실적은 고객 서비스 제공에 헌신하는 모든 직원들의 노력과 헌신을 반영한다"고 말했다."안전한 천연가스 서비스 제공이라는 비전을 지속적으로 추구하며, 고객과 지역 사회에 혜택을 주는 전략을 계속해서 추진하고 있다"고 덧붙였다.2025년 8월 7일 목요일 오전 10시에 재무 분석가들과 함께 2025 회계연도 3분기 재무 실적에 대한 컨퍼런스 콜이 진행될 예정이다.국내 전화번호는 800-715-9871이며, 국제 전화번호는 646-307-1963이다.컨퍼런스 ID는 15904이다.이 콜은 앳모스에
사우스웨스트가스홀딩스(SWX, Southwest Gas Holdings, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 가이던스를 재확인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 사우스웨스트가스홀딩스(증권코드: SWX)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기 및 6개월 동안의 운영 성과에 대한 요약 재무 정보를 발표했다.이 보도자료는 www.swgasholdings.com에서 동시에 게시된 Form 10-Q 및 수익 슬라이드와 함께 읽어야 한다.사우스웨스트가스홀딩스의 카렌 할러 CEO는 "이번 분기 동안 사우스웨스트가스공사의 운영 및 재무 성과를 지속적으로 개선했으며, 애리조나와 네바다에서 긍정적인 규제 발전을 보았다. 애리조나주 기업 위원회는 자본 추적 프로그램을 승인했고, 네바다주에서는 롬바르도 주지사가 대체 요금 책정을 허용하는 상원 법안 417에 서명했다. 이는 가격 안정성, 규제 비용 절감 및 소비자 보호 강화를 가져올 것으로 기대한다"고 말했다.또한, 사우스웨스트가스홀딩스는 센투리홀딩스(증권코드: CTRI)의 일반주식에 대한 두 차례의 후속 공모를 성공적으로 마감하고, 이로 인해 4억 7천만 달러 이상의 부채를 줄여 재무 상태를 강화했다.2025년 2분기 동안 사우스웨스트가스홀딩스의 순이익은 1,288만 달러로, 전년 동기 대비 3,120만 달러 감소했다. 이는 센투리 주식 매각에 따른 소득세 영향 때문이었다. 그러나 사우스웨스트가스의 순이익 개선은 610만 달러로, 규제 개선에 따른 운영 마진 증가에 기인했다.사우스웨스트가스홀딩스의 조정된 순이익은 1,610만 달러로, 전년 동기 대비 71% 증가했다. 2025년 6월 30일 기준으로 회사는 3억 5,600만 달러의 현금과 10억 달러 이상의 유동성을 보유하고 있다. 또한, 사우스웨스트가스홀딩스는 2025년 순이익 가이던스를 2억 6,500만 달러에서 2억 7,500만 달러로 재확인했다.2025년부터 2029년까지 조정된 순이익 연평균 성장률(CAGR)은 6.0%에서 8.
오스카헬스(OSCR, Oscar Health, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 2025년 가이던스를 재확인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 오스카헬스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이와 관련된 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.오스카헬스의 CEO인 마크 버톨리니는 "개인 시장은 장기적인 성장 가능성이 있으며, 의료의 미래라고 믿는다. 오스카헬스는 2025년 시장 재편을 잘 관리할 수 있는 위치에 있다. 우리는 내년에 시장이 안정될 것으로 예상하며, 2026년에는 수익성으로 돌아갈 것으로 기대한다. 우리는 개인 시장을 더 많은 소비자와 기업을 위한 의료 시장으로 발전시키고 있으며, 장기적인 성장을 위해 회사를 계속해서 포지셔닝하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 수익은 약 28억 6,394만 달러로, 2024년 2분기의 22억 1,934만 달러에 비해 증가했다. 이 증가는 주로 회원 수 증가에 의해 주도되었으나, 순위험 조정 이체 적립금의 증가로 부분적으로 상쇄되었다. 의료 손실 비율은 91.1%로, 2024년 2분기의 79.0%에 비해 증가했다. 이 증가는 평균 시장 이환율의 증가로 인해 순위험 조정 이체 적립금이 증가한 데 기인한다.SG&A 비용 비율은 18.7%로, 2024년 2분기의 19.6%에 비해 감소했다.이 감소는 낮은 교환 수수료율과 더 큰 고정 비용 레버리지에 기인하나, 프리미엄의 비율로서 높은 위험 조정의 영향으로 부분적으로 상쇄되었다. 2025년 2분기 운영 손실은 2억 3,048만 달러로, 2024년 2분기의 운영 이익 6,781만 달러에 비해 감소했다. 오스카헬스에 귀속된 순손실은 2억 2,836만 달러로, 2024년 2분기의 순이익 5,620만 달러에 비해 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로, 개인 및 소규모 그룹의 회원 수는 201만 7,058명으로, 2024년 6월 30일의 152만 2,432명
바이오젠(BIIB, BIOGEN INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했고, 연간 가이던스를 상향 조정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 바이오젠이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적과 재무 상태를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료는 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 인용된다.2025년 2분기 총 수익은 26억 4,600만 달러로 전년 대비 7% 증가했으며, GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 4.33달러로 8% 증가했다.비GAAP 기준 희석 EPS는 5.47달러로 4% 증가했다.GAAP 및 비GAAP 기준 희석 EPS에는 약 0.26달러의 영향을 미친 4,700만 달러의 인수된 진행 중 연구개발 비용이 포함되어 있다.알츠하이머병, 희귀질환 및 산후 우울증 치료를 위한 출시 제품에서 강력한 성장을 지속적으로 달성했다.LEQEMBI의 미국 내 매출은 약 6,300만 달러로 20%의 강력한 성장세를 보였으며, 글로벌 매출은 약 1억 6,000만 달러로, 중국에 대한 3,500만 달러의 일회성 선적이 포함되어 있다.AAIC에서 발표된 임상 데이터는 LEQEMBI로 4년간 지속적인 치료를 받은 초기 알츠하이머병 환자들이 인지 및 일상 생활 기능에서 지속적인 개선을 보였음을 보여준다.SKYCLARYS의 글로벌 매출은 약 1억 3,000만 달러로 수요가 계속 증가하고 있으며, 미국 내 SKYCLARYS 매출은 약 7,800만 달러로 13%의 성장세를 기록했다.ZURZUVAE의 매출은 4,600만 달러로 68%의 강력한 성장세를 보였으며, 긍정적인 CHMP 의견을 받았다.MS 사업의 회복력은 VUMERITY에 대한 수요와 함께 2분기 동안 미국에서 약 7,500만 달러의 유리한 총 매출 조정 및 재고 타이밍에 의해 부분적으로 주도되었다.2025년 전체 연간 가이던스를 상향 조정하여 비GAAP 기준 희석 EPS를 15.50달러에서 16.00달러로 증가시켰으며, 이는 이전의 14.50달러에서 15.50달러에서
코트사이드그룹(PODC, PodcastOne, Inc. )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했고, 약 1500만 달러의 기록적인 수익을 올렸으며 가이던스를 상향 조정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 코트사이드그룹(나스닥: PODC)은 2025년 6월 30일로 종료된 2026 회계연도 1분기(“Q1 FY 2026”)의 일부 예비 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 2026 회계연도 1분기 기록적인 수익은 약 1500만 달러 이상이며, 조정된 EBITDA는 58만 달러로 전년 대비 284% 증가했다.기여 마진은 약 240만 달러 또는 16%에 달했다.또한, 2026 회계연도 가이던스를 5600만 달러에서 6000만 달러로 상향 조정했으며, 조정된 EBITDA는 300만 달러에서 500만 달러로 예상하고 있다.코트사이드그룹은 2026 회계연도 1분기에 14개의 새로운 팟캐스트를 추가하여 현재 200개 이상의 팟캐스트 네트워크를 운영하고 있다.또한, Podtrac의 상위 10개 출판사 순위에서 7개월 연속 9위를 기록했다.코트사이드그룹의 이번 발표는 경영진의 예비 감사되지 않은 재무 결과 분석을 기반으로 하며, 재무 보고 과정이 완료되지 않았기 때문에 실제 결과는 다를 수 있다.코트사이드그룹은 이러한 예비 재무 결과에 대해 독립 등록 회계법인에 의해 감사되거나 검토되지 않았으며, 향후 조정이 필요할 수 있다.코트사이드그룹은 2025년 3월 31일로 종료된 회계연도의 연례 보고서와 기타 SEC 제출 문서에서 이러한 예비 재무 결과와 실제 재무 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 요인에 대한 추가 정보를 제공하고 있다.코트사이드그룹은 GAAP에 따라 작성된 전체 재무 제표를 대체할 수 있는 것으로 이러한 예비 재무 결과를 간주해서는 안 된다.코트사이드그룹은 2026 회계연도 조정된 EBITDA에 대한 정량적 조정은 불가능하다고 밝혔다.코트사이드그룹은 2026 회계연도에 대한 재무 상태가 불확실성과 위험 요소에 영향을 받을 수 있
콜롬버스맥키넌(CMCO, COLUMBUS MCKINNON CORP )은 2026 회계연도 1분기 실적을 발표하고 가이던스를 재확인했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 콜롬버스맥키넌이 2025년 7월 30일에 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.이번 분기는 2025년 6월 30일로 종료되었으며, 회사는 2억 5,860만 달러의 주문을 기록하여 전년 동기 대비 2% 증가했다.프로젝트 관련 주문이 8% 증가한 것이 주효했다.또한, 백로그는 3억 6,010만 달러로 6,730만 달러, 즉 23% 증가했으며, 주문 대 매출 비율은 1.1배에 달했다.순매출은 2억 3,590만 달러로, 운영 마진은 2.3%였으며, 조정 기준으로는 7.8%에 달했다.운영 이익에는 420만 달러의 관세 영향이 포함되어 있다.순손실은 190만 달러로, 순손실 마진은 (0.8%)였다.이는 Kito Crosby 인수 관련 비용 810만 달러, 관세 영향 420만 달러, 사업 재조정 비용 250만 달러가 반영된 결과다.조정된 EBITDA는 3,080만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 13.0%였다.GAAP 기준 주당 순이익은 ($0.07)이며, 조정된 주당 순이익은 0.50 달러로, 관세로 인한 불리한 영향이 주당 0.11 달러로 나타났다.회사는 2026 회계연도에 대한 가이던스를 재확인하며, 순매출은 평탄하거나 소폭 증가할 것으로 예상하고 있다.조정된 주당 순이익도 평탄하거나 소폭 증가할 것으로 보인다.이번 분기 동안 운영 활동에서 사용된 현금은 1,820만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 2,140만 달러의 손실을 기록했다.회사는 부채 상환을 위한 자본 배분을 지속할 계획이며, 장기적으로는 지능형 모션 전략을 추진할 수 있는 여력이 있을 것으로 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 순자산 9억 1,088만 달러, 총 자산 17억 7,919만 달러, 총 부채는 8억 6,830만 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과