센티넬원(S, SentinelOne, Inc. )은 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 센티넬원은 2026 회계연도 3분기(2025년 10월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.센티넬원의 CEO인 토머 웨인가르텐은 "우리는 최고 수준의 성장과 마진 개선을 지속적으로 보여주고 있다. 3분기 성과는 데이터, 인텔리전스 및 방어를 결합한 AI 기반 보안 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조한다"고 말했다.CFO인 바바라 라슨은 "우리는 매출과 순이익 모두에서 기대치를 초과 달성하며, 재정적 엄격성을 유지하면서 업계 최고의 성장을 성공적으로 균형 잡고 있다"고 밝혔다.2026 회계연도 3분기 주요 성과는 다음과 같다.총 매출은 23% 증가하여 2억 5,890만 달러에 달했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 23% 증가하여 10억 5,530만 달러에 이르렀다. 10만 달러 이상의 ARR을 가진 고객 수는 20% 증가하여 1,572명에 달했다. GAAP 총 마진은 74%로, 비GAAP 총 마진은 79%였다. GAAP 운영 마진은 -28%였으며, 비GAAP 운영 마진은 7%로 나타났다.GAAP 순손실 마진은 -23%였고, 비GAAP 순이익 마진은 10%였다.운영 현금 흐름 마진은 8%로, 자유 현금 흐름 마진은 6%였다.2025년 10월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 8억 7,360만 달러였다.센티넬원은 바바라 라슨이 사이버 보안 산업 외부의 기회를 추구하기 위해 CFO 직에서 물러날 것이라고 발표했다. 라슨은 2026년 1월 중순까지 역할을 계속 수행할 예정이다. 그녀의 후임으로 현재 성장 담당 최고 책임자인 배리 패짓이 임시 CFO로 임명될 예정이다. 패짓은 SAP와 Stripe를 포함한 기업 소프트웨어 회사에서 25년 이상의 운영 리더십 경험을 보유한 경영진이다.센티넬원은 2026 회계연도 4분기 및 전체 회계연도 2026에 대한 가이던스를 제공했다. 4분기 매출은 2억 7,100만 달러로
스포츠맨스웨어하우스홀딩스(SPWH, SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 스포츠맨스웨어하우스홀딩스가 2025년 11월 1일로 종료된 13주 동안의 운영 결과를 발표했다.이번 분기 동안 동사는 사냥, 낚시, 총기 및 개인 보호 카테고리에서의 강력한 성과에 힘입어 3분기 연속으로 긍정적인 동일 매장 매출 성장을 기록했다.또한, 애리조나주 서프라이즈에 새로운 매장을 개장했으며, 이는 주 내 11번째 매장으로 개인 보호에 중점을 둔 첫 번째 매장이다.이 매장은 2025년과 2026년 동안 계획된 유일한 매장 개장으로, 자본 관리에 대한 동사의 의지를 반영한다.2025년 3분기 동안 순매출은 3억 3,132만 달러로, 지난해 3억 2,426만 달러에 비해 2.2% 증가했다.이는 사냥 및 사격, 낚시 및 의류 부서의 매출 증가에 기인한다.동일 매장 매출도 지난해 3분기 대비 2.2% 증가했다.총 이익은 1억 8,719만 달러로, 순매출의 32.8%를 차지하며, 지난해 3분기의 1억 3,088만 달러(31.8%)에 비해 개선되었다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 1억 4,452만 달러로, 순매출의 31.5%를 차지하며 지난해 3분기의 1억 9,973만 달러(30.8%)에 비해 증가했다.순이익은 8천 달러로, 지난해 3분기의 순손실 3억 6천 달러에 비해 개선되었다.조정된 순이익은 297만 달러로, 지난해 3분기의 135만 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 1,862만 달러로, 지난해 3분기의 1,638만 달러에 비해 증가했다.2025년 39주 동안의 순매출은 8억 7,432만 달러로, 지난해 8억 5,723만 달러에 비해 2.0% 증가했다.순손실은 2억 8,329만 달러로, 지난해 2억 4,336만 달러에 비해 증가했다.2025년 11월 1일 기준으로 회사의 순부채는 1억 7,970만 달러로, 회전 신용 시설에서 1억 3,79
스티치픽스(SFIX, Stitch Fix, Inc. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 스티치픽스(증권 코드: SFIX)는 2026 회계연도 1분기(2025년 11월 1일 종료)의 재무 결과를 발표했다.CEO인 맷 베어는 "1분기는 회계연도의 강력한 시작이었다.우리는 전년 대비 매출 성장률을 7.3%로 가속화하고 상당한 시장 점유율을 확보했다"고 말했다. 그는 "우리의 변혁 전략의 성공적인 실행 덕분에 우리는 점점 더 많은 고객의 의류 및 액세서리 요구에 대한 선택 소매업체가 되고 있다. 최신 GenAI 기술, 인간 스타일리스트의 전문성, 그리고 선도 브랜드의 조합을 활용하여 가장 고객 중심적이고 개인화된 쇼핑 경험을 제공하고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 1분기의 주요 지표 및 재무 하이라이트는 다음과 같다.순매출은 3억 4,210만 달러로 전년 대비 7.3% 증가했다.활성 고객 수는 230.7만 명으로 전분기 대비 0.1% 감소했으며, 전년 대비 5.2% 감소했다. 활성 고객당 순매출은 559달러로 전년 대비 5.3% 증가했다. 총 이익은 1억 4,930만 달러로 전년 대비 3.1% 증가했으며, 총 이익률은 43.6%로 전년 대비 180bp 감소했다. 순손실은 640만 달러로 순손실률은 1.9%였으며, 희석 주당 손실은 0.05달러였다.조정 EBITDA는 1,340만 달러로 조정 EBITDA 마진은 3.9%였다.스티치픽스는 2026 회계연도 2분기(2026년 1월 31일 종료)에 대한 재무 전망을 다음과 같이 제시했다. 순매출은 3억 3,500만 달러에서 3억 4,000만 달러로, 전년 대비 7.3%에서 8.9% 증가할 것으로 예상하고 있다. 조정 EBITDA는 1,000만 달러에서 1,300만 달러로, 마진은 3.0%에서 3.8%로 예상하고 있다. 스티치픽스는 2026 회계연도 전체의 총 이익률이 43%에서 44% 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 광고 비용이 매출의 9%에
삼사라(IOT, Samsara Inc. )는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 삼사라가 2025년 11월 1일로 종료된 3분기 및 9개월 동안의 재무 결과를 발표했다.3분기 매출은 4억 1,600만 달러로, 전년 대비 29% 성장했다.연간 반복 수익(ARR)은 17억 4,500만 달러로, 전년 대비 29% 증가했다.10만 달러 이상의 ARR을 가진 고객은 2,990명으로, 3분기 동안 219명이 증가하여 분기 기록을 세웠다.100만 달러 이상의 ARR을 가진 고객은 164명으로, 3분기 동안 17명이 증가하여 분기 기록에 타이를 맞췄다.삼사라는 GAAP 기준으로 첫 분기 흑자를 달성했다.삼사라의 CEO이자 공동 창립자인 산짓 비스와스는 "삼사라는 강력한 분기 동안 지속 가능하고 효율적인 성장을 이루었으며, 3분기 종료 시 ARR이 17억 5천만 달러에 달했다"고 말했다.이어 "우리의 모멘텀은 세계에서 가장 크고 복잡한 물리적 운영 조직과의 파트너십에 의해 주도되고 있다. 우리는 대규모 고객 분기를 달성했으며, 10만 달러 이상의 ARR 고객이 이제 10억 달러 이상의 ARR을 차지하고 있으며, 전년 대비 36% 성장했다"고 덧붙였다.3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.연간 반복 수익(ARR)은 17억 4,510만 달러로, 전년 대비 29% 증가했다.총 매출은 4억 1,600만 달러로, 전년 대비 29% 증가했다.GAAP 총 이익은 3억 1,900만 달러로, 총 매출의 77%에 해당한다.비GAAP 총 이익은 3억 2,370만 달러로, 비GAAP 총 이익률은 78%에 달했다.GAAP 운영 손실은 1,700만 달러로, 비GAAP 운영 수익은 7,980만 달러였다.GAAP 순이익은 77만 달러로, 비GAAP 순이익은 89만 달러였다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 6,370만 달러로, 조정된 자유 현금 흐름은 5,580만 달러였다.삼사라는 2026 회계연도 4분기 및 전체 회계연도에 대한 가이던
도모(DOMO, DOMO, INC. )는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 도모가 2025년 10월 31일로 종료된 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.총 수익은 7940만 달러였으며, 구독 수익은 7190만 달러로 집계됐다.청구액은 7320만 달러에 달했다.구독 잔여 성과 의무(RPO)는 2025년 10월 31일 기준으로 4억 590만 달러로, 전년 대비 15% 증가했다.현재 구독 RPO는 2억 1,410만 달러로, 전년 대비 3% 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 340만 달러로, 전년 대비 125% 증가했다.조정된 자유 현금 흐름은 210만 달러로, 전년 대비 115% 증가했다.GAAP 운영 마진은 -9%로, 전년 대비 5%포인트 증가했다.비GAAP 운영 마진은 7%로, 전년 대비 4%포인트 증가했다.GAAP 기준 순손실은 1,040만 달러였으며, GAAP 기준 주당 순손실(기본 및 희석)은 0.25달러로, 4140만 주의 가중 평균 주식 수를 기준으로 계산됐다.비GAAP 기준 순이익은 30만 달러였으며, 희석 비GAAP 기준 주당 순이익은 0.01달러로, 4480만 주의 희석 가중 평균 주식 수를 기준으로 계산됐다.2025년 10월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 4,790만 달러였다.도모의 창립자이자 CEO인 조쉬 제임스는 "우리의 생태계 전략이 효과를 보고 있다. 우리는 올해와 매 분기 자유 현금 흐름이 긍정적일 것으로 예상한다. 4분기 가이던스는 3년 이상 동안 가장 빠른 청구 성장률을 반영하며, 분기와 내년에는 총 유지율이 크게 개선될 것으로 기대한다. 이는 모두 수익성 있고 지속 가능한 성장을 제공할 수 있는 능력을 나타내는 강력한 신호라고 믿는다."라고 말했다.최근 도모는 AI 및 데이터 제품에 대한 고객의 투자 가치를 극대화하는 데 도움을 주는 작업으로 인해 여러 산업 분석가 및 미디어 기관으로부터 인정을 받았다.도모는 2025년 드레즈너 자문 서비스의 에이
차지포인트홀딩스(CHPT, ChargePoint Holdings, Inc. )는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 차지포인트홀딩스(증권코드: CHPT)는 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 31일로 종료된 회계연도의 3분기 동안 매출은 1억 6백만 달러로, 전년 동기 대비 6% 증가했다. 이는 가이던스 범위의 상단을 초과한 수치다.구독 매출은 4천 2백만 달러로, 전년 동기 대비 15% 증가했다. GAAP 기준 총 매출 총이익률은 31%였으며, 비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 33%로 사상 최고치를 유지했다.또한, 차지포인트홀딩스는 분기 종료 후 1억 7천 2백만 달러의 부채를 줄였으며, 이는 50% 이상의 감소에 해당한다. 캠벨, 캘리포니아 – 2025년 12월 4일 – 차지포인트홀딩스의 CEO인 릭 윌머는 "차지포인트의 3분기 결과는 성장으로의 복귀를 의미하며, 매출이 기대치를 초과했다"고 말했다."11월에는 성공적인 부채 교환을 통해 재무 기반을 더욱 강화했으며, 에이튼과의 전략적 파트너십을 통해 성장을 가속화하고 전기 이동 수단의 미래를 선도할 수 있는 위치에 있다. 우리는 고객과 주주에게 가치를 제공하기 위해 3개년 계획을 실행하고 산업을 발전시키는 데 전념하고 있다."2026 회계연도 3분기 재무 개요는 다음과 같다. 매출은 3분기 매출이 1억 5백 7십4만 달러로, 전년 동기 9천 9백 6십 1만 달러에서 6% 증가했다. 네트워크 충전 시스템 매출은 5천 6백 38만 달러로, 전년 동기 5천 2백 66만 달러에서 7% 증가했다. 구독 매출은 4천 2백 4만 달러로, 전년 동기 3천 6백 41만 달러에서 15% 증가했다.3분기 GAAP 총 매출 총이익률은 31%로, 전년 동기 23%에서 증가했으며, 비GAAP 총 매출 총이익률은 33%로, 전년 동기 26%에서 증가했다. 이는 구독 매출의 증가와 구독 마진의 개선에 기인한다.3분기 GAAP 운영 비
서비스타이탄(TTAN, ServiceTitan, Inc. )은 2025 회계년도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 서비스타이탄(증권 코드: TTAN)은 2025 회계년도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 31일로 종료된 회계 분기 동안, 서비스타이탄의 총 매출은 249.2백만 달러로, 전년 동기 대비 25% 증가했다.플랫폼 매출은 239.6백만 달러로, 전년 동기 대비 25% 성장했다.총 거래량(GTV)은 217억 달러로, 전년 대비 22% 증가했다.서비스타이탄의 공동 창립자이자 CEO인 아라 마헤시안은 "우리가 상장된 첫 해 동안 이룬 진전을 매우 겸손하게 생각한다"고 말했다.이어서 "우리가 함께 많은 발전을 이루었지만, 무역을 위한 운영 시스템을 구축할 기회는 이제 시작에 불과하다"고 덧붙였다.공동 창립자이자 사장인 바헤 쿠조얀은 "우리는 계약자들에게 중요한 전환점에서 운영하고 있으며, 올해 주요 비즈니스 우선 사항에 대한 지속적인 진전을 이루고 있다"고 말했다.2026 회계년도 4분기 및 전체 회계년도에 대한 재무 전망으로는, 4분기 총 매출이 244백만 달러에서 246백만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 전체 회계년도 매출은 951백만 달러에서 953백만 달러 사이로 예상된다.비GAAP 운영 수익은 4분기 동안 16백만 달러에서 17백만 달러, 전체 회계년도 동안 83백만 달러에서 84백만 달러로 예상된다.서비스타이탄은 2025년 12월 4일 오후 2시(태평양 표준시)부터 재무 결과와 비즈니스 하이라이트에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜은 서비스타이탄의 투자자 관계 웹사이트에서 생중계될 예정이다.서비스타이탄은 클라우드 기반의 소프트웨어 플랫폼으로, 무역 비즈니스에 필요한 도구를 제공하여 고객 경험을 향상시키고 있다.현재 서비스타이탄의 총 자산은 1,816,571천 달러이며, 총 부채는 311,651천 달러로 나타났다.또한, 서비스타이탄의 비GAAP 순이익은 23,814천 달러
스미스&웨슨브랜즈(SWBI, SMITH & WESSON BRANDS, INC. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 스미스&웨슨브랜즈가 2025년 12월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2026 회계연도 2분기(2025년 10월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.2분기 순매출은 1억 2,470만 달러로, 지난해 같은 분기 대비 500만 달러, 즉 3.9% 감소했다.총 매출 총이익률은 24.3%로, 지난해 같은 분기의 26.6%에 비해 감소했다.일반 회계 원칙(GAAP) 기준 순이익은 190만 달러, 즉 희석 주당 0.04 달러로, 지난해 같은 분기의 450만 달러, 즉 희석 주당 0.10 달러에 비해 감소했다.비GAAP 기준 순이익은 200만 달러, 즉 희석 주당 0.04 달러로, 지난해 같은 분기의 520만 달러, 즉 희석 주당 0.12 달러에 비해 감소했다.비GAAP 조정 EBITDAS는 1,510만 달러로, 순매출의 12.1%를 차지하며, 지난해 같은 분기의 1,910만 달러, 즉 순매출의 15.0%에 비해 감소했다.운영 활동에서 제공된 순현금은 2,730만 달러로, 지난해 같은 분기 대비 3,470만 달러 증가했다.마크 스미스 CEO는 "2분기 결과에 만족하며, 스미스&웨슨 브랜드의 강점과 혁신 전략의 지속적인 성공, 운영 관리 및 자본 배분에 대한 엄격한 집중을 보여준다"고 말했다.그는 또한 "우리는 1,500만 달러의 조정 EBITDAS를 달성했으며, 거의 1억 2500만 달러의 순매출을 기록했다"고 덧붙였다.디나 맥퍼슨 CFO는 "유통업체 재고가 전 분기 말 대비 5% 이상 감소했으며, 2024년 10월 말 대비 15% 감소했다"고 언급하며, 이는 소매에서의 긍정적인 판매 흐름을 나타낸다고 밝혔다.스미스&웨슨브랜즈는 2026년 1월 2일에 주주들에게 분기 배당금 0.13 달러를 지급할 예정이다.스미스&웨슨브랜즈의 재무 상태는 현재 자산 총액이 5억 485억 달러이며, 부채 총액은 1억 853억 달
루브릭(RBRK, Rubrik, Inc. )은 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 루브릭(주식 코드: RBRK)은 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 10월 31일로 종료된 분기 동안, 구독 연간 반복 수익(ARR)은 전년 대비 34% 증가하여 13억 5천만 달러에 도달했다.총 수익은 3억 5천만 달러로, 이는 전년 대비 48% 증가한 수치다.100,000 달러 이상의 구독 ARR을 가진 고객 수는 2,638명으로, 전년 대비 27% 증가했다.루브릭의 CEO인 비풀 신하(Bipul Sinha)는 "루브릭은 또다시 뛰어난 분기를 기록했으며, 순 신규 구독 ARR과 자유 현금 흐름 생성에서 기록적인 성과를 달성했다. AI 혁신이 진행됨에 따라, 전 세계의 조직들이 루브릭을 통해 비즈니스의 보안과 AI 준비 상태를 유지하고 있다"고 말했다.CFO인 키란 초다리(Kiran Choudary)는 "3분기는 모든 주요 성과 지표에서 상위 범위를 초과하며 강력한 분기였다. 구독 ARR은 전년 대비 34% 성장했으며, 자유 현금 흐름은 7천 6백만 달러를 초과했다. 우리는 2026 회계연도에 대한 전망을 상향 조정하게 되어 기쁘며, 올해의 강력한 마무리를 기대하고 있다"고 덧붙였다.3분기 재무 하이라이트로는 구독 ARR이 13억 5천만 달러로 증가했으며, 구독 수익은 3억 3천 6백만 달러로 52% 증가했다. 총 수익은 3억 5천만 달러로 48% 증가했다. GAAP 총 매출 총이익률은 80.5%로, 전년 동기 76.2%에서 증가했다. 비GAAP 총 매출 총이익률은 82.8%로, 전년 동기 79.2%에서 증가했다. GAAP 기준 주당 순손실은 $(0.32)로, 전년 동기 $(0.71)에서 개선되었다.운영 현금 흐름은 8천 5백 5십만 달러로, 전년 동기 2천 3백 10만 달러에서 증가했다.자유 현금 흐름은 7천 6백 9십만 달러로, 전년 동기 1천 5백 60만 달러에서 증가했다.2025년
도큐사인(DOCU, DOCUSIGN, INC. )은 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌프란시스코 – 2025년 12월 4일 – 도큐사인(NASDAQ: DOCU)은 2025년 10월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.도큐사인의 CEO인 앨런 티게센은 "3분기는 IAM 플랫폼에 대한 고객 투자가 증가하며 강력한 분기였다. 현재 25,000명 이상의 고객이 있다"고 말했다. "지속적인 강력한 실행과 개선된 효율성 덕분에 지난 2년간 가장 강력한 매출 성장과 수익성 분기 중 하나가 됐다." 3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 818.4백만 달러로, 전년 대비 8% 증가했으며, 외환 환율의 긍정적 영향이 약 0.5% 포함되어 있다. 구독 매출은 801.0백만 달러로, 전년 대비 9% 증가했다. 전문 서비스 및 기타 매출은 17.4백만 달러로, 전년 대비 14% 감소했다. 청구액은 829.5백만 달러로, 전년 대비 10% 증가했으며, 외환 환율의 긍정적 영향이 약 0.5% 포함되어 있다.GAAP 총 매출 총이익률은 79.2%로, 지난해 같은 기간의 79.3%와 비교된다.비GAAP 총 매출 총이익률은 81.8%로, 지난해 같은 기간의 82.5%와 비교된다.GAAP 기본 주당 순이익은 0.41달러로, 202백만 주가 발행된 것에 비해 지난해 같은 기간의 0.31달러에 비해 증가했다. GAAP 희석 주당 순이익은 0.40달러로, 208백만 주가 발행된 것에 비해 지난해 같은 기간의 0.30달러에 비해 증가했다. 비GAAP 희석 주당 순이익은 1.01달러로, 208백만 주가 발행된 것에 비해 지난해 같은 기간의 0.90달러에 비해 증가했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 290.3백만 달러로, 지난해 같은 기간의 234.3백만 달러에 비해 증가했다. 자유 현금 흐름은 262.9백만 달러로, 지난해 같은 기간의 210.7백만 달러에 비해 증가했다. 분기 말 현금, 현금성 자산 및 투자액은 10억 달러였다.
데카르트시스템스그룹(DSGX, DESCARTES SYSTEMS GROUP INC )은 2026 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 데카르트시스템스그룹이 2026 회계연도 3분기(Q3FY26) 재무 결과를 발표했다.모든 재무 결과는 미국 달러(USD)로 표시되며, 특별한 언급이 없는 한 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 결정된다.CEO 에드워드 J. 라이언은 "우리 비즈니스는 Q3FY26에서 계획보다 더 나은 성과를 보였으며, 글로벌 물류 네트워크에 더 많은 솔루션과 콘텐츠를 추가하고 있다"고 말했다."우리 고객들은 계속해서 관세 변동성과 제재 및 제한 거래 당사자에 대한 변화에 직면하고 있다. 이러한 불확실성은 화물 운송업체와 물류 서비스 제공업체 모두에게 예측, 계획 및 실행의 도전 과제가 되고 있다. 글로벌 물류 커뮤니티는 점점 더 복잡한 시장 조건에서 배송 생애 주기를 관리하는 데 필요한 시기적절하고 정확하며 신뢰할 수 있는 데이터와 솔루션을 제공하기 위해 데카르트의 글로벌 물류 네트워크에 의존하고 있다."Q3FY26 재무 결과의 주요 하이라이트는 다음과 같다.매출은 187.7백만 달러로, 2025 회계연도 3분기(Q3FY25)의 168.8백만 달러에서 11% 증가했으며, 이전 분기(Q2FY26)의 179.8백만 달러에서 4% 증가했다. 매출은 서비스 매출 173.7백만 달러(총 매출의 93%), 전문 서비스 및 기타 매출 12.1백만 달러(총 매출의 6%), 라이선스 매출 1.9백만 달러(총 매출의 1%)로 구성되었다.서비스 매출은 Q3FY25의 149.7백만 달러에서 16% 증가했으며, Q2FY26의 166.8백만 달러에서 4% 증가했다. 운영 활동에서 제공된 현금은 73.4백만 달러로, Q3FY25의 60.1백만 달러에서 22% 증가했으며, Q2FY26의 63.3백만 달러에서 16% 증가했다. 운영 소득은 56.6백만 달러로, Q3FY25의 45.8백만 달러에서 24% 증가했으며, Q2FY26의 48.2백만
REX아메리칸리소시즈(REX, REX AMERICAN RESOURCES Corp )는 2025 회계년도 3분기 주당 순이익이 0.71달러로 발표됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, REX아메리칸리소시즈가 2025년 10월 31일로 종료된 3개월 및 9개월 기간에 대한 재무 결과를 발표했다.보도자료는 본 보고서의 부록 99로 제공된다.REX아메리칸리소시즈의 2025 회계년도 3분기 결과는 주로 여섯 개의 에탄올 생산 시설에 대한 이익을 반영한다.One Earth Energy, LLC와 NuGen Energy, LLC의 에탄올 생산 시설은 통합되어 보고되며, 나머지 네 개의 에탄올 공장은 비통합 자회사로서 수익에 대한 지분으로 보고된다.2025년 3분기 REX는 1억 7,560만 달러의 순매출 및 수익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기 1억 7,490만 달러와 비교된다.2025년 3분기 총 이익은 3,610만 달러로, 2024년 3분기 3,970만 달러에 비해 감소했다.총 이익 감소는 주로 에탄올 및 증류사 곡물 가격 하락에 기인한다.회사는 2025년 3분기에 320만 달러의 이자 및 기타 수익을 보고했으며, 이는 2024년 3분기 460만 달러와 비교된다.이로 인해 2025년 3분기 세전 및 비지배 지분 수익은 3,550만 달러로, 2024년 3분기 3,950만 달러와 비교된다.2025년 3분기 REX 주주에게 귀속된 순이익은 2,340만 달러로, 2024년 3분기 2,450만 달러와 비교된다.2025년 3분기 REX 보통주 주당 희석 순이익은 0.71달러로, 2024년 3분기 0.69달러에 비해 증가했다.2025년 3분기 및 2024년 3분기의 주당 결과는 각각 3,300만 주와 3,544만 주의 희석 가중 평균 주식 수를 기준으로 한다.REX는 One Earth 시설의 에탄올 생산 확장 및 탄소 포집 프로젝트에 대한 진행 상황을 보고하며, 해당 시설은 2026년 완료를 목표로 하고 있다.REX는 2024 회계연도 동안 일리노이주
맵라이트테라퓨틱스(MPLT, MapLight Therapeutics, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했고, 기업 진전을 강조했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 맵라이트테라퓨틱스가 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표하고 최근의 진전 및 향후 이정표를 강조했다.맵라이트테라퓨틱스는 중추신경계 장애로 고통받는 환자들의 삶을 개선하는 데 중점을 둔 임상 단계의 생명공학 회사이다.2025년은 맵라이트에게 뛰어난 실행과 가속의 해였다.크리스 크로거 CEO가 말했다.지난 1년 동안, 회사는 ML-007C-MA의 2상 ZEPHYR 및 VISTA 연구 시작, ML-004의 2상 IRIS 연구 등록 완료, 그리고 전임상 프로그램의 진전을 포함하여 전체 제품 후보 포트폴리오에서 주목할 만한 진전을 이루었다.최근 공모 이후 강화된 재무 상태 덕분에, 회사는 CNS 장애를 위한 잠재적으로 최고의 치료제를 발전시키기 위한 강력한 재무적 위치에 있다.2025년 3분기 재무 결과에 따르면, 회사는 현금, 현금성 자산 및 단기 투자에서 227.2백만 달러를 보유하고 있으며, 이는 2027년까지 운영 자금을 지원하기에 충분할 것으로 예상된다.연구 및 개발 비용은 2025년 3분기에 27.1백만 달러로, 2024년 3분기의 16.8백만 달러에 비해 증가했다.일반 관리 비용은 4.4백만 달러로, 2024년 3분기의 4.1백만 달러에 비해 소폭 증가했다.2025년 3분기 순손실은 29.4백만 달러로, 2024년 3분기의 19.0백만 달러에 비해 증가했다.회사는 2025년 10월에 2억 9,650만 달러의 총 수익을 올리며 초기 공모 및 동시 사모를 완료했다.이로 인해 회사는 2027년까지 운영을 지원할 수 있는 충분한 자금을 확보하게 되었다.또한, ML-007C-MA는 조현병 및 알츠하이머병 정신병 치료를 위한 2상 ZEPHYR 및 VISTA 시험에서 각각 2026년 하반기와 2027년 하반기에 주요 결과를 발표할 예정이다.이와 함