로키마운틴쵸콜릿팩토리(RMCF, Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. )는 34개 신규 매장 계약으로 주요 성장 급증을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 로키마운틴쵸콜릿팩토리(이하 회사)는 2025년 11월 25일 새로운 매장 프로토타입의 지속적인 롤아웃과 34개 신규 매장에 대한 네 개의 지역 개발 계약 체결을 통해 장기적인 변혁 전략의 주요 이정표를 발표했다.이번 추가는 전체 프랜차이즈 매장에서 거의 25%의 추가 성장을 나타내며, 회사 역사상 가장 큰 개발 활동 급증을 기록했다.이러한 모멘텀은 회사의 비전과 리프레시된 브랜드의 강점, 그리고 향상된 초콜릿 제조 경험을 수용하는 신규 및 기존 프랜차이즈 운영자들의 renewed interest를 반영한다.회사의 새로운 매장 프로토타입은 수제 초콜릿 제조를 강조하도록 설계되었으며, 따뜻한 내부 디자인과 매장에서 매일 만들어지는 신선한 제품을 선보이는 샘플링을 포함한다.개선된 운영 시스템과 업그레이드된 프랜차이즈 플랫폼의 지원을 받아, 이 매장 모델은 강력한 성장 잠재력을 가진 스케일 가능한 수공예 중심 브랜드를 찾는 운영자들을 끌어들이고 있다.제프 게이건 임시 CEO는 "이것은 단순한 재설계가 아니다. 브랜드를 구축한 수공예와 유산을 재확인하는 것이다. 로키마운틴쵸콜릿팩토리는 초콜릿을 만들고 그 경험을 손님과 나누는 기쁨 위에 세워졌다"고 말했다.그는 "우리의 새로운 매장 모델은 그 정신을 현대적이고 스케일 가능하며 국가적 성장에 적합한 방식으로 실현한다. 우리는 이 모델을 더 많은 커뮤니티에 가져오는 데 전념하고 있다"고 덧붙였다.프랜차이즈 개발 부사장인 데이비드 덴커는 브랜드가 경험하고 있는 강력한 개발 관심을 강조했다. 그는 "우리의 프랜차이즈 모델은 진정성과 다. 매장 성장에 대한 명확한 경로를 원하는 운영자들에게 공감을 얻고 있다. 우리가 경험하고 있는 가속화는 규율 있는 판매 전략, 개선된 운영 프로세스, 그리고 재충전된 개발 플랫폼의 결과다"라고 말했다.
트윈호스피탈리티그룹(TWNP, Twin Hospitality Group Inc. )은 2025년 3분기 재무보고서를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 트윈호스피탈리티그룹이 2025년 9월 28일로 종료된 분기의 재무보고서를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 상세히 설명하고 있다.보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익이 82,316천 달러로, 이는 전년 동기 대비 1.6% 감소한 수치이다.회사 소속 레스토랑의 매출은 74,358천 달러로, 1.2백만 달러 감소했다.이는 11개의 저조한 성과를 보인 스모키 본즈 매장의 폐쇄와 두 개의 매장을 트윈 피크스로 전환하기 위한 일시적인 폐쇄에 기인한다.프랜차이즈 수익은 7,958천 달러로, 전년 동기 대비 1.3% 감소했다.비용 측면에서, 레스토랑 운영 비용은 95,681천 달러로, 전년 동기 대비 9.7% 증가했다.특히, 일반 및 관리 비용은 19,502천 달러로, 172.1% 증가했다.이는 스모키 본즈 매장 폐쇄 비용과 비현금 자산 손상 비용이 포함된 결과이다.2025년 39주 동안의 손실은 57,377천 달러로, 전년 동기 대비 58.8% 증가했다.이로 인해 회사는 147.1백만 달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 운영에서의 현금 흐름은 20.5백만 달러의 부정적인 수치를 보였다.트윈호스피탈리티그룹은 현재 5.5백만 달러의 비제한 현금을 보유하고 있으며, 향후 프랜차이즈 매장 확장을 위해 상당한 유동성이 필요하다.그러나, 회사는 현재 Securitization Notes에 대한 디폴트 상태에 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.이와 관련하여, 회사는 재무 보고서의 정확성을 보장하기 위해 사장과 CFO가 서명한 인증서를 제출했다.이 인증서는 회사의 재무 상태와 운영 결과가 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시되었음을 확인하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
더조인트(JYNT, JOINT Corp )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 더조인트가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익이 1,338만 6,850달러로, 전년 동기 대비 5.7% 증가했다.이 중 로열티 수익은 810만 6,915달러로 3.0% 증가했으며, 프랜차이즈 수익은 964,796달러로 38.3% 증가했다.광고 기금 수익은 234만 4,833달러로 4.3% 증가했으며, IT 관련 수익과 소프트웨어 수익은 154만 5,331달러로 8.0% 증가했다.회사의 총 비용은 266만 1,234달러로, 전년 동기 대비 5.5% 감소했다.판매 및 마케팅 비용은 281만 6,081달러로 12.5% 증가했으며, 일반 및 관리 비용은 729만 5,719달러로 2.4% 감소했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 29,699,953달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 1억 4,030만 달러의 총 자산을 기록했다.회사는 2025년 6월 3일에 최대 500만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 9월 30일 기준으로 227,810주를 매입했다.회사는 향후 12개월 동안 운영 및 투자 필요를 충족할 수 있는 충분한 자본 자원을 보유하고 있다.그러나 글로벌 경제 및 정치적 불안정성, 노동력 부족, 인플레이션 등의 요인이 향후 실적에 영향을 미칠 수 있다.회사는 2025년 11월 2일에 엘리트 카이로 그룹과 45개의 회사 소유 또는 관리 클리닉의 자산을 450만 달러에 판매하는 계약을 체결했다.현재 회사는 884개의 프랜차이즈 클리닉을 운영하고 있으며, 2025년 3분기 동안 9개의 신규 클리닉이 개설됐다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이어퀘스트(HQI, HireQuest, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이어퀘스트가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 하이어퀘스트의 총 수익은 약 849만 달러로, 지난해 같은 기간의 941만 달러에 비해 약 9.8% 감소했다. 이 감소는 주로 시스템 전반의 매출 감소에 기인하며, 시스템 전반의 매출은 1억 4840만 달러에서 1억 3350만 달러로 약 10% 감소했다.하이어퀘스트의 프랜차이즈 로열티는 811만 달러로, 지난해 899만 달러에서 약 9.8% 감소했다. 서비스 수익은 38만 7000달러로, 지난해 42만 8000달러에서 감소했다.하이어퀘스트의 운영 비용은 610만 달러로, 지난해 1210만 달러에서 감소했다. 이 감소는 주로 MRI 인수와 관련된 580만 달러의 자산 손상과 598,000달러의 근로자 보상 비용 감소에 기인한다.하이어퀘스트의 2025년 3분기 순이익은 230만 달러로, 지난해 같은 기간의 손실 220만 달러에서 개선됐다. 계속 운영되는 사업에서의 순이익은 241만 달러로, 지난해 같은 기간의 손실 216만 달러에서 개선됐다.하이어퀘스트는 2025년 9월 30일 기준으로 399개의 프랜차이즈 사무소와 1개의 회사 소유 사무소를 운영하고 있으며, 43개 주와 13개 국가에서 활동하고 있다. 하이어퀘스트의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 약 9494만 달러, 총 부채는 약 2711만 달러로 나타났다. 주주 자본은 6782만 달러로, 지난해 6480만 달러에서 증가했다.하이어퀘스트는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 프랜차이즈 확장과 인수 전략을 추진할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
더조인트(JYNT, JOINT Corp )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했고 주식 매입 프로그램을 추가 승인했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 더조인트(증권코드: JYNT)는 2025년 11월 6일, 2025년 9월 30일 종료된 분기의 운영 하이라이트와 제한된 재무 정보를 발표했다.2025년 3분기 동안 매출은 1,340만 달러로, 2024년 3분기 대비 6% 증가했다.시스템 전체 매출은 1억 2,730만 달러로 1.5% 감소했으며, 동일 매장 매출은 2.0% 감소했다.통합 운영에서의 순이익은 85만 5천 달러로, 2024년 3분기 320만 달러의 손실에서 개선되었다.계속 운영에서의 순이익은 29만 달러로, 2024년 3분기 41만 4천 달러의 손실에서 개선되었다.조정된 EBITDA는 3백 30만 달러로, 2024년 3분기 240만 달러에서 36% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로, 현금 및 현금성 자산은 2,970만 달러로, 2024년 12월 31일의 2,510만 달러에서 증가했다.또한, 2025년 11월 5일, 이사회는 주식 매입 프로그램에 추가로 1,200만 달러를 승인했다.CEO인 산지브 라즈단은 "우리는 성장 재점화 및 수익성 증가를 위한 계획을 실행하고 있으며, 자산 경량 프랜차이즈 모델과 성장 기회가 현재 주가에서 충분히 인식되지 않고 있다고 믿는다"고 말했다.주식 매입은 시장 상황에 따라 공개 시장 거래, 비공식 거래 등 다양한 방법으로 이루어질 수 있으며, 이사회 재무 위원회의 재량에 따라 결정된다.또한, 2025년 전체 시스템 매출 가이던스는 5억 3천만 달러에서 5억 3천 4백만 달러로 수정되었으며, 동일 매장 매출은 -1%에서 0%로 조정되었다.2025년 3분기 동안 8개의 프랜차이즈 라이센스가 판매되었고, 9개의 프랜차이즈 클리닉이 개설되었으며, 11개의 클리닉이 폐쇄되었다.현재 총 클리닉 수는 962개로, 이 중 884개는 프랜차이즈 클리닉이다.재무 상태를 종합적으로 살펴보면, 더조인트는 2025년 3분기 동안 매출
힐튼월드와이드홀딩스(HLT, Hilton Worldwide Holdings Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익이 31억 2천만 달러로, 전년 동기 대비 8.8% 증가했다.이 중 프랜차이즈 및 라이센스 수익은 7억 39백만 달러로, 5.9% 증가했으며, 관리 수수료는 1억 58백만 달러로 2.6% 증가했다.소유 부문에서의 수익은 3분기 동안 3억 22백만 달러로, 전년 동기 대비 2.4% 감소했다.회사의 총 자산은 166억 4천만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 증가했으며, 총 부채는 215억 3천만 달러로 나타났다.2025년 9월 30일 기준으로 발행된 보통주 수는 2억 32,435만 주로, 주가는 10월 22일 기준으로 270.31 달러에 거래되고 있다.회사는 2025년 3분기 동안 4억 21백만 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 순이익은 1.79 달러로 집계됐다.또한, 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1,126백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이 중 6,900만 달러는 제한된 현금으로 분류됐다.힐튼월드와이드홀딩스는 2025년 3분기 동안 2억 4천만 달러의 배당금을 선언했으며, 주식 매입 프로그램을 통해 약 970만 주를 24억 달러에 매입했다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 글로벌 호텔 네트워크 확장을 목표로 하고 있으며, 새로운 관리 및 프랜차이즈 계약을 통해 수익을 증가시킬 계획이다.현재 회사는 8,995개의 호텔을 운영하고 있으며, 1,328,821개의 객실을 보유하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후에도 지속적인 성장을 기대할 수 있는 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
윈마크(WINA, WINMARK CORP )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 배당금 지급을 결정했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 15일, 윈마크가 2025년 9월 27일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.이번 분기 순이익은 1,113만 6,500달러로, 주당 희석 기준 3.02달러를 기록했다.이는 2024년 같은 분기의 순이익 1,112만 7,000달러, 주당 희석 기준 3.03달러와 비교해 소폭 증가한 수치다.2025년 9개월 동안의 순이익은 3,169만 4,200달러, 주당 희석 기준 8.61달러로, 지난해 같은 기간의 순이익 3,037만 1,200달러, 주당 희석 기준 8.29달러에 비해 증가했다.윈마크는 지속 가능성과 소기업 창업에 중점을 둔 프랜차이즈 기업으로, 현재 1,377개의 프랜차이즈가 운영 중이며 2,800개 이상의 지역이 남아있다.추가로 77개의 프랜차이즈가 수여되었으나 아직 개설되지 않았다.또한, 윈마크는 분기 배당금으로 주당 0.96달러를 지급하기로 결정했으며, 특별 배당금으로 주당 10.00달러를 지급할 예정이다.특별 배당금 총액은 약 3,560만 달러로, 현재 발행된 주식 수를 기준으로 산정되었다.향후 배당금 지급은 이사회 승인을 받을 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로키마운틴쵸콜릿팩토리(RMCF, Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 13일, 로키마운틴쵸콜릿팩토리(이하 회사)는 2025년 8월 31일로 종료된 2026 회계연도 2분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.회사의 임시 CEO인 제프 게이건은 "우리는 비즈니스를 현대화하고 운영을 강화하며 안정적인 성장을 위한 기초를 다지기 위해 의미 있는 조치를 취해왔다"고 말했다. 그는 "이러한 기초 작업이 대부분 완료되었으며, 이제는 규율 있는 실행으로 초점을 옮기고 있다"고 덧붙였다.회사는 2026 회계연도 2분기 동안 총 수익이 680만 달러로, 지난해 같은 기간의 640만 달러에 비해 증가했다고 밝혔다. 제품 판매는 520만 달러로 지난해 490만 달러에서 증가했으며, 프랜차이즈 및 로열티 수수료는 160만 달러로 지난해 150만 달러에서 증가했다.그러나 총 제품 및 소매 총 이익은 3만 3천 달러의 손실로, 지난해 60만 달러의 이익에서 감소했다. 총 비용 및 경비는 730만 달러로, 지난해 같은 기간과 비슷한 수준이었다. 순손실은 70만 달러로, 주당 손실은 0.09 달러로 지난해 같은 기간의 70만 달러 손실 및 0.11 달러 손실에 비해 개선되었다. 회사는 2025년 8월 31일 기준으로 현금이 201만 달러로, 지난해 2월 28일의 70만 달러에서 증가했다고 밝혔다.이번 분기 동안 180만 달러의 신규 차입을 추가하여 운영 자본 및 계절적 필요를 지원했다. 이에는 120만 달러의 기간 대출과 60만 달러의 기존 신용 시설에 따른 추가 대출이 포함된다. 두 대출 모두 12%의 이자율을 적용받으며, 2027년 9월 30일 만기이다. 이로 인해 2025년 8월 31일 기준 총 부채는 780만 달러에 달했다.회사는 또한 새로운 프랜차이즈 개발 부사장을 임명하고, 기존 프랜차이즈와의 협력을 통해 매장 성장에 대한 새로운 비전을 제시하고
더조인트(JYNT, JOINT Corp )는 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 더조인트는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 기존 신용 계약에 대한 동의 및 제3차 수정안(이하 '2025 수정안')을 체결했다.이번 수정안은 더조인트가 소유하거나 관리하는 모든 척추 치료 시설을 매각 또는 프랜차이즈화하는 것에 대한 동의를 포함하며, 회전 신용 만기일을 2027년 8월 31일로 연장한다.2025 수정안은 일반적인 진술 및 보증과 선행 조건을 포함하고 있다.2025 수정안의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조되어 있다.더조인트는 모든 척추 치료 시설이 프랜차이즈 계약의 조건에 따라 프랜차이즈 소유자에 의해 소유 및 관리되도록 할 계획이다.이 매각 및 프랜차이즈화는 신용 계약 제5.03조 및 제6.05조의 조건을 위반할 수 있으며, 이에 따라 더조인트는 행정 대리인 및 대출자에게 일회성 동의를 요청했다.대출자들은 제안된 구조조정 거래에 대해 동의하며, 모든 매각 및 프랜차이즈화는 공정한 가치로 이루어져야 하며 최소 75%의 현금 대가를 포함해야 한다.신용 계약의 제정 및 수정 사항은 다음과 같다.신용 계약 제1.01조에 '프랜차이즈 개발 계약'의 정의가 추가되며, '프랜차이즈 계약'으로 수정된다.이자 지급일의 정의가 수정되며, 회전 신용 만기일은 2027년 8월 31일로 변경된다.자산 처분에 관한 조항도 수정되며, 제안된 구조조정 거래와 관련된 자산 처분이 추가된다.이 수정안의 효력은 모든 조건이 충족되어야 하며, 더조인트는 모든 대출자에게 필요한 문서와 증명서를 제공해야 한다.또한, 더조인트는 이 수정안에 따라 발생하는 모든 비용과 경비를 지불해야 한다.이번 수정안은 일리노이주 법률에 따라 해석되며, 모든 당사자에게 구속력을 가진다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투
레이브레스토랑그룹(RAVE, RAVE RESTAURANT GROUP, INC. )은 연례보고서를 제출했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 레이브레스토랑그룹은 2025년 6월 29일 종료된 회계연도에 대한 연례보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무상태와 운영결과를 공정하게 제시하고 있으며, 사내 정보에 대한 거래 금지 및 내부 통제 절차에 대한 규정을 포함하고 있다.보고서에 따르면, 레이브레스토랑그룹은 117개의 프랜차이즈 피자 인 레스토랑과 17개의 파이 파이브 유닛을 운영하고 있으며, 1개의 라이센스된 피자 인 익스프레스 키오스크를 보유하고 있다.2025년 6월 29일 기준으로, 미국 내 피자 인 레스토랑은 주로 남부 지역에 위치하고 있으며, 텍사스, 노스캐롤라이나, 아칸소, 미시시피가 주요 주로 언급되었다.또한, 레이브레스토랑그룹은 내부 통제 및 공시 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 절차가 효과적으로 작동하고 있음을 확인했다.이와 관련하여, 회사의 최고 경영자와 최고 재무 책임자는 내부 통제의 효과성을 평가하고, 필요한 경우 감사위원회에 보고할 의무가 있다.보고서에는 또한 회사의 주식 거래에 대한 정책이 포함되어 있으며, 직원들은 내부 정보를 바탕으로 주식을 거래할 수 없으며, 특정 '블랙아웃' 기간 동안 주식 거래를 금지하고 있다.이러한 정책은 회사의 주식 및 기타 공개 거래 회사의 주식에 대한 거래에도 적용된다.레이브레스토랑그룹은 2025년 6월 29일 기준으로 2,859달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 16,557천 달러에 달한다.이 회사는 2025 회계연도 동안 12,039천 달러의 총 수익을 기록했으며, 순이익은 2,702천 달러로 보고되었다.이 보고서는 레이브레스토랑그룹의 재무상태와 운영결과를 종합적으로 보여주며, 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참
엑스포텐셜피트니스(XPOF, Xponential Fitness, Inc. )는 브랜드를 매각했다고 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 엑스포텐셜피트니스가 린도라 브랜드를 넥스트 헬스 매니지먼트 그룹에 매각했다.엑스포텐셜피트니스는 글로벌 부티크 건강 및 웰니스 브랜드의 주요 프랜차이저 중 하나로, 이번 매각을 통해 회사의 시간과 자본을 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 피트니스 모달리티에 집중할 수 있게 됐다.마이크 누조 엑스포텐셜피트니스 CEO는 "린도라 매각은 엑스포텐셜이 수익성에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 피트니스 모달리티에 집중할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 말했다.넥스트 헬스의 창립자이자
엑스포텐셜피트니스(XPOF, Xponential Fitness, Inc. )는 레이첼 리가 이사로 임명됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 엑스포텐셜피트니스(뉴욕증권거래소: XPOF)는 레이첼 리를 이사회에 임명했다. 이 임명은 2025년 8월 25일부터 효력을 발생하며, 리는 이사회 내의 지명 및 기업 거버넌스 위원회에서도 활동하게 된다.엑스포텐셜의 이사회 의장인 마크 그라보스키는 "레이첼의 폭넓은 재무 및 투자 전문성과 성장 지향적인 프랜차이즈 및 상장 기업에서의 이사회 리더십 경험은 우리 이사회에 귀중한 자산이 될 것"이라고 말했다. 그는 또한 레이첼이 전략적 통찰력을 제공하고 기업 거버넌스를 더욱 강화할 것이라고 덧붙였다.리는 "엑스포텐셜의 이사회에 합류하게 되어 영광이다. 엑스포텐셜의 세계적 수준의 브랜드, 확장 가능한 비즈니스 모델, 그리고 직원 및 프랜차이즈와의 활발한 커뮤니티는 장기적인 성공을 위한 독특한 위치를 제공한다"고 말했다.리는 재무 및 사모펀드 분야에서 거의 20년의 경험을 보유하고 있으며, 현재는 NASDAQ에 상장된 어플라이드 디지털 코퍼레이션과 뱅크 오브 호프의 이사로 활동하고 있다. 그녀는 또한 스웨트하우즈의 모회사인 레거시 프랜차이즈 컨셉츠의 이사로도 활동 중이다. 이전에는 Ares Management에서 소비자 사모펀드 부문의 파트너이자 책임자로서 전체 투자 생애 주기에서 전략 및 거래 실행을 감독했다.리는 남가주대학교에서 경영학 및 회계학 학사 학위를 취득했다. 엑스포텐셜피트니스는 부티크 건강 및 웰니스 브랜드의 글로벌 프랜차이저로, 필라테스, 바, 스트레칭, 근력 훈련, 대사 건강 및 요가 등 다양한 브랜드를 운영하고 있다. 이 회사는 미국 전역과 국제적으로 스튜디오 위치에서 고도로 자격을 갖춘 강사들이 이끄는 에너지 넘치고 개인화된 운동 경험을 제공한다.엑스포텐셜의 브랜드 포트폴리오에는 미국 최대의 필라테스 브랜드인 클럽 필라테스, 1:1 및 그룹 스트레칭 서비스를 제공하는 스트레치랩, 미국
파크하바이오로지컬테크놀로지(PHH, Park Ha Biological Technology Co., Ltd. )는 2025년 상반기 실적을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 파크하바이오로지컬테크놀로지의 2025년 4월 30일 종료된 6개월 동안의 재무 성과가 발표됐다.이 기간 동안 총 수익은 123만 9,197달러로, 2024년 같은 기간의 85만 2,928달러에서 45% 증가했다.제품 판매는 총 수익의 33%를 차지했고, 프랜차이즈 수수료는 67%를 차지했다.2025년 4월 30일 기준으로, 중국 내 39개의 프랜차이즈가 운영되고 있으며, 이 중 38개는 '파크하'라는 상호로 운영되고 있다.운영 비용은 208만 96,294달러로, 2024년 같은 기간의 66만 2,451달러에서 크게 증가했다.특히, 일반 관리 비용이 2063만 2,549달러로 급증했으며, 이는 주로 주식 기반 보상 비용이 포함된 결과다.2025년 4월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 58억 3,243만 2,432달러이며, 총 부채는 15억 8,199만 2,992달러로 보고됐다.주주 자본은 42억 5,044만 4,00달러로, 2024년 10월 31일의 15억 6,085달러에서 증가했다.회사는 2025년 4월 30일 기준으로 135만 1,285달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 10월 31일의 54만 7,498달러에서 증가한 수치다.회사의 재무 상태는 현재 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.그러나, 운영 비용의 급증과 함께 순손실이 1983만 5,994달러에 달하는 등, 재무적 도전 과제가 여전히 존재한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.