윌던그룹(WLDN, Willdan Group, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌던그룹이 2025년 8월 7일에 보도자료를 발표하며 2025년 7월 4일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용으로는 계약 수익이 1억 7,350만 달러로 23.0% 증가했으며, 순수익은 9,500만 달러로 31.1% 증가했다.순이익은 1,540만 달러로 236.0% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 2,190만 달러로 70.7% 증가했다.GAAP 기준 희석 주당순이익은 1.03달러로 212.1% 증가했으며, 조정된 희석 주당순이익은 1.50달러로 172.7% 증가했다.2025년 상반기 주요 내용으로는 계약 수익이 3억 2,590만 달러로 23.7% 증가했으며, 순수익은 1억 8,030만 달러로 27.5% 증가했다.순이익은 2,010만 달러로 167.0% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 3,640만 달러로 52.3% 증가했다.GAAP 기준 희석 주당순이익은 1.36달러로 151.9% 증가했으며, 조정된 희석 주당순이익은 2.14달러로 125.3% 증가했다.윌던의 마이크 비버 사장은 "우리는 올해 상반기에 강력한 실적을 달성했으며, 2분기 결과는 두 자릿수의 수익 및 조정된 EBITDA 성장과 세 자릿수의 주당순이익 성장을 반영한다"고 말했다.이어 "이러한 결과는 우리의 핵심 프로그램에서의 일관된 실행, 새로운 계약 수주, 성공적인 전략적 인수의 조합을 반영한다"고 덧붙였다.윌던은 2025년 재무 목표를 상향 조정하며, 순수익을 3억 4,000만 달러에서 3억 5,000만 달러로, 조정된 EBITDA를 7,000만 달러에서 7,300만 달러로, 조정된 희석 주당순이익을 주당 3.50달러에서 3.65달러로 예상하고 있다.또한, 윌던은 2025년 2분기 실적 발표를 위해 오늘 오후 5시 30분(동부 표준시)부터 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 콜에 참여하기 위해서는 877-407-2988로 전화하면 된다.윌
라이프코어바이오메디컬(LFCR, LIFECORE BIOMEDICAL, INC. DE )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이프코어바이오메디컬이 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 동안 총 수익은 1억 2,890만 달러로, 연간 가이던스를 충족했다.회사는 중기 전망에 대한 약속을 유지하고 있다.2025 회계연도 동안 9개의 신규 프로그램이 신규 고객과 체결되었으며, 이는 회사의 전통적인 강점인 안과 치료제를 넘어서는 성장 반영이다.조직 전반에 걸쳐 효율성과 생산성이 향상됐다.2025 회계연도 4분기 동안 수익은 3,644만 달러로, 전년 동기 대비 4% 감소했다.이는 주로 560만 달러의 CDMO 수익 감소에 기인하며, 이는 주로 이전 비교 기간의 특정 개발 프로젝트 완료와 고객 프로젝트 생애 주기의 타이밍에 의해 영향을 받았다.그러나 히알루론산 제조 수익은 410만 달러 증가했다.2025 회계연도 동안 총 수익은 1억 2,890만 달러로, 전년 대비 0.5% 증가했다.이는 주로 라이프코어의 최대 고객의 공급망 이니셔티브로 인한 히알루론산 제조 수요 증가에 기인한다.2025 회계연도 동안 회사는 3,870만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 1.27 달러였다.2025 회계연도 4분기 동안 조정된 EBITDA는 910만 달러로, 전년 동기 대비 130만 달러 감소했다.회사는 2025년 12월 31일로 회계연도를 변경할 계획이며, 이는 회사가 동종 업계의 대부분과 시기적절하게 보고할 수 있도록 할 것이다.2025년 남은 기간 동안 예상 수익은 약 7,400만 달러에서 7,600만 달러로 예상되며, 순손실은 1,980만 달러에서 1,780만 달러로 예상된다.조정된 EBITDA는 1,200만 달러에서 1,400만 달러로 예상된다.이러한 가이던스는 기존 시장 세력, 계약, 고객 주문의 타이밍 및 회사의 현재 신념과 추정치를 고려한 것이다.라이프코어바이오메디컬의 현재 재
어답티이뮨쎄라퓨틱스(ADAP, Adaptimmune Therapeutics PLC )는 임원 퇴직 및 보상 관련 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 어답티이뮨쎄라퓨틱스의 자회사인 어답티이뮨, LLC는 최고 의학 책임자인 엘리엇 노리 박사와의 분리 계약을 체결했다.노리 박사의 고용은 2025년 8월 8일자로 종료되며, 이는 중복 인력에 의한 것이다.계약에 따르면 어답티이뮨은 노리 박사에게 2025년 기준 12개월의 기본 급여에 해당하는 478,135달러를 지급하고, 건강 보험 보장에 대한 9개월의 총액 30,965.73달러를 추가로 지급한다. 이 금액은 계약의 유효일인 2025년 8월 15일 이후 월말 급여 지급일에 일시불로 지급된다.노리 박사는 어답티이뮨의 경영진 퇴직 정책에 따라 지급받는 금액이 모든 의무를 충족한다고 인정했다. 또한, 노리 박사에게 부여된 주식 옵션은 분리 날짜까지 계속해서 권리가 발생하며, 분리 날짜로부터 12개월 이내에 행사할 수 있다.같은 날, 어답티이뮨은 최고 과학 책임자인 조안나 브루어 박사와의 계약 종료에 대한 서신 계약을 체결했다. 브루어 박사의 고용은 2025년 8월 31일자로 종료되며, 어답티이뮨은 그녀에게 2025년 기준 12개월의 기본 급여에 해당하는 344,844파운드를 지급할 예정이다. 이 금액은 세금 공제를 고려한 후 지급된다.브루어 박사는 계약 종료 후 12개월 동안 건강 보험 혜택을 받을 수 있으며, 주식 옵션은 계약 종료일까지 계속해서 권리가 발생한다.또한, 어답티이뮨은 2024년 12월 18일, 최고 재무 책임자인 가빈 우드와의 계약 종료에 대한 서신 계약을 체결했다. 우드의 고용은 2025년 8월 31일자로 종료되며, 2025년 기준 12개월의 기본 급여와 비례 보너스, 건강 보험 혜택에 대한 보상을 포함한 퇴직금이 지급될 예정이다. 모든 지급액은 세금 공제를 받게 된다.어답티이뮨은 이러한 계약을 통해 임원들의 퇴직 및 보상에 대한 명확한 기준을 설정하고, 향후 법적 분
캐탈리스트파마슈티컬스파트너스(CPRX, CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. )는 NCCN 가이드라인에 LEMS 관련 내용을 추가 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 캐탈리스트파마슈티컬스파트너스는 소세포폐암(SCLC)에 대한 국가종합암네트워크(NCCN) 임상 진료 지침에 램버트 이튼 중증근무력증(LEMS), 아미팜프리딘 및 PQ형과 N형 전압 개폐 칼슘 채널 항체 검사와 관련된 새로운 내용이 추가됐다고 발표했다.이번 업데이트는 LEMS의 증상 특이성을 포함하며, 이는 근위축과 자율신경 기능 장애로 특징지어진다.소세포폐암의 징후 및 증상(SCL-A 2 of 2) 항목에서는 신경학적 평가를 통해 진단할 것을 권장하며, 이는 신경과 의사와의 상담을 통해 이루어져야 하며 PQ형과 N형 VGCC 항체 검사를 포함할 수 있다.또한, 지원 치료의 원칙(SCL-D) 항목에서는 아미팜프리딘을 신경과와 상담하여 치료로 고려할 것을 권장한다.LEMS 사례의 약 50%는 기저 악성종양과 관련이 있으며, 가장 흔한 경우가 소세포폐암이다.문헌에 따르면, 소세포폐암 환자의 3%에서 LEMS가 관찰된다.내부 의료 데이터베이스 분석에 따르면, 소세포폐암 환자 중 약 90%의 LEMS 환자가 진단되지 않은 것으로 나타났다.이러한 진단되지 않은 LEMS 환자들은 소세포폐암 치료를 받는 동안 LEMS 증상을 겪을 수 있다.캐탈리스트의 최고 의료 책임자인 윌리엄 앤드류스 박사는 "소세포폐암에서 LEMS의 조기 진단은 매우 중요하다. LEMS 증상이 효과적으로 치료될 경우 환자들이 더 나은 결과를 얻을 수 있기 때문이다. VGCC 항체 검사와 종합적인 신경학적 평가를 통한 정확한 식별이 필수적이다"라고 말했다.NCCN 가이드라인은 치료 결정을 안내하는 신뢰할 수 있는 기준이며, 이번 업데이트가 더 큰 인식을 촉진할 것이라고 믿는다.궁극적으로 이는 환자, 보호자 및 의료 제공자가 이 심각한 미충족 수요를 해결하는 데 있어 더 많은 정보를 바탕으로 선택할
PTC쎄라퓨틱스(PTCT, PTC THERAPEUTICS, INC. )는 Censa Pharmaceuticals와 권리 만족 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, PTC쎄라퓨틱스(이하 회사)는 델라웨어 주에 위치한 Censa Pharmaceuticals(이하 Censa)의 일부 이전 보유자들과 제한된 목적을 위해 Shareholder Representative Services LLC(이하 SRS)와 권리 만족 계약(이하 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 Censa의 이전 보유자들(이하 참여 권리 보유자)은 회사의 제품에 대한 전 세계 연간 순매출에 기반한 특정 지급을 받을 권리를 취소하고 포기하기로 합의했다.이는 2020년 5월 5일 회사, Censa, Hydro Merger Sub, Inc. 및 SRS 간에 체결된 합병 계약(이하 합병 계약)에 따른 것이다.참여 권리 보유자들은 합병 계약에 따라 연간 순매출의 일정 비율을 받을 권리를 취소하고 포기했다.이 비율은 (i) 연간 순매출이 250백만 달러 이하일 경우 8%, (ii) 250백만 달러 초과 500백만 달러 이하일 경우 10%, (iii) 500백만 달러 초과일 경우 12%로 설정됐다.이에 대한 대가로 회사는 권리 만족 계약에 명시된 대로 최대 250백만 달러의 현금을 참여 권리 보유자에게 지급하기로 합의했다.또한, 특정 순매출 기준을 달성할 경우 최대 100백만 달러의 추가 이정표 지급(각각 추가 이정표 지급)을 할 의무가 있다.이정표 지급은 최대 500백만 달러에 이를 수 있다.계약 체결 시, Censa의 이전 보유자 중 약 90%가 참여하여 회사는 약 225백만 달러의 현금을 지급했다.추가 이정표 지급은 (i) 제품의 총 순매출이 30억 달러를 초과하는 첫 번째 3년 연속 기간, (ii) 50억 달러를 초과하는 첫 번째 5년 연속 기간, (iii) 70억 달러를 초과하는 첫 번째 7년 연속 기간, (iv) 90억 달러를 초과하는 첫 번째 9년 연속 기간, (v)
메타비아(MTVA, MetaVia Inc. )는 2025년 8월 7일 기업 발표가 업데이트됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 메타비아는 자사의 웹사이트에 업데이트된 기업 발표를 게시했다.이 발표는 투자자 커뮤니케이션이나 컨퍼런스와 관련하여 사용될 수 있다.기업 발표의 사본은 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.이 발표에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 미래 예측 진술은 현재의 기대를 바탕으로 하며, 미래 성과에 대한 보장은 아니다.또한, 이러한 진술은 부록 99.1 및 메타비아가 증권거래위원회에 제출한 보고서에 나열된 제한 사항의 영향을 받는다.실제 사건이나 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.부록 99.1에는 메타비아의 현재 제품 후보의 시장 규모 및 잠재적 성장 기회, 안전성, 효능, 내약성 및 기타 잠재적 이점, 경쟁 차별화 요소, 임상 시험 활동 계획, 주요 데이터 공개 일정, 미국 식품의약국과의 회의 및 조사 신약 신청 제출 계획에 대한 진술이 포함되어 있다.실제 미래 사건이 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 여러 요인이 있다.이러한 요인에는 상업 전략 실행 능력, 운영 자금을 지원하기 위한 현금의 충분성, 규제 제출 및 승인 일정, 동아ST와의 라이센스 계약의 이점 실현 능력, 현재 및 미래 제품 후보를 비즈니스에 통합하는 능력, 계약 제조업체 및 임상 연구 파트너의 협력 등이 포함된다.메타비아는 2025년 6월 30일 기준으로 1,760만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 부채는 없다.2025년 3월 31일 기준으로 자본화 테이블은 다음과 같다. 보통주 24,194,294주, 워런트 7,949,183주, 옵션 4,700주, 제한 주식 단위 269,631주로, 총 희석 주식 수는 32,417,808주이다.주요 주주로는 동아ST가 41%의 지분을 보유하고 있으며, 동아사회홀딩스가 39%의 지분을 보유하고 있다
이플러스(PLUS, EPLUS INC )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했고, 분기 배당금 지급을 결정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 이플러스(이하 회사)는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 매출은 637.3백만 달러로, 지난해 같은 기간 대비 19.0% 증가했다.서비스 매출은 48.8% 증가하여 116.3백만 달러에 달했다.총 매출은 952.8백만 달러로 14.3% 증가했으며, 총 이익은 148.2백만 달러로 16.8% 증가했다.총 이익률은 23.3%로 지난해 23.7%에서 소폭 감소했다.지속 운영에서의 순이익은 27.1백만 달러로 12.1% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 46.7백만 달러로 19.6% 증가했다.주당 순이익은 1.03달러로 14.4% 증가했으며, 비GAAP 기준으로는 1.26달러로 24.8% 증가했다.회사는 또한 분기 배당금으로 주당 0.25달러를 지급하기로 결정했으며, 이는 2025년 9월 17일에 지급될 예정이다.배당금 지급은 2025년 8월 26일 기준 주주에게 적용된다.마크 마론 CEO는 "분기 배당금의 승인 결정은 주주 가치를 증대시키려는 지속적인 노력을 반영한다"고 밝혔다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 480.2백만 달러로, 2025년 3월 31일의 389.4백만 달러에서 증가했다.재고는 101.1백만 달러로 16.1% 감소했으며, 매출채권은 700.9백만 달러로 35.6% 증가했다.총 주주 자본은 1,020.4백만 달러로, 2025년 3월 31일의 977.6백만 달러에서 증가했다.회사는 2026 회계연도에 대한 매출 성장률을 상향 조정했으며, 조정된 EBITDA 성장률도 중간 10%대 성장을 예상하고 있다.회사는 AI, 클라우드, 보안 및 관련 서비스 등 여러 주요 성장 분야에서 전략적 기회를 활용할 수 있는 강력한 위치에 있다.현재 이플러스의 재무 상태는 양호하며, 현금 흐름이 안정적이고, 주주 가치를
사이토키네틱스(CYTK, CYTOKINETICS INC )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 제출했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이토키네틱스가 2025년 6월 30일자로 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출했다.이 보고서는 사이토키네틱스의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 보고서에는 다음과 같은 주요 내용이 포함되어 있다.첫째, 사이토키네틱스의 정관 수정 사항이 포함되어 있다. 이 수정 사항에 따르면, 사이토키네틱스의 보통주 발행 가능 주식 수가 3억 2,600만 주로 증가했다. 이는 기존의 1억 6,300만 주에서 변경된 것이다.둘째, 사이토키네틱스의 최고 경영자 로버트 I. 블룸과 최고 재무 책임자 성 H. 리가 이 보고서의 내용을 검토하고, 보고서에 포함된 재무 정보가 모든 중요한 측면에서 사이토키네틱스의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있음을 인증했다.셋째, 사이토키네틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 7,494만 달러의 현금 및 현금성 자산과 7억 8,320만 달러의 단기 투자, 1억 7,820만 달러의 장기 투자를 보유하고 있으며, 총 10억 3,633만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 있는 증권을 보유하고 있다.넷째, 사이토키네틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 8억 6,114만 달러의 총 부채를 기록하고 있으며, 이는 RP 다단계 대출 계약, RP OM 대출 계약 및 2026년 및 2027년 전환사채로 구성된다.다섯째, 사이토키네틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 7억 5,547만 달러의 운영 자본을 보유하고 있으며, 이는 8억 8,654만 달러의 유동 자산에서 1억 3,106만 달러의 유동 부채를 차감한 결과이다.마지막으로, 사이토키네틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 2억 9,574만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 연구 개발 활동과 일반 관리 비용 증가에 기인한다.사이토키네틱스는 향후 12개월 동안 운영 요구 사항을 충족하기 위해 현재 보유하고 있는 현금 및 현금성 자산,
피그스(FIGS, FIGS, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 피그스(뉴욕증권거래소: FIGS)는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 발표와 관련된 보도자료의 전문은 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.순매출은 1억 5,264만 달러로, 전년 대비 5.8% 증가했으며, 이는 신규 및 기존 고객의 주문 증가와 평균 주문 가치(AOV)의 상승에 기인한다.스크럽웨어 순매출은 1억 2,740만 달러로, 전년 대비 7.7% 증가했다.비스크럽웨어 순매출은 2,520만 달러로, 전년 대비 2.5% 감소했다.미국 내 순매출은 1억 2,990만 달러로, 전년 대비 3.7% 증가했으며, 국제 순매출은 2,270만 달러로, 전년 대비 19.8% 증가했다.총 매출 총이익률은 67.0%로, 전년 대비 40bp 감소했으며, 이는 재고 준비금과 관세 상승에 기인하나, 관세 환급과 낮은 반품률로 부분적으로 상쇄되었다.운영 비용은 9,230만 달러로, 전년 대비 3.5% 감소했으며, 순매출 대비 운영 비용 비율은 60.5%로, 지난해 같은 기간의 66.4%에서 감소했다.순이익은 710만 달러로, 희석 주당 순이익은 0.04달러로, 지난해 같은 기간의 110만 달러, 희석 주당 순이익 0.01달러와 비교된다.순이익률은 4.7%로, 지난해 같은 기간의 0.8%와 비교된다.조정 EBITDA는 1,970만 달러로, 전년 대비 680만 달러 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 12.9%로, 지난해 같은 기간의 9.0%와 비교된다.2025년 6월 30일 기준 활성 고객 수는 274만 명으로, 전년 대비 4.1% 증가했으며, 활성 고객당 순매출은 208달러로, 전년 대비 1.0% 감소했다.평균 주문 가치는 117달러로, 전년 대비 3.5% 증가했다.피그스의 CEO인 트리나 스피어는 "2분기 동안 우리의 강력한 실행이 역사상 가
모토로라솔루션즈(MSI, Motorola Solutions, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 모토로라솔루션즈가 2025년 6월 28일 종료된 분기의 실적을 발표했다.2025년 2분기 동안 총 매출은 27억 6,500만 달러로, 2024년 2분기의 26억 2,800만 달러에 비해 5% 증가했다.운영 수익은 6억 9,200만 달러로, 2024년 2분기의 6억 4,400만 달러에서 증가했다.모토로라솔루션즈에 귀속되는 순이익은 5억 1,300만 달러, 희석 주당 순이익은 3.04달러로, 2024년 2분기의 4억 4,300만 달러, 2.60달러에 비해 증가했다.운영 현금 흐름은 7억 8,300만 달러로, 2024년 상반기의 5억 6,200만 달러에서 2억 2,100만 달러 증가했다.또한, 2025년 상반기 동안 5억 4,300만 달러의 자사주 매입과 3억 6,400만 달러의 배당금 지급이 있었다.모토로라솔루션즈는 2025년 5월 27일 실버스 테크놀로지 홀딩스 인수 계약을 체결했으며, 이는 2025년 8월 6일에 완료됐다.인수가는 44억 달러로, 현금 43억 8천만 달러와 특정 직원 주주에게 지급될 제한 주식 2천만 달러로 구성된다.이 거래의 조건에 따라, 판매자는 특정 재무 목표 달성 후 최대 1억 5천만 달러의 추가 보상을 받을 수 있다.실버스는 고속 모바일 애드혹 네트워크 기술을 설계 및 개발하여 고도로 안전한 데이터, 비디오 및 음성 통신을 가능하게 한다.이 인수는 모토로라솔루션즈의 공공 안전 및 기업 포트폴리오에 새로운 응용 프로그램을 추가할 예정이다.2025년 6월 28일 기준으로 모토로라솔루션즈의 총 자산은 164억 1,200만 달러, 총 부채는 77억 6,100만 달러로 보고됐다.또한, 2025년 6월 28일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 32억 1,000만 달러에 달한다.모토로라솔루션즈는 2025년 2분기 동안 1억 8,200만 달러의 현금 배당금을 지급했으며, 이후 추가로 1억 8,200만 달러의 배
퀀터릭스(QTRX, Quanterix Corp )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀀터릭스가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 7일, 퀀터릭스는 2분기 동안 2,447만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 지난해 3,440만 달러에 비해 29% 감소한 수치다.GAAP 기준 총 매출 총 이익률은 46.2%로, 지난해 64.7%에서 감소했다.조정된 총 매출 총 이익률은 41.8%로, 지난해 58.6%에서 하락했다.순손실은 3,001만 달러로, 지난해 740만 달러의 순손실에 비해 크게 증가했다.회사는 2분기 말 현금 및 현금성 자산, 시장성 증권, 제한된 현금이 총 2억 6,380만 달러에 달하며, 이는 약 570만 달러의 현금 사용을 나타낸다.조정된 현금 사용량은 일회성 거래 및 구조조정 비용을 감안할 경우 260만 달러로, 지난해 510만 달러에 비해 감소했다.퀀터릭스의 CEO인 마수드 톨루에에 따르면, 아코야 바이오사이언스와의 합병을 통해 높은 마진과 높은 처리량의 비즈니스를 창출했으며, 약 1억 달러의 소비재 수익을 생성하고 있다.또한, 알츠하이머 진단 수익이 지난해 대비 세 배 이상 증가했다.2025년 전체 매출은 1억 3천만 달러에서 1억 3천 5백만 달러 사이로 예상되며, 아코야의 성과를 포함한 수치다.조정된 총 운영 비용은 3억 1,136만 달러로 예상되며, 2025년 말에는 약 1억 2천만 달러의 현금을 보유할 것으로 전망하고 있다.퀀터릭스는 2026년까지 현금 흐름이 긍정적으로 전환될 것으로 기대하고 있으며, 이를 위해 8,500만 달러의 비용 절감 목표 중 7,500만 달러를 이미 달성했다.또한, 퀀터릭스는 2025년 8월 7일 오후 4시 30분(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.관심 있는 투자자들은 퀀터릭스 웹사이트의 투자자 섹션에서 생중계를 청취할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
레졸루트홀딩스매니지먼트(RHLD, Resolute Holdings Management, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 레졸루트홀딩스매니지먼트가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 보통주 주주에게 귀속된 주당 순손실은 ($0.07)이며, 비GAAP 기준 수수료 관련 수익은 주당 $0.08로 보고되었다.레졸루트홀딩스의 CEO인 톰 노트는 "2분기 성과에 만족한다. 컴포시큐어에서 운영 시스템을 구현한 초기 결과가 강하게 나타나고 있으며, 새로운 인수 기회를 평가하는 활동 수준이 높다. 우리의 플랫폼은 검증된 운영 능력과 영구 자본 기반을 결합하여 시장 선도 기업의 차별화된 구매자이자 장기 소유자로서의 입지를 다지고 있다. 연간 제한된 수익성을 예상한다"고 말했다.레졸루트홀딩스의 이사회 의장인 데이브 코트는 "운영 개선, 유기적 성장 촉진, 컴포시큐어에서의 고성능 문화를 구축하기 위한 진전을 보게 되어 기쁘다. 아직 초기 단계지만, 2분기 성과는 가능성을 잘 보여준다. 우리는 비즈니스가 시간이 지남에 따라 최대 잠재력에 도달할 수 있도록 필요한 투자를 할 것이다"라고 덧붙였다.레졸루트홀딩스는 컴포시큐어로부터의 분할 및 컴포시큐어 홀딩스와의 관리 계약 실행으로 인해 미국 GAAP에 따라 컴포시큐어 홀딩스의 재무 결과를 통합해야 한다. 이러한 재무 결과의 발표는 레졸루트홀딩스의 독립적인 비즈니스 모델의 기본 경제나 긍정적인 속성을 나타내지 않는다. 레졸루트홀딩스의 독립적인 비즈니스와 관련된 비GAAP 수수료 관련 수익 계산 결과는 주주에게 직접 귀속되는 경제적 성과를 명확히 보여주기 위해 포함되었다.레졸루트홀딩스의 2025년 6월 30일 기준 재무 정보는 다음과 같다. 관리 수수료는 341만 9천 달러, 판매 및 일반 관리 비용은 380만 4천 달러, 운영 손실은 38만 5천 달러, 세전 손실은 31만 2천 달러, 순손실은 61만 1천 달러로
코벨(CRVL, CORVEL CORP )은 2025년 6월 30일에 분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 코벨이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 분기 동안 회사는 총 수익 234,711,000달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 211,722,000달러에 비해 10.9% 증가한 수치다.수익의 증가 주된 원인은 신규 고객과의 계약 증가에 따른 것으로 분석된다.비용 측면에서, 매출원가는 177,950,000달러로, 전년 동기 대비 8.8% 증가했다.이로 인해 총 매출 총이익은 56,761,000달러로, 2024년의 48,155,000달러에 비해 17.9% 증가했다.일반 관리비용은 21,478,000달러로, 2024년의 20,120,000달러에 비해 6.7% 증가했다.이 비용의 증가는 매출 증가에 따른 것으로 보인다.세전 소득은 35,283,000달러로, 2024년의 28,035,000달러에 비해 25.9% 증가했다.세금 비용은 8,048,000달러로, 전년 동기 대비 24.6% 증가했다.순이익은 27,235,000달러로, 2024년의 21,577,000달러에 비해 26.2% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.53달러, 희석 기준으로 0.52달러로 집계됐다.코벨의 재무상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산은 2025년 6월 30일 기준으로 202,025,000달러에 달한다.이는 2025년 3월 31일의 170,584,000달러에서 증가한 수치다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 신규 고객 확보와 서비스 개선에 집중할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.