커스텀트럭원소스(CTOS, Custom Truck One Source, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 커스텀트럭원소스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 511,483천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 20.9% 증가한 수치다.이 중 임대 수익은 120,814천 달러로, 전년 동기 102,997천 달러에서 17.3% 증가했다.장비 판매는 356,112천 달러로, 전년 동기 285,633천 달러에서 24.7% 증가했다.부품 판매 및 서비스 수익은 34,557천 달러로, 전년 동기 34,383천 달러에서 소폭 증가했다.회사의 총 비용은 408,941천 달러로, 전년 동기 333,746천 달러에서 증가했다.이로 인해 총 매출 총이익은 102,542천 달러로, 전년 동기 89,267천 달러에서 증가했다.운영 비용은 74,611천 달러로, 전년 동기 71,593천 달러에서 증가했다.운영 이익은 27,931천 달러로, 전년 동기 17,674천 달러에서 증가했다.기타 비용으로는 순이자 비용이 40,204천 달러로, 전년 동기 42,401천 달러에서 감소했다.세전 손실은 10,902천 달러로, 전년 동기 21,408천 달러에서 개선됐다.세금 비용은 17,478천 달러로, 전년 동기 3,070천 달러에서 증가했다.최종적으로, 순손실은 28,380천 달러로, 전년 동기 24,478천 달러에서 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산 3,576,924천 달러를 보유하고 있으며, 총 부채는 1,589,883천 달러로 보고됐다.또한, 회사는 2025년 12월 31일까지의 재무 상태를 반영한 연간 보고서를 준비 중이다.이번 실적 발표는 커스텀트럭원소스의 지속적인 성장과 시장에서의 경쟁력을 보여주는 중요한 지표로 작용할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
게이츠인더스트리얼(GTES, Gates Industrial Corp plc )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 게이츠인더스트리얼(Gates Industrial Corporation plc)은 2025년 6월 28일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 회사의 순매출은 883.7백만 달러로, 전년 동기 대비 0.2% 감소했다. 같은 기간 동안 매출원가는 523.5백만 달러로, 0.9% 감소했다. 총 이익은 360.2백만 달러로, 전년 동기 대비 0.8% 증가했다. 판매, 일반 및 관리비는 231.2백만 달러로, 4.5% 증가했다. 운영 수익은 115.8백만 달러로, 전년 동기 대비 13.5% 감소했다.이자 비용은 28.8백만 달러로, 41.3% 감소했다.계속 운영에서의 순이익은 63.4백만 달러로, 18.5% 감소했다.조정된 EBITDA는 199.2백만 달러로, 1.5% 감소했다.2025년 상반기 동안 회사의 순매출은 1,731.3백만 달러로, 전년 동기 대비 1.0% 감소했다. 매출원가는 1,026.5백만 달러로, 3.2% 감소했다. 총 이익은 704.8백만 달러로, 2.4% 증가했다. 판매, 일반 및 관리비는 447.4백만 달러로, 2.5% 증가했다. 운영 수익은 241.6백만 달러로, 2.0% 감소했다. 이자 비용은 58.4백만 달러로, 32.5% 감소했다.계속 운영에서의 순이익은 132.0백만 달러로, 6.3% 증가했다.조정된 EBITDA는 386.5백만 달러로, 2.9% 감소했다.회사는 2025년 6월 28일 기준으로 총 자산이 7,217.8백만 달러이며, 총 부채는 3,606.1백만 달러로 보고했다. 주주 지분은 3,269.0백만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다. 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 제품 개발 및 시장 확장을 지속할 계획이다. 또한, 글로벌 공급망 및 운영 효율성을 개선하기 위한 노력을 강화할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
호킨스(HWKN, HAWKINS INC )는 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 호킨스가 2025년 7월 30일에 2026 회계연도 1분기 실적을 발표했다.이번 분기는 2025년 6월 29일로 종료되며, 호킨스는 매출, 총 이익, 운영 이익, 순이익, 희석 주당순이익(EPS), 조정된 세전 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비(조정된 EBITDA)에서 모두 기록적인 분기 실적을 기록했다.매출은 15% 증가했으며, 수처리 부문은 전년 동기 대비 28% 성장했다.총 이익은 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 희석 EPS는 주당 1.40달러로 0.02달러, 즉 1% 증가했다.수처리 부문 인수 효과를 반영하면, 프로 포르마 EPS는 전년 동기 대비 11% 더 높았을 것으로 추정된다.조정된 EBITDA는 5,760만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했으며, 최근 12개월 동안 조정된 EBITDA는 1억 7천만 달러를 초과했다.호킨스는 수처리 부문에서 설계, 엔지니어링 및 여과 시스템에 대한 새로운 역량을 가져오는 전략적 인수인 WaterSurplus를 완료했다.호킨스는 5년 연속으로 '일하기 좋은 회사' 인증을 받았다.호킨스의 CEO인 패트릭 호킨스는 "우리의 1분기 실적은 예상대로 나왔으며, 수처리 부문은 여름의 쌀쌀하고 비 오는 시작에도 불구하고 28%의 매출 성장을 기록했다"고 말했다.그는 또한 "293백만 달러의 기록적인 매출은 모든 보고 부문이 전년 대비 성장한 결과이며, 호킨스는 역사상 처음으로 최근 12개월 동안 10억 달러의 매출을 초과했다"고 덧붙였다.호킨스는 2026 회계연도에 모든 부문이 지속적으로 수익성을 높일 것으로 기대하고 있으며, 고객의 요구를 최대한 충족시키기 위해 고수익성 사업에 대한 투자를 계속할 것이라고 밝혔다.2026 회계연도 1분기 동안 호킨스는 292.7백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 15% 증가한 수치이다.수처리 부문 매출은 149.6백만 달러로 28% 증가했으며,
보이드게이밍(BYD, BOYD GAMING CORP )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 보이드게이밍이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 보이드게이밍의 총 수익은 1,034백만 달러로, 전년 동기 대비 66.5백만 달러, 즉 6.9% 증가했다.이는 온라인 수익의 증가와 게임 수익의 증가에 기인한다.온라인 수익은 173.1백만 달러로, 전년 동기 대비 43.1백만 달러 증가했으며, 이는 주로 온라인 파트너를 대신하여 지불한 게임 세금 및 기타 비용의 환급 증가에 따른 것이다.게임 수익은 671.4백만 달러로, 20.6백만 달러, 즉 3.2% 증가했다.이는 슬롯 핸들이 3.6%, 슬롯 승률이 3.5%, 테이블 게임 보유율이 7.1% 증가한 데 따른 것이다.2025년 6월 30일 기준으로 보이드게이밍의 총 자산은 6,560,391천 달러로, 2024년 12월 31일의 6,391,815천 달러에서 증가했다.유동 자산은 540,003천 달러로, 561,507천 달러에서 감소했다.현금 및 현금성 자산은 320,111천 달러로, 316,688천 달러에서 소폭 증가했다.부채는 4,562,500천 달러로, 4,198,900천 달러에서 증가했다.보이드게이밍은 2025년 6월 30일 기준으로 3,524,158천 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 3,132,584천 달러에서 증가한 수치이다.보이드게이밍의 운영 수익은 242.4백만 달러로, 전년 동기 대비 15.3백만 달러 증가했다.순이익은 150.4백만 달러로, 10.5백만 달러 증가했다.보이드게이밍은 2025년 6월 30일 기준으로 80,184,203주가 발행된 상태이며, 주가는 70.94달러로 보고되었다.또한, 보이드게이밍은 2025년 7월 10일에 FanDuel의 5% 지분을 17억 5,500만 달러에 매각하기로 합의했다.이 거래는 2025년 3분기 중에 완료될 예정이다.현재 보이드게이밍은 안정적인 재무 상태를 유
웨스턴디지털(WDC, WESTERN DIGITAL CORP )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴디지털이 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 27일로 종료된 회계연도에 대한 재무 결과는 다음과 같다.4분기 매출은 26억 5천만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 0.67달러, 비GAAP 기준 희석 EPS는 1.66달러였다.운영으로부터의 현금 흐름은 7억 4천 6백만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 6억 7천 5백만 달러에 달했다.2025 회계연도 전체 매출은 95억 2천만 달러로, 전년 대비 51% 증가했다.2026 회계연도 1분기 매출은 전년 대비 22% 증가할 것으로 예상된다.웨스턴디지털의 CEO인 어빙 탄은 "회계연도 4분기 동안 웨스턴디지털은 매출과 총 마진이 가이던스 범위의 상단을 초과 달성하며 강력한 자유 현금 흐름을 기록했다. 또한, 우리는 26억 달러의 부채를 줄였고, 현금 배당금을 시작했으며, 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 이는 우리의 비즈니스가 장기적으로 현금을 창출할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한다"고 말했다.4분기 GAAP 기준 매출은 26억 5천만 달러로, 전분기 대비 14% 증가했으며, 전년 동기 대비 30% 증가했다.총 마진은 41.0%로, 전분기 대비 120bp 증가했으며, 전년 동기 대비 620bp 증가했다.운영 비용은 3억 8천 7백만 달러로, 전년 동기 대비 51% 감소했다.운영 소득은 6억 8천만 달러로, 전분기 대비 11% 감소했으나, 전년 동기 대비는 개선됐다.비GAAP 기준으로는 매출이 26억 5천만 달러, 총 마진은 41.3%, 운영 소득은 7억 3천 2백만 달러로 나타났다.2025 회계연도 전체 매출은 95억 2천만 달러로, 전년 대비 51% 증가했으며, 총 마진은 38.8%로, 전년 대비 1070bp 증가했다.운영 비용은 13억 5천 8백만 달러로
인비테이션홈즈(INVH, Invitation Homes Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 인비테이션홈즈(뉴욕증권거래소: INVH)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.총 수익은 전년 대비 4.3% 증가한 681백만 달러에 달했으며, 부동산 운영 및 유지 관리 비용도 4.3% 증가하여 244백만 달러에 이르렀다.일반 주주에게 배당 가능한 순이익은 92.7% 증가하여 141백만 달러, 즉 희석 주당 0.23달러에 달했다.코어 FFO(기본 운영 수익)는 주당 0.48달러로 1.7% 증가했으며, AFFO(조정 운영 수익)는 주당 0.41달러로 3.4% 증가했다.같은 매장 NOI(순운영소득)는 전년 대비 2.5% 증가했으며, 같은 매장 평균 점유율은 97.2%로, 전년 대비 40bp 감소했다.같은 매장 갱신 임대료는 4.7% 증가했으며, 새로운 임대료는 2.2% 증가하여 같은 매장 혼합 임대료는 4.0% 증가했다.또한, 인비테이션홈즈와 그 합작 투자에 의해 총 1,040채의 주택이 약 3억 5천만 달러에 인수되었고, 358채의 주택이 약 1억 4천 1백만 달러에 처분되었다.S&P 글로벌은 2025년 4월에 인비테이션홈즈의 신용 등급을 'BBB'로 재확인하고, 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 상향 조정했다.2025년 6월에는 휴스턴에 156채 규모의 커뮤니티 개발을 지원하기 위해 3천 3백만 달러의 대출 약정을 체결했다.인비테이션홈즈의 CEO인 달라스 태너는 "우리의 2분기 실적은 플랫폼의 지속적인 강점과 회복력을 강조한다"고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 인비테이션홈즈는 1275백만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 총 부채는 8,253백만 달러로, 83.1%가 무담보 부채로 구성되어 있다.현재 인비테이션홈즈는 1억 4천 3십만 달러의 순이익을 기록하고 있으며, 2025년 연간 가이던스는 변동이 없다.인비테이션홈즈
파이오니어뱅코프(PBFS, Pioneer Bancorp, Inc./MD )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 파이오니어뱅코프는 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 순이익은 650만 달러, 주당 0.26 달러로, 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 순이익 390만 달러, 주당 0.16 달러와 비교된다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 순이익은 1,220만 달러, 주당 0.49 달러로, 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 순이익 860만 달러, 주당 0.34 달러와 비교된다.2025년 6월 30일 기준으로 순대출금은 1,540억 달러로, 2024년 12월 31일 대비 1억 830만 달러, 즉 7.5% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 예금은 1,740억 달러로, 2024년 12월 31일 대비 1억 5,570만 달러, 즉 9.8% 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 순이자수익은 1,960만 달러로, 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 1,720만 달러와 비교해 240만 달러, 즉 14.0% 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 순이자마진은 4.13%로, 2024년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 3.93%에서 20bp 증가했다.파이오니어의 CEO인 토마스 아멜은 "우리는 2025년 2분기 동안 650만 달러의 순이익을 기록하며 강력한 분기 실적을 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.2025년 6월 30일 기준 총 자산은 2,100억 달러로, 주로 1,540억 달러의 순대출금, 2억 8,820만 달러의 매도가능증권, 1억 2,210만 달러의 현금 및 현금성 자산으로 구성된다.예금은 1,740억 달러로, 고객 세그먼트에 따라 약 53%는 소매, 20%는 상업, 27%는 지방자치단체 고객 관계로 잘 분산되어 있다.2025년 6월 30일 기준 총 주주
베리카파마슈티컬스(VRCA, Verrica Pharmaceuticals Inc. )는 나스닥 상장 유지를 위한 청문회를 요청할 예정이다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 베리카파마슈티컬스는 2025년 1월 24일 나스닥 주식 시장으로부터 통지를 받았다.이 통지에 따르면, 회사는 나스닥 상장 규칙 5450(a)(1)을 준수하지 못했으며, 이는 회사의 주식이 나스닥 글로벌 시장에서 계속 상장되기 위해 최소 종가가 주당 1.00달러 이상이어야 한다는 요구사항이다.회사는 180일의 유예 기간 내에 이 요구사항을 충족하지 못했으며, 2025년 7월 23일까지 이를 회복하지 못하자, 나스닥은 2025년 7월 24일자로 회사의 증권이 상장 폐지될 수 있음을 통지했다.회사는 나스닥 청문회 패널에 청문회를 요청할 계획이다.청문회 요청은 회사의 증권에 대한 일시 정지 또는 상장 폐지를 자동으로 중단시키며, 따라서 회사는 청문회 절차가 종료될 때까지 나스닥 글로벌 시장에서 계속 상장 및 거래될 것으로 예상하고 있다.나스닥 상장 규칙 5810(c)(3)(H)에 따르면, 회사의 보통주가 최소 종가 요구사항을 회복하기 위해서는 최소 10일 연속으로 주당 1.00달러 이상이어야 하며, 최대 20일까지 나스닥 직원의 재량에 따라 연장될 수 있다.회사는 2025년 7월 24일에 1대 10 비율의 주식 분할을 시행했으며, 2025년 7월 25일부터 분할 조정된 기준으로 나스닥 글로벌 시장에서 거래가 시작되었다.주식 분할의 주요 목적은 회사의 보통주의 주당 종가를 높여 최소 종가 요구사항을 준수하고 나스닥에서의 지속적인 상장을 보장하기 위함이었다.현재 회사의 보통주 최소 종가는 최소 종가 요구사항을 4일 연속으로 준수하고 있으며, 2025년 7월 29일 기준으로 종가가 6.24달러였다.회사는 10일의 거래일 동안 최소 종가 준수 후, 최소 종가 준수 결정을 요청하고 청문회 취소를 요청할 계획이다.이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 특정한
MGM리조트(MGM, MGM Resorts International )는 2025년 2분기에 기록적인 재무 및 운영 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 MGM리조트가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.MGM리조트의 CEO인 빌 혼벅클은 "MGM리조트의 운영 규모와 다양성이 2분기 동안 견고한 성장을 이끌었다"고 말했다.2025년 2분기 동안 MGM리조트의 통합 순수익은 44억 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했다.MGM리조트의 순이익은 4,900만 달러로, 전년 동기 1억 8,700만 달러에서 감소했다.이는 외환 거래 손실 2억 8,000만 달러의 세전 영향 때문이었다.조정된 EBITDA는 6억 4,800만 달러로, 전년 동기 6억 3,500만 달러에서 증가했다.MGM리조트는 2분기 동안 2억 1,700만 달러에 800만 주를 재매입했으며, 2021년 초 이후 발행 주식 수를 45% 줄였다.MGM리조트의 라스베이거스 스트립 리조트의 순수익은 21억 달러로, 전년 동기 22억 달러에서 4% 감소했다.MGM리조트의 지역 운영 부문은 9억 6,500만 달러의 순수익을 기록하며 4% 증가했다.MGM차이나는 11억 달러의 순수익을 기록하며 9% 증가했다.MGM디지털 부문은 1억 6,400만 달러의 순수익을 기록하며 14% 증가했지만, 조정된 EBITDAR 손실은 2,600만 달러로 확대됐다.MGM리조트는 2025년 전체 연도에 대한 가이던스를 상향 조정하며, BetMGM의 EBITDA 목표를 5억 달러로 설정했다.또한, MGM리조트는 2025년 내 1억 5천만 달러 이상의 EBITDA 개선을 이행할 계획이다.현재 MGM리조트의 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 19억 5천만 달러이며, 총 자산은 416억 달러에 달한다.총 부채는 379억 5천만 달러로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
에퀴닉스(EQIX, EQUINIX INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 에퀴닉스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.에퀴닉스의 CEO이자 사장인 아다이어 폭스-마틴은 "2025년 상반기는 강력한 예약과 재무 결과를 달성하며 우리의 전략이 기회를 잘 포착하고 있음을 보여준다"고 말했다.에퀴닉스는 4,100건의 거래를 체결하고 3,300명 이상의 고객을 확보했으며, 연간 총 예약액은 3억 4,500만 달러에 달했다.또한, 2분기 동안 6,200개의 순 상호 연결을 추가하여 총 492,000개를 초과하며 클라우드 및 AI 생태계 연결을 지원하는 데 있어 리더십을 유지하고 있다.2025년 2분기 실적 요약은 다음과 같다.매출은 22억 5,600만 달러로, 전년 동기 대비 4% 증가했으며, 정상화 및 고정 환율 기준으로는 5% 증가했다.운영 소득은 4억 9,400만 달러로, 운영 마진은 22%이며, 전년 동기 대비 13% 증가했다.일반 주주에게 귀속된 순이익은 3억 6,800만 달러로, 전년 동기 대비 22% 증가했으며, 주당 순이익은 3.75달러로 19% 증가했다.조정된 EBITDA는 11억 2,900만 달러로, 조정된 EBITDA 마진은 50%이며, 전년 동기 대비 9% 증가했다.2025년 연간 가이던스는 모든 주요 재무 지표에서 상향 조정되었으며, 매출은 92억 3,300만 달러에서 93억 3,300만 달러로 조정되었고, 조정된 EBITDA는 45억 1,700만 달러에서 45억 9,700만 달러로 조정되었다.AFFO는 37억 3,000만 달러에서 37억 8,300만 달러로 조정되었다.에퀴닉스는 현재 34개 도시에서 59개의 주요 프로젝트를 진행 중이며, AI, 하이브리드 및 멀티 클라우드, 네트워킹 인프라에 대한 수요가 증가하고 있다.현대자동차 그룹은 에퀴닉스 데이터 센터 내에서 전용 프라이빗 클라우드 플랫폼을 배포하고 있으며, 에시로르룩소티카는 에퀴닉스를 선택하여 운
비치프로퍼티즈(VICI, VICI PROPERTIES INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 비치프로퍼티즈(뉴욕증권거래소: VICI)는 2025년 6월 30일 종료된 3개월 및 6개월 동안의 통합 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 총 수익은 10억 달러로 전년 대비 4.6% 증가했다.일반 주주에게 귀속된 순이익은 8억 6,510만 달러로, 주당 0.82 달러로 전년 대비 각각 16.7% 및 15.1% 증가했다.조정된 운영 자금(AFFO)은 6억 3,020만 달러로, 주당 0.60 달러로 전년 대비 각각 6.4% 및 4.9% 증가했다.비치프로퍼티즈는 북포크 모노 카지노 및 리조트 개발을 위한 최대 5억 1천만 달러의 개발 자금을 제공하기로 합의했으며, 이는 레드 록 리조트의 자회사에 의해 개발 및 관리될 예정이다.또한, 기존 만기가 다가오는 부채를 재융자하기 위해 13억 달러 규모의 투자 등급의 선순위 무담보 채권을 발행했다.2025년 전체 연도에 대한 AFFO 가이던스는 25억 달러에서 25억 2천만 달러, 즉 주당 2.35 달러에서 2.37 달러로 상향 조정됐다.비치프로퍼티즈의 CEO 에드워드 피토니악은 "2025년 2분기 동안 우리는 분기 수익을 4.6% 증가시키고, 분기당 AFFO를 거의 5% 증가시켰다"고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 비치프로퍼티즈는 약 173억 달러의 총 부채와 약 30억 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 2억 3천만 달러의 현금 및 현금성 자산, 6억 2천만 달러의 예상 선매출 자산 수익으로 구성된다.비치프로퍼티즈의 총 자산은 460억 5천만 달러로, 총 부채는 182억 9천만 달러, 주주 자본은 274억 4천만 달러에 달한다.비치프로퍼티즈는 2025년 6월 30일 기준으로 1,056,705,763주의 보통주가 발행되었으며, 주가는 32.60 달러로 평가됐다.비치프로퍼티즈는 2025년 2분기 동안 8억 6,510만 달러의 순이익을 기록했으
머릿메디컬시스템즈(MMSI, MERIT MEDICAL SYSTEMS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 연간 가이드를 업데이트했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 머릿메디컬시스템즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 운영 및 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 2분기 동안 3억 8,250만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 13.2% 증가한 수치다.상수 통화 기준 매출은 12.5% 증가했으며, 유기적 매출은 6.7% 증가했다.GAAP 운영 마진은 12.3%로, 전년 동기 대비 1.3% 감소했으며, 비GAAP 운영 마진은 21.2%로 1.1% 증가했다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.54달러로 11.6% 감소했으나, 비GAAP 기준 EPS는 1.01달러로 9.8% 증가했다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 상반기 동안 8.1% 증가한 8,910만 달러의 자유 현금 흐름을 생성했다.또한, 2025년 10월 3일부터 마르타 아론슨을 새로운 사장 겸 CEO로 임명한다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 재무 가이드를 업데이트했으며, 매출은 14억 9,500만 달러에서 15억 700만 달러로 예상하고 있다.심혈관 부문 매출은 14억 2,300만 달러에서 14억 3,400만 달러로, 내시경 부문 매출은 7,200만 달러에서 7,300만 달러로 예상하고 있다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 4,180만 달러의 현금 및 현금성 자산과 7억 4,750만 달러의 총 부채를 보유하고 있다.머릿메디컬시스템즈의 GAAP 총 매출 총이익률은 48.2%로, 전년 동기 대비 0.5% 증가했으며, 비GAAP 총 매출 총이익률은 53.2%로 1.7% 증가했다.머릿메디컬시스템즈는 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 재무 가이드를 제공하지 않으며, G
짐비(ZIMV, ZimVie Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 주요 사항을 정리했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 짐비는 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출하며, 이 보고서에는 회사의 재무 상태와 운영 결과에 대한 중요한 정보가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 짐비는 2025년 2분기 동안 총 매출이 116,662천 달러로, 전년 동기 대비 소폭 감소한 것으로 나타났다.특히, 매출 감소는 주로 치과 임플란트 시스템 및 생체 재료 제품의 판매 감소에 기인하며, 이는 전환 제조 계약 종료와 관련이 있다.또한, 2025년 상반기 동안의 총 매출은 228,659천 달러로, 전년 동기 대비 2.7% 감소했다.비용 측면에서, 제품 판매 비용은 41,354천 달러로, 매출의 35.4%를 차지하며, 이는 전년 동기 대비 개선된 수치이다.연구 개발 비용은 5,662천 달러로, 매출의 4.9%를 차지하며, 인건비 절감으로 인해 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 59,573천 달러로, 매출의 51.1%를 차지하며, 전년 동기 대비 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로, 짐비의 현금 및 현금성 자산은 70,176천 달러로, 이전 연도 말의 76,572천 달러에서 감소했다.운영 활동에서 사용된 현금 흐름은 10,682천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.또한, 짐비는 2025년 7월 20일에 Zamboni Parent Inc.와 합병 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 짐비의 주식은 주당 19.00달러에 현금으로 인수될 예정이다.합병은 주주 승인 및 기타 관례적인 조건을 충족해야 하며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.결론적으로, 짐비는 현재 재무 상태가 안정적이며, 향후 합병을 통해 더 큰 성장 가능성을 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기