콘센트라그룹홀딩스(CON, Concentra Group Holdings Parent, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했고 배당금을 선언했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 콘센트라그룹홀딩스가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.이 회사는 1분기 동안 500.8백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 1분기 467.6백만 달러에 비해 7.1% 증가한 수치다.순이익은 40.6백만 달러로, 주당 순이익은 0.30달러에 달했다.조정된 주당 순이익은 0.32달러로 집계됐다.조정된 EBITDA는 102.7백만 달러로, 2024년 1분기 96.1백만 달러에 비해 6.8% 증가했다.1분기 말 현금 잔고는 52.1백만 달러였으며, 순 레버리지 비율은 3.9배로 나타났다.환자 방문 수는 3,204,368건으로, 하루 평균 50,863건의 방문이 이루어졌다.방문당 수익은 146.94달러로, 2024년 1분기 139.09달러에 비해 5.6% 증가했다.또한, 2025년 5월 6일 이사회는 주당 0.0625달러의 현금 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 5월 29일에 지급될 예정이다.콘센트라는 2025년 연간 매출 목표를 21억 달러에서 21억 5천만 달러로 상향 조정했으며, 조정된 EBITDA 목표는 4억 15백만 달러에서 4억 30백만 달러로 조정했다.이 회사는 2025년 말까지 순 레버리지 비율을 약 3.5배로 유지할 계획이다.현재 콘센트라의 재무 상태는 안정적이며, 강력한 현금 흐름과 함께 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
액손엔터프라이즈(AXON, AXON ENTERPRISE, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 액손엔터프라이즈가 2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 6억 4백만 달러로, 전년 대비 31% 증가했다.이는 13분기 연속 25% 이상의 성장을 기록한 것이다.소프트웨어 및 서비스 부문은 2억 6천 3백만 달러의 매출을 기록하며 39% 성장했다.연간 반복 수익(ARR)은 34% 증가하여 11억 달러에 달했다.순이익은 8천 8백만 달러로, 비GAAP 기준 순이익은 1억 1천 5백만 달러, 조정된 EBITDA는 1억 5천 5백만 달러에 이르렀다.액손은 2025년 전체 매출 전망을 26억 달러에서 27억 달러로 상향 조정했다.액손은 2025년 1분기 동안 소프트웨어 및 서비스 부문에서 39%의 성장을 기록했으며, 이는 신규 사용자와 기존 고객의 프리미엄 소프트웨어 채택 증가에 기인한다.연결 장치 부문은 3억 4천 1백만 달러의 매출을 기록하며 26% 성장했다.TASER 매출은 1억 9천 5백만 달러로 19% 증가했으며, 개인 센서 매출은 8천 8백만 달러로 30% 성장했다.액손은 고객과의 강력한 관계, 수직적 응용 프로그램의 확장, 지속적인 제품 혁신을 통해 2025년 나머지 기간에 대한 전망을 높이고 있다.2025년 전체 매출은 26억 달러에서 27억 달러로 예상되며, 이는 중간값 기준으로 약 27%의 성장을 나타낸다.조정된 EBITDA 마진은 약 25%로, 6억 5천만 달러에서 6억 7천 5백만 달러로 증가할 것으로 보인다.액손은 2025년 1분기 동안 2억 2천만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 20억 달러의 전환사채와 선순위 채권이 남아 있어 순현금 포지션은 1억 7천 1백만 달러에 달한다.액손의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 가이드라인을 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일 수요일, 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 31일 종료)의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.이 보도자료는 www.atmosenergy.com에서 동시에 게시되는 10-Q 양식 및 실적 슬라이드와 함께 읽어야 한다.회계연도 시작 이후 주요 내용으로는 희석주당 순이익이 5.26달러로, 순이익은 8억 3,740만 달러에 달했다.자본 지출은 17억 3,090만 달러였으며, 이 중 약 85%가 안전성과 신뢰성에 집중됐다.60.9%의 자본 비율과 53억 달러의 유동성을 보유한 강력한 재무 프로필을 유지하고 있으며, 연간 1억 5,260만 달러의 규제 결과를 시행했다.2025 회계연도 희석주당 순이익 가이던스는 7.20달러에서 7.30달러로 상향 조정됐고, 자본 지출 가이던스는 약 37억 달러로 예상된다.이사회는 보통주 1주당 0.87달러의 분기 배당금을 선언했으며, 2025 회계연도의 연간 배당금은 3.48달러로, 2024 회계연도 대비 8.1% 증가했다.앳모스에너지의 케빈 아커스(Kevin Akers) 사장은 "2025 회계연도 상반기의 실적은 고객에게 뛰어난 서비스를 제공하며 안전하고 신뢰성 있게 천연가스 배급, 전송 및 저장 시스템을 운영하는 모든 직원의 노력과 헌신을 반영한다"고 말했다.이어 "우리의 비전인 안전한 천연가스 서비스 제공에 대한 지속적인 집중과 검증된 전략을 추구하는 것이 고객과 우리가 자랑스럽게 섬기는 지역 사회에 혜택을 주고 있다"고 덧붙였다.2025년 5월 8일 목요일 오전 10시(동부 표준시)에는 재무 분석가들과 함께 2025 회계연도 2분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜이 진행될 예정이다.국내 전화번호는 800-715-9871이며, 국제 전화번호는 646-307-1963이다.컨퍼런스
질로우그룹(Z, ZILLOW GROUP, INC. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 질로우그룹이 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 질로우그룹은 총 수익 598백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 13% 증가한 수치다.Residential 부문에서의 수익은 417백만 달러로 6% 증가했으며, Mortgages 부문은 41백만 달러로 32% 증가했다.Rentals 부문은 129백만 달러로 33% 증가했다.질로우그룹의 총 자산은 5,746백만 달러로, 부채는 992백만 달러, 주주 지분은 4,754백만 달러로 보고됐다.2025년 3월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 914백만 달러로 집계됐다.질로우그룹의 CEO인 제레미 웍스맨은 "이번 분기의 실적은 우리 비즈니스 모델의 강점을 보여준다"며, "우리는 계속해서 고객과의 관계를 강화하고, 새로운 제품과 서비스를 통해 시장에서의 입지를 확장할 것"이라고 밝혔다.또한, 질로우그룹은 2025년 5월 7일자로 2025년 노트의 총 419백만 달러를 발행했으며, 이자율은 2.75%로 설정됐다.이 노트는 현금, 주식 또는 두 가지의 조합으로 상환될 수 있다.질로우그룹은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 기술 혁신과 마케팅에 대한 투자를 아끼지 않을 계획이다.현재 질로우그룹의 주가는 73.75달러로, 최근 3개월 동안 2,460,000주가 매입됐다.결론적으로, 질로우그룹은 2025년 1분기 동안 긍정적인 실적을 기록하며, 앞으로의 성장 가능성을 높이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오리온엔지니어드카본즈(OEC, Orion S.A. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 오리온엔지니어드카본즈가 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기 동안, 회사의 순매출은 4억 7,770만 달러로, 2024년 같은 기간의 5억 290만 달러에 비해 5.0% 감소했다.이는 주로 원유 가격 하락과 불리한 환율 영향 때문이었다.매출원가는 3억 7,960만 달러로, 전년 동기 대비 0.3% 감소했다.총 이익은 9,810만 달러로, 2024년 1분기의 1억 2,220만 달러에 비해 19.7% 감소했다.이 감소는 주로 예기치 않은 가동 중단과 원자재 비용의 전달 시점의 불리함, 그리고 불리한 환율 영향에 기인했다.판매, 일반 및 관리비용은 5,840만 달러로, 2024년 1분기의 6,150만 달러에 비해 5.0% 감소했다.연구개발 비용은 660만 달러로 변동이 없었다.운영에서의 수익은 3,120만 달러로, 2024년 1분기의 5,280만 달러에 비해 40.9% 감소했다.이자 및 기타 금융 비용은 1,370만 달러로, 전년 동기 대비 7.9% 증가했다.세전 수익은 1,750만 달러로, 2024년 1분기의 4,010만 달러에 비해 56.4% 감소했다.세금 비용은 890만 달러로, 2024년 1분기의 1,350만 달러에 비해 34.1% 감소했다.순이익은 910만 달러로, 2024년 1분기의 2,670만 달러에 비해 65.9% 감소했다.기본 주당 순이익은 0.16 달러로, 2024년 1분기의 0.46 달러에 비해 감소했다.희석 주당 순이익도 0.16 달러로, 2024년 1분기의 0.45 달러에 비해 감소했다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 5,626만 9,648주의 보통주가 발행되어 있다고 밝혔다.또한, 회사는 2025년 1분기 동안 1억 1,110만 달러의 현금 흐름을 기록했으며, 이는 운영 활동에서 발생한 현금 흐름을 반영한 것이다.회사의 현재 재무 상태는 총 자산 19억 6,820만 달러, 총 부
체사피크유틸리티즈(CPK, CHESAPEAKE UTILITIES CORP )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 체사피크유틸리티즈의 2025년 1분기 실적이 발표됐다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안, 체사피크유틸리티즈의 총 운영 수익은 2억 9,870만 달러로, 전년 동기 대비 21.5% 증가했다.이 중 규제 에너지 부문에서의 수익은 1억 9,960만 달러로, 비규제 에너지 부문에서는 1억 670만 달러를 기록했다.운영 비용은 2억 1,190만 달러로, 전년 동기 대비 27.5% 증가했다.이로 인해 운영 소득은 8,680만 달러로, 전년 동기 대비 8.5% 증가했다.순이익은 5,090만 달러로, 주당 순이익은 2.21 달러에 달했다.체사피크유틸리티즈는 2025년 1분기 동안 고객 소비 증가와 규제 인프라 프로그램의 기여로 인해 조정된 총 매출이 1억 8,240만 달러에 달했다고 밝혔다.이 회사는 또한 2025년 1분기 동안 1억 2,600만 달러의 자본 지출을 기록했으며, 이는 새로운 시설 및 인프라 확장에 대한 투자로 이어졌다.체사피크유틸리티즈는 앞으로도 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공하기 위해 노력할 것이며, 고객의 요구에 부응하기 위해 다양한 프로젝트를 추진할 계획이다.이 회사는 2025년 동안 3억 2500만 달러에서 3억 7500만 달러의 자본 지출을 예상하고 있다.체사피크유틸리티즈의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 자산은 36억 6,460만 달러로, 총 부채는 12억 6,000만 달러에 달한다.이 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 규제 및 비규제 부문에서의 기회를 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
패스틀리(FSLY, Fastly, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 패스틀리의 2025년 1분기 실적이 발표됐다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 회사는 총 수익 1억 4,447만 달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 1억 3,352만 달러에 비해 8% 증가한 수치다.이 기간 동안 패스틀리는 3,035명의 고객을 보유하고 있으며, 이 중 595명이 연간 수익이 10만 달러를 초과하는 기업 고객이다.기업 고객은 전체 수익의 93%를 차지하고 있다.패스틀리는 2025년 1분기 동안 3,914만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 4,343만 달러의 순손실에 비해 개선된 결과다.회사의 총 자산은 14억 4,924만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 14억 5,135만 달러에서 소폭 감소했다.총 부채는 4억 9,222만 달러로, 2024년 12월 31일 기준 4억 8,610만 달러에서 증가했다.패스틀리는 2025년 1분기 동안 연구 및 개발 비용으로 3,743만 달러를 지출했으며, 이는 2024년 같은 기간의 3,825만 달러에 비해 소폭 감소한 수치다.판매 및 마케팅 비용은 4,931만 달러로, 2024년 같은 기간의 4,960만 달러와 유사한 수준이다.일반 관리 비용은 2,823만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,164만 달러에 비해 감소했다.회사는 2025년 1분기 동안 2,975만 달러의 이자 수익을 기록했으며, 이자 비용은 3,173만 달러로 증가했다.패스틀리는 고객의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 플랫폼을 개선하고 있으며, 고객의 사용량 증가에 따라 수익을 확대할 계획이다.그러나 고객의 사용량이 감소하거나 경쟁이 심화될 경우, 회사의 재무 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.현재 패스틀리는 3억 7,292만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이는 향후 운영 자금 및 자본 지출을 충당하는 데 충분할 것으로 예상된다.회사는 2025년
디에이치엘홀딩스(DLHC, DLH Holdings Corp. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 디에이치엘홀딩스(나스닥: DLHC)는 2025 회계연도 2분기(2025년 3월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 89.2백만 달러로, 2024 회계연도 2분기 101.0백만 달러에 비해 감소했다. 이는 소규모 기업으로의 전환이 일부 영향을 미쳤으나 계약 수주로 인한 기여가 부분적으로 상쇄됐다.2분기 순이익은 90만 달러, 즉 희석 주당 0.06달러로, 2024 회계연도 2분기 180만 달러, 즉 희석 주당 0.12달러에 비해 감소했다.EBITDA는 94백만 달러로, 2024 회계연도 2분기 102백만 달러에 비해 감소했으며, 이는 주로 매출 감소에 기인하나 간접비용을 적절히 조정하여 일부 상쇄됐다.2025년 3월 31일 기준 총 부채는 151.7백만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 154.6백만 달러, 2024년 12월 31일 기준 167.0백만 달러에 비해 감소했다. 이는 2분기 동안 15.3백만 달러의 부채 감소를 반영한다.계약 백로그는 646.9백만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 690.3백만 달러에 비해 감소했다.디에이치엘홀딩스의 사장 겸 CEO인 잭 파커는 "이번 분기는 연방 정부의 변화를 잘 보여주었으나, 우리의 전략적 비전과 혁신적이고 비용 효율적인 서비스 제공에 대한 헌신이 더욱 분명해졌다"고 말했다. 그는 "소규모 기업 계약으로의 전환과 인수한 소규모 기업의 매출 감소에도 불구하고, 우리의 핵심 서비스 매출은 여전히 강력하게 유지되고 있다"고 덧붙였다.2025년 3월 31일 기준 회사의 현금은 20만 달러, 부채는 151.7백만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 현금 30만 달러, 부채 154.6백만 달러에 비해 감소했다.디에이치엘홀딩스는 회계연도 동안 EBITDA의 50-55%를 부채 감소로 전환할 것으로 예상하고 있으며, 2025년 2분기 종료 시
아멘텀홀딩스(AMTM, Amentum Holdings, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아멘텀홀딩스가 2025년 3월 28일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 아멘텀홀딩스는 총 수익 34억 9,100만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 70.2% 증가한 수치다.매출원가는 31억 2,400만 달러로, 매출의 89.5%를 차지했다.일반 관리비용은 1억 4,500만 달러로, 매출의 4.2%를 차지했다.운영 이익은 1억 1,000만 달러로, 전년 동기 대비 23.6% 증가했다.세전 이익은 2,400만 달러로, 전년 동기에는 2,200만 달러의 손실을 기록했다.세후 순이익은 200만 달러로, 전년 동기에는 4,200만 달러의 손실을 기록했다.아멘텀홀딩스의 주당 순이익은 0.02 달러로, 전년 동기에는 주당 0.46 달러의 손실을 기록했다.2025년 3월 28일 기준으로 아멘텀홀딩스의 총 자산은 120억 4,000만 달러이며, 총 부채는 74억 2,500만 달러로 나타났다.주주 지분은 45억 7,900만 달러로, 전년 동기 대비 소폭 증가했다.아멘텀홀딩스는 2025년 4월 23일에 로키드 마틴에 하드웨어 및 제품 사업부인 래피드 솔루션을 3억 6,000만 달러에 매각하기로 합의했다.이 거래는 규제 승인을 받기 위해 진행 중이다.아멘텀홀딩스는 2025년 1분기 동안의 실적을 통해 강력한 성장세를 보였으며, 향후에도 지속적인 성장을 기대하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 사업 확장에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
클라우다스트럭쳐(CSAI, CLOUDASTRUCTURE, INC. )는 증권 등록 수수료 계산서를 공개했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라우다스트럭쳐가 제출한 증권 등록 수수료 계산서에 따르면, 이번 등록에 대한 수수료는 총 5,511.60 달러로 산정됐다.이번 등록은 S-1 양식으로 진행되며, 등록된 증권의 종류는 주식으로, 클래스 A 보통주가 포함된다.등록된 주식의 총 수는 8,000,000주이며, 이 주식은 시리즈 2 전환 우선주를 전환하여 발행될 예정이다.각 주식의 제안된 최대 공모가는 4.50 달러로, 최대 총 공모가는 36,000,000 달러에 달한다.이 수치는 2025년 4월 16일 나스닥에서 보고된 보통주 평균 가격을 기준으로 하여 산정됐다.또한, 등록 수수료는 규칙 457(c)에 따라 계산됐으며, 이전에 지불된 수수료는 포함되지 않았다.이와 관련하여, 클라우다스트럭쳐는 주식 분할, 배당금 지급, 자본 재조정 등으로 인한 희석 방지를 위해 추가적인 주식이 등록될 수 있음을 명시했다.이번 등록은 클라우다스트럭쳐의 자본 조달을 위한 중요한 단계로 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
RCM테크놀러지스(RCMT, RCM TECHNOLOGIES, INC. )는 성과 주식 단위를 승인했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, RCM테크놀러지스의 이사회 보상위원회는 수정 및 재작성된 2014년 총괄 주식 보상 계획에 따라 최대 2,904개의 성과 주식 단위(PSU)를 Michael Saks에게 승인했다.Michael Saks는 회사의 건강 관리 서비스 부문 사장이다.PSUs의 최종 수량은 2024년 12월 29일부터 2026년 1월 3일까지의 성과 기간 동안 설정된 운영 수익 수준에 대한 달성 수준에 따라 결정된다.이 보상은 2014년 계획에서 정의된 대로 통제 변경이 발생할 경우 가속화된 권리가 부여된다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인했다.RCM테크놀러지스의 최고 재무 책임자, 재무 담당자 및 비서인 Kevin D. Miller가 서명했다.날짜는 2025년 5월 7일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이브로애니멀헬스(PAHC, PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했고 재무 가이드라인을 업데이트했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 파이브로애니멀헬스가 2025년 3월 31일로 종료된 회계 분기의 운영 결과와 2025년 6월 30일로 종료되는 회계 연도의 재무 가이드를 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 주요 내용은 다음과 같다.순매출은 3억 4,780만 달러로, 8,460만 달러, 즉 32% 증가했다.순이익은 2,090만 달러로, 1,250만 달러 증가했다.희석 주당 순이익은 0.51달러로, 0.30달러 증가했다.조정된 EBITDA는 5,490만 달러로, 2,520만 달러, 즉 85% 증가했다.조정된 순이익은 2,570만 달러로, 1,300만 달러 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.63달러로, 0.32달러 증가했다.2025 회계연도에 대한 가이드는 순매출이 12억 6,000만 달러에서 12억 9,000만 달러, 조정된 EBITDA는 1억 7,700만 달러에서 1억 8,300만 달러로 업데이트됐다.회사의 회장 겸 CEO인 잭 벤다임은 "이번 분기의 강력한 실적은 조에티스 MFA 사업의 성공적인 통합과 파이브로 포워드 이니셔티브의 초기 긍정적인 영향을 강조한다"고 말했다.그는 "기존 사업의 성장 둔화에도 불구하고 총 매출이 32% 증가했으며, 조정된 EBITDA와 희석 EPS는 각각 85%와 100% 이상 급증했다"고 덧붙였다.2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 순매출은 3억 4,780만 달러로, 2024년 같은 기간에 비해 8,460만 달러, 즉 32% 증가했다.동물 건강 부문에서의 순매출은 2억 5,840만 달러로, 7,700만 달러, 즉 42% 증가했다.MFA 및 기타 제품의 매출은 6,800만 달러 증가했으며, 이는 조에티스 MFA 포트폴리오 인수에 따른 것이다.총 매출 증가에도 불구하고, 판매 및 관리비는 7,110만 달러로, 1,140만 달
익스피다이터스(EXPD, EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC )는 주주총회 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스피다이터스의 주주총회가 2025년 5월 6일에 개최되었고, 이 회의에서 주주들은 다음과 같은 사항을 승인했다.첫째, 아래에 명시된 아홉 명의 이사 후보를 선출했다.둘째, 회사의 주요 경영진 보상에 대한 자문 투표를 승인했다.셋째, 2025년 12월 31일 종료되는 회계연도에 대한 독립 등록 공인 회계법인으로 KPMG LLP의 임명을 비준했다.주주총회에서 제출된 각 제안의 최종 투표 결과는 다음과 같다.첫 번째로, 아홉 명의 이사를 선출했으며, 이들은 주주총회까지 또는 후임자의 선출 또는 자격이 부여될 때까지 재임한다.이사 후보에 대한 투표 결과는 다음과 같다.Glenn M. Alger은 115,125,249표의 찬성을 얻었고, 1,062,061표의 반대와 103,659표의 기권이 있었다. Robert P. Carlile은 113,693,719표의 찬성을 얻었고, 2,488,033표의 반대와 109,217표의 기권이 있었다. James M. DuBois는 81,900,878표의 찬성을 얻었고, 34,282,310표의 반대와 107,781표의 기권이 있었다.Mark A. Emmert는 106,534,834표의 찬성을 얻었고, 9,615,544표의 반대와 140,591표의 기권이 있었다. Diane H. Gulyas는 114,668,079표의 찬성을 얻었고, 1,457,323표의 반대와 165,567표의 기권이 있었다. Brandon S. Pedersen은 74,802,892표의 찬성을 얻었고, 41,375,326표의 반대와 112,751표의 기권이 있었다.Liane J. Pelletier는 107,459,303표의 찬성을 얻었고, 8,728,941표의 반대와 102,725표의 기권이 있었다. Olivia D. Polius는 82,049,975표의 찬성을 얻었고, 34,135,278표의 반대와 10