룰루레몬(LULU, lululemon athletica inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 룰루레몬이 2025년 2분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 매출은 25억 2,521만 달러로, 전년 동기 대비 7% 증가했다.상수 달러 기준으로는 6% 증가한 수치다.비교 가능한 매출은 1% 증가했으며, 아메리카 지역의 비교 가능한 매출은 4% 감소했지만, 중국 본토에서는 17% 증가했다.나머지 세계 지역에서는 12% 증가했다.총 매출 총이익은 14억 7,720만 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했지만, 총 이익률은 58.5%로 110bp 감소했다.운영 이익은 5억 2,381만 달러로 3% 감소했으며, 운영 이익률은 20.7%로 210bp 감소했다.세금 비용은 1억 6,264만 달러로 2% 감소했으며, 2025년 2분기 동안의 희석 주당 순이익은 3.10달러로, 전년 동기 대비 0.05달러 감소했다.룰루레몬의 재무 상태는 안정적이다.2025년 8월 3일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 11억 5,579만 달러이며, 총 자산은 75억 2,343만 달러에 달한다.총 부채는 31억 3,616만 달러로, 자본금은 43억 8,727만 달러에 이른다.룰루레몬은 2025년 2분기 동안 2억 4,000만 달러의 자사주 매입을 진행했으며, 현재까지 총 9억 8,200만 달러의 자사주 매입이 남아있다.또한, 2025년 2분기 동안 4만 2,336주의 주식이 직원 주식 구매 계획에 따라 매입됐다.룰루레몬은 앞으로도 지속적인 성장을 목표로 하며, 새로운 제품 라인과 시장 확장을 통해 브랜드 가치를 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이게인(EGAN, EGAIN Corp )은 주식 매입 프로그램을 2천만 달러 증액했다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 캘리포니아 주 서니베일 – 이게인(나스닥: EGAN)은 이사회가 주식 매입 프로그램을 2천만 달러 증액하기로 승인했다.이로 인해 이게인이 매입할 수 있는 총액이 4천만 달러에서 6천만 달러로 증가하게 된다.주식 매입 프로그램은 기존 현금 또는 향후 현금 흐름을 통해 자금이 조달될 예정이다.이게인의 CEO인 아슈 로이는 "우리의 강력한 재무 상태는 장기적인 주주 가치를 창출하는 데 집중할 수 있게 해준다. 이번 증액은 우리의 주식이 저평가되어 있다. 믿음을 강조하며, AI 지식 시장 기회에 대한 우리의 자신감을 보여준다"고 말했다.2025년 9월 3일 기준으로 이게인은 주식 매입 프로그램을 통해 약 3천 980만 달러의 보통주를 매입했으며, 증액 이후 약 20만 달러의 보통주가 매입 가능하다.이사회는 또한 주식 매입 프로그램을 (i) 매입 가능한 총 주식 수가 모두 매입될 때까지 또는 (ii) 이사회가 주식 매입 프로그램을 종료하기로 결정할 때까지 연장하기로 승인했다.주식 매입 프로그램에 따라 이게인은 보통주를 시장 거래 또는 비공식 협상을 통해 적절하다고 판단되는 가격으로 수시로 매입할 수 있다.또한 이게인의 재량에 따라, 시장에서의 보통주 매입은 내부 거래 법률이나 자가 부과된 거래 제한으로 인해 매입이 불가능할 때에도 이루어질 수 있다.매입 시기와 주식 수는 시장 상황 및 기타 요인, 즉 주가, 거래량, 일반 비즈니스 및 시장 상황, 자본 가용성 등을 평가하여 결정된다.주식 매입 프로그램은 이게인에게 특정 수의 주식을 매입할 의무를 부여하지 않으며, 이게인의 재량에 따라 언제든지 수정, 중단 또는 종료될 수 있다.이 주식 매입 프로그램의 변경 사항에 대한 보도 자료는 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기에서 참조된다.이게인에 대한 추가 정보는 www.egain.com을 방문하면 확인할 수 있다.이 보도
유아이패스(PATH, UiPath, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 유아이패스(뉴욕증권거래소: PATH)는 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.유아이패스의 매출은 3억 6,200만 달러로 전년 대비 14% 증가했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 17억 2,300만 달러로 11% 증가했다.운영에서의 현금 흐름은 4,200만 달러에 도달했으며, 비GAAP 조정 자유 현금 흐름은 4,500만 달러에 이르렀다.유아이패스의 창립자이자 CEO인 다니엘 다인스는 "우리는 ARR이 전년 대비 11% 성장하며 강력한 2분기를 기록했다. 이는 팀의 실행력 향상과 우리의 에이전틱 기능의 증가하는 모멘텀을 반영한다"고 말했다.이어 "고객들은 자동화와 에이전틱 AI가 함께할 때 더 큰 가치를 창출한다. 지속적으로 말하고 있으며, 우리는 고객들이 파일럿을 넘어 실제 배치로 나아가도록 돕고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출 3억 6,200만 달러, 전년 대비 14% 증가. 2025년 7월 31일 기준 ARR 17억 2,300만 달러, 전년 대비 11% 증가. 순 신규 ARR 3,100만 달러. 달러 기반 순 유지율 108%. GAAP 총 이익률 82%. 비GAAP 총 이익률 84%. GAAP 운영 손실 2,000만 달러. 비GAAP 운영 수익 6,200만 달러. 운영에서의 순 현금 흐름 4,200만 달러. 비GAAP 조정 자유 현금 흐름 4,500만 달러. 2025년 7월 31일 기준 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 15억 2,000만 달러에 달했다.유아이패스의 COO이자 CFO인 아심 굽타는 "우리의 2분기 결과는 모든 주요 재무 지표에서 가이던스의 상단을 초과하는 강력한 실행을 반영한다"고 말했다. 그는 "고객과 파트너로부터의 모멘텀과 운영 효율성에 대한 지속적인 집중이 결합되어, 우리는 하반기에 잘 대비하고
와이어하우저(WY, WEYERHAEUSER CO )는 2025년 투자자 발표 자료를 공개했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 와이어하우저는 투자자 섹션의 웹사이트에 투자자 발표 자료를 게시했다. 이 자료는 투자 커뮤니티와의 논의에서 사용될 예정이다. 발표 자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공된다.와이어하우저는 2025년 연말 목표로 다음과 같은 주요 사항을 제시했다.첫째, 2022년부터 2025년까지 10억 달러를 투자하여 성장할 계획이다.둘째, 자연 기후 솔루션 부문에서 연간 조정 EBITDA를 1억 달러로 증가시킬 예정이다.와이어하우저는 2024년 자연 기후 솔루션 부문에서 8,400만 달러의 조정 EBITDA를 기록했으며, 2025년에는 1억 달러 목표에 도달할 것으로 예상하고 있다. 또한, 2022년부터 2024년까지 운영 개선을 통해 1억 1,700만 달러의 비용 절감을 달성했다. 회사는 2021년부터 2025년까지 주주에게 약 58억 달러의 현금을 반환했으며, 2024년에는 7억 3,500만 달러를 주주에게 반환했다.2025년에는 10억 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.와이어하우저는 지속 가능한 배당금 증가를 목표로 하고 있으며, 2022년부터 2025년까지 기본 배당금을 5% 이상 증가시켰다. 2024년에는 1주당 0.80달러의 배당금을 지급했다. 현재 와이어하우저의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 조정 EBITDA는 4,094백만 달러에 달한다. 또한, 회사는 2020년 이후 약 12억 달러의 부채를 상환했으며, 투자 등급 신용 프로필을 유지하고 있다.와이어하우저는 지속 가능한 경영을 통해 환경적 책임을 다하고 있으며, 매년 1억 그루 이상의 나무를 심고 있다. 또한, 2024년에는 3,800만 톤의 이산화탄소를 제거하는 성과를 달성했다. 결론적으로, 와이어하우저는 강력한 재무 성과와 지속 가능한 경영을 통해 주주 가치를 극대화하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠
지오스페이스테크놀러지스(GEOS, GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP )는 2억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 29일, 지오스페이스테크놀러지스가 우드포레스트 내셔널 뱅크와 함께 첫 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2023년 7월 26일에 체결된 회전 대출 및 담보 계약을 연장하는 것으로, 3년의 기간을 가지며 최대 2억 5천만 달러의 회전 신용 한도를 제공한다.이자율은 지오스페이스테크놀러지스의 선택에 따라 30일 기준 SOFR에 연 2.75%의 마진을 더한 금리 또는 대체 기준금리에 연 2.75%의 마진을 더한 금리로 설정된다.차입자는 차입한 자금에 대해 매월 이자를 지급해야 하며, 이 계약은 차입자의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.계약은 지오스페이스테크놀러지스가 유지해야 할 최소 통합 유동 자산 1천만 달러, 최소 자산 커버리지 비율 2.00 대 1.00, 최소 통합 실질 순자산 8500만 달러를 요구한다.또한, 차입자는 회전 신용 시설에 잔액이 있을 때마다 분기별로 최소 이자 커버리지 비율 1.50 대 1.00을 유지해야 한다.이 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다.지오스페이스테크놀러지스는 이 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 확보하고, 사업 운영에 필요한 자금을 안정적으로 조달할 수 있는 기반을 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 최소 유동성 기준을 충족하고 있어 향후 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
주미에즈(ZUMZ, Zumiez Inc )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 주미에즈는 2025년 8월 2일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.2분기 순매출은 2억 1,430만 달러로, 2024년 8월 3일로 종료된 2분기 2억 1,020만 달러에서 1.9% 증가했다.비교 가능한 매출은 2분기 동안 2.5% 증가했으며, 이는 지난해 같은 기간의 3.6% 증가에 이어진 것이다.2025 회계연도 2분기 순손실은 100만 달러, 주당 0.06 달러로, 지난해 같은 기간의 순손실 80만 달러, 주당 0.04 달러와 비교된다.2025년 8월 2일로 종료된 6개월 동안의 총 순매출은 3억 9,860만 달러로, 2024년 8월 3일로 종료된 6개월 동안의 3억 8,760만 달러에서 2.9% 증가했다.비교 가능한 매출은 3.9% 증가했으며, 2025년 상반기 순손실은 1,530만 달러, 주당 0.88 달러로, 지난해 같은 기간의 순손실 1,760만 달러, 주당 0.91 달러와 비교된다.2025년 상반기는 캘리포니아에서의 임금 및 근무시간 소송 합의로 인해 약 360만 달러, 주당 약 0.15 달러의 부정적인 영향을 받았다.2025년 8월 2일 기준으로 회사는 1억 6,670만 달러의 현금 및 유가증권을 보유하고 있으며, 이는 2024년 8월 3일의 1억 2,700만 달러에서 감소한 수치이다.감소의 주요 원인은 3,830만 달러의 자사주 매입과 1,410만 달러의 자본 지출로, 운영에서의 현금 흐름 2,660만 달러와 제한된 현금 300만 달러의 해제를 부분적으로 상쇄한 결과이다.2025년 2분기 동안 회사는 60만 주를 평균 13.10 달러에 매입했으며, 총 비용은 780만 달러에 달한다.2025 회계연도 현재까지 회사는 240만 주를 평균 13.64 달러에 매입했으며, 총 비용은 3,280만 달러이다.현재 자사주 매입 승인 잔액은 720만 달러이다.주미에즈의 CEO인 릭 브룩스는 "우
마이사이즈(MYSZ, My Size, Inc. )는 2025년 주주총회 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 마이사이즈는 2025년 연례 주주총회를 개최했다.이번 총회의 주요 목적은 (1) 두 명의 1급 이사를 선출하는 것, (2) 마이사이즈 2017 주식 인센티브 계획(이하 '2017 계획')의 수정안을 승인하여 보통주 발행 예약을 130,000주에서 756,691주로 증가시키는 것, (3) 2017 계획에 영구 조항을 도입하는 수정안을 승인하여 2026년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 2017 계획의 주식 예약이 자동으로 증가하도록 하는 것, (4) 2025년 12월 31일 종료되는 회계연도의 독립 공인 회계사로 Somekh Chaikin을 임명하는 것을 비준하는 것이었다.총 1,310,357주의 보통주가 참석하거나 유효한 위임장을 통해 대표되었으며, 이는 정족수를 충족했다. 총회에서 고려되고 투표된 제안의 투표 결과는 다음과 같다.첫 번째 제안은 이사회를 위해 3년 임기로 두 명의 1급 이사를 선출하는 것이었다. 아리크 카우프만 후보는 333,130표를 얻었고, 27,042표가 유보되었으며, 950,185표는 중립적이었다. 로이 골란 후보는 333,285표를 얻었고, 26,887표가 유보되었으며, 950,185표는 중립적이었다.두 번째 제안은 2017 계획의 수정안으로 보통주 발행 예약을 130,000주에서 756,691주로 증가시키는 것이었다. 이 제안에 대해 296,358표가 찬성하였고, 63,549표가 반대하였으며, 265표가 기권하였다. 중립적 표는 950,185표였다.세 번째 제안은 2017 계획에 영구 조항을 도입하는 수정안으로, 2026년 1월 1일부터 2029년 1월 1일까지 주식 예약이 자동으로 증가하도록 하는 것이었다. 이 제안에 대해 296,105표가 찬성하였고, 63,795표가 반대하였으며, 272표가 기권하였다. 중립적 표는 950,185표였다.네 번째 제안은 2025년 회계연도의 독립
짐머홀딩스(ZBH, ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. )는 새로운 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 짐머홀딩스가 스위스 프랑으로 표시된 두 개의 새로운 시니어 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 총 2억 1천만 스위스 프랑 규모의 0.930% 채권(2025-2030, "트랜치 A 채권")과 총 3억 9천만 스위스 프랑 규모의 1.560% 채권(2025-2035, "트랜치 B 채권")으로 구성된다.이 채권은 2025년 9월 2일에 체결된 채권 매입 및 지급 대행 계약(BPPAA)에 따라 발행되었으며, 짐머홀딩스와 특정 금융 기관들이 공동 주관사로 참여했다.트랜치 A 채권은 연 0.930%의 이자율을, 트랜치 B 채권은 연 1.560%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 9월 4일에 지급된다.트랜치 A 채권의 만기는 2030년 9월 4일이며, 트랜치 B 채권의 만기는 2035년 9월 4일이다.짐머홀딩스는 특정 예외 및 제한 사항에 따라, 미국 외의 개인에게 지급되는 채권의 원금 및 이자에 대해 필요한 추가 금액을 지급할 예정이다.만약 미국 세금에 영향을 미치는 특정 상황이 발생할 경우, 짐머홀딩스는 채권을 전액 상환할 수 있는 선택권을 가진다.각 채권 트랜치는 "3개월 만기 상환" 및 "청산 상환" 조항의 적용을 받으며, 짐머홀딩스는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 전액 상환할 수 있다.채권 보유자는 통제 변경 사건 발생 시 짐머홀딩스에 채권을 원금으로 재매입할 것을 요구할 수 있는 옵션을 가진다.BPPAA는 지급 불능, 기타 계약 위반, 파산 및 재조정과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있다.2025년 9월 4일에 서명된 이 보고서는 증권 거래법 1934년의 요구 사항에 따라 작성되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루멘테크놀러지스(LUMN, Lumen Technologies, Inc. )는 추가 7.000% 첫 담보 노트 발행을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 루멘테크놀러지스가 2025년 9월 4일, 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 2034년 만기 7.000% 첫 담보 노트의 추가 발행을 통해 4억 2,500만 달러의 총 원금 규모를 제공할 계획이라고 발표했다.이 추가 첫 담보 노트는 2025년 8월 18일에 처음 발행된 20억 달러 규모의 첫 담보 노트와 함께 단일 시리즈를 형성하며, 발행일과 발행 가격을 제외하고 동일한 조건을 가진다.레벨 3 파이낸싱은 이 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2030년 만기 10.750% 첫 담보 노트의 3억 7,300만 달러를 상환할 계획이다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다. 따라서 이 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.또한, 이 보도자료는 노트 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 레벨 3 파이낸싱의 미상환 선순위 노트에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.루멘은 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 사람, 데이터 및 애플리케이션을 신속하고 안전하게 연결하여 비즈니스 성장을 촉진하고 있다.루멘과 루멘테크놀러지스는 미국 내 등록 상표이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
해밀턴레인(HLNE, Hamilton Lane INC )은 528,705주 공모주를 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 2일, 해밀턴레인(이하 '회사')과 해밀턴레인 어드바이저스, L.L.C.(이하 'HLA'), 그리고 판매 주주가 BofA 증권(이하 '인수인')과 함께 528,705주에 달하는 클래스 A 보통주(주당 액면가 0.001달러)의 매각에 관한 인수 계약을 체결했다.인수인은 주당 146.51달러의 가격으로 주식을 인수하기로 했으며, 이 공모는 2025년 9월 4일에 종료됐다.회사는 378,705주를 발행 및 판매했으며, 판매 주주는 150,000주를 판매했다.이 공모를 통해 회사는 5548만 달러의 순수익을 올렸고, 판매 주주는 2198만 달러의 순수익을 올렸다.회사
가이드와이어소프트웨어(GWRE, Guidewire Software, Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 가이드와이어소프트웨어가 2025년 7월 31일로 종료된 회계 분기 및 연도의 감사되지 않은 재무 결과를 발표했다.마이크 로젠바움 CEO는 "우리는 19건의 클라우드 거래를 체결하고 연간 반복 수익(ARR)이 10억 달러를 초과하는 뛰어난 4분기로 연도를 마감하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.그는 또한 "4분기는 플랫폼의 성숙도와 고객의 깊은 헌신을 이끌어내는 주요 Tier-1 보험사와의 10년 계약이 특징이었다"고 덧붙였다.제프 쿠퍼 CFO는 "2025 회계연도에 우리는 모든 재무 목표의 상단을 초과하는 뛰어난 결과를 달성했다"고 말했다.그는 ARR이 19% 증가했으며, 완전 가동 ARR은 22%, 총 수익은 23% 증가했다고 밝혔다.2025 회계연도의 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 1,202.5백만 달러로, 2024 회계연도 대비 23% 증가했다.구독 및 지원 수익은 731.3백만 달러로 33% 증가했으며, 라이센스 수익은 251.9백만 달러로 1% 증가했다.서비스 수익은 219.2백만 달러로 21% 증가했다.2025년 7월 31일 기준으로 ARR은 1,032백만 달러로, 2024년 7월 31일의 864백만 달러에서 증가했다.2025 회계연도의 GAAP 운영 수익은 41.1백만 달러로, 2024 회계연도의 GAAP 운영 손실 52.6백만 달러와 비교된다.GAAP 순이익은 69.8백만 달러로, 2024 회계연도의 GAAP 순손실 6.1백만 달러와 비교된다.GAAP 순이익은 주당 0.81달러로, 희석된 평균 주식 수 85.9백만 주를 기준으로 한다.비GAAP 순이익은 227.9백만 달러로, 2024 회계연도의 114.5백만 달러와 비교된다.비GAAP 순이익은 주당 2.65달러로, 희석된 평균 주식 수 85.9백만 주를 기준으로 한다.가이드와이어소프트웨어는 20
코파트(CPRT, COPART INC )는 2025 회계연도 4분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 코파트가 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 3개월 동안 코파트의 수익은 11억 달러, 총 이익은 5억 1천만 달러, 순이익은 3억 9천 6백만 달러로 집계됐다.이는 지난해 같은 기간 대비 수익이 5천 6백만 달러, 즉 5.2% 증가한 수치다.총 이익은 5천 6백만 달러, 즉 12.4% 증가했으며, 순이익은 7천 3백 8십만 달러, 즉 22.9% 증가했다.2025 회계연도 4분기 기준으로 주당 희석 이익은 0.41 달러로, 지난해 0.33 달러에서 24.2% 증가했다.2025 회계연도 전체 수익은 46억 달러, 총 이익은 21억 달러, 순이익은 16억 달러로 집계됐다.이는 지난해 대비 수익이 4억 1천만 달러, 즉 9.7% 증가한 수치다.총 이익은 1억 9천 2백만 달러, 즉 10.1% 증가했으며, 순이익은 1억 8천 9백만 달러, 즉 13.9% 증가했다.2025 회계연도 전체 주당 희석 이익은 1.59 달러로, 지난해 1.40 달러에서 13.6% 증가했다.코파트는 2025년 9월 4일 동부 표준시 기준 오후 5시 30분에 분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜은 실시간으로 웹캐스트되며, www.copart.com/investorrelations에서 접속할 수 있다.콜의 재생은 2025년 11월까지 가능하다.코파트는 1982년에 설립된 글로벌 온라인 차량 경매의 선두주자다.코파트의 혁신적인 기술과 온라인 경매 플랫폼은 185개국에 약 100만 명의 차량 위탁자와 연결된다.코파트는 보험사, 금융기관, 딜러, 렌터카 회사, 자선단체, 차량 운영자 및 개인에게 포괄적인 차량 재판매 서비스를 제공하며, 경매를 통해 딜러, 해체업체, 재건업체, 수출업체 및 일반 대중에게 차량을 제공한다.코파트는 11개국에 250개 이상의 운영 장소를 두고 있으며, 지난해 400만 대 이상의 차량을
에프티씨솔라(FTCI, FTC Solar, Inc. )는 2021 주식 인센티브 계획 수정안을 승인했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 에프티씨솔라가 주주 특별 회의를 개최하여 2021 주식 인센티브 계획에 대한 수정안과 재정비안을 승인했다.이번 수정안은 2021 주식 인센티브 계획에 따라 추가로 200만 주의 보통주를 예약하기 위한 내용이다.주주들은 이 수정안에 대해 찬성 투표를 했으며, 이에 따라 2021 주식 인센티브 계획의 총 주식 예약 수는 507만 1,068주로 조정됐다.이 수정안은 2025년 7월 14일에 에프티씨솔라의 이사회에 의해 승인됐으며, 주주들의 승인을 받은 날로부터 효력을 발생한다.주식 인센티브 계획의 수정안은 주식의 역분할이 2024년 11월 29일에 시행된 것을 반영하고 있으며, 매년 1월 1일에 자동으로 증가하는 조항도 포함되어 있다.이 조항에 따르면, 매년 1월 1일에는 이전 연도 12월 31일 기준으로 발행된 보통주의 4% 또는 관리자가 정한 수량 중 적은 수량만큼 주식 예약 수가 증가하게 된다.또한, 최대 507만 1,068주까지의 주식이 ISO(인센티브 주식 옵션)로 부여될 수 있다.이 수정안 외에 2021 주식 인센티브 계획은 변경되지 않으며, 기존의 주식 옵션 수여 계약서 및 제한 주식 단위 수여 계약서 등은 본 수정안을 적용하여 유효하게 유지된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.