선옵타(STKL, SunOpta Inc. )는 2025 회계연도 매출 및 조정 EBITDA 전망을 상향 조정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 ICR 컨퍼런스를 앞두고 선옵타가 2025 회계연도 매출 및 조정 EBITDA 전망을 상향 조정했다.2026년 1월 12일, 선옵타는 미네소타주 미니애폴리스에서 보도자료를 통해 이 같은 내용을 전했다.선옵타의 CEO인 브라이언 코처는 "우리는 2025 회계연도 전망을 상향 조정하고 있다. 11월 초에 진행된 3분기 실적 발표에서 우리는 공급망을 강화하기 위한 단기 비용과 이니셔티브를 설명했다. 10월은 어려운 시기였지만, 11월과 12월에 기대 이상의 실적을 달성하여 4분기 수익성이 두 달 전 예상보다 크게 개선됐다"고 말했다.선옵타는 2025 회계연도 매출 전망을 8억 1,600만에서 8억 1,800만 달러로, 조정 EBITDA 전망을 9천만에서 9천 200만 달러에서 9천 400만에서 9천 500만 달러로 상향 조정했다. 이는 2024 회계연도 대비 매출 성장률 약 13%와 조정 EBITDA 성장률 6%에서 7%를 예상하는 것이다.이 보도자료는 감사되지 않은 정보로, 회사의 연말 회계 및 재무 보고 절차가 완료되지 않아 최종 결과는 이 전망과 다를 수 있다.선옵타는 2026년 1월 12일 오전 9시 30분 동부 표준시 기준으로 ICR 컨퍼런스에서 발표를 진행할 예정이다. 이 행사는 생중계되며, 선옵타의 투자자 관계 웹사이트에서 30일간 볼 수 있다.선옵타는 50년 이상의 전문성을 바탕으로 고객의 성장을 지원하는 맞춤형 공급망 솔루션을 제공하고 있다. 선옵타의 조정 EBITDA는 비GAAP 재무 지표로, 비운영 비용 및 비현금 비용을 제외하여 운영 수익성을 이해하는 데 유용하다.회사는 앞으로도 지속 가능한 총 마진 개선을 위해 재무 접근 방식을 유지하고, 상당한 자유 현금 흐름을 생성할 계획이다. 또한, 2025 회계연도 및 2026 회계연도의 매출 및 조정 EBITDA에 대한 기대를 가지고 있다.선옵
아발로테라퓨틱스(AVTX, Avalo Therapeutics, Inc. )는 2025년 재무상태와 운영결과를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 아발로테라퓨틱스는 웹사이트에 게시된 업데이트된 투자자 발표에서 2025년 12월 31일 기준으로 약 9,800만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자가 있었음을 추정했다.이 보고서의 내용은 감사되지 않았으며, 2025년 12월 31일 기준 아발로테라퓨틱스의 재무상태와 2025년 연간 운영결과를 이해하는 데 필요한 모든 정보를 제공하지 않는다.2025년 연간 실제 결과는 아발로테라퓨틱스의 연례 보고서(Form 10-K)에 포함될 예정이며, 위의 추정치와는 실질적으로 다를 수 있다.이 보고서의 내용은 제출된 것으로 간주되지 않으며, 1934년 증권거래법 제18조의 책임을 지지 않는다.아발로테라퓨틱스는 웹사이트에 업데이트된 투자자 발표를 게시했으며, 이 발표는 투자자와의 회의에서 수시로 사용될 예정이다.발표의 사본은 이 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.아발로테라퓨틱스는 부록 99.1에 첨부된 자료를 업데이트, 보완 또는 수정할 의무가 없다.2025년 12월 31일 기준으로 아발로테라퓨틱스의 주식 수는 1,850만 주이며, 우선주 전환을 가정할 경우 우선주 수는 1,880만 주이다.조정된 보통주 수는 3,730만 주로, 주가는 18.16 달러이며, 조정된 시장 가치는 6억 7,750만 달러에 달한다.아발로테라퓨틱스는 2028년까지의 자금 조달이 예상된다.아발로테라퓨틱스의 주요 자산인 AVTX-009는 IL-1β를 표적으로 하는 고친화성 단클론 항체로, 현재 진행 중인 임상 시험에서 긍정적인 결과를 보이고 있다.이 약물은 만성 염증성 질환인 히드라데니티스 수푸르티바(HS) 치료에 대한 잠재력을 가지고 있으며, 시장 규모는 2035년까지 100억 달러를 초과할 것으로 예상된다.아발로테라퓨틱스는 HS 치료를 위한 2상 LOTUS 시험의 등록을 완료했으며, 2026년
프로키드니(PROK, PROKIDNEY CORP. )는 만성 신장 질환 치료의 미래를 변화시킨다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로키드니가 투자자 프레젠테이션을 업데이트했다.이 프레젠테이션은 고위 경영진이 투자자 및 분석가와 상호작용할 때 사용할 예정이다.프레젠테이션은 회사 웹사이트에서 확인할 수 있으며, Exhibit 99.1로 첨부되어 있다.이 정보는 Regulation FD에 따라 제출된 것이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 문서에 포함되지 않는다.따라서 이 보고서의 정보는 투자 결정을 내리기 전에 고려해야 할 중요한 정보로 간주되지 않는다.2025년은 프로키드니에게 중대한 해였다.FDA와의 협의를 통해 rilparencel의 가속 승인 경로를 정립했으며, eGFR 기울기를 대리 지표로 사용하기로 했다.또한, 미국 신장학회에서 긍정적인 Phase 2 REGEN-007 데이터를 발표했으며, Phase 3 PROACT 1 연구에서의 등록이 활발히 진행되고 있다.2026년에는 가속 승인 효능 분석을 위한 등록을 완료할 계획이며, FDA와의 대화를 유지하여 2027년 하반기 BLA 제출을 준비할 예정이다.프로키드니는 만성 신장 질환 치료에 혁신과 실행을 통해 변화를 가져오고 있으며, 고급 CKD 치료가 더 많은 옵션과 희망을 의미하는 미래를 구축하고 있다.현재 미국 내 3b/4기 CKD 환자 수는 100만 명 이상이며, 시장 기회가 크다.프로키드니는 2026년까지 자금이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 2027년 중반까지 운영 계획을 지원할 수 있을 것으로 보인다.현재 발행된 주식 수는 300,834,379주이며, 현금 보유액은 2억 7,200만 달러에 달한다.이 재무 상태는 회사의 성장 가능성을 뒷받침하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오쏘피디애트릭스(KIDS, ORTHOPEDIATRICS CORP )는 2026년 투자자 발표와 재무 성과가 있었다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 오쏘피디애트릭스의 경영진은 투자자 및 분석가를 대상으로 여러 차례 발표를 진행할 예정이다. 이들은 본 보고서에 첨부된 자료를 발표의 일부로 활용할 계획이다.오쏘피디애트릭스는 2026년 1월 12일에 서명된 보고서를 통해, 2025년 3월 5일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 연례 보고서(Form 10-K)와 기타 보고서에서 언급된 위험 요소와 사업에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 상세히 설명하고 있다.이 보고서에는 향후 사업 운영 및 재무 성과에 대한 전망이 포함되어 있으며, 이러한 전망은 현재의 기대와 미래 사건에 대한 예측에 기반하고 있다.오쏘피디애트릭스는 2026년 총 수익을 2억 6200만에서 2억 6600만으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 약 2500만으로 예상된다. 2026년 총 수익 성장률은 11%에서 13%로 예상된다.2025년 4분기에는 총 수익이 2억 3610만으로, 전년 동기 대비 15% 증가했다. 미국 시장에서의 수익은 1억 8620만으로, 16% 증가했으며, 국제 시장에서의 수익은 4990만으로 15% 증가했다.오쏘피디애트릭스는 2025년 3분기 기준으로 총 자산이 4억 9350만 달러에 달하며, 총 부채는 6억 180만 달러로 나타났다. 이 회사는 2025년 3분기 기준으로 5980만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 1억 2880만 달러의 재고를 보유하고 있다. 또한, 2025년 3분기에는 1180만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 1.64달러로 나타났다.오쏘피디애트릭스는 소아 정형외과 분야에 집중하는 유일한 기업으로, 지속적인 연구 개발과 혁신을 통해 시장 점유율을 확대하고 있다. 이 회사는 2025년까지 4개의 신제품을 출시할 계획이며, 2027년까지 27개 시장으로의 확장을 목표로 하고 있다. 또한, 오쏘피디애트릭스는 매년 3%의 매출을 임
서밋테라퓨틱스(SMMT, Summit Therapeutics Inc. )는 GSK와 임상 시험 협력을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 서밋테라퓨틱스가 GSK plc와 임상 시험 협력에 들어갔음을 발표했다.이번 협력은 ivonescimab이라는 새로운 PD-1/VEGF 이중 특이성 항체를 GSK의 B7-H3 항체 약물 접합체인 risvutatug rezetecan과 결합하여 여러 고형 종양 환경에서 평가하기 위한 것이다.이 연구는 2026년 중반에 시작될 예정이다.서밋의 공동 CEO인 로버트 W. 더건과 드. 마키 잔가네는 "현재의 치료 옵션을 초월할 수 있는 새로운 메커니즘과 조합을 탐색하는 것이 가장 어려운 암 문제에 맞서는 환자와 의사에게 가장 깊은 영향을 미칠 것"이라고 말했다.이번 협력의 목표는 ivonescimab과 risvutatug rezetecan의 조합 가능성을 조사하여 안전성 프로필과 잠재적인 항종양 효과를 확인하는 것이다.협약에 따라 서밋은 연구에 필요한 ivonescimab을 제공하고, GSK는 연구의 일상적인 임상 운영을 관리할 예정이다.연구는 2026년 중반에 환자 투여를 시작할 예정이다.ivonescimab은 PD-1 차단을 통한 면역 요법 효과와 VEGF 차단에 따른 항혈관신생 효과를 결합한 새로운 이중 특이성 항체로, 종양 조직과 종양 미세환경에서 PD-1과 VEGF의 발현이 높을 것으로 예상된다.ivonescimab은 Akeso Inc.에 의해 개발되었으며, 현재 여러 Phase III 임상 시험에서 사용되고 있다.2023년부터 NSCLC에서 ivonescimab의 임상 개발이 시작되었고, 2025년에는 CRC에 대한 Phase III 임상 개발 프로그램이 확장되었다.ivonescimab은 현재 미국과 유럽을 포함한 서밋의 라이센스 지역에서 승인되지 않은 investigational therapy이다.2024년 5월에는 중국에서 마케팅 승인을 받았다.서밋테라퓨틱스는 환자와 의사, 보호자 및 사회에 친화적인 의약품 치
울트라제닉스파마슈티컬(RARE, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. )은 2025년 재무 및 사업 업데이트를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 울트라제닉스파마슈티컬(증권코드: RARE)은 2025 회계연도 총 수익이 약 6억 7,200만 달러에서 6억 7,400만 달러에 이를 것으로 예상한다고 발표했다.이는 가이던스의 상단을 초과하는 수치이다.2025년 12월 31일 기준으로 현금 및 투자 자산은 약 7억 3,500만 달러에 달한다.2026년에는 두 가지 잠재적인 승인과 앤젤만 증후군을 위한 GTX-102의 3상 Aspire 연구에서의 중요한 데이터가 예상된다.울트라제닉스파마슈티컬의 CEO인 에밀 카키스는 "2025년에는 또 다른 중요한 수익 성장을 달성했으며, 초기 수익이 가이던스의 상단을 초과했다"고 말했다.이어 "앞으로의 해는 우리 회사와 우리가 서비스하는 희귀 질환 커뮤니티에 변혁적인 해가 될 것"이라고 덧붙였다.2025년의 총 수익은 6억 7,200만 달러에서 6억 7,400만 달러로 추정되며, 이는 2024년 대비 약 20% 성장한 수치이다.Crysvita®의 2025년 수익은 4억 8,000만 달러에서 4억 8,200만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 17% 성장한 수치이다.Dojolvi®의 2025년 수익은 9,500만 달러에서 9,700만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 9% 성장한 수치이다.2025년 12월 31일 기준으로 현금 및 투자 자산은 약 7억 3,500만 달러에 달한다.2025년 수익 및 현금 위치는 초기 분석에 기반한 것으로 조정될 수 있다.2026년 회계연도에 대한 재무 가이던스는 2026년 2월에 발표될 예정이다.2026년 임상 및 규제 촉매로는 DTX401, UX111, GTX-102, UX701 등이 있으며, 이들 각각의 임상 연구 결과는 2026년 하반기에 발표될 예정이다.울트라제닉스파마슈티컬은 희귀 및 초희귀 유전 질환 치료를 위한 혁신적인 치
T스캔테라퓨틱스(TCRX, TScan Therapeutics, Inc. )는 2026년 J.P. Morgan 헬스케어 컨퍼런스에서 기업이 발표할 예정이다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, T스캔테라퓨틱스가 44회 연례 J.P. Morgan 헬스케어 컨퍼런스와 관련된 잠재적 회의에서 사용할 기업 발표 자료를 공개했다.이 발표 자료는 투자자, 분석가 및 기타 컨퍼런스 참가자들과의 회의에서 사용될 예정이다.기업 발표 자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서도 확인할 수 있다.회사 웹사이트에 포함된 정보는 본 보고서에 포함되지 않으며, 이를 본 보고서의 일부로 간주해서는 안 된다.이 항목 7.01에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 어떤 서류에도 포함되지 않는다.회사는 부록 99.1에 첨부된 자료를 업데이트하거나 보완할 의무가 없다.T스캔테라퓨틱스는 차세대 TCR-T 세포 치료 회사로, 혈액 악성 종양 프로그램을 통해 잔여 질병을 목표로 하여 골수 이식 후 재발을 방지하는 데 중점을 두고 있다.TSC-101에 대한 유망한 데이터가 있으며, 대조군에 비해 유리한 재발 없는 생존율(RFS)과 전체 생존율(OS)을 보였다.2026년 2분기에 주요 연구가 시작될 예정이다.상업적 기회가 상당하며, 추가적인 IND 제출을 통해 시장을 확장할 가능성이 있다.고형 종양 프로그램은 PLEXI-T™ 연구에서의 임상 경험을 활용하여 고형 종양을 위한 인 비보 엔지니어링을 진행하고 있다.TCR-T 세포 치료제를 개발하고 있다.고형 종양 프로그램의 임상 및 전임상 데이터는 2026년 상반기에 발표될 예정이다.자가면역 프로그램은 T스캔의 독점 플랫폼을 통해 높은 unmet medical need가 있는 질병 유발 자가항원을 발견하는 데 중점을 두고 있으며, 전신 경화증, 궤양성 대장염, 강직성 척추염 및 조류
알나일램파마슈티컬스(ALNY, ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. )는 '2030' 전략 발표로 성장과 환자 영향력의 새로운 시대를 이끈다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 11일, 알나일램파마슈티컬스는 새로운 5개년 전략인 '알나일램 2030'을 발표하고, AMVUTTRA®(vutrisiran), ONPATTRO®(patisiran), GIVLAARI®(givosiran), OXLUMO®(lumasiran)의 2025년 4분기 및 연간 글로벌 순제품 수익이 각각 약 9억 9,500만 달러와 29억 8,700만 달러에 이를 것이라고 밝혔다.이 회사는 2026년 제품 및 파이프라인 목표도 제시했다.2025년 전체 순제품 수익은 2024년 대비 81% 성장했으며, 이는 주로 총 TTR 수익이 24억 8,700만 달러로 103% 성장한 데 기인한다.2026년의 순제품 수익 가이던스는 49억 달러에서 53억 달러로 설정되었으며, 이는 총 TTR 순제품 수익 가이던스가 44억 달러에서 47억 달러에 이를 것이라는 전망을 포함한다.알나일램은 2030년까지 여러 다수의 수십억 달러 규모의 기회를 지속적으로 발전시키는 데 집중할 예정이다.알나일램 2030은 회사의 15년 전통을 이어가며, 이전의 모든 5개년 목표를 달성하거나 초과 달성한 경험을 바탕으로 한다.이 전략은 2030년까지 글로벌 TTR 리더십을 달성하고, 지속 가능한 혁신을 통해 성장을 도모하며, 재무적 결과를 효율적으로 달성하는 데 중점을 둔다.알나일램의 CEO인 이본 그린스트리트 박사는 지난 5년이 상업 제품 포트폴리오의 범위를 확장하고, RNAi 치료제의 파이프라인을 성장시키며, 지속 가능한 수익성을 달성하는 데 있어 변혁적이었다고 언급했다.2025년 4분기 및 연간 상업 및 재무 성과에 대한 예비 결과로는 AMVUTTRA와 ONPATTRO의 4분기 글로벌 순제품 수익이 각각 약 8억 2,700만 달러와 3,200만 달러에 달하며, 이는 2024년 4분기 대비 151% 성
리라테라퓨틱스(LYRA, Lyra Therapeutics, Inc. )는 인력 감축과 제품 개발 중단 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 9일, 리라테라퓨틱스의 이사회는 만성 비부비동염 치료를 위한 주요 제품 후보인 LYR-210의 추가 개발을 중단하고, 자본을 보존하기 위한 비용 절감 계획을 시행하기로 승인했다.이 계획에는 2026년 1월 12일부터 회사의 남은 직원 대부분에 영향을 미치는 인력 감축이 포함된다.회사는 이 계획과 관련하여 주로 직원의 퇴직금 및 해고 수당, 복리후생의 지속, 관련 비용으로 구성된 비용이 발생할 것으로 예상하고 있다.그러나 회사는 이 계획과 관련하여 발생할 총 금액이나 범위에 대한 신뢰할 수 있는 추정치를 현재로서는 제공할 수 없다.회사는 이 추정치를 결정한 후 이 현재 보고서에 대한 수정안을 제출할 예정이다.2026년 1월 9일, 위의 계획과 관련하여 리라테라퓨틱스의 최고경영자이자 이사회 의장인 마리아 팔라시 박사와 최고재무책임자이자 재무담당인 제이슨 카발리에의 고용이 종료되었다.회사는 팔라시 박사와 카발리에와 각각 분리 및 면책 계약을 체결할 것으로 예상하고 있으며, 이 계약에 따라 해당 임원은 회사와의 이전에 공개된 고용 계약에 따라 퇴직금 및 복리후생을 받을 수 있다.2026년 1월 12일부터 회사는 팔라시 박사와 카발리에와 각각 컨설팅 계약을 체결했으며, 해당 개인은 회사의 전략적 대안 추구를 지원하기 위한 컨설팅 서비스를 제공할 예정이다.이러한 컨설팅 역할에서 팔라시 박사는 회사의 주요 경영 임원으로 계속 활동하고, 카발리에는 회사의 주요 재무 임원으로 계속 활동할 것이다.컨설팅 계약에 따르면, 회사는 팔라시 박사에게 월 78,125달러의 컨설팅 수수료를 지급하고, 카발리에는 월 55,555.50달러의 컨설팅 수수료를 지급할 예정이다.컨설팅 계약에 따라 회사의 지배권 변경 시, 해당 개인의 지속적인 서비스가 조건이 되며, 팔라시 박사와 카발리에가 보유한 모든 미결제 제한 주식 단위는 즉
하버드바이오사이언스(HBIO, HARVARD BIOSCIENCE INC )는 투자자 업데이트를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 하버드바이오사이언스는 투자자 커뮤니티에 회사의 비즈니스 전략과 전망에 대한 정보를 제공하기 위해 다양한 산업 및 기타 회의에서 슬라이드 프레젠테이션을 발표하고 배포한다.본 문서의 부록 99.1에 투자자 업데이트 슬라이드 프레젠테이션이 첨부되어 있으며, 이는 본 항목 7.01에 참조로 포함된다.이 항목에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.본 문서에 포함된 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.하버드바이오사이언스는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 역사적 사실 이외의 특정 진술이 포함된 전방위적 진술을 포함한다.이러한 전방위적 진술은 회사의 현재 기대, 추정, 예측 및 가정에 기반하며, 이러한 진술이 이루어진 날짜의 위험과 불확실성에 따라 결과가 실질적으로 다를 수 있다.이러한 위험과 불확실성에 대한 추가 정보는 회사의 증권거래위원회(SEC) 제출 문서에 설명되어 있으며, 최근 제출된 연례 보고서의 "위험 요소", "경영진의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 논의 및 분석", "시장 위험에 대한 정량적 및 정성적 공시" 섹션에서 확인할 수 있다.회사는 법적으로 요구되지 않는 한 이러한 전방위적 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.본 문서에는 비 GAAP 재무 정보가 포함되어 있으며, 조정된 운영 수익(손실), 조정된 운영 마진, 조정된 순이익(손실), 조정된 EBITDA, 조정된 EBITDA 마진, 희석 조정 이익(손실) 주당 및 순부채 등이 포함된다.이러한 비 GAAP 재무 정보는 회사의 비즈니스 운영에 대한 향상된 이해를 제공한다고 믿는다.본 문서에 포함된 비 GAAP 재무 정보는 GAAP에 따라 제공된 재무 정보와 대체되는 것이 아니라 추가적으로 고려되어야
덱스컴(DXCM, DEXCOM INC )은 2025년 4분기 및 회계연도 결과를 발표했고 2026년 전망을 제시했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 덱스컴이 2025년 12월 31일로 종료된 4분기와 회계연도에 대한 예비 감사되지 않은 결과를 발표했다.2025년 4분기 총 수익은 약 12억 6천만 달러로, 2024년 4분기 대비 13% 증가했다.미국 내 수익은 약 8억 9천 2백만 달러로, 2024년 4분기 대비 11% 성장할 것으로 보인다.국제 수익은 약 3억 6천 8백만 달러로, 2024년 4분기 대비 18% 증가할 것으로 예상된다.2025년 회계연도 총 예비 감사되지 않은 수익은 약 46억 6천 2백만 달러로, 2024년 대비 16% 증가했다.덱스컴은 2025년 비-GAAP 총 이익률 가이던스를 약 61%로, 비-GAAP 운영 이익률 가이던스를 20-21%로 재확인했다.덱스컴의 사장 겸 CEO인 제이크 리치는 "2025년을 강한 성과로 마무리하게 되어 기쁘다. 수익이 우리의 가이던스 상단을 초과했으며, 최신 센서 기술인 G7 15일 시스템의 초기 출시가 이루어졌다"고 말했다.2026년을 위해 덱스컴은 총 수익을 51억 6천만 달러에서 52억 5천만 달러로 예상하며, 이는 2025년 대비 약 11-13%의 성장을 나타낸다.이 전망은 당뇨병 환자에 대한 CGM 인식 증가, 스텔로의 지속적인 출시, 국제적 확장 및 전반적인 시장 역학을 고려한 것이다.또한, 2026년 비-GAAP 총 이익률은 약 63-64%, 비-GAAP 운영 이익률은 약 22-23%로 예상된다.덱스컴은 2026년 2월 12일 목요일에 2025년 4분기 및 회계연도에 대한 감사된 재무 결과를 발표할 예정이다.제이크 리치는 2026년 CES와 44번째 연례 J.P. 모건 헬스케어 컨퍼런스에서 연설을 할 예정이다.덱스컴은 1999년에 설립되어 25년 이상 포도당 바이오센싱 분야에서 혁신을 선도하고 있다.덱스컴의 기술은 당뇨병 관리와 포도당 추적 방식을 혁신적으로 변화시켰다.현재 덱스컴은 202
포틸로스(PTLO, Portillo's Inc. )는 2026 ICR 컨퍼런스에 참여하고 재무 전망을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 포틸로스는 델라웨어 주에 본사를 둔 기업으로, 2026년 1월 12일 월요일 오전 10시 30분(동부 표준시)에 열리는 2026 ICR 컨퍼런스에 참여할 예정이다.포틸로스의 임시 최고경영자 마이크 마일스와 최고재무책임자 미셸 훅이 이 컨퍼런스에서 발표를 진행한다.발표 자료는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 포틸로스의 웹사이트(http://investors.portillos.com)에서도 확인할 수 있다.이 항목에 포함된 정보는 '제공'되는 것이며, 증권거래법 제18조의 목적상 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 등록신청서나 기타 문서에 참조될 수 없다.1995년 사모증권소송개혁법(PSLRA)의 의미 내에서 이 발표는 미래 예측 진술을 포함하고 있다.역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 현재의 기대와 재무 상태, 운영 결과, 계획, 목표 및 비즈니스와 관련된 예측을 논의하며, 다양한 위험과 불확실성에 기반하고 있다.따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말아야 한다.이 발표에서 언급된 주요 위험 요소로는 조직 구조와 관련된 위험, 식품 안전 및 건강 문제, 경제 및 금융 시장의 위험, 새로운 최고경영자 검색과 관련된 위험, 팀원들의 노조 활동이 기업의 평판과 수익성에 미치는 영향 등이 있다.포틸로스는 2025년 12월 28일 종료된 회계연도에 대한 재무 결과를 발표했으며, 같은 매장 매출은 -3.3% 감소했으며, 총 수익은 1억 8,570만 달러에 달했다.레스토랑 수준 조정 EBITDA는 4,060만 달러로 보고되었고, 조정 EBITDA는 2,470만 달러로 나타났다.2026년에는 8개의 새로운 레스토랑을 열 계획이며, 자본 지출은 5,500만 달러에서 6,000만 달러로 예상된다.포틸로
유러피안왁스센터(EWCZ, European Wax Center, Inc. )는 2026 ICR 컨퍼런스를 앞두고 2025 회계연도 업데이트를 제공했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 유러피안왁스센터가 2026년 1월 12일에 발표한 보도자료에서 2025 회계연도 성과에 대한 업데이트를 제공했다.이 보도자료는 2026년 1월 3일로 종료된 회계연도에 대한 특정 논평을 포함하고 있으며, Exhibit 99.1로 제출되었다.유러피안왁스센터는 미국에서 아웃오브홈 왁싱 서비스의 선도적인 프랜차이저이자 운영업체로, 2026 ICR 컨퍼런스에서의 회의에 앞서 2025 회계연도의 예상 성과에 대한 업데이트를 제공했다.유러피안왁스센터의 회장 겸 CEO인 크리스 모리스는 "2025년 동안 주요 비즈니스 우선사항에서의 진전을 기쁘게 생각하며, 이는 회사의 더 강력한 기반을 구축하는 데 도움이 됐다"고 밝혔다.이어서 그는 "2026년을 바라보며, 변화하는 거시 환경 속에서 우리가 통제할 수 있는 영역에 집중하고 있다. 이는 마케팅 및 운영 능력을 더욱 강화하고, 고객 경험을 향상시키고 장기적인 성과를 이끌어내기 위한 전략적 투자를 단행하는 것을 포함한다"고 덧붙였다.유러피안왁스센터는 2025 회계연도에 20개의 순 센터 폐쇄를 보고했으며, 이는 이전 전망인 23개에서 28개 순 센터 폐쇄보다 낮은 수치이다. 이는 계획된 폐쇄의 시기와 회사의 전략적 개발 이니셔티브의 진행에 의해 영향을 받았다. 결과적으로 11개의 신규 센터 개설과 31개의 폐쇄가 있었다.회사는 2025 회계연도 전망을 업데이트했다. 시스템 전체 매출은 9억 4,500만 달러에서 9억 4,800만 달러로 예상되며, 총 수익은 2억 6,000만 달러에서 2억 6,800만 달러로 증가할 것으로 보인다. 동일 매장 매출은 0.1%에서 0.3%로, 조정된 EBITDA는 7천 200만 달러에서 7천 400만 달러로 증가할 것으로 예상된다. 조정된 순이익은 3천 300만 달러에서 3천 500만 달러로 증가할 것으로 보인다.