REX아메리칸리소시즈(REX, REX AMERICAN RESOURCES Corp )는 2025 회계연도 2분기 주당 순이익이 0.43달러로 보고됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 REX아메리칸리소시즈가 2025년 8월 27일 보도자료를 통해 2025년 7월 31일로 종료된 3개월 및 6개월 기간의 재무 결과를 발표했다. 이 보도자료는 본 보고서의 부록 99로 제공된다.REX아메리칸리소시즈는 2025년 2분기 동안 주당 순이익이 0.43달러에 달했다고 보고했다. 또한, 2025년 9월 8일 기준 주주를 대상으로 2대 1의 주식 분할을 발표했다. 2025년 2분기 결과는 주로 6개의 에탄올 생산 시설에 대한 이익을 반영한다.One Earth Energy, LLC와 NuGen Energy, LLC의 에탄올 생산 시설은 통합되어 보고되며, 나머지 4개의 에탄올 공장은 비통합 계열사의 수익으로 보고된다. 2025년 2분기 REX는 1억 5,860만 달러의 순매출 및 수익을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 1억 4,820만 달러와 비교된다. 전년 대비 순매출 및 수익의 증가는 주로 판매량 증가에 기인하며, 2024년 같은 기간에 비해 에탄올 및 건조 증류 곡물 가격이 하락했음에도 불구하고 이루어졌다.2025년 2분기 총 이익은 1,430만 달러로, 2024년 2분기의 1,980만 달러와 비교된다. 2025년 2분기 이자 및 기타 수익은 310만 달러로, 2024년 2분기의 440만 달러와 비교된다. 이로 인해 2025년 2분기 세전 및 비지배 지분 수익은 1,210만 달러로, 2024년 2분기의 1,950만 달러와 비교된다. 2025년 2분기 REX 주주에게 귀속된 순이익은 710만 달러로, 2024년 2분기의 1,240만 달러와 비교된다.One Earth 에탄올 생산 확장 및 탄소 포집 프로젝트에 대한 업데이트에 따르면, REX는 One Earth 시설의 에탄올 생산 확장에 대한 진전을 보였다. 이전에 언급된 에너지 효율성 이니셔티브는 완료되었으며, 프로젝트
성펑디벨롭먼트(SFWL, SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd )는 2025년 상반기 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 중국 푸저우 — 성펑디벨롭먼트(“성펑” 또는 “회사”)(NASDAQ: SFWL)는 2025년 6월 30일로 종료된 6개월 동안의 감사되지 않은 재무 결과를 발표했다.재무 하이라이트: 총 수익은 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 2억 2,710만 달러에서 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 2억 6,340만 달러로 약 16.0% 증가했다. 이 증가는 주로 운송 서비스에서의 수익 증가에 의해 주도되었다.총 매출 총이익은 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 2,110만 달러에서 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 2,407만 달러로 약 14.2% 증가했다. 2025년과 2024년 6월 30일 기준으로 전체 매출 총이익률은 각각 약 9.1%와 9.3%였다. 매출 총이익률은 치열한 시장 경쟁에 대응하기 위해 더 경쟁력 있는 가격을 제공함에 따라 감소했다.순이익은 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 500만 달러에서 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 600만 달러로 19.3% 증가했다.비용 및 경비 개요: 운영 비용은 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 1,453만 달러에서 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 1,628만 달러로 약 12.0% 증가했다. 판매 및 마케팅 비용은 2025년과 2024년 6월 30일 기준으로 각각 약 290만 달러로 유지되었다. 일반 및 관리 비용은 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 1,167만 달러에서 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약 1,341만 달러로 약 15.0% 증가했다.이는 직원 급여 및 복리후생 증가에 기인한다.이러한 증가는 회사의 운영 확대와 높은 수익 기반을 지원하기 위해 필요했다.운영 수익은 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안 약
사이언조이홀딩(SJ, Scienjoy Holding Corp )은 2025년 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 사이언조이홀딩(이하 '회사')이 2025년 6월 30일 종료된 2025 회계연도 2분기 및 상반기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 총 수익은 3억 4,900만 위안(약 4,870만 달러)으로, 2024년 같은 기간의 3억 7,480만 위안에서 감소했다.총 매출 감소는 중국 모바일 라이브 스트리밍 시장의 경쟁 심화로 인한 유료 사용자 수 감소에 기인한다.2025년 2분기 동안 유료 사용자 수는 165,239명으로, 2024년 같은 기간의 189,860명에서 감소했다.총 매출 감소에도 불구하고, 총 매출 총이익은 6,370만 위안(약 890만 달러)으로, 2024년 같은 기간의 6,470만 위안에서 소폭 감소했지만, 총 매출 총이익률은 18.2%로 증가했다.운영 수익은 2,330만 위안(약 320만 달러)으로, 2024년 같은 기간의 2,860만 위안에서 감소했다.순이익은 2,270만 위안(약 320만 달러)으로, 2024년 같은 기간의 3,340만 위안에서 감소했다.이는 주로 상장 기업에 대한 투자 공정 가치 변동으로 인한 1,370만 위안의 감소 때문이었다.2025년 상반기 동안 총 수익은 6억 5,640만 위안(약 9,160만 달러)으로, 2024년 같은 기간의 6억 9,110만 위안에서 감소했다.총 매출 총이익은 1억 2,320만 위안(약 1,720만 달러)으로, 2024년 같은 기간의 1억 1,780만 위안에서 증가했다.총 운영 비용은 8,620만 위안(약 1,200만 달러)으로, 2024년 같은 기간의 7,890만 위안에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 2억 9,850만 위안(약 4,170만 달러)의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 2억 5,250만 위안에서 증가한 수치다.회사의 회장 겸 CEO인 빅터 허는 "2025년 상반기 동
데스티네이션XL그룹(DXLG, DESTINATION XL GROUP, INC. )은 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 데스티네이션XL그룹(증권코드: DXLG)은 2025 회계연도 2분기 운영 결과를 발표했다.2분기 총 매출은 115.5백만 달러로, 2024 회계연도 2분기 124.8백만 달러에 비해 7.5% 감소했다.동기간 비교 매출은 9.2% 감소했다.2분기 순손실은 0.3백만 달러, 즉 희석주당 0.00달러로, 2024 회계연도 2분기 순이익 2.4백만 달러, 즉 희석주당 0.04달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 4.6백만 달러로, 2024 회계연도 2분기 6.5백만 달러에서 감소했다.2025년 8월 2일 기준으로 총 현금 및 투자액은 33.5백만 달러로, 2024년 8월 3일의 63.2백만 달러에 비해 감소했다.이 감소는 2024 회계연도 하반기에 13.6백만 달러의 자사주 매입과 지난 12개월 동안의 신규 매장 개발에 14.6백만 달러가 사용된 결과다.2025 회계연도 2분기 종료 후, 회사는 신용 시설을 2030년 8월 13일까지 연장하여 최대 1억 달러의 차입 가능성을 제공했다.하비 칸터 CEO는 "DXL은 소비자 행동의 변화에 민첩하게 대응하고 있으며, 장기 성장에 집중하고 있다. 2분기 결과는 Big & Tall 부문의 부진과 소비자 재량 지출에 영향을 미치는 거시경제적 도전 과제를 반영하고 있다"고 말했다.또한, 회사는 자사 브랜드에 대한 소비자의 선호가 증가하고 있음을 인식하고 있으며, 품질이 높고 가격이 낮은 제품을 시장에 출시하는 데 집중하고 있다.2025 회계연도 2분기 동안, DXL 매장 수는 257개로, 2024년 12월 31일 기준 247개에서 증가했다.DXL 아울렛 매장은 16개로, 2024년 12월 31일 기준 15개에서 증가했다.2025 회계연도 2분기 동안 직접 매출은 31.8백만 달러로, 전체 매출의 27.5%를 차지했다.이는 2024 회계연
마스터크래프트보트홀딩스(MCFT, MasterCraft Boat Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 실적을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, 마스터크래프트보트홀딩스가 2025 회계연도 4분기 및 6월 30일로 종료된 연간 재무 결과를 발표했다.4분기 순매출은 7951만 6천 달러로, 전년 동기 대비 2520만 달러, 즉 46.4% 증가했다.계속 운영에서의 수익은 550만 달러, 즉 희석주당 0.33 달러였다.조정된 순이익은 660만 달러, 즉 희석주당 0.40 달러로 보고됐다.조정된 EBITDA는 950만 달러로, 전년 동기 대비 800만 달러 증가했다.4분기 동안 주식 매입은 450만 달러에 달했다.2025 회계연도 전체 순매출은 2억 8420만 달러로, 전년 대비 3810만 달러, 즉 11.8% 감소했다.생산 감소 계획으로 인해 딜러 재고 수준이 전년 대비 약 30% 낮아졌다.계속 운영에서의 수익은 1070만 달러, 즉 희석주당 0.65 달러였다.조정된 순이익은 1510만 달러, 즉 희석주당 0.92 달러로 보고됐다.조정된 EBITDA는 2440만 달러로, 전년 대비 1580만 달러 감소했다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 3822만 달러였으며, 2900만 달러의 자유 현금 흐름을 생성하고 연말에 현금 및 투자금이 7940만 달러에 달했다.회전 신용 시설에서 1억 달러의 가용성과 미지급 부채가 없었다.브래드 넬슨 CEO는 "마스터크래프트는 2025 회계연도에 잘 실행했으며, 어려운 경제 및 산업 환경을 성공적으로 헤쳐 나갔다"고 말했다.그는 또한 "우리의 강력한 재무 기반은 혁신 및 딜러 건강에 대한 핵심 전략적 이니셔티브를 추구할 수 있는 유연성을 제공한다"고 덧붙였다.2026 회계연도 전체에 대해 마스터크래프트보트홀딩스는 통합 순매출이 2억 9500만 달러에서 3억 1000만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 2900만 달러에서 3400만 달러 사이가 될 것으로 보인다.202
마인드AI(MYND, Mynd.ai, Inc. )는 2025년 상반기 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 마인드AI는 2025년 6월 30일 기준으로 감사되지 않은 중간 통합 재무제표를 발표했다.2025년 상반기 동안 회사는 89,272천 달러의 수익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 146,853천 달러에 비해 39.2% 감소한 수치다.이 감소는 교육 기술 고객 수요의 감소와 관련이 있으며, 특히 미국 시장에서 가장 큰 달러 가치 감소가 발생했다.회사의 총 자산은 209,792천 달러로, 2024년 12월 31일 기준 252,619천 달러에서 감소했다.유동 자산은 107,589천 달러로, 2024년 12월 31일의 147,623천 달러에서 줄어들었다.비유동 자산은 102,203천 달러로, 2024년 12월 31일의 104,996천 달러에서 감소했다.2025년 상반기 동안 총 운영 비용은 48,515천 달러로, 2024년의 53,374천 달러에 비해 9.1% 감소했다.일반 관리 비용은 14,928천 달러로, 2024년의 16,419천 달러에서 줄어들었다.연구 개발 비용은 7,782천 달러로, 2024년의 13,413천 달러에서 크게 감소했다.회사는 2025년 상반기 동안 28,892천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년의 47,156천 달러에 비해 개선된 수치다.회사는 2024년 10월 2일에 GEH 싱가포르의 모든 자산을 2천만 달러에 매각했으며, 이로 인해 GEH 싱가포르 부문은 중단된 운영으로 분류되었다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 29,062천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 75,317천 달러에서 크게 감소한 수치다.회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있는 충분한 자본이 있다고 믿고 있으며, 주요 주주로부터의 재정 지원을 통해 추가 자본이 필요할 경우 지원을 받을 수 있을 것이라고 밝혔다.마인드AI는 교육, 비즈니스 및 공공 부문을 위한 포괄적인
풋락커(FL, FOOT LOCKER, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 풋락커가 2025년 8월 27일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 2분기(8월 2일 종료) 재무 결과가 공개됐다.총 매출은 전년 대비 2.4% 감소한 1,851백만 달러로, 2024년 2분기 매출 1,896백만 달러와 비교된다.외환 변동의 영향을 제외하면, 총 매출은 3.7% 감소했다.비교 가능한 매출은 2.0% 감소했으나, 북미 지역의 비교 가능한 매출은 1.4% 증가했다.챔프스 스포츠 배너는 4분기 연속으로 긍정적인 비교 가능한 매출 성장을 기록하며 2.0% 증가했다.WSS를 제외한 북미의 비교 가능한 매출은 2.6% 증가했다.유럽 및 아시아 태평양 지역의 비교 가능한 매출은 각각 10.3% 감소했다.총 매출 총 이익률은 전년 대비 50bp 감소했으며, 판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 매출의 20bp 증가했다.2분기 순손실은 3,800만 달러로, 전년 동기 순손실 1,200만 달러와 비교된다.비-GAAP 기준으로는 순손실이 2,700만 달러로, 전년 동기 400만 달러의 순손실과 비교된다.2분기 주당 손실은 0.39달러로, 2024년 2분기 0.13달러의 손실과 비교된다.비-GAAP 기준으로는 주당 손실이 0.27달러로, 전년 동기 0.05달러의 손실과 비교된다.2025년 8월 2일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 299백만 달러이며, 총 부채는 444백만 달러다.재고는 1,709백만 달러로, 전년 동기 대비 3.7% 증가했다.2분기 동안 2개의 신규 매장을 열고 11개의 매장을 폐쇄했다.또한, 14개의 매장을 리모델링하거나 이전했으며, 52개의 매장을 새 디자인 기준으로 리프레시했다.풋락커는 DICK'S 스포츠 용품에 인수될 예정이며, 모든 규제 승인이 완료됐다.거래는 2025년 9월 8일에 마감될 것으로 예상된다.현재 풋락커의 재무 상태는 총 자산 6,507백만 달러, 총 부채 3,929백만 달러, 총 주주 자본
오오마(OOMA, OOMA INC )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, 오오마(증권코드: OOMA)는 2025년 7월 31일로 종료된 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 수익은 664억 원으로, 전년 대비 3% 증가했다.구독 및 서비스 수익은 611억 원으로, 2025 회계연도 2분기의 596억 원에서 증가했으며, 총 수익의 92%를 차지했다. 이는 오오마 비즈니스의 성장에 주로 기인한다.GAAP 기준 순이익은 13억 원, 즉 희석 주당 0.04원이었으며, 이는 2025 회계연도 2분기의 GAAP 기준 순손실 21억 원, 즉 주당 0.08원과 비교된다.비GAAP 기준 순이익은 65억 원, 즉 희석 주당 0.23원이었으며, 이는 전년 동기 비GAAP 기준 순이익 41억 원, 즉 주당 0.15원과 비교된다.조정된 EBITDA는 72억 원으로, 2025 회계연도 2분기의 56억 원에서 증가했다.오오마의 CEO 에릭 스탱은 "오오마는 2분기 재무 결과에서 664억 원의 수익과 65억 원의 비GAAP 순이익을 기록했다"고 말했다. 이어 "우리의 결과는 비GAAP 주당순이익이 전년 대비 52% 성장했으며, 조정된 EBITDA는 72억 원으로 27% 증가했다. 회계연도 하반기에 접어들면서, 우리는 소규모 비즈니스 UCaaS, 에어다이얼 POTS 대체 및 2600Hz 도매 솔루션에서 성장을 달성하는 데 집중하고 있으며, 비GAAP 순이익과 조정된 EBITDA를 연간 기준으로 개선할 계획이다"라고 덧붙였다.2026 회계연도 3분기 동안 오오마는 총 수익이 672억 원에서 679억 원 사이가 될 것으로 예상하고 있다. GAAP 기준 순이익은 9억 원에서 13억 원 사이, 희석 주당 GAAP 순이익은 0.04원에서 0.05원 사이가 될 것으로 보인다. 비GAAP 기준 순이익은 60억 원에서 64억 원 사이, 비GAAP 기준 희석 주당 순이익은 0.22원에서 0.23원 사이로 예상된다.202
옥타(OKTA, Okta, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, 옥타는 2025년 7월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 Exhibit 99.1에 첨부되어 있다.2025년 8월 26일, 회사는 investor.okta.com 웹사이트에 보충 투자자 자료를 게시했다.회사는 investor.okta.com 웹사이트와 okta.com/blog 웹사이트(보안 블로그, 옥타 개발자 블로그 및 Auth0 개발자 블로그 포함)를 물질적 비공개 정보를 공개하고, 다가오는 투자자 회의를 발표하며, 규제 FD에 따른 공시 의무를 준수하는 수단으로 사용하고 있다.따라서 투자자들은 회사의 투자자 관계 및 okta.com/blog 웹사이트를 모니터링해야 하며, 보도자료, SEC 제출 서류 및 공개 회의 전화 및 웹캐스트를 따라야 한다.현재 보고서의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.2025년 6월 26일, 회사의 이사회는 주주 파생 소송에 대한 합의 및 조정에 대한 협의에 들어갔다.2025년 6월 26일, 파생 소송의 당사자들은 합의 및 조정의 협약을 체결했다.제안된 합의는 2025년 7월 1일에 캘리포니아 북부 지방법원에 제출되었으며, 2025년 8월 18일, 법원은 제안된 합의의 초기 승인을 부여하고 2025년 10월 24일 오전 10시 PST에 최종 합의 승인 청문회를 일정에 올렸다.이 현재 보고서의 사본과 그 부속 문서는 Exhibit 99.2에 첨부되어 있으며, 파생 소송의 공지 및 제안된 합의의 사본은 Exhibit 99.3에 첨부되어 있다.이 현재 보고서는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 "안전한 항구" 조항의 의미 내에서 "전망적 진술"을 포함하고 있으며, 여기에는 (i) 파생 소송을 해결하는 합
박스(BOX, BOX INC )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, 박스는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 분기 동안 박스의 수익은 2억 9,400만 달러로, 전년 대비 9% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 7% 증가했다.남은 성과 의무는 15억 달러로, 전년 대비 16% 증가했으며, 상수 통화 기준으로도 16% 증가했다.GAAP 운영 마진은 7.0%였고, 비GAAP 운영 마진은 28.6%였다.GAAP 기준 주당 순이익은 0.05 달러였고, 비GAAP 기준 주당 순이익은 0.33 달러였다.박스의 공동 창립자이자 CEO인 아론 레비는 "박스의 지능형 콘텐츠 관리 플랫폼을 통해 기업들은 비구조적 데이터를 최대한 활용할 수 있는 AI 에이전트를 활용할 수 있다"고 말했다.그는 2분기 동안 기업 고급 서비스에서 강력한 모멘텀을 지속적으로 보았다고 덧붙였다.CFO인 딜런 스미스는 "우리는 운영 결과가 우리의 가이던스를 초과했으며 단기 RPO가 두 자릿수 성장률을 기록했다"고 말했다.그는 이러한 결과가 박스 AI에 대한 강한 수요를 반영한다고 설명했다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.- 수익: 2억 9,400만 달러, 전년 대비 9% 증가, 상수 통화 기준으로는 7% 증가.- 남은 성과 의무(RPO): 15억 달러, 전년 대비 16% 증가. 단기 RPO는 8억 1,200만 달러로 12% 증가, 장기 RPO는 6억 6,400만 달러로 21% 증가.- 청구액: 2억 6,490만 달러, 전년 대비 3% 증가, 상수 통화 기준으로는 6% 증가.- GAAP 총 이익: 2억 3,250만 달러, 수익의 79.1%로, 전년의 2억 1,450만 달러에서 증가.- 비GAAP 총 이익: 2억 3,920만 달러, 수익의 81.4%로, 전년의 2억 2,020만 달러에서 증가.- GAAP 운영 소득: 2,060만 달러, 수익의 7.0%로, 전년의 2,0
엔시노(NCNO, nCino, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 26일, 엔시노(나스닥: NCNO)는 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.총 수익은 148.8백만 달러로, 전년 대비 12% 증가했으며, 구독 수익은 130.8백만 달러로 15% 증가했다.엔시노의 CEO인 숀 데스몬드는 "이번 분기에도 총 수익과 구독 수익, 비GAAP 운영 수익이 모두 분기 가이던스를 초과한 결과를 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.이어 "고객 수요가 계속해서 강화되고 있으며, 이는 우리의 전략과 개선된 재무 전망에 대한 확신을 강화한다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 총 수익은 148.8백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 132.4백만 달러에서 12% 증가했다.구독 수익은 130.8백만 달러로, 1년 전 113.9백만 달러에서 15% 증가했다.운영 손실은 9.3백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 7.9백만 달러에서 증가했다.비GAAP 운영 수익은 30.0백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 19.3백만 달러에서 56% 증가했다.GAAP 기준으로 엔시노에 귀속되는 순손실은 15.3백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 11.0백만 달러에서 증가했다.비GAAP 기준으로 엔시노에 귀속되는 순이익은 25.7백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 15.6백만 달러에서 64% 증가했다.2025년 7월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 123.2백만 달러였으며, 엔시노의 회전 신용 시설에서 203.5백만 달러가 미지급 상태였다.엔시노는 2025년 7월 31일 종료된 2분기 동안 평균 주가 26.89달러로 약 750,000주를 재매입했다.2026 회계연도 3분기 총 수익은 146.0백만 달러에서 148.0백만 달러 사이로 예상되며, 구독 수익은 127.5백만 달러에서 129.5백만 달러 사이로 예상된다.비GAAP 운영 수익은 31.5백만 달러에서 33.5백만
몽고DB(MDB, MongoDB, Inc. )은 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 몽고DB가 2025년 7월 31일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 26일, 몽고DB는 총 수익이 5억 9,140만 달러로 전년 대비 24% 증가했다고 밝혔다.몽고DB 아틀라스의 수익은 전년 대비 29% 증가했으며, 전체 2분기 수익의 74%를 차지했다.2025년 7월 31일 기준으로 2,800명의 고객이 추가되어 총 고객 수는 5만 9,900명에 달했다.몽고DB의 CEO인 데브 이티체리아는 "몽고DB는 2분기 전반에 걸쳐 강력한 결과를 제공했으며, 아틀라스 수익 성장률이 29%로 가속화되었고, 올해 상반기 동안 5,000명 이상의 고객을 추가했다. 우리는 또한 수익성 있는 성장을 추진하기 위한 계획을 실행하면서 의미 있는 마진 성과를 달성했다. 이러한 강점을 반영하여 올해 나머지 기간 동안의 수익 및 손익 가이던스를 상향 조정하고 있다"고 말했다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 5억 9,140만 달러로 전년 대비 24% 증가했으며, 구독 수익은 5억 7,240만 달러로 23% 증가했다. 서비스 수익은 1,900만 달러로 33% 증가했다. 총 매출 총 이익은 4억 2,000만 달러로, 매출 총 이익률은 71%였다. 비GAAP 기준 매출 총 이익은 4억 3,640만 달러로 비GAAP 매출 총 이익률은 74%였다. 운영 손실은 6,530만 달러로, 전년 동기 7,140만 달러의 손실에 비해 개선되었다.2025년 7월 31일 기준으로 몽고DB는 23억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 운영 활동에서 7,210만 달러의 현금을 생성했다. 이는 전년 동기 140만 달러의 현금 사용에 비해 개선된 수치이다.몽고DB는 2026 회계연도 3분기 및 전체 연도에 대한 재무 가이던스를 발표했다. 3분기 수익은 5억 8,700만 달러에서 5억 9,200만 달러로 예상되며, 전체 연도
울프스피드(WOLF, WOLFSPEED, INC. )는 2025 회계연도 4분기 및 전체 회계연도 재무 결과를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 울프스피드가 2025 회계연도 4분기 및 전체 회계연도의 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 29일로 종료된 4분기 동안, 울프스피드는 약 1억 9,700만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024 회계연도 4분기의 2억 700만 달러와 비교된다.모호크 밸리 팹에서의 매출 기여는 9,410만 달러로, 이전의 4,100만 달러에서 크게 증가했다.GAAP 기준 총 매출 총이익률은 (13)%로, 1%에서 감소했으며, 비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 (1)%로, 5%에서 감소했다.GAAP 기준 주당 손실은 ($4.30)으로, 이전의 ($1.39)에서 증가했으며, 비GAAP 기준 주당 손실은 ($0.77)로, 이전의 ($0.89)에서 감소했다.전체 회계연도 동안, 울프스피드는 약 7억 5,760만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024 회계연도의 약 8억 700만 달러와 비교된다.GAAP 기준 총 매출 총이익률은 (16)%로, 10%에서 감소했으며, 비GAAP 기준 총 매출 총이익률은 2%로, 13%에서 감소했다.GAAP 기준 주당 손실은 ($11.39)로, 이전의 ($4.56)에서 증가했으며, 비GAAP 기준 주당 손실은 ($3.32)로, 이전의 ($2.59)에서 증가했다.울프스피드의 CEO인 로버트 퓌를은 "울프스피드와 함께한 첫 3개월을 돌아보며, 회사에 합류한 결정에 대해 그 어느 때보다 확신을 느낀다. 우리는 세계적 수준의 그린필드 및 수직 통합 시설을 보유하고 있으며, 최근 고위 리더십 팀에 추가된 인물들과 강력한 지적 재산 포트폴리오 덕분에 울프스피드는 실리콘 카바이드 기술의 글로벌 리더가 될 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.또한, 그는 "중요한 이정표는 법원이 우리의 재조정 계획을 승인하고, 그 후 곧바로 챕터 11에서 벗어나 훨씬 더 강력한 재무 구조를 갖추는 것이다"라고 덧붙였다.202