아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라스에너지솔루션스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익이 259,613천 달러로, 2024년 같은 기간의 304,434천 달러에 비해 감소했다.제품 수익은 106,839천 달러로, 2024년 3분기의 145,347천 달러에서 감소했다.서비스 수익은 135,643천 달러로, 2024년 3분기의 159,087천 달러에서 감소했다.렌탈 수익은 17,131천 달러로, 2024년 3분기에는 없었던 수익이다.총 매출원가는 195,230천 달러로, 2024년 3분기의 225,347천 달러에서 감소했다.이 중 제품 수익 관련 매출원가는 71,000천 달러로, 2024년 3분기의 88,800천 달러에서 감소했다.서비스 관련 매출원가는 117,800천 달러로, 2024년 3분기의 136,500천 달러에서 감소했다.감가상각비는 40,619천 달러로, 2024년 3분기의 26,069천 달러에서 증가했다.판매, 일반 및 관리비는 36,322천 달러로, 2024년 3분기의 25,463천 달러에서 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 아틀라스에너지솔루션스의 총 자산은 2,233,472천 달러이며, 총 부채는 1,010,087천 달러로 나타났다.주주 지분은 1,223,385천 달러로, 2024년 12월 31일의 1,036,556천 달러에서 증가했다.회사는 2025년 3분기 동안 23,721천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 3,918천 달러의 순이익과 대조된다.이로 인해 주당 순손실은 0.19달러로 나타났다.아틀라스에너지솔루션스는 2025년 2분기 동안 540,000천 달러의 2025년 만기 대출을 포함한 여러 자금 조달을 통해 자본을 조달했으며, 이는 Moser 인수 및 PropFlow 인수와 관련된 비용을 충당하기 위해 사용되었다.회사는 20
볼드윈인슈어런스그룹(BWIN, Baldwin Insurance Group, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼드윈인슈어런스그룹이 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 365,389천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 8% 증가한 수치다.이 중 수수료 및 수수료 수익은 362,317천 달러로, 8% 증가했다.투자 수익은 3,072천 달러로, 전년 동기 대비 18% 감소했다.운영 비용은 362,173천 달러로, 12% 증가했다.이로 인해 운영 이익은 3,216천 달러로, 전년 동기 대비 79% 감소했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 71,589,503주(클래스 A 보통주)와 47,058,818주(클래스 B 보통주)의 주식을 발행했다.회사의 총 자산은 3,793,774천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.총 부채는 2,665,584천 달러로, 이 중 유동 부채는 959,713천 달러다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 89,723천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 524,000천 달러의 대출 가능성을 가지고 있다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1,004,000천 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이자율은 6.64%다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 28,392천 달러의 조건부 수익을 기록했으며, 이는 향후 지급될 것으로 예상되는 금액이다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 3,793,774천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
업워크(UPWK, UPWORK, INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 업워크는 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 2025년 3분기 동안 총 수익은 201,730천 달러로, 2024년 같은 기간의 193,776천 달러에 비해 4% 증가했다.이 중 마켓플레이스 수익은 174,572천 달러로, 2024년 3분기의 167,337천 달러에 비해 4% 증가했다.기업 고객을 대상으로 한 수익은 27,158천 달러로, 2024년 3분기의 26,439천 달러에 비해 3% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로, 업워크의 총 자산은 1,311,209천 달러이며, 총 부채는 683,083천 달러로 보고됐다.또한, 2025년 3분기 동안 순이익은 29,335천 달러로, 2024년 같은 기간의 27,758천 달러에 비해 6% 증가했다.조정된 EBITDA는 59,627천 달러로, 2024년 3분기의 43,227천 달러에 비해 38% 증가했다.업워크는 2025년 9월 30일 기준으로 130,654,883주가 발행된 상태이며, 2025년 3분기 동안 2,101,993주의 자사주 매입을 완료했다.이와 함께, 업워크는 2025년 8월 18일에 아센과 버브티 B.V.를 인수하여 기업 고객을 위한 솔루션을 강화하고, Lifted라는 자회사를 통해 기업 솔루션을 확대할 계획이다.업워크는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적 투자를 이어갈 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코테라에너지(CTRA, Coterra Energy Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 코테라에너지가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3분기 동안 3억 2,200만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2억 5,200만 달러에 비해 증가한 수치다.주당 순이익은 0.42달러로, 2024년 3분기의 0.34달러에서 상승했다.운영 수익은 18억 1,700만 달러로, 2024년 3분기의 13억 5,900만 달러에 비해 34% 증가했다.이 회사의 원유 생산량은 1,531만 배럴로, 2024년 3분기의 1,035만 배럴에서 증가했다.천연가스 생산량은 2,663억 입방피트로, 2024년 3분기의 2,467억 입방피트에서 증가했다.NGL 생산량은 1,250만 배럴로, 2024년 3분기의 1,010만 배럴에서 증가했다.코테라에너지는 2025년 1월에 두 건의 인수합병을 완료했으며, 이로 인해 총 33억 달러의 자산을 확보했다.이 회사는 2025년 2월에 분기 배당금을 주당 0.21달러에서 0.22달러로 인상했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 39억 2,200만 달러이며, 주주 자본은 147억 1,800만 달러로 보고됐다.코테라에너지는 2025년 3분기 동안 운영 활동으로부터 30억 5,100만 달러의 현금을 창출했으며, 이는 2024년 같은 기간의 21억 6,900만 달러에 비해 증가한 수치다.이 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 2억 3,000만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 사용 가능한 신용 한도는 20억 달러에 달한다.코테라에너지는 앞으로도 원유 및 천연가스 가격의 변동성에 대응하기 위해 다양한 전략을 모색할 예정이다.이 회사는 2025년 전체 자본 프로그램을 약 23억 달러로 예상하고 있으며, 이 자본 지출은 운영 현금 흐름으로 충당할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
GXO로지스틱스(GXO, GXO Logistics, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, GXO로지스틱스가 향후 투자자 발표에 사용될 슬라이드 프레젠테이션을 공개했다.이 프레젠테이션은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.슬라이드 프레젠테이션은 2025년 9월 30일 종료된 회계 분기의 분기 보고서와 함께 읽어야 한다.2025년 3분기 실적 요약에 따르면, 기록적인 분기 매출이 34억 달러로 전년 대비 8% 증가했으며, 신규 비즈니스 수주가 2억 8천만 달러로 24% 증가했다.Wincanton 통합이 순조롭게 진행되고 있으며, 6천만 달러의 비용 시너지를 달성할 것으로 예상된다.또한, 성장을 가속화하기 위한 조직 개편이 발표되었고, 연간 가이던스가 재확인되었다.2025년 3분기 재무 하이라이트로는 매출 34억 달러, 순이익 6천만 달러, 운영 현금 흐름 2억 3천 200만 달러, 희석 주당순이익 0.51 달러가 포함된다.유기적 매출은 4% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 2억 5천 100만 달러, 자유 현금 흐름은 1억 8천 700만 달러, 조정된 희석 주당순이익은 0.79 달러로 보고되었다.2025년 전체 연간 가이던스는 유기적 매출 성장률 3.5%에서 6.5%, 조정된 EBITDA 8억 6천 500만 달러에서 8억 8천 500만 달러, 조정된 희석 주당순이익 2.43 달러에서 2.63 달러로 설정되었다.현재 GXO로지스틱스의 재무 상태는 총 부채가 26억 9천 800만 달러, 순 부채가 23억 5천 900만 달러로 나타났으며, 유동성은 13억 800만 달러로 보고되었다.이 실적은 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
박스터인터내셔널(BAX, BAXTER INTERNATIONAL INC )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 박스터인터내셔널이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 2,835백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 5% 증가한 수치다.특히, 미국 시장에서의 매출은 1,544백만 달러로 3% 증가했으며, 해외 시장에서도 1,291백만 달러의 매출을 올렸다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 21,067백만 달러로 집계되었고, 총 부채는 13,853백만 달러에 달한다.회사는 2025년 3분기 동안 46백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 주당 0.09달러의 손실에 해당한다.반면, 2024년 같은 기간에는 140백만 달러의 순이익을 기록하여 주당 0.27달러의 이익을 올렸다.회사는 2025년 1월 31일에 카일라 그룹과의 협약에 따라 신장 관리 사업부를 38억 달러에 매각했으며, 이로 인해 약 37억 달러의 세전 현금 수익을 확보했다.매각 후, 회사는 부채 상환에 이 자금을 사용했다.회사는 또한 2024년 9월에 발생한 헬렌 허리케인으로 인해 노스코브 시설에서의 운영이 중단되었으며, 이로 인해 2025년 3분기 동안 8백만 달러의 비용이 발생했다.회사는 2025년 3분기 동안 1억 4천만 달러의 연구개발 비용을 지출했으며, 이는 전년 동기 대비 8.5% 감소한 수치다.회사의 총 부채는 9,500백만 달러에 달하며, 2025년 3분기 동안 35억 달러의 부채를 상환했다.회사는 앞으로도 지속적인 비용 절감 및 운영 효율성 향상을 위해 노력할 계획이다.현재 박스터인터내셔널의 주가는 1.00달러로, 2025년 10월 31일 기준으로 514,055,805주가 발행되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필
인퓨시스템즈홀딩스(INFU, InfuSystem Holdings, Inc )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 인퓨시스템즈홀딩스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 2025년 3분기 동안 회사의 총 수익은 36,488천 달러로, 2024년 같은 기간의 35,320천 달러에 비해 1,168천 달러, 즉 3.3% 증가했다.환자 서비스 부문에서의 수익은 22,363천 달러로 1,583천 달러, 즉 7.6% 증가했으며, 장치 솔루션 부문에서는 14,125천 달러로 415천 달러 감소했다.회사의 총 매출 총이익은 20,820천 달러로, 2024년 3분기의 19,045천 달러에 비해 1,775천 달러, 즉 9.3% 증가했다.매출 총이익률은 57.1%로, 2024년의 53.9%에서 증가했다.판매 및 관리비용은 17,009천 달러로, 2024년의 15,780천 달러에 비해 1,229천 달러 증가했다.운영 소득은 3,811천 달러로, 2024년의 3,265천 달러에 비해 546천 달러 증가했다.순이익은 2,259천 달러로, 2024년의 1,807천 달러에 비해 452천 달러 증가했다.기본 주당 순이익은 0.11달러로, 2024년의 0.08달러에 비해 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 98,881천 달러이며, 총 부채는 43,410천 달러로 보고되었다.주주 자본은 55,471천 달러로, 2024년 12월 31일 기준 57,529천 달러에서 감소했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 20,336,183주가 발행되어 있으며, 주식 매입 프로그램을 통해 1,360,482주를 매입했다.회사는 2025년 3분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 높게 평가하고 있으며, 지속적인 매출 증가와 비용 관리에 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
옴니Ab(OABI, OmniAb, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 옴니Ab는 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, 이 보고서에 대한 인증서를 발표했다.매튜 W. 포어(Matthew W. Foehr) CEO는 이 보고서가 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락하지 않았으며, 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다고 밝혔다.또한, 그는 회사의 공시 통제 및 절차를 설계하고 유지할 책임이 있으며, 이러한 통제와 절차가 효과적이라고 평가했다.커트 A. 구스타프슨(Kurt A. Gustafson) CFO도 동일한 인증서를 제출하며, 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수하고 있다고 확인했다.그는 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있다고 강조했다.이 보고서는 옴니Ab의 재무 상태와 운영 결과를 이해하는 데 중요한 자료로, 투자자들에게 회사의 현재 상황을 명확히 전달하는 데 기여한다.현재 옴니Ab는 2025년 3분기 동안의 재무 성과를 바탕으로 향후 전략을 수립하고 있으며, 지속적인 연구 개발과 파트너십을 통해 성장 가능성을 모색하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
세리벨(CBLL, Ceribell, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 세리벨이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 세리벨의 제품 매출은 1,702만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,332만 달러에 비해 28% 증가했다.구독 매출은 556만 달러로, 지난해 같은 기간의 387만 달러에 비해 44% 증가했다.총 매출은 2,2589만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,719만 달러에 비해 31% 증가했다.매출 원가는 제품 원가가 246만 달러로 지난해 같은 기간의 209만 달러에 비해 17% 증가했으며, 구독 원가는 186만 달러로 지난해 같은 기간의 88만 달러에 비해 111% 증가했다.총 매출 원가는 264만 달러로 지난해 같은 기간의 218만 달러에 비해 21% 증가했다.세리벨의 총 매출 총이익은 1,994만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,501만 달러에 비해 33% 증가했다.운영 비용은 연구개발비가 498만 달러로 지난해 같은 기간의 340만 달러에 비해 47% 증가했으며, 판매 및 마케팅 비용은 1,857만 달러로 지난해 같은 기간의 1,252만 달러에 비해 48% 증가했다.일반 관리 비용은 1,103만 달러로 지난해 같은 기간의 902만 달러에 비해 22% 증가했다.운영 손실은 1,464만 달러로, 지난해 같은 기간의 993만 달러에 비해 47% 증가했다.순손실은 1,3465만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,0417만 달러에 비해 29% 증가했다.세리벨은 2025년 9월 30일 기준으로 2억 6800만 달러의 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권을 보유하고 있으며, 누적 적자는 2억 6800만 달러에 달한다.세리벨은 향후 12개월 동안 운영 비용과 자본 지출 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상하고 있다.그러나 운영 활동에서 예상보다 낮은 현금 흐름이 발생하거나 예상보다 높은 자본 지출이 발생할 경우 추가 자본을 조달해야 할 수도 있다.세리벨은 2025년 10월
엑셀릭시스(EXEL, EXELIXIS, INC. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀릭스가 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일 기준으로, 회사의 순 제품 수익은 5억 4,290만 달러로, 2024년 같은 기간의 4억 7,805만 달러에 비해 14% 증가했다.총 수익은 5억 9,775만 달러로, 2024년 3분기의 5억 3,954만 달러에 비해 11% 증가했다.연구 및 개발 비용은 1억 9,916만 달러로, 2024년 3분기의 2억 2,257만 달러에 비해 11% 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 1억 2,366만 달러로, 2024년 3분기의 1억 1,180만 달러에 비해 11% 증가했다.세금 비용은 5,883만 달러로, 2024년 3분기의 3,678만 달러에 비해 60% 증가했다.순이익은 1억 9,358만 달러로, 2024년 3분기의 1억 1,798만 달러에 비해 63% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.72달러, 희석 기준으로 0.69달러로 보고됐다.엑셀릭스는 2025년 3분기 동안 8억 9,530만 달러의 자사주 매입을 완료했으며, 앞으로도 자사주 매입 프로그램을 지속할 예정이다.또한, 엑셀릭스는 2025년 1분기 동안 CABOMETYX의 새로운 적응증에 대한 FDA 승인을 받았다.이로 인해 CABOMETYX의 판매가 증가할 것으로 예상된다.현재 엑셀릭스는 1억 6,682만 달러의 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 1억 7,485만 달러에 비해 감소한 수치이다.향후 12개월 이상 운영을 유지할 수 있는 충분한 자금을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브리스토우그룹(VTOL, Bristow Group Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 브리스토우그룹이 2025년 11월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 3분기 총 수익은 386.3백만 달러로, 2025년 2분기의 376.4백만 달러에 비해 증가했다.순이익은 51.5백만 달러, 즉 희석 주당 1.72달러로, 2025년 2분기의 31.7백만 달러, 즉 희석 주당 1.07달러에 비해 크게 증가했다.조정된 EBITDA는 67.1백만 달러로, 2분기의 60.7백만 달러에 비해 증가했다.2025년 조정된 EBITDA 전망은 240백만 달러에서 250백만 달러로 업데이트되었으며, 2026년 조정된 EBITDA 전망은 295백만 달러에서 325백만 달러로 설정되었다.브리스토우그룹의 CEO인 크리스 브래드쇼는 "해양 에너지 서비스 활동에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 심해 프로젝트가 유리한 위치에 있어 석유 및 가스 회사의 자산 포트폴리오 내에서 매력적인 상대 수익을 제공하고 있다"고 말했다.그는 또한 "2025년 3분기 동안 강력한 재무 성과를 보고하게 되어 기쁘며, 2026년에도 강력한 성장 전망을 가지고 있다"고 덧붙였다.2025년 3분기 동안 브리스토우그룹의 해양 에너지 서비스 부문 수익은 2.4백만 달러 감소했으며, 유럽과 아프리카에서 각각 6.6백만 달러와 1.5백만 달러 감소한 반면, 아메리카에서는 5.7백만 달러 증가했다.조정된 운영 수익은 2.4백만 달러 감소했으며, 이는 낮은 수익에 기인한 것이다.정부 서비스 부문에서는 수익이 8.4백만 달러 증가했으며, 이는 아일랜드 해안 경비대 계약의 전환이 진행 중이기 때문이다.조정된 운영 수익은 4.8백만 달러 증가했다.기타 서비스 부문에서는 수익이 3.8백만 달러 증가했으며, 이는 호주에서의 활동 증가에 기인한 것이다.브리스토우그룹은 2025년과 2026년의 재무 전망을 업데이트했으며, 2025년 총 수익은 1,455백만 달러에서 1,525백만 달러로
애질론헬스(AGL, agilon health, inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 애질론헬스가 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사는 2025년 3분기 동안 총 수익이 14억 3,500만 달러로, 전년 동기 대비 1% 감소했다.의료 서비스 수익은 14억 3,240만 달러로, 1% 감소했으며, 이는 평균 회원 수의 감소와 위험 조정 수익의 하락에 기인한 것으로 분석된다.2025년 3분기 동안 애질론헬스는 1억 1,020만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 6% 감소한 수치이다.조정 EBITDA는 9,149만 달러의 손실을 기록했다.2025년 9월 30일 기준으로 애질론헬스의 의료 서비스 회원 수는 약 50만 2,800명으로, 전년 동기 대비 4% 감소했다.이 회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1억 6,800만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 시장성 있는 증권에 대한 투자는 1억 3,920만 달러에 달한다.애질론헬스는 향후에도 운영 손실이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 사업 확장을 위한 추가 자본이 필요할 수 있다.또한, 애질론헬스는 2025년 9월 30일 기준으로 4억 1,460만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 2026년 2월 18일까지 만기가 도래하는 신용 시설에 해당한다.이 회사는 향후 12개월 동안 운영 자본과 자본 지출 요구를 충족할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리볼브그룹(RVLV, Revolve Group, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 리볼브그룹이 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 리볼브그룹의 순매출은 295,631천 달러로, 2024년 같은 기간의 283,146천 달러에 비해 4.4% 증가했다.이는 주문 수의 증가와 평균 주문 금액의 소폭 상승에 기인한 것으로 분석된다.비용 측면에서, 판매 비용은 134,115천 달러로, 2024년의 138,279천 달러에 비해 감소했다.이는 주로 제3자 브랜드 판매 비율의 감소와 관련이 있다.총 매출 총이익은 161,516천 달러로, 2024년의 144,867천 달러에 비해 증가했다.운영 비용은 140,525천 달러로, 2024년의 130,614천 달러에 비해 증가했다.이 중 마케팅 비용은 40,429천 달러로, 2024년의 39,510천 달러에 비해 소폭 증가했다.일반 관리 비용은 38,552천 달러로, 2024년의 33,906천 달러에 비해 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 리볼브그룹의 현금 및 현금성 자산은 315,427천 달러로, 2024년 12월 31일의 256,600천 달러에 비해 증가했다.총 자산은 751,257천 달러로, 665,547천 달러에서 증가했다.리볼브그룹은 2025년 3분기 동안 21,179천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 2024년의 10,751천 달러에 비해 증가한 수치다.이 회사는 향후에도 고객 확보와 유지, 브랜드 인지도 향상에 집중할 계획이다.리볼브그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 현금 및 현금성 자산이 증가하고 있고, 순이익 또한 증가세를 보이고 있다.그러나, 외부 경제 요인과 경쟁 심화가 향후 실적에 미칠 영향을 주의 깊게 살펴봐야 할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독