셀렉티브인슈런스(SIGIP, SELECTIVE INSURANCE GROUP INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 셀렉티브인슈런스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.이 회사는 희석주당 순이익이 1.36달러, 비GAAP 운영 수익이 1.31달러로 보고했다.주주 자본 수익률(ROE)은 10.7%였으며, 비GAAP 운영 ROE는 10.3%였다.2025년 2분기 동안 순보험료는 1,288.6백만 달러로, 2024년 2분기 대비 5% 증가했다.GAAP 결합 비율은 100.2%로, 2024년 2분기의 116.1%와 비교해 개선됐다.상업 라인의 갱신 순수 가격 인상은 평균 8.9%로, 2024년 2분기의 7.9%에서 증가했다.세후 순 투자 수익은 1억 1천만 달러로, 2024년 2분기 대비 18% 증가했다.보통주당 장부 가치는 52.09달러로, 지난 분기 대비 3% 증가했다.조정된 보통주당 장부 가치는 54.48달러로, 지난 분기 대비 2% 증가했다.셀렉티브인슈런스의 2025년 2분기 실적은 다음과 같다.순보험료는 1,288.6백만 달러로, 2024년 2분기 대비 5% 증가했다.GAAP 결합 비율은 100.2%로, 2024년 2분기의 116.1%에서 개선됐다.상업 라인의 갱신 순수 가격 인상은 평균 8.9%로, 2024년 2분기의 7.9%에서 증가했다.세후 순 투자 수익은 1억 1천만 달러로, 2024년 2분기 대비 18% 증가했다.보통주당 장부 가치는 52.09달러로, 지난 분기 대비 3% 증가했다.조정된 보통주당 장부 가치는 54.48달러로, 지난 분기 대비 2% 증가했다.셀렉티브인슈런스는 2025년 전체 GAAP 결합 비율을 97%에서 98%로 조정했으며, 세후 순 투자 수익은 4억 1,500만 달러로 예상하고 있다.전체 유효 세율은 21.5%로 예상되며, 희석 기준으로 평균 주식 수는 6,150만 주로 예상하고 있다.셀렉티브인슈런스의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 2분기
소노코프로덕트컴퍼니(SON, SONOCO PRODUCTS CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 소노코프로덕트컴퍼니(이하 '소노코' 또는 '회사')가 2025년 6월 29일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.회사는 2025년 전체 연도에 대한 가이던스도 제공했다.2025년 2분기 순매출은 190억 달러로, 전년 동기 대비 49.4% 증가했으며, 이는 주로 인수에 따른 결과다.소노코의 2분기 GAAP 순이익은 4억 9,300만 달러로, 2024년 같은 기간의 9,100만 달러에서 증가했으며, 희석 주당순이익은 4.96달러로 보고됐다.이 중 4억 2,500만 달러의 증가는 2025년 4월에 회사의 열가소성 및 유연 포장 사업과 글로벌 트라이던트 사업을 TOPPAN 홀딩스에 매각한 것과 관련이 있다.조정된 순이익은 전년 대비 7.4% 증가한 1억 3,600만 달러로, 조정된 희석 주당순이익은 1.37달러로 보고됐다.2분기 조정된 EBITDA는 3억 2,800만 달러로, 전년 동기 대비 25.1% 증가했다.운영 현금 흐름은 1억 9,300만 달러를 생성했으며, 연초부터 현재까지 1,500만 달러의 운영 현금 흐름을 사용했다.총 부채와 순부채는 각각 약 17억 달러와 19억 달러 감소했으며, 이는 매각 수익과 운영 현금 흐름을 사용한 결과다.2분기 동안 조달 절감, 생산 효율성 및 고정비 절감 이니셔티브로 인해 1,500만 달러의 생산성 향상을 달성했다.2025년 2분기 조정된 EBITDA 가이던스는 13억 달러에서 14억 달러 사이로 유지되며, 조정된 희석 주당순이익 목표는 약 6.00달러로 업데이트됐다.2분기 동안 소노코의 소비자 포장 부문 매출은 110% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 115% 증가했다.이는 Metal Packaging EMEA의 인수와 미국 Metal Packaging 사업의 강력한 실적 덕분이다.산업용 종이 포장 부문은 조정된 EBITDA를 16% 개선했으며, EBITDA
서드코스트뱅크셰어스(TCBX, Third Coast Bancshares, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 서드코스트뱅크셰어스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순이익은 1,670만 달러로, 주당 기본 및 희석 EPS는 각각 1.12달러와 0.96달러에 달했다.이는 2025년 1분기 순이익 1,360만 달러, 주당 기본 및 희석 EPS 0.90달러와 0.78달러, 그리고 2024년 2분기 순이익 1,080만 달러, 주당 기본 및 희석 EPS 0.70달러와 0.63달러에 비해 증가한 수치다.2025년 2분기 평균 자산 수익률은 연환산 1.38%로, 2025년 1분기 1.17% 및 2024년 2분기 0.97%에 비해 개선됐다.순이자 마진은 4.22%로, 2025년 1분기 3.80% 및 2024년 2분기 3.62%에 비해 증가했다.2025년 2분기 총 대출은 40억 7,973만 달러로, 2025년 1분기 39억 8,803만 달러에서 증가했다.2025년 2분기 총 자산은 49억 4,377만 달러로, 2025년 1분기 48억 9,699만 달러에서 증가했다.서드코스트뱅크셰어스의 바트 카라웨이 CEO는 "이번 분기는 주당 순이익에서 새로운 기록을 세운 분기다. 순이자 수익은 전분기 대비 15.4% 증가했으며, 2024년 2분기 대비 27.1% 증가했다"고 말했다.2025년 2분기 비이자 수익은 270만 달러로, 2025년 1분기 310만 달러 및 2024년 2분기 290만 달러에 비해 감소했다.비이자 비용은 2,880만 달러로, 2025년 1분기 2,810만 달러 및 2024년 2분기 2,560만 달러에 비해 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 비수익 대출은 201만 달러로, 2025년 3월 31일 186만 달러 및 2024년 6월 30일 244만 달러에 비해 증가했다.비수익 대출 비율은 총 대출의 0.49%로, 2025년 3월 31일 0.47% 및 20
베리스레지덴셜(VRE, Veris Residential, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 베리스레지덴셜이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 보고서에는 베리스레지덴셜, Inc.와 베리스레지덴셜, L.P.의 재무 상태와 운영 결과에 대한 정보가 포함되어 있다.2025년 2분기 동안 베리스레지덴셜의 임대 수익은 69,348천 달러로, 2024년 같은 기간의 60,917천 달러에 비해 13.8% 증가했다.주차 수익은 4,376천 달러로, 2024년의 3,922천 달러에 비해 11.6% 증가했다.그러나 기타 수익은 1,438천 달러로, 2024년의 1,766천 달러에 비해 18.6% 감소했다.총 수익은 75,162천 달러로, 2024년의 66,605천 달러에 비해 12.8% 증가했다. 부동산 세금은 10,105천 달러로, 2024년의 9,502천 달러에 비해 6.3% 증가했다.유틸리티 비용은 2,103천 달러로, 2024년의 1,796천 달러에 비해 17.1% 증가했다.운영 서비스 비용은 12,887천 달러로, 2024년의 12,628천 달러에 비해 2.1% 증가했다.총 부동산 비용은 25,095천 달러로, 2024년의 23,926천 달러에 비해 4.9% 증가했다. 비부동산 수익은 766천 달러로, 2024년의 871천 달러에 비해 12.1% 감소했다.비부동산 비용은 50,201천 달러로, 2024년의 34,547천 달러에 비해 45.3% 증가했다.이로 인해 운영 이익은 632천 달러로, 2024년의 9,003천 달러에 비해 93.0% 감소했다. 이자 비용은 24,604천 달러로, 2024년의 21,676천 달러에 비해 13.5% 증가했다.기타 수익은 11,331천 달러로, 2024년의 -7,511천 달러에 비해 크게 개선되었다.2025년 2분기 동안 베리스레지덴셜의 순이익은 11,843천 달러로, 2024년의 2,735천 달러에 비해 333.0% 증가했다.베리스레지덴셜은 2025년 6월 3
구스헤드인슈런스(GSHD, Goosehead Insurance, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 구스헤드인슈런스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 총 수익은 94백만 달러로, 전년 동기 대비 20% 증가했다.핵심 수익은 86.8백만 달러로, 전년 동기 대비 18% 증가했다.그러나 순이익은 8.3백만 달러로, 전년 동기 10.9백만 달러에서 감소했다.주당 순이익(EPS)은 0.20달러로, 전년 동기 0.25달러에서 감소했으며, 조정 주당 순이익(Adjusted EPS)은 0.49달러로, 전년 동기 대비 14% 증가했다.2분기 순이익률은 9%였고, 조정 EBITDA는 29.2백만 달러로, 전년 동기 24.7백만 달러에서 증가했다.조정 EBITDA 마진은 31%로, 전년 동기 대비 감소했다.2분기 동안 총 보험료는 12억 달러로, 전년 동기 대비 18% 증가했다.정책 수는 1,793,000건으로, 전년 동기 대비 13% 증가했다.구스헤드인슈런스의 마크 밀러 CEO는 "우리는 사람과 기술에 대한 상당한 투자를 하면서 강력한 분기 결과를 제공했다"고 말했다.2025년 전체 연간 가이던스는 총 보험료가 43억 8천만 달러에서 46억 5천만 달러 사이로 예상되며, 총 수익은 3억 5천만 달러에서 3억 8천5백만 달러 사이로 예상된다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 92.4백만 달러이며, 사용되지 않은 신용 한도는 7,500만 달러이다.총 미지급 장기 대출 잔액은 2억 9,930만 달러이다.구스헤드인슈런스는 2025년 2분기 동안 6천 주를 평균 주가 94.51달러에 재매입하고 퇴직했다.2025년 6월 30일 기준으로 주식 재매입 승인 하에 9,950만 달러가 남아 있다.구스헤드인슈런스는 2025년 1월 8일 만기인 2억 9,930만 달러의 기존 대출을 성공적으로 재가격 조정했다.이 대출은 SOFR 플러스 3.00%의 이자
하노버뱅코프(HNVR, Hanover Bancorp, Inc. /NY )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 하노버뱅코프(“하노버” 또는 “회사” – NASDAQ: HNVR)는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 실적을 발표했다.2025년 2분기 동안 회사는 240만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 희석주당 0.33 달러에 해당한다. 이는 2024년 2분기의 80만 달러(희석주당 0.11 달러)와 비교된다.2025년 2분기 동안 평균 자산에 대한 수익률은 1.04%로, 이는 2023년 1분기 이후 가장 높은 수치이다. 순이자 수익은 1480만 달러로, 2025년 1분기 대비 20만 달러(1.13%) 증가했으며, 2024년 2분기 대비 150만 달러(11.69%) 증가했다.회사의 순이자 마진은 2.76%로, 2025년 1분기의 2.68%와 2024년 2분기의 2.46%에서 증가했다. 수요예금은 2025년 3월 31일 대비 2810만 달러(13.03%) 증가했으며, 2024년 12월 31일 대비 3200만 달러(15.12%) 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 유동성 자원은 6억 8650만 달러로, 이는 무보험 예금 잔액의 약 274%에 해당한다. 2025년 6월 30일 기준으로 비수익 대출은 1270만 달러로, 총 대출 포트폴리오의 0.64%를 차지하며, 신용 손실 충당금은 총 대출의 1.10%에 해당한다.2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 23억 1197만 달러이며, 총 예금은 19억 5128만 달러로, 2024년 6월 30일 대비 94만 달러(0.48%) 증가했다. 회사는 2025년 8월 13일에 주당 0.10 달러의 현금 배당금을 지급할 예정이다.하노버는 2025년 6월 30일 기준으로 5174만 달러의 총 지방 자치단체 예금을 보유하고 있으며, 평균 금리는 3.67%이다. 또한, 하노버는 2025년 6월 30일 기준으로 1078만 달러의 총 차입금을 보유하고 있으며, 평균 금리는 4.11%이다.하
릴라이언스스틸앤알루미늄(RS, RELIANCE, INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 릴라이언스스틸앤알루미늄이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 23일에 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 순매출은 36억 5,980만 달러로, 전년 동기 대비 4.0% 증가했다.또한, 비GAAP 기준 총 이익률은 29.9%로 강력한 성과를 보였다.세전 수익은 3억 4,430만 달러로, 2025년 1분기 대비 16% 증가했다.주당순이익(EPS)은 4.42달러, 비GAAP EPS는 4.43달러로 1분기 대비 18% 상승했다.회사는 7,990만 달러의 자사주 매입을 실시했다. 2025년 2분기 동안 판매된 톤수는 기록적인 수치를 기록했으며, 이는 전년 대비 4.0% 증가한 수치다.2025년 1분기와 비교할 때는 0.9% 감소했으며, 이는 회사의 가이던스 하단에 해당한다.릴라이언스의 톤당 평균 판매 가격은 1분기 대비 6.1% 증가하여, 회사의 가이던스인 1%에서 3% 증가를 초과했다.1분기 말 수요와 가격의 강력한 모멘텀 덕분에 많은 제품의 가격은 4월에 정점을 찍었고, 이후 분기 동안 하락세를 보였다.그러나 대부분의 제품 가격은 3분기에 진입하면서 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 알루미늄 및 스테인리스 스틸 제품에 대한 상승 가능성이 있다. 회사의 비GAAP FIFO 총 이익률 실현은 예상보다 약간 낮아졌으며, 2025년 1분기 30.4%에서 2분기 30.6%로 소폭 증가했다.비GAAP LIFO 총 이익률은 29.9%로, 1분기 29.7%에서 소폭 증가했다.두 기간 모두 2,500만 달러의 LIFO 비용이 포함되어 있다.비GAAP 기준 희석 주당순이익은 4.43달러로, 경영진의 기대치보다 약간 낮지만, 여전히 1분기 대비 17.5% 증가했다.이는 릴라이언스가 시장 점유율을 계속 확대하고 있으며, 최종 시장 수요가 건강하게 유지되고, 정책 조건이 국내 금속 회사에 유리하게 작용하
세인트조(JOE, ST JOE Co )는 2025년 2분기 및 상반기 실적을 발표했고, 분기 배당금을 0.14달러로 선언했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 세인트조는 2025년 7월 23일 보도자료를 통해 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 상반기 실적을 발표했다.2025년 2분기 동안 회사에 귀속된 순이익은 2,950만 달러로, 주당 0.51달러에 해당하며, 이는 2024년 2분기의 2,450만 달러, 주당 0.42달러에서 20% 증가한 수치다.2분기 매출은 1억 2,910만 달러로, 2024년 2분기의 1억 1,160만 달러에서 16% 증가했다.부동산 매출은 4,380만 달러로, 2024년 2분기의 3,450만 달러에서 27% 증가했으며, 주택 부지 계약 체결 수는 225개로, 186개에서 21% 증가했다.2025년 2분기 동안 482개의 주택 부지가 계약됐다.또한, 환대 부문 매출은 6,880만 달러로, 2024년 2분기의 6,230만 달러에서 10% 증가하여 분기 기록을 세웠다.임대 수익은 1,650만 달러로, 2024년 2분기의 1,480만 달러에서 11% 증가했다.2025년 2분기 동안 회사는 3,650만 달러의 자본 지출을 지원하고, 810만 달러의 현금 배당금을 지급했으며, 1,050만 달러의 자사주 매입을 실시하고, 770만 달러의 부채를 상환했다.세인트조의 사장 겸 CEO인 호르헤 곤잘레스는 "국가의 일부 지역에서의 거시 경제적 역풍에도 불구하고, 우리는 16%의 매출 성장과 20%의 순이익 성장을 지속적으로 보여주고 있으며, 이는 부동산 매출의 27% 성장에 의해 주도되고 있다"고 말했다.이어 "우리는 지속적인 수익 성장을 위한 전략적 계획을 실행하고 있으며, 이는 환대 부문에서 10% 성장과 임대 수익에서 11% 성장을 통해 입증되고 있다"고 덧붙였다.2025년 상반기 동안 총 매출은 2억 2,330만 달러로, 2024년 상반기의 1억 9,940만 달러에서 12% 증가했다.부동산 매출은 8,210만 달러로, 2024년 상반기의
치폴레멕시칸그릴(CMG, CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 치폴레멕시칸그릴이 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.2분기 주요 내용은 다음과 같다.총 수익은 31억 달러로 3.0% 증가했으며, 비교 가능한 레스토랑 매출은 4.0% 감소했다.운영 마진은 18.2%로 19.7%에서 감소했으며, 레스토랑 수준 운영 마진은 27.4%로 28.9%에서 감소했다.희석 주당 순이익은 0.32달러로 0.33달러에서 3.0% 감소했으며, 조정된 희석 주당 순이익은 0.33달러로 0.34달러에서 2.9% 감소했다.61개의 회사 소속 레스토랑이 새로 개점되었으며, 이 중 47개는 치폴레인 라인을 포함하고 있다.스콧 보트라이트 CEO는 "여름 마케팅 이니셔티브를 론칭하면서 긍정적인 모멘텀이 생기고 있다"고 말했다.2025년 2분기 동안 총 수익은 31억 달러로, 2024년 2분기 대비 3.0% 증가했다.비교 가능한 레스토랑 매출은 4.0% 감소했으며, 이는 거래 수가 4.9% 감소한 데 기인한다.디지털 매출은 총 식음료 수익의 35.5%를 차지했다.2025년 2분기 동안 식음료 및 포장 비용은 총 수익의 28.9%로, 2024년 2분기 29.4%에서 감소했다.인건비는 총 수익의 24.7%로, 2024년 2분기 24.1%에서 증가했다.2025년 2분기 순이익은 4억 3,610만 달러로, 2024년 2분기 4억 5,570만 달러에서 감소했다.조정된 순이익은 4억 5,040만 달러로, 2024년 2분기 4억 6,300만 달러에서 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로, 이사회에서 승인한 주식 매입 권한은 8억 3,880만 달러가 남아 있으며, 2025년 6월 10일에 승인된 4억 달러의 추가 권한이 포함된다.2025년 전체에 대한 전망으로는 비교 가능한 레스토랑 매출이 대체로 평탄할 것으로 예상되며, 315개에서 345개의 새로운 회사 소속 레
서비스나우(NOW, ServiceNow, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 서비스나우가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 구독 수익은 31억 1,300만 달러로, 전년 대비 22.5% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 21.5% 증가했다.총 수익은 32억 1,500만 달러로, 전년 대비 22.5% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 21.5% 증가했다.2025년 2분기 현재 남은 성과 의무(cRPO)는 109억 2,000만 달러로, 전년 대비 24.5% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 21.5% 증가했다.남은 성과 의무(RPO)는 239억 달러로, 전년 대비 29% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 25.5% 증가했다.2천만 달러 이상의 연간 계약 가치(ACV)를 가진 고객 수는 전년 대비 30% 이상 증가했다.서비스나우의 회장 겸 CEO인 빌 맥더못은 "서비스나우의 뛰어난 2분기 결과는 우리의 엘리트 수준의 실행력을 지속적으로 보여준다"고 말했다.그는 "이번 분기는 서비스나우 AI 플랫폼의 미션 크리티컬한 성격을 보여준다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로, 12개월 내에 수익으로 인식될 계약 수익인 현재 남은 성과 의무(cRPO)는 109억 2,000만 달러로, 전년 대비 24.5% 증가했다.서비스나우는 2분기 동안 100만 달러 이상의 순 신규 연간 계약 가치(ACV) 거래를 89건 기록했으며, 5백만 달러 이상의 ACV를 가진 고객 수는 528명으로, 전년 대비 약 19.5% 증가했다.서비스나우의 사장 겸 CFO인 지나 마스탄투오노는 "2분기는 모든 지표에서 가이던스의 상단을 크게 초과한 놀라운 분기였다"고 말했다.서비스나우는 2025년 3분기 가이던스를 제시하며, 구독 수익은 32억 6천만 달러에서 32억 6천 500만 달러로 예상하고, 전년 대비 성장률은 20%에서 20.5%로 예상했다.현재 남은 성과 의무(cRPO)는 전년 대비 18.5%
퍼스트머천트(FRMEP, FIRST MERCHANTS CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 퍼스트머천트가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 일반 주주에게 배당 가능한 순이익은 5,640만 달러였으며, 희석 주당 순이익은 0.98달러로, 2024년 2분기의 3,950만 달러와 0.68달러에 비해 증가했다.2025년 1분기의 5,490만 달러와 0.94달러와 비교할 때도 증가한 수치다.퍼스트머천트는 11.35%의 보통주 자본 비율을 기록하며 강력한 자본 위치를 유지하고 있다.연초부터 818,480주를 3,170만 달러에 재매입했으며, 2분기 동안 582,486주를 2,210만 달러에 재매입했다.총 대출은 전분기 대비 2억 9,760만 달러, 연간 기준으로는 6억 5,360만 달러 증가했다.총 예금은 전분기 대비 3억 3,560만 달러 증가했으며, 비수익 자산 비율은 0.36%로 전분기 0.47%에서 감소했다.효율성 비율은 53.99%로 나타났다.퍼스트머천트의 CEO 마크 하드윅은 "우리의 강력한 재무 상태와 상반기 실적 성장은 비즈니스 모델의 강점과 회복력을 강조한다"고 말했다.2025년 2분기 동안 총 자산은 1,860억 달러, 총 대출은 1,330억 달러, 총 예금은 1,480억 달러에 달했다.순이자 수익은 1억 3,300만 달러로, 전분기 대비 2,700만 달러 증가했으며, 순이자 마진은 3.25%로 나타났다.비이자 수익은 3,130만 달러로, 고객 관련 수수료 증가로 인해 130만 달러 증가했다.비이자 비용은 9,360만 달러로, 전분기 대비 70만 달러 증가했다.퍼스트머천트의 총 위험 기반 자본 비율은 13.06%로, 보통주 자본 비율은 11.35%, 유형 자본 비율은 8.92%로 나타났다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 대출에 대한 신용 손실 충당금은 1억 9,530만 달러로, 총 대출의 1.47%를 차지하고 있다.퍼스트머천트
엠파이어스테이트리얼티트러트스(ESRT, Empire State Realty Trust, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 엠파이어스테이트리얼티트러스트(증권 코드: ESRT)는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 주당 순이익은 0.04달러로 집계되었고, 핵심 운영 성과를 나타내는 핵심 FFO(기본 운영 수익)는 주당 0.22달러로 나타났다.또한, 232,108평방피트의 임대 계약이 체결되었고, 2025년 6월 30일 기준으로 7억 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 변동금리 부채 노출은 없는 상태이다. 2025년 2분기 동안, 엠파이어스테이트리얼티트러스트의 순이익은 주당 0.04달러로, 전년 동기 대비 감소했다.핵심 FFO는 주당 0.22달러로, 전년 동기 대비 감소했지만, 여전히 안정적인 수익을 유지하고 있다.같은 매장 기준으로 계산된 현금 순 운영 수익(NOIs)은 5.9% 감소하여, 이는 주로 부동산 세금 및 운영 비용 증가에 기인한다.그러나 세입자 보상 수입의 증가로 일부 상쇄되었다.맨해튼 사무실 임대 계약은 221,776평방피트가 체결되었으며, 맨해튼 사무실의 임대율은 93.8%로 증가했다.전체 상업 포트폴리오는 92.9% 임대되었으며, 전체 상업 포트폴리오의 점유율은 89.0%로 나타났다.엠파이어 스테이트 빌딩의 전망대는 2,410만 달러의 NOI를 생성했다. 2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 자산 포트폴리오는 780만 평방피트의 사무실 공간, 80만 평방피트의 소매 공간 및 743개의 주거 유닛으로 구성되어 있으며, 이들은 모두 임대 중이다.회사는 2025년 2분기 동안 2억 1천만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 총 부채는 약 21억 달러로, 변동금리 부채 노출은 없다.평균 이자율은 4.34%로 나타났다.2025년 2분기 동안, 회사는 2억 8천만 달러의 자산을 인수했으며, 이는 브루클린 윌리엄스버그에 위치한 소매 자산으로, 구매 가격은 3천
이스트그룹프로퍼티즈(EGP, EASTGROUP PROPERTIES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 이스트그룹프로퍼티즈(이하 회사)는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 보통주 주주에게 귀속된 순이익은 주당 1.20달러로, 2024년 2분기의 1.14달러와 비교해 증가했다.운영에서 발생한 자금(FFO)은 2025년 2분기 동안 주당 2.21달러로, 2024년 2분기의 2.05달러에 비해 7.8% 증가했다.같은 자산의 순운영소득은 2025년 2분기 동안 직선 기준으로 6.6%, 현금 기준으로 6.4% 증가했다.운영 포트폴리오는 2025년 6월 30일 기준으로 97.1% 임대되었고, 96.0%가 점유되었다.신규 및 갱신 임대의 평균 임대료는 직선 기준으로 44.4% 증가했다.회사는 내쉬빌과 애틀랜타에 각각 469,000 평방피트 규모의 두 개 개발 프로젝트의 건설을 시작했으며, 총 예상 비용은 약 7000만 달러에 달할 것으로 보인다.또한, 2025년 6월 30일 이후, 회사는 롤리에서 318,000 평방피트 규모의 두 개 운영 자산을 약 6100만 달러에 인수했다.2025년 6월 30일 기준, 회사의 자산 총액은 51억 8960만 달러이며, 부채는 14억 5437만 달러로, 총 시장 자본화는 102억 6499만 달러에 달한다.회사의 부채 비율은 14.2%로 나타났다.2025년 2분기 동안 회사는 277,081,000 달러의 운영 활동으로부터의 현금을 창출했으며, 이는 2024년 같은 기간의 239,761,000 달러에 비해 증가한 수치다.회사는 2025년 EPS를 4.76달러에서 4.90달러로 예상하고 있으며, FFO는 8.89달러에서 9.03달러로 예상하고 있다.이러한 실적은 회사의 강력한 재무 상태와 운영 성과를 반영하며, 앞으로의 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원