인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 후속 발행사로서의 지위를 가졌다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 1934년 증권거래법 제12g-3(a) 조항의 적용에 따라, 뉴 유사레는 IPXX의 후속 발행사로서 IPXX의 등록자로서의 속성을 계승하며, IPXX의 SEC 파일 번호(001-41711) 및 CIK 코드(0001970622)를 포함한다.뉴 유사레의 보통주와 공모 워런트는 증권거래법 제12(b) 조항에 따라 등록된 것으로 간주되며, 뉴 유사레는 IPXX의 SEC 파일 번호(001-41711)를 사용하여 SEC에 보고서 및 기타 정보를 제출할 예정이다.뉴 유사레의 보통주와 공모 워런트는 각각 'USAR' 및 'USARW' 기호로 나스닥 증권거래소에 상장되어 있으며, 뉴 유사레의 보통주 및 공모 워런트와 관련된 CUSIP 번호는 각각 91733P 107 및 91733P 115이다.IPXX의 주식을 보유한 주주들은 해당 주식에 대해 증권거래법에 따라 보고서를 제출한 경우, 클로징 날짜 이후에 제출한다.보고서 또는 이전 보고서의 수정 사항에 뉴 유사레가 IPXX의 후속 발행사임을 명시해야 한다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.날짜: 2025년 3월 24일, USA RARE EARTH, INC. 서명: /s/ David Kronenfeld, 이름: David Kronenfeld, 직책: Chief Legal Officer.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
몰레큘린바이오텍(MBRX, Moleculin Biotech, Inc. )은 2025년 투자자 발표 자료를 공개했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 몰레큘린바이오텍이 자사의 웹사이트에 게시된 기업 발표 자료를 사용하고 있으며, 이는 본 문서의 부록 99.1에 명시되어 있다.본 보고서의 항목 7.01에 포함된 정보는 1934년 증권거래법(개정판) 및 1933년 증권법(개정판)에 따라 '파일'되지 않으며, 해당 법률에 따라 참조로 통합되지 않는다.부록 99.1은 2025년 3월에 작성된 투자자 발표 자료로, 링크를 통해 확인할 수 있다.또한, 본 보고서의 서명 부분에서는 몰레큘린바이오텍이 2025년 3월 24일에 서명되었음을 확인하고 있으며, 조나단 P. 포스터가 서명한 것으로 나타난다.이와 같은 정보는 투자자들에게 중요한 참고자료가 될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어센트인더스트리즈(ACNT, ASCENT INDUSTRIES CO. )는 주식 매입 계획을 채택했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 어센트인더스트리즈(이하 '회사')는 1934년 증권거래법 제10b5-1 조항에 따라 서면 거래 계획을 채택했다.이 거래 계획은 특정 가격 목표에 따라 매일 최대 100만 주의 주식을 구매하는 내용을 포함한다.이 서면 거래 계획은 2025년 3월 22일부터 시행되며, 2025년 5월 9일에 종료된다.제10b5-1 조항의 조건을 충족하는 거래 계획을 채택함으로써 회사는 자사 주식을 자발적인 거래 중단 기간이나 내부자 거래 법규로 인해 주식을 매입할 수 없는 경우에도 주식을 재매입할 수 있는 권한을 부여받는다.회사가 선정한 중개인은 계획의 조건 및 제한 사항에 따라 회사의 명의로 주식을 재매입할 권한을 가진다.현재의 거래 계획이 만료된 후, 회사는 자사 주식 재매입 프로그램에 따라 자사 보통주를 재매입하기 위해 제10b5-1 조항에 따라 후속 거래 계획을 수시로 체결할 수 있다.주식 재매입에 관한 정보는 회사가 증권거래위원회에 제출하는 정기 보고서인 10-Q 및 10-K 양식에서 확인할 수 있다.서명 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서를 서명하도록 했다.날짜: 2025년 3월 21일 서명: /s/ 라이언 카발라우스카스 라이언 카발라우스카스 최고재무책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유나이티드-가디언(UG, UNITED GUARDIAN INC )은 내부 거래 준수 정책과 302 인증서를 다뤘다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 유나이티드-가디언은 이 내부 거래 준수 정책을 채택하여 이사, 임원, 직원, 대리인 또는 고문이 내부 거래 법을 준수하고 부적절한 내부 거래의 외관을 피하며, 증권 거래법 제13조 또는 제15(d)조 및 규정 S-K 제408조에 따른 회사의 의무를 보장하는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.이 의무에는 회사의 내부 거래 준수 정책, 관행 및 특정 거래 방식에 대한 공개가 포함된다.연방 및 주 증권법은 '중요 비공식 정보'를 소지한 상태에서 회사의 증권을 거래하는 것을 엄격히 금지한다.이러한 관행은 '내부 거래'로
슈페리어유니폼(SGC, SUPERIOR GROUP OF COMPANIES, INC. )은 주식 매입 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 슈페리어유니폼이 자사 보통주를 최대 특정 수량까지 재매입하기 위한 10b5-1 거래 계획(이하 '계획')을 체결했다.이는 2025년 3월 11일 이사회에서 승인된 주식 재매입 프로그램에 따라 진행된다.이 계획은 1934년 증권 거래법 제10b5-1(c) 규정을 준수하도록 설계됐다.계획에 따르면, 슈페리어유니폼은 2025년 3월 21일부터 시작하여 재매입 한도가 도달하거나 계획에 명시된 기타 사건이 발생할 때까지 주식을 재매입할 수 있다.계획에 따른 보통주 재매입은 독립된 중개인을 통해 관리되며, 가격, 시장, 거래량 및 시기에 대한 특정 제약 조건이 적용된다.이 보고서에 따라 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항에 따른 책임의 적용을 받지 않는다.또한, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 슈페리어유니폼의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 적절히 서명한 것이다.서명자는 마이클 쿤펠이다.그는 최고 재무 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
록웰메디컬테크놀러지(RMTI, ROCKWELL MEDICAL, INC. )는 2025년 3월 20일에 업데이트된 기업 프레젠테이션을 공개했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 록웰메디컬테크놀러지가 업데이트된 기업 프레젠테이션을 공개했다.해당 기업 프레젠테이션의 사본은 부록 99.1로 제공되며, 본 문서에 참조로 포함된다.이 보고서는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.또한, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 등록서류나 기타 문서에 참조로 포함되지 않는다.부록 99.1의 내용은 본 보고서의 정보와 함께 제공된다.부록 목록에는 다음과 같은 내용이 포함된다.부록 번호 99.1은 2025년 3월 20일자 록웰메디컬테크놀러지 기업 프레젠테이션을 포함하고 있으며, 링크를 통해 확인할 수 있다.부록 번호 104는 인터랙티브 데이터 파일의 커버 페이지로, INline XBRL 형식으로 제공된다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 서명되었으며, 록웰메디컬테크놀러지의 대표가 서명했다.서명자는 Mark Strobeck이며, 직책은 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케이포스(KFRC, KFORCE INC )는 자사주 매입 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 케이포스는 이사회에서 승인한 자사주 매입 프로그램에 따라 자사 보통주를 재매입하기 위한 주식 거래 계획(이하 '계획')을 체결했다.이 계획은 1934년 증권 거래법 제10b5-1 조항에 명시된 지침에 따라 진행된다.계획에 따르면, 케이포스는 2025년 3월 17일부터 2025년 4월 30일까지 주식을 재매입할 수 있으며, 재매입은 독립된 중개인을 통해 관리된다.재매입은 특정 가격, 시장, 거래량 및 시기에 대한 제약을 받는다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 이를 승인했다.서명자는 제프리 B. 해크먼으로, 최고 재무 책임자(주요 재무 및 회계 책임자)이다.서명일자는 2025년 3월 18일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼비스타파마슈티컬스(KALV, KalVista Pharmaceuticals, Inc. )는 회계연도를 변경했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 칼비스타파마슈티컬스의 이사회는 회사의 회계연도 종료일을 4월 30일에서 12월 31일로 변경하는 것을 승인했다.회계연도는 2026년 1월 1일에 시작된다.회사는 1934년 증권거래법의 제13조 또는 제15(d)조에 따라 요구되는 모든 정기 보고서를 제출할 계획이며, 여기에는 2025년 5월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 8개월 전환 기간에 대한 전환 보고서인 Form 10-KT가 포함된다.전환 기간 동안 회사는 2025년 7월 31일 종료 분기에 대한 Form 10-Q의 분기 보고서를 제출하기로 선택했으며, 이후에는 2025년 9월 30일 종료 분기를 시작으로 새로운 회계연도에 따라 분기 보고서를 제출할 예정이다.이는 1934년 증권거래법의 Rule 15d-10(e)(2)에 따른 것이다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 등록자가 적절히 서명한 것이다.서명자는 브라이언 피에코스이며, 그는 최고 재무 책임자(주요 재무 및 회계 책임자)이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PLBY그룹(PLBY, PLBY Group, Inc. )은 투자자 발표 자료를 공개했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, PLBY그룹이 자사의 웹사이트에 투자자 발표 자료를 공개했다.이 발표 자료는 투자자와의 커뮤니케이션 및 회의에서 수시로 사용될 예정이다.발표 자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.이 항목 7.01에 공개된 정보는 미국 증권 거래법 제1934호 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.이 항목 7.01의 정보는 증권 거래법 제1933호에 따른 제출물에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.또한, 현재 보고서와 투자자 발표 자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술은 PLBY그룹의 경영진의 현재 기대, 가정 및 미래 성과와 경제 조건에 대한 추정치를 반영하는 미래 예측 진술일 수 있다.이러한 진술은 증권법 제27A조 및 증권 거래법 제21E조의 안전한 항구 조항에 의존하여 작성되었다."예상하다", "믿다", "원하다", "계획하다", "기대하다", "의도하다", "할 것이다", "잠재적", "희망하다"와 같은 단어는 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.이러한 미래 예측 진술에 표현된 가정과 기대는 다양한 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 따라서 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있다.이러한 미래 예측 진술에는 PLBY그룹의 목표 시장 및 총 주소 가능 시장의 이점에 대한 진술, 회사의 원하는 비즈니스 모델에 대한 진술, 그리고 회사의 향후 계획, 목표, 기대 및 의도에 대한 진술이 포함될 수 있다.실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현된 것과 다르게 나타날 수 있는 위험과 불확실성에는 회사의 콘텐츠 제작자, 디지털 미디어 및 라이프스타일 산업에서의 경쟁력, 새로운 운영의 개발 및 통합 능력, 몇 가지 주요 제품 및 서비스에 대한 의존도, 그리고 회사의 통제를 벗어난 시장 조건 및 글로벌 경제 요인이 포함된다
인터랙티브(IAC, IAC Inc. )는 자사주 매입 프로그램을 추가 승인했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 16일, 인터랙티브의 이사회는 자사주 매입 프로그램의 추가 승인을 결정했다.이번 추가 승인을 통해 회사는 최대 1천만 주의 추가 매입이 가능해졌다.현재 보고서 작성일 기준으로, 회사는 자사주 매입 프로그램 하에 약 1천 20만 주의 매입 가능 주식을 보유하고 있다.매입의 시기와 금액은 사업의 자본 필요성, 주가, 거래량 및 일반 시장 상황 등 다양한 요인에 따라 달라질 것이다.자사주 매입 프로그램은 1934년 증권 거래법 제10b-18조에 따라 진행될 것이며, 인터랙티브의 보통주식은 공개 시장에서, 비공식 거래 또는 기타 방법으로 매입될 수 있다.또한, 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법에 따른 어떠한 제출물에도 참조로 포함되지 않을 것이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었으며, 서명자는 켄달 핸들러이다.서명자의 직책은 부사장, 법무 담당 임원 및 비서이다.보고서 작성일자는 2025년 3월 17일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
쇼워뱅크셰어스(SHBI, SHORE BANCSHARES INC )는 내부 거래 정책과 인증서를 다뤘다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 쇼워뱅크셰어스의 내부 거래 정책은 임직원, 이사 및 관련 자회사의 임직원에게 회사의 증권 거래 및 기업 정보의 기밀성에 대한 지침을 제공합니다.이 정책은 연방 및 주 증권법에 따라 일반에 알려지지 않은 중요한 정보를 알고 있는 사람이 회사의 증권을 매매하는 것을 금지합니다.내부 거래에 대한 잠재적인 형사 및 민사 책임이 있으며, 내부자는 최대 5,000,000달러의 형사 처벌과 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.또한, 내부자는 자신이 공개하지 않은 중요한 정보를 다른 사람에게 전달하여 발생하는 거래에 대해서도 책임을 질 수 있습니다.이 정책은 모든 임원, 이사 및 직원에게 적용되며, 가족 신탁 및 그와 유사한 법인도 포함됩니다.이 정책은 회사의 증권 거래에 대한 모든 거래를 포함하며, 특정 예외가 있습니다.예를 들어, 10b5-1 규칙에 따른 거래 계획은 이 정책의 제한을 받지 않습니다.내부 거래 준수 책임자는 앤드레아 콜렌더 법무 담당 부사장입니다.이 정책은 2025년 2월 10일 이사회에서 승인되었으며, 2025년 2월 27일 쇼워뱅크셰어스에 의해 비준되었습니다.또한, 2025년 3월 10일, 제임스 M. 버크와 토드 L. 카피타니는 쇼워뱅크셰어스의 연례 보고서(Form 10-K)가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다고 인증했습니다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이드로팜홀딩스그룹(HYFM, HYDROFARM HOLDINGS GROUP, INC. )은 연례보고서를 제출했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 하이드로팜홀딩스그룹은 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보는 회사의 재무상태와 운영결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있음을 확인한다.이 보고서는 하이드로팜홀딩스그룹의 CEO인 B. John Lindeman과 CFO인 Kevin O'Brien이 서명한 인증서를 포함하고 있다.이들은 각각의 지식에 따라, 보고서가 모든 중요한 사실을 포함하고 있으며, 오해의 소지가 없도록 작성되었음을 보증한다.이 보고서는 또한 회사의 내부 통제 및 절차의 효과성을 평가한 결과를 포함하고 있으며, 모든 관련 법규를 준수하고 있음을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데니스(DENN, DENNY'S Corp )는 주식 매입 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 회사는 1934년 증권 거래법 제10b5-1 조항에 따라 정해진 지침에 따라 회사의 보통주를 제한된 수량으로 재매입하기 위한 사전 준비된 주식 거래 계획에 들어갔다.이 계획은 2019년 12월 2일에 발표된 회사의 주식 재매입 승인에 따라 수립됐다.회사의 10b5-1 계획에 따른 재매입은 독립된 중개인을 통해 관리될 예정이다.이 계획은 2025년 3월 17일 이전에 시작되지 않으며, 2025년 4월 30일에 만료된다.재매입은 SEC 규정 및 계획에 명시된 특정 가격, 시장 거래량 및 타이밍 제약을 준수해야 한다.서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.날짜: 2025년 3월 3일 /s/ 로버트 P. 베로스텍 로버트 P. 베로스텍 부사장 및 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.