스트레티직에듀케이션(STRA, Strategic Education, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트레티직에듀케이션이 2025년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 3억 3백만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2억 9천만 달러에 비해 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 교육 기술 서비스 부문에서의 매출 증가로, 이는 새로운 고용주 파트너십에서 발생한 Workforce Edge 수익 증가와 Sophia Learning 구독의 성장에 기인한다.미국 고등 교육 부문(USHE)의 총 등록자는 87,854명으로, 2024년 같은 기간의 87,731명에서 소폭 증가했다.USHE 부문의 매출은 2억 2천1백만 달러로, 2024년 2억 1천9백만 달러에 비해 0.8% 증가했다.호주/뉴질랜드 부문에서는 총 등록자가 20,082명으로, 2024년 같은 기간의 20,197명에서 0.6% 감소했다.그러나 이 부문의 매출은 4천8백만 달러로, 2024년의 4천7백만 달러에 비해 1.9% 증가했다.교육 기술 서비스 부문은 4천3백만 달러의 매출을 기록하며, 2024년의 2천3백만 달러에서 45.2% 증가했다.회사의 운영 비용은 증가했으며, 이는 주로 주식 기반 보상 비용, 기술 관련 비용, 감가상각 비용 및 대손 비용의 증가에 기인한다.운영 비용은 2억 6천만 달러로, 2024년의 2억 4천8백만 달러에 비해 증가했다.회사의 운영 이익은 3천9백만 달러로, 2024년의 4천1백만 달러에 비해 감소했다.순이익은 2천9백만 달러로, 2024년과 동일한 수준을 유지했다.희석 주당 순이익은 1.24달러로, 2024년의 1.23달러와 비슷한 수준이다.회사는 2025년 1분기 동안 1억 4천8백만 달러의 현금 배당금을 지급했으며, 3천2백만 달러의 자사주 매입을 실시했다.현재 자사주 매입 프로그램의 잔여 승인 금액은 1억 9천6백만 달러이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3월 31일 기준으로
컴포트시스템즈USA(FIX, COMFORT SYSTEMS USA INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 컴포트시스템즈USA는 2025년 1분기 실적을 발표하며, 매출이 1,831,286천 달러로 전년 동기 대비 19.1% 증가했다고 밝혔다.이 회사는 2024년 1분기 매출이 1,537,016천 달러였음을 언급했다.매출 증가의 주요 원인은 같은 매장 활동에서 15.4%의 증가와 인수한 기업들로부터의 3.7% 증가가 있었다.특히 기술 부문에서의 수요 증가가 두드러졌으며, 데이터 센터 관련 프로젝트에서의 성장이 주요 요인으로 작용했다.매출의 세부 내역을 살펴보면, 기계 부문에서의 매출은 1,402,215천 달러로 18.3% 증가했으며, 전년 동기 대비 217,200천 달러 증가했다.전년 동기 대비 전기 부문 매출은 21.9% 증가하여 429,071천 달러에 달했다.총 매출 원가는 1,427,870천 달러로, 매출의 78%를 차지하며, 총 이익은 403,416천 달러로 22%의 이익률을 기록했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 194,874천 달러로 19.8% 증가했으며, 이는 인수한 기업들로 인한 비용 증가와 인력 증가에 기인했다.순이익은 169,289천 달러로, 전년 동기 대비 76.0% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 4.77달러, 희석 기준으로 4.75달러로 보고되었다.2025년 3월 31일 기준으로, 회사의 총 자산은 4,569,218천 달러이며, 총 부채는 2,792,205천 달러로 나타났다.주주 자본은 1,777,013천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.회사는 앞으로도 기술 부문에서의 성장을 지속할 것으로 예상하며, 공급망 문제와 인력 비용 증가에 대한 대응 방안을 마련하고 있다.또한, 2025년에도 긍정적인 실적을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
큐리그닥터페퍼(KDP, Keurig Dr Pepper Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리그닥터페퍼가 2025년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 3,635백만 달러로, 지난해 같은 기간의 3,468백만 달러에 비해 4.8% 증가했다.매출 증가의 주요 요인은 LRB(액상 음료) 부문에서의 2.3% 성장과 K-Cup 포드 부문에서의 6.5% 감소가 있었다.또한, 매출 총이익은 1,985백만 달러로, 지난해 1,940백만 달러에 비해 2.3% 증가했다.판매 및 관리비용은 1,192백만 달러로, 지난해 1,176백만 달러에 비해 1.4% 증가했다.운영 수익은 801백만 달러로, 지난해 765백만 달러에 비해 4.7% 증가했다.순이익은 517백만 달러로, 지난해 454백만 달러에 비해 13.9% 증가했다.주당 순이익(EPS)은 기본 기준으로 0.38달러로, 지난해 0.33달러에 비해 15.2% 증가했다. 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 1,358,178,069주가 발행된 상태이며, 주가는 0.38달러로 보고되었다.큐리그닥터페퍼는 2025년 1분기 동안의 실적을 통해 매출 증가와 순이익 증가를 기록하며 긍정적인 재무 상태를 유지하고 있다.현재 회사의 총 자산은 53,699백만 달러이며, 총 부채는 29,252백만 달러로 보고되었다.이러한 실적은 회사의 지속적인 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트레티직에듀케이션(STRA, Strategic Education, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 스트레티직에듀케이션(증권코드: STRA)은 2025년 3월 31일 종료된 기간에 대한 재무 결과를 발표했다.카를 맥도넬 CEO는 "고용주 파트너십을 통한 지속적인 성장에 힘입어 교육 기술 서비스 부문에서의 강세로 인해 1분기 실적에 만족한다"고 밝혔다. 2025년 1분기 동안 스트레티직에듀케이션의 매출은 303.6백만 달러로, 2024년 같은 기간의 290.3백만 달러에 비해 4.6% 증가했다.환율 변동을 고려한 매출은 305.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 290.3백만 달러에 비해 5.3% 증가했다.운영 수익은 39.8백만 달러로, 매출의 13.1%를 차지하며, 2024년 같은 기간의 41.4백만 달러(14.2%)에 비해 감소했다.조정된 운영 수익은 41.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 35.8백만 달러에 비해 증가했다.조정된 운영 수익률은 13.7%로, 2024년 같은 기간의 12.4%에 비해 개선됐다. 순이익은 29.7백만 달러로, 2024년 같은 기간과 동일했다.조정된 순이익은 31.2백만 달러로, 2024년 같은 기간의 26.7백만 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 60.0백만 달러로, 2024년 같은 기간의 54.3백만 달러에 비해 증가했다.희석 주당 순이익은 1.24달러로, 2024년 같은 기간의 1.23달러에 비해 소폭 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 1.30달러로, 2024년 같은 기간의 1.11달러에 비해 증가했다. 미국 고등 교육 부문에서는 학생 등록 수가 87,854명으로, 2024년 같은 기간의 87,731명에 비해 소폭 증가했다.고용주와의 협력을 통한 등록 수는 31.2%로, 2024년 같은 기간의 29.2%에서 증가했다.교육 기술 서비스 부문에서는 매출이 34.3백만 달러로, 2024년 같은 기간의 23.6백만 달러에 비해 45.2
맨하탄어소시에이트(MANH, MANHATTAN ASSOCIATES INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 맨하탄어소시에이트가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 2억 6,280만 달러로, 2024년 1분기 2억 5,460만 달러에 비해 증가했다.GAAP 기준 희석 주당 순이익은 0.85달러로, 2024년 1분기 0.86달러와 유사한 수준이다.비GAAP 기준 조정 희석 주당 순이익은 1.19달러로, 2024년 1분기 1.03달러에서 증가했다.맨하탄어소시에이트의 에릭 클락 CEO는 "2025년이 좋은 출발을 보이고 있으며, 예상보다 나은 실적을 기록했다"고 밝혔다.2025년 1분기 재무 요약에 따르면, 총 매출은 2억 6,280만 달러로, 클라우드 구독 매출은 9,430만 달러, 라이선스 매출은 930만 달러, 서비스 매출은 1억 2,110만 달러로 집계됐다.GAAP 운영 소득은 6,320만 달러로, 2024년 1분기 5,760만 달러에 비해 증가했다.조정 운영 소득은 9,130만 달러로, 2024년 1분기 7,970만 달러에서 증가했다.운영 현금 흐름은 7,530만 달러로, 2024년 1분기 5,470만 달러에 비해 증가했다.2025년 3월 31일 기준 현금 잔고는 2억 5,590만 달러로, 2024년 12월 31일 2억 6,620만 달러에서 감소했다.또한, 회사는 2025년 전체 매출 가이던스를 10억 6천만 달러에서 10억 7천만 달러로 제시하며, 운영 마진은 22.5%에서 23.1%로 예상하고 있다.조정 주당 순이익은 4.54달러에서 4.64달러로 예상하고 있다.맨하탄어소시에이트는 2025년 1분기 동안 539,328주를 자사주 매입 프로그램에 따라 매입했으며, 총 투자액은 1억 달러에 달한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 현금 흐름이 긍정적이고, 매출 증가세가 지속되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문
라로사홀딩스(LRHC, La Rosa Holdings Corp. )는 2024 회계연도 매출이 119% 증가했고, 6,940만 달러를 기록했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 16일, 라로사홀딩스(나스닥: LRHC)는 2024 회계연도 매출이 6,940만 달러로 전년 대비 119% 증가했다고 발표했다. 이는 초기 매출 가이던스를 약 440만 달러 초과한 수치다.2024년 4분기 매출은 1,770만 달러로 전년 동기 대비 55% 증가했다.2024년 총 매출은 6,940만 달러로, 2023년 3,180만 달러에서 증가했다.2024년 총 매출 원가는 6억 3495만 달러로, 총 매출에서 차감된 후 총 이익은 595만 3,279달러로 집계됐다. 2024년의 총 운영 비용은 1,715만 421달러로, 2023년의 993만 3531달러와 비교하여 증가했다. 순손실은 1,590만 달러로, 주당 손실은 0.79달러로 집계됐다.라로사홀딩스의 CEO 조셉 라로사는 "2024년 매출이 2023년 대비 119% 증가한 것을 기쁘게 생각하며, 2025년 매출 목표는 1억 달러로 유지하고 있다"고 밝혔다. 또한, 라로사홀딩스는 스페인에서의 국제 확장을 시작했으며, 새로운 수익 기회를 창출하고 글로벌 입지를 강화하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 총 자산은 1억 9407만 달러, 총 부채는 1억 2732만 달러로 집계됐다. 주주 지분은 667만 5419달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
젠커인더스트리즈(GENC, GENCOR INDUSTRIES INC )는 2025 회계연도 1분기 매출이 20% 증가했다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 젠커인더스트리즈가 2025 회계연도 1분기(2024년 12월 31일 종료) 운영 결과 및 재무 상태에 대한 일부 예비 결과를 발표했다.이 보도자료는 Exhibit 99.1로 첨부되어 있다.젠커인더스트리즈는 2024년 9월 30일 종료 연간 보고서의 감사 완료에 추가 시간이 필요하다.보고한 바 있다.이와 관련하여 회사는 증권거래위원회에 Form 12b-25를 제출했다.또한, 2024년 12월 31일 종료된 분기 보고서에 대해서도 동일한 양식을 제출했다.예비 결과에 따르면, 2025 회계연도 1분기 매출은 약 3,100만 달러로 예상되며, 이는 2024 회계연도 1분기 매출 2,600만 달러에 비해 20% 증가한 수치이다.2025년 3월 31일 기준으로 회사는 약 1억 4,400만 달러의 현금 및 유가증권을 보유하고 있으며, 이는 2024년 3월 31일 기준 약 1억 1,700만 달러에 비해 증가한 것이다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 회사의 수주 잔고는 약 2,400만 달러에 달한다.이 결과는 예비적인 것으로, 회사가 합리적이라고 판단하는 추정치를 기반으로 하고 있다.2024년 12월 31일 종료된 분기 및 2025년 3월 31일 기준의 예비 결과는 감사되지 않았으며, 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받지 않았다.따라서 이 예비 데이터에 대한 과도한 의존은 피해야 한다.이 보도자료는 젠커인더스트리즈의 신뢰, 계획, 목표, 기대, 추정 및 의도에 대한 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 상당한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.실제 결과는 고객의 재무 상태, 경제 및 경쟁 환경의 변화, 제품 수요 등 다양한 요인에 따라 크게 달라질 수 있다.또한, 미국 정부의 최근 관세 발표, 러시아의 우크라이나 침공, 이스라엘과 하마스 간의 갈등 등은 공급망에 혼란을 초래하고 제품
돌핀엔터테인먼트(DLPN, Dolphin Entertainment, Inc. )는 2024 회계연도 매출이 20% 증가했고 긍정적인 조정 운영 수익을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 돌핀엔터테인먼트는 2024년 12월 31일로 종료된 12개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2024년 총 매출은 5,170만 달러로, 2023년 같은 기간에 비해 20% 증가했다.조정 운영 수익은 90만 달러로, 2023년 같은 기간의 조정 운영 손실 240만 달러에서 개선됐다.운영 손실은 2024년 1,050만 달러로, 2023년의 2,010만 달러 손실에서 감소했다.2024년 전체 운영 비용은 6,220만 달러로, 이 중 감가상각 및 상각 비용은 240만 달러, 비정기적 비용은 670만 달러의 영업권 손상, 130만 달러의 외상매출금 상각, 20만 달러의 인수 관련 비용이 포함됐다.2023년의 운영 비용은 6,320만 달러로, 감가상각 및 상각 비용은 230만 달러, 비정기적 비용은 950만 달러의 영업권 손상, 410만 달러의 외상매출금 상각, 30만 달러의 무형자산 손상, 10만 달러의 인수 관련 비용이 포함됐다.2024년 순손실은 1,260만 달러로, 감가상각 및 상각 비용 240만 달러, 이자 비용 210만 달러, 비정기적 비용 670만 달러의 영업권 손상, 130만 달러의 외상매출금 상각, 20만 달러의 인수 관련 비용이 포함됐다.2023년의 순손실은 2,440만 달러로, 감가상각 및 상각 비용 230만 달러, 이자 비용 210만 달러, 비정기적 비용 950만 달러의 영업권 손상, 410만 달러의 외상매출금 상각, 30만 달러의 무형자산 손상, 10만 달러의 인수 관련 비용이 포함됐다.주당 손실은 1.22달러로, 2024년 평균 발행 주식 수는 1,030만 주였다.2023년의 주당 손실은 3.39달러로, 평균 발행 주식 수는 720만 주였다.CEO인 빌 오다우드는 "2024년은 매우 강력한 해였다. 우리의 매출은 2023년 4,300만
요시하루글로벌(YOSH, Yoshiharu Global Co. )은 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 요시하루글로벌(NASDAQ: YOSH)은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 매출은 370만 달러로 전년 동기 대비 47% 증가했으며, 순이익은 50만 달러로 증가했다.2024년 전체 매출은 1,280만 달러로 39% 증가했다.요시하루글로벌은 두 개의 새로운 레스토랑을 추가하여 총 15개 매장으로 늘어났으며, 현재 추가 매장 하나가 개발 중이다.2025년 3월 31일, 요시하루는 나스닥 상장 규정에 따른 최소 주주 자본 요건을 충족했다는 통지를 받았다.이는 회사의 자금 조달 약속과 부채 구조 조정, 추가 자금 조달 약속에 기반한 결정이다.요시하루의 제임스 채 CEO는 "우리는 최근 재무 구조를 강화할 기회를 가졌으며, 그 결과 나스닥의 최소 주주 자본 요건을 충족하게 됐다"고 밝혔다.2024년 4분기 동안, 요시하루는 370만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 주로 2024년 4월에 인수한 라스베이거스의 세 개 레스토랑에서 발생한 매출에 기인한다.총 레스토랑 운영 비용은 260만 달러로 전년 동기 대비 증가했으며, 운영 소득은 20만 달러로 증가했다.2024년 전체 매출은 1,280만 달러로, 이는 920만 달러에서 증가한 수치이다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 현금 잔고는 120만 달러로, 2023년 12월 31일의 150만 달러에서 감소했다.요시하루는 앞으로도 미국과 중국에서의 전략적 확장을 지속할 계획이다.요시하루글로벌의 재무 상태는 현재 자산 총액이 175억 7,326달러이며, 총 부채는 173억 1,787달러로 나타났다.주주 자본은 255,399달러로, 이는 전년 대비 감소한 수치이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
다든레스토랑(DRI, DARDEN RESTAURANTS INC )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 다든레스토랑이 2025년 2분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 매출은 31억 5,800만 달러로, 지난해 같은 기간의 29억 7,480만 달러에 비해 6.2% 증가했다.9개월 누적 매출은 88억 5,000만 달러로, 지난해 84억 3,270만 달러에 비해 4.4% 증가했다.이번 분기 동안 식음료 비용은 9억 5,360만 달러로, 지난해 9억 2,020만 달러에 비해 3.6% 증가했다.레스토랑 인건비는 9억 9,500만 달러로, 지난해 9억 3,710만 달러에 비해 6.2% 증가했다.레스토랑 운영비는 5억 710만 달러로, 지난해 4억 7,190만 달러에 비해 7.5% 증가했다.마케팅 비용은 3,540만 달러로, 지난해 3,170만 달러에 비해 11.7% 증가했다.일반 및 관리비용은 1억 1,670만 달러로, 지난해 1억 820만 달러에 비해 7.9% 증가했다.감가상각 및 상각비는 1억 3,190만 달러로, 지난해 1억 1,790만 달러에 비해 11.9% 증가했다.자산 손상 및 처분 손실은 10만 달러로, 지난해 40만 달러에 비해 75% 감소했다.총 운영 비용은 27억 3,980만 달러로, 지난해 25억 8,740만 달러에 비해 5.9% 증가했다.운영 이익은 4억 1,820만 달러로, 지난해 3억 8,740만 달러에 비해 8.0% 증가했다.세전 이익은 3억 7,270만 달러로, 지난해 3억 5,090만 달러에 비해 6.2% 증가했다.소득세 비용은 4,900만 달러로, 지난해 3,750만 달러에 비해 30.7% 증가했다.계속 운영에서의 이익은 3억 2,370만 달러로, 지난해 3억 1,340만 달러에 비해 3.3% 증가했다.중단된 운영에서의 손실은 30만 달러로, 지난해 50만 달러에 비해 40% 감소했다.순이익은 3억 2,340만 달러로, 지난해 3억 1,290만 달러에 비해 3.4% 증가했다.기본 주당 순이익은 2.76달러
하트코어엔터프라이시스(HTCR, HeartCore Enterprises, Inc. )는 2024년 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 하트코어엔터프라이시스(증권 코드: HTCR)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 결과를 발표했다.2024년 매출은 전년 대비 39% 증가한 3,040만 달러에 달했다.이는 두 개의 Go IPO 컨설팅 서비스 고객의 성공적인 상장과 관련된 보증 및 보통주에서 발생한 수익 덕분이다.하트코어는 또한 자회사인 시그마웨이즈 인수와 관련하여 720만 달러의 영업권 및 무형자산 손상차손을 기록했다.이러한 손실은 일회성 사건으로 간주되며 향후 분기 동안 회사의 사업 및 재무 성과에 영향을 미치지 않을 것으로 예상된다.하트코어는 고객 성공을 강화하기 위해 새로운 사업 개발 팀을 구성했으며, 한국으로 Go IPO 컨설팅 사업을 확장할 계획을 발표했다.이와 관련하여 한국 IPO 세미나 일정이 2025년 9월로 조정되었다.하트코어는 또한 새로운 디지털 고객 경험 이니셔티브와 교차 판매 노력을 발표했으며, 나스닥의 지속적인 상장 요건을 준수하고 있음을 재확인했다.CMS 플랫폼 제공을 SaaS 모델로 확장하고, 도쇼 컴퓨터 시스템즈와 판매 협력을 체결했으며, 핵심 소프트웨어 비즈니스 계약에 대해 연간 계약으로 전환할 계획이다.하트코어의 CEO인 스미타카 칸노는 "지난 한 해 동안 우리는 소프트웨어 비즈니스 모델에서 여러 전략적 발전을 이루었으며, 이는 지속 가능하고 예측 가능한 수익 성장, 마진 개선 및 1,000개 이상의 기업 고객에게 효과적으로 교차 판매 및 업셀링할 수 있는 능력을 향상시키기 위한 것"이라고 말했다.2024년 조정 EBITDA는 730만 달러로, 전년 동기 -360만 달러에서 개선되었다.2024년 순손실은 520만 달러였으며, 하트코어에 귀속되는 순손실은 150만 달러로, 전년 동기 420만 달러의 손실에서 개선되었다.2024년 12월 31일 기준으로 하트코어의 현금 및
IZEA월드와이드(IZEA, IZEA Worldwide, Inc. )는 2024년 4분기 매출이 1,100만 달러로 24% 증가했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, IZEA월드와이드(증권 코드: IZEA)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 재무 결과를 발표했다.4분기 총 매출은 1,100만 달러로, 2023년 4분기 890만 달러에 비해 23.7% 증가했다.관리 서비스 예약은 52.8% 증가하여 1,170만 달러에 달했으며, 관리 서비스 매출은 24.0% 증가하여 1,090만 달러에 이르렀다.총 비용과 경비는 28.0% 증가하여 1,420만 달러에 달했으며, 순손실은 460만 달러로, 일회성 비용 270만 달러를 포함한 수치이다.2023년 4분기 순손실은 150만 달러였다.조정된 EBITDA는 150만 달러의 손실로, 2023년 4분기 110만 달러의 손실에 비해 악화됐다.2024년 12월 31일 기준 현금 및 현금성 자산과 투자 총액은 5,110만 달러였다.4분기 동안 인력 감축을 통해 연간 510만 달러의 인건비 절감 효과를 보았으며, Hoozu 투자 매각으로 2024년 매출 340만 달러와 연간 순손실 70만 달러를 기록했다.또한 Academy Sports, NHTSA, Navy Federal Credit Union으로부터 신규 계약을 체결했으며, Warner Bros.의 슈퍼맨 영화, Vital Proteins, Danone을 위한 새로운 작업을 수행하여 성과 목표를 초과 달성했다.2024년 전체 매출은 3,590만 달러로, 2023년 3,620만 달러에 비해 소폭 감소했다.전체 순손실은 1,890만 달러로, 일회성 비용 800만 달러를 포함한 수치이다.조정된 EBITDA는 860만 달러의 손실로, 2023년 550만 달러의 손실에 비해 악화됐다.IZEA는 2025년 3월 27일 오후 5시에 4분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이 회사는 현재 5,110만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며,
렉티튜드홀딩스(RECT, Rectitude Holdings Ltd. )는 2025년 상반기 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 렉티튜드홀딩스가 2025년 3월 30일로 종료된 상반기 재무 결과를 발표했다.회사는 안전 장비 제공을 주요 사업으로 하며, 개인 보호 의류, 안전화, 개인 추락 방지 시스템, 포터블 소화기 및 교통 제품 등을 포함한다.2023년과 2024년 9월 30일로 종료된 6개월 동안 안전 장비의 매출 비중은 각각 60%와 81%를 차지했다.총 매출은 2023년 9월 30일 종료된 6개월 동안 S$20,483,795에서 2024년 같은 기간 동안 S$22,099,549로 증가했으며, 이는 S$1,615,754, 즉 7.9%의 증가를 나타낸다.매출 증가의 주요 원인은 안전 장비 판매가 약 21% 증가했기 때문이다.안전 장비 매출은 S$12,290,277에서 S$17,857,745로 증가했다.서비스 카테고리별 매출은 다음과 같다. 2023년 9월 30일 종료된 6개월 동안 안전 장비 매출은 S$12,290,277로 전체 매출의 60%를 차지했으며, 2024년 같은 기간 동안에는 S$17,857,745로 전체 매출의 81%를 차지했다. 보조 제품 매출은 2023년 9월 30일 종료된 6개월 동안 S$8,193,518로 40%를 차지했으며, 2024년 같은 기간 동안에는 S$4,241,804로 19%를 차지했다.매출 증가의 주된 원인은 고객의 수요 증가로, 특히 건설 부문에서 새로운 건설 프로젝트로 인해 발생했다.매출 원가는 주로 안전 장비 및 보조 제품의 구매 비용으로 구성되며, 2023년 9월 30일 종료된 6개월 동안 S$12,912,013에서 2024년 같은 기간 동안 S$14,422,920으로 증가했다.매출 총이익은 2024년 9월 30일 종료된 6개월 동안 S$7,676,629로, 운영 수익의 34.7%를 차지했다.판매 및 마케팅 비용은 2023년 9월 30일 종료된 6개월 동안 S$1,913,781에서 2024년 같은