프레시웍스(FRSH, Freshworks Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 샌마테오 – 2025년 4월 29일 – 프레시웍스(Nasdaq: FRSH)는 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.프레시웍스의 CEO이자 사장인 데니스 우드사이드(Dennis Woodside)는 "프레시웍스는 환상적인 분기를 보냈으며, 1분기 매출이 전년 대비 19% 증가한 1억 9,630만 달러를 기록하고 운영 현금 흐름 마진은 30%, 조정된 자유 현금 흐름 마진은 28%에 달했다"고 말했다."우리는 고객과 직원 서비스 솔루션의 간편함 덕분에 비즈니스들이 프레시웍스를 선택하고 있기 때문에 계속해서 성과를 내고 있다." 2025년 1분기 재무 요약 결과는 다음과 같다.총 매출은 1억 9,630만 달러로, 2024년 1분기 총 매출 1억 6,510만 달러에 비해 19% 증가했다.GAAP 기준 운영 손실은 1,040만 달러로, 2024년 1분기 3,220만 달러 손실에 비해 개선되었다.비GAAP 기준 운영 수익은 4,640만 달러로, 2024년 1분기 2,180만 달러에 비해 증가했다.GAAP 기준 주당 순손실은 0.00달러로, 2024년 1분기 0.08달러 손실에 비해 개선되었다.비GAAP 기준 주당 순이익은 0.18달러로, 2024년 1분기 0.10달러에 비해 증가했다.운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 5,800만 달러로, 2024년 1분기 4,060만 달러에 비해 증가했다.조정된 자유 현금 흐름은 5,540만 달러로, 2024년 1분기 3,870만 달러에 비해 증가했다.2025년 3월 31일 기준 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 10억 달러였다.2025년 1분기 고객 수는 연간 반복 수익(ARR) 5,000달러 이상을 기여하는 고객 수가 23,275명으로, 전년 대비 13% 증가했다.순 달러 유지율은 105%로, 2024년 4분기 103% 및 2024년 1분기 106%에 비해 안정세를 보였다
케이던스디자인시스템즈(CDNS, CADENCE DESIGN SYSTEMS INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 케이던스디자인시스템즈가 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 매출은 12억 4,200만 달러로, 2024년 1분기 10억 900만 달러에 비해 23% 증가했다.GAAP 운영 마진은 29.1%로, 2024년 1분기 24.8%에서 증가했다.비GAAP 운영 마진은 41.7%로, 2024년 1분기 37.8%에서 증가했다.GAAP 희석 주당 순이익은 1.00 달러로, 2024년 1분기 0.91 달러에서 증가했으며, 비GAAP 희석 주당 순이익은 1.57 달러로, 2024년 1분기 1.17 달러에서 증가했다.분기 말 백로그는 64억 달러였으며, 향후 12개월 내에 인식될 계약 수익인 현재 남은 성과 의무(cRPO)는 32억 달러로 보고되었다.케이던스의 회장 겸 CEO인 아니루드 데브간은 "2025년 1분기 동안 고객의 혁신 기술에 대한 강력한 수요가 23%의 매출 성장과 34%의 비GAAP EPS 성장을 이끌었다"고 말했다.CFO인 존 월은 "모든 주요 재무 지표를 초과 달성했으며, 2025년 원래 예측을 초과하고 있어 연간 전망을 상향 조정할 수 있게 됐다"고 밝혔다.2025년 재무 전망으로는 매출이 51억 5천만 달러에서 52억 3천만 달러 사이로 예상되며, GAAP 운영 마진은 30.25%에서 31.25% 사이, 비GAAP 운영 마진은 43.25%에서 44.25% 사이로 예상된다.GAAP 주당 순이익은 4.21 달러에서 4.31 달러 사이, 비GAAP 주당 순이익은 6.73 달러에서 6.83 달러 사이로 예상된다.운영 현금 흐름은 16억 달러에서 17억 달러 사이로 예상되며, 연간 자유 현금 흐름의 최소 50%를 자사주 매입에 사용할 계획이다.2025년 1분기 동안 케이던스는 3억 5천만 달러의 자사주를 매입했다.또한, 2025년 2분기 매출은 12억 5천만 달러에서
SPS커머스(SPSC, SPS COMMERCE INC )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, SPS커머스는 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 매출은 1억 8,150만 달러로, 2024년 1분기 1억 4,960만 달러에 비해 21% 증가했다.반복 수익은 2024년 1분기 대비 23% 성장했다.순이익은 2,220만 달러로, 희석 주당 0.58 달러를 기록했으며, 이는 2024년 1분기 순이익 1,800만 달러, 희석 주당 0.48 달러에 비해 증가한 수치다.비GAAP 기준 희석 주당 수익은 1.00 달러로, 2024년 1분기 비GAAP 기준 희석 주당 수익 0.86 달러에 비해 상승했다.조정된 EBITDA는 5,440만 달러로, 2024년 1분기 대비 22% 증가했다.2025년 1분기 주식 매입 총액은 4,000만 달러에 달했다.SPS커머스의 CEO인 채드 콜린스는 "SPS커머스는 5만 개 이상의 공급업체, 물류 회사 및 구매 조직으로 구성된 네트워크를 운영하고 있으며, 모든 거래 관계를 지원할 수 있는 독특한 위치에 있다"고 말했다.CFO인 킴 넬슨은 "우리는 강력한 1분기 실적을 달성했으며, 97분기 연속 매출 성장을 기록했다"고 언급했다.2025년 2분기 매출은 1억 8,450만 달러에서 1억 8,620만 달러 사이로 예상되며, 이는 전년 대비 20%에서 21% 성장할 것으로 보인다.순이익은 희석 주당 0.41 달러에서 0.44 달러로 예상되며, 비GAAP 기준 희석 주당 수익은 0.87 달러에서 0.90 달러로 예상된다.2025년 전체 매출은 7억 5,850만 달러에서 7억 6,300만 달러로 예상되며, 이는 2024년 대비 19%에서 20% 성장할 것으로 보인다.현재 SPS커머스의 총 자산은 11억 9,050만 달러이며, 총 부채는 1억 8,812만 달러로 나타났다.주주 지분은 9억 2,092만 달러에 달한다.이러한 실적을 바탕으로 SPS커머스는
해즈브로(HAS, HASBRO, INC. )는 2025년 1분기 재무 결과를 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 해즈브로는 2025년 3월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.해즈브로의 CEO인 크리스 콕스는 "해즈브로의 '이기기 위한 플레이' 전략이 도전적인 환경 속에서도 성과를 내고 있다. 우리는 오늘날 뛰어난 성과를 내고 있으며, 내일을 위해 디즈니와의 장기 파트너십과 같은 뛰어난 협력관계, 그리고 이미 성과를 내고 있는 미래 지향적인 투자들을 통해 성장하고 있다"고 말했다.CFO인 지나 고터는 "우리는 1분기에 강력한 매출 성장과 의미 있는 이익 증가를 달성했다. 이는 고수익 사업으로의 전략적 전환에 의해 이루어졌다. 10억 달러의 비용 절감 목표를 향해 나아가면서, 위자드, 라이센스 및 자산 경량 모델의 강점이 관세 압박을 상쇄하고 마진을 지원하고 있다"고 밝혔다.2025년 1분기 주요 내용으로는 해즈브로의 매출이 17% 증가했으며, 이는 위자드 및 디지털 게임 부문에서 46%의 성장을 이끌어낸 결과이다. 소비자 제품 부문은 4% 감소했지만 기대치를 초과 달성했다. 운영 이익은 1억 7,100만 달러(19.2% 마진)에 도달했으며, 조정된 운영 이익은 2억 2,200만 달러로 7,400만 달러 증가했다. EPS는 희석 주당 0.70 달러로 보고되었고, 조정된 EPS는 1.04 달러로 나타났다.운영 현금 흐름은 1억 3,800만 달러로 지난해의 1억 7,800만 달러와 비교되었다.주주에게 9,800만 달러를 배당금으로 반환하고, 5,000만 달러의 부채를 줄였다.위자드 및 디지털 게임 부문에서는 매출이 46% 증가했으며, 매직: 더 개더링의 매출이 45% 증가했다. 소비자 제품 부문은 4% 감소했지만 강력한 라이센스 성과로 기대치를 초과 달성했다. 엔터테인먼트 부문은 거래 시점에 따른 영향으로 5% 감소했으며, 운영 손실은 1,100만 달러로 나타났다.해즈브로는 2025년 전체 연간 가이던스를 변경하지 않
큐리그닥터페퍼(KDP, Keurig Dr Pepper Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했고 2025년 가이던스를 재확인했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리그닥터페퍼가 2025년 1분기 실적을 발표하고 연간 가이던스를 재확인했다.2025년 4월 24일, 큐리그닥터페퍼는 2025년 1분기 실적을 발표하며, 매출이 36억 3,500만 달러로 전년 대비 4.8% 증가했다고 밝혔다.상수 통화 기준으로는 6.4% 증가했으며, 이는 3.6%의 물량/혼합 성장과 2.8%의 유리한 가격 실현에 의해 주도됐다.GHOST의 인수는 물량/혼합 성장에 2.9% 포인트 기여했다.GAAP 기준 운영 소득은 8억 1,000만 달러로 4.7% 증가했으며, 조정된 운영 소득은 8억 4,700만 달러로 3.9% 증가하여 매출의 23.3%를 차지했다.GAAP 기준 순이익은 5억 1,700만 달러로 13.9% 증가했으며, 조정된 순이익은 5억 6,800만 달러로 8.5% 증가했다.조정된 희석 주당순이익(EPS)은 0.42달러로 10.5% 증가했다.운영 현금 흐름은 2억 900만 달러였고, 자유 현금 흐름은 1억 200만 달러에 달했다.미국 리프레시먼트 음료 부문에서의 매출은 23억 2,300만 달러로 11.0% 증가했으며, 이는 8.0%의 물량/혼합 성장과 3.0%의 유리한 가격 실현에 의해 주도됐다.반면, 미국 커피 부문에서는 매출이 9억 달러로 3.7% 감소했으며, 이는 5.2%의 물량/혼합 감소에 의해 영향을 받았다.국제 부문에서는 매출이 4억 달러로 6.3% 감소했지만, 상수 통화 기준으로는 5.4% 증가했다.2025년 가이던스는 상수 통화 기준으로 중간 단위 성장과 조정된 희석 EPS 성장률이 고단위 성장 범위에 있을 것으로 재확인됐다.또한, 오늘 두 명의 새로운 독립 이사가 이사회에 임명됐다.현재 큐리그닥터페퍼의 재무 상태는 안정적이며, 2025년에도 지속적인 성장이 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
그래스코(GGG, GRACO INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 미니애폴리스 - 그래스코(증권코드: GGG)는 2025년 3월 28일로 종료된 1분기 실적을 발표했다.1분기 동안의 매출은 5억 2,828만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 9,219만 달러에 비해 7% 증가했다.매출 성장의 주요 요인은 모든 세그먼트와 지역에서의 성장으로, 특히 인수된 사업에서 6%의 기여가 있었다.그러나 환율 변동의 영향으로 매출 성장률은 2% 포인트 감소했다.총 매출원가는 2억 5,055만 달러로, 지난해 2억 2,599만 달러에 비해 증가했다.이에 따라 총 이익은 2억 7,773만 달러로, 지난해 2억 6,619만 달러에서 증가했다.운영 수익은 1억 4,401만 달러로, 지난해 1억 3,299만 달러에 비해 8% 증가했다.순이익은 1억 2,410만 달러로, 지난해 1억 2,220만 달러에 비해 2% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.74달러, 희석 기준으로 0.72달러로 집계됐다.세그먼트별로 살펴보면, 계약자 세그먼트의 매출은 2억 5,503만 달러로, 지난해 2억 3,004만 달러에 비해 11% 증가했다.산업 세그먼트는 2억 3,165만 달러로, 지난해 2억 2,486만 달러에 비해 3% 증가했다.확장 시장 세그먼트는 4,159만 달러로, 지난해 3,728만 달러에 비해 12% 증가했다.그래스코의 마크 시한 CEO는 "1분기 동안 모든 세그먼트와 지역에서 7%의 매출 성장을 기록했다. 특히 산업 및 확장 시장 세그먼트에서의 유기적 성장이 두드러졌다"고 말했다.2025년 1분기 동안의 운영 비용은 지난해와 비슷한 수준을 유지했으나, 매출 대비 비율은 2% 포인트 감소했다.또한, 기타 수익으로는 스위스의 이전 제조 및 유통 시설 매각으로 인한 500만 달러의 이익이 포함됐다.세금 효과율은 18%로, 지난해보다 약 5% 포인트 증가했다. 이는 주로 주식 옵션 행사와 관련된 세금 혜택 감소에 기인한다
플렉스틸인더스트리즈(FLXS, FLEXSTEEL INDUSTRIES INC )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이오와주 더뷰크 – 2025년 4월 21일 – 플렉스틸인더스트리즈(나스닥: FLXS)는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 3분기 동안의 주요 실적은 다음과 같다.분기 순매출은 1억 1,400만 달러로, 전년 동기 1억 720만 달러에 비해 6.3% 증가했으며, 이는 6분기 연속으로 전년 대비 매출 성장을 기록한 것이다.GAAP 기준 운영 손실은 510만 달러로, 순매출의 4.4%에 해당하며, 이는 멕시칼리, 멕시코에 위치한 임대 시설과 관련된 1,410만 달러의 세전 자산 손상 차감으로 인한 것이다.전년 동기에는 GAAP 기준 운영 수익이 300만 달러, 순매출의 2.8%였다.조정된 운영 수익은 830만 달러로, 순매출의 7.3%에 해당하며, 전년 동기 560만 달러, 순매출의 5.2%에 비해 증가했다.현재 분기의 희석 주당 순손실은 0.71 달러로, 전년 동기 순이익 0.33 달러에 비해 감소했다.조정된 주당 순이익은 1.13 달러로, 전년 동기 0.67 달러에 비해 증가했다.분기 동안 운영에서 발생한 현금은 1,230만 달러로, 2025년 3월 31일 기준 현금 잔고는 2,260만 달러이며, 신용 대출은 없다.경영진은 "우리는 계속해서 잘 실행하고 있으며, 이번 분기에도 강력한 실적을 달성했다"고 밝혔다."우리의 성장 전략이 효과를 보고 있으며, 전년 동기 대비 6.3%의 매출 성장을 기록했다.이는 6분기 연속으로 중간 단위에서 저단위 두 자릿수의 연간 성장률을 나타낸다.우리의 성장 동력은 광범위하며, 새로운 제품과 전략적 계정에서의 점유율 증가 덕분에 핵심 시장에서 모두 성장했다. 또한, 우리는 지속적인 수익성 개선과 강력한 현금 생성에 대해 매우 기쁘게 생각한다. 이번 분기의 조정된 운영 마진은 7.3%로, 8분기 연속으로 연간 개선을 기록했으며, 지난 7년
엑스웰(XWEL, XWELL, Inc. )은 2024 회계연도 실적을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 엑스웰(엑스웰, Inc., Nasdaq: XWEL)은 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 실적을 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.2024년 동안 엑스웰은 약 13%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 2023년 대비 증가한 수치다.총 매출은 2024 회계연도에 3,390만 달러로, 전년의 3,010만 달러와 비교된다.2024년 매출은 주로 엑스프레스파(XpresSpa) 위치에서 약 1,830만 달러, 트리트(Treat) 위치에서 43만 달러, 엑스프레스테스트(XpresTest)에서 약 1,310만 달러가 발생했으며, 나폴리 왁스 센터(Naples Wax Center)는 약 210만 달러를 차지했다.엑스웰은 2024년 동안 총 매출 원가는 약 2,500만 달러로, 전년의 약 2,640만 달러와 비교해 감소했다.일반 관리비용은 2024년 동안 약 1,250만 달러로, 전년의 약 1,300만 달러에서 줄어들었다.급여 및 복리후생 비용은 2024년 동안 약 750만 달러로, 전년의 약 800만 달러에서 감소했다.총 운영 비용은 2024년 동안 약 2,560만 달러로, 전년의 약 3,190만 달러에서 줄어들었다.운영 손실은 2024년 동안 약 1,670만 달러로, 전년의 약 2,820만 달러에서 개선됐다.엑스웰의 순손실은 2024년 동안 약 1,690만 달러로, 전년의 약 2,770만 달러에서 감소했다.엑스웰은 2024년 동안 운영 및 간접비를 크게 줄였으며, 지속 가능한 수익성 회복에 집중하고 있다.2025년 1월, 엑스웰은 400만 달러 규모의 사모 배급을 완료했으며, 이는 전환 우선주와 워런트를 포함한다.엑스웰은 최근 자본 조달을 활용하여 고성장 웰니스 및 뷰티 분야로의 확장을 계획하고 있다.또한, 엑스웰은 모든 웰니스 서비스를 통합하여 단일 브랜드 정체성을 구축할 계획이다.2024년 12월 31일 기준으로 엑스웰
파이오니아파워솔루션즈(PPSI, PIONEER POWER SOLUTIONS, INC. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 파이오니아파워솔루션즈가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 전체 연도의 최종 재무 결과를 발표했다.전체 연도 매출은 2억 2,900만 달러로, 2023년의 1억 1,100만 달러에 비해 106% 증가했다.희석 주당순이익은 2.90 달러로 보고됐다.2025년 전체 연도 매출 가이던스는 2,700만 달러에서 2,900만 달러로 재확인됐다.2024년 4분기 동안 매출은 980만 달러로, 2023년 같은 분기의 270만 달러에 비해 265% 증가했다.총 이익은 280만 달러로, 총 이익률은 29%였다.운영 손실은 110만 달러로, 2023년 4분기의 190만 달러 손실에 비해 개선됐다.비GAAP 기준 운영 이익은 160만 달러로, 2023년 같은 분기의 10만 달러에서 크게 증가했다.2024년 전체 연도 순이익은 3,190만 달러로, 2023년의 190만 달러 손실에 비해 큰 개선을 보였다.이익은 중단된 사업부에서 발생한 3,520만 달러의 수익을 포함한다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 4,160만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2023년의 360만 달러에서 크게 증가했다.또한, 2025년 1월 7일에는 1,670만 달러의 특별 현금 배당금을 지급했다.회사는 전년 대비 3,100만 달러 증가한 1,980만 달러의 백로그를 보유하고 있다.2024년 동안 충전 세션 수는 14,500회로, 2023년의 7,500회에서 93% 증가했다.회사는 2025년 전체 연도 매출이 2,700만 달러에서 2,900만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 파이오니아의 새로운 HOMe-Boost 솔루션의 기여를 포함하지 않는다.2024년 12월 31일 기준으로 회사는 4,160만 달러의 현금과 2,670만 달러의 운영 자본을 보유하고 있으며, 2023년의 360만 달
프론티어그룹홀딩스(ULCC, Frontier Group Holdings, Inc. )는 2025년 1분기 실적 전망을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 프론티어그룹홀딩스는 2025년 1분기 실적에 대한 업데이트를 발표했다.회사는 2025년 1분기 매출이 약 5% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 용량 증가와 동일한 비율이다.그러나 3월의 수요 약화로 인해 예상보다 낮은 매출 성장이 예상되며, 이는 업계 전반에 걸친 요금 할인 및 프로모션으로 이어질 것으로 보인다.소비자 신뢰 지수는 2024년 말 109.5에서 3월 92.9로 17포인트 하락했다.이러한 환경에 대응하기 위해 회사는 2025년 2분기 예정된 용량을 줄이고 있으며, 비수기 요일에 집중하여 조정할 예정이다.2025년 2분기 용량은 전년 동기 대비 낮은 단일 자릿수 감소가 예상된다.회사는 조정된 가용 좌석 마일당 비용(CASM)과 순이자 비용을 기반으로 한 총 비용 우위를 통해 현재 환경을 극복할 수 있는 회복력을 제공할 것으로 기대하고 있다.2025년 1분기 조정된 세전 손실 마진은 약 5%로 예상되며, 조정된 순손실은 순세금 비용을 포함할 것으로 보인다.이에 따라 2025년 1분기 주당 손실은 약 0.20달러에서 0.24달러 범위로 예상되며, 약 2억 2,700만 주의 가중 평균 주식 수를 가정하고 있다.회사는 불확실한 환경으로 인해 2025년 전체 연도 가이던스를 재확인할 수 없다.2025년 3월 31일 기준 총 유동성은 약 8억 8,500만 달러로, 이는 제한 없는 현금 및 현금 등가물과 회사의 미인출 회전 신용 시설에서의 2억 5백만 달러의 가용성을 포함한다.현재 환경의 불확실성을 감안하여 회사는 용량 및 관련 비용 최적화, 재량 자본 지출 등을 통해 유동성을 극대화하는 데 집중하고 있다.이러한 결과는 예비적이며, 분기 최종 결과는 변경될 수 있다.회사는 2025년 1분기 재무 결과를 2025년 5월 1일 시장 마감 후 발표할 예정이며, 같은 날 오후 4시 30분(동부 표준시)에
버나테크놀러지스(BYRN, Byrna Technologies Inc. )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 버나테크놀러지스는 2025 회계연도 1분기(2025년 2월 28일 종료) 재무 결과를 발표했다.2025년 1분기 매출은 2,620만 달러로, 전년 동기 대비 57% 증가했다.이는 지속적인 판매 모멘텀, 유통 채널 확장 및 브랜드 채택 증가에 기인한다.2025년 1분기 총 이익은 1,590만 달러(매출의 61%)로, 2024년 1분기 960만 달러(매출의 58%)에서 증가했다.운영 비용은 1,420만 달러로, 2024년 1분기 980만 달러에 비해 증가했다.2025년 1분기 순이익은 170만 달러로, 2024년 1분기 1만 7천 달러에서 크게 개선됐다.조정된 EBITDA는 280만 달러로, 2024년 1분기 120만 달러에서 증가했다.2025년 2월 28일 기준 현금 및 현금성 자산은 1,930만 달러로, 2024년 11월 30일의 2,570만 달러에서 감소했다.이는 컴팩트 발사기 출시를 앞두고 재고를 계획적으로 증가시킨 결과다.2025년 1분기 동안 버나테크놀러지스는 유통 채널을 확장하고, 새로운 소매점을 개설하며, 미국 내 제조를 강화하는 등 여러 가지 운영 성과를 달성했다.버나테크놀러지스의 CEO인 브라이언 간즈는 "우리는 57%의 매출 성장과 함께 회계연도 시작을 강하게 시작했다"고 말했다.또한, 버나테크놀러지스는 2025년 1분기 동안 24,000개의 발사기 생산 능력을 확보하고, 새로운 포트 웨인 총기 제조 시설에서 연간 800만 발사체를 생산하기 시작했다.현재 버나테크놀러지스는 92%의 미국산 부품을 사용하고 있으며, 2025년 말까지 모든 제품에 대해 90% 이상의 국내 조달을 목표로 하고 있다.버나테크놀러지스는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 부채는 없는 상태다.이러한 실적을 바탕으로 버나테크놀러지스는 향후 지속적인 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐
에흐르테스트시스템즈(AEHR, AEHR TEST SYSTEMS )는 2025 회계연도 3분기 매출이 성장했고 견고한 예약과 적체가 보고됐다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일, 에흐르테스트시스템즈(나스닥: AEHR)는 2025 회계연도 3분기(2025년 2월 28일 종료) 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 순매출은 1,830만 달러로, 2024 회계연도 3분기의 760만 달러와 비교된다.GAAP 기준 순손실은 60만 달러, 즉 희석주당 0.02 달러로, 2024 회계연도 3분기의 150만 달러 손실, 즉 희석주당 0.05 달러와 비교된다.비GAAP 기준 순이익은 200만 달러, 즉 희석주당 0.07 달러로, 2024 회계연도 3분기의 비GAAP 기준 순손실 90만 달러, 즉 희석주당 0.03 달러와 비교된다.이번 분기 동안 예약은 2,410만 달러에 달했으며, 2025년 2월 28일 기준 적체는 1,820만 달러로 집계됐다.2025년 2월 28일 기준 총 현금, 현금성 자산 및 제한된 현금은 3,140만 달러로, 2024년 11월 29일 기준 3,520만 달러와 비교된다.에흐르테스트시스템즈의 사장 겸 CEO인 게인 에릭슨은 "우리는 총 주소 가능한 시장을 확장하고 고객 기반을 다각화하며 새로운 제품과 역량을 개발하여 비즈니스를 성장시키기 위한 이니셔티브에 집중하고 있다"고 말했다.그는 "우리는 올해 새로운 주요 시장으로의 확장과 고객 유치 및 매출 성장을 위한 새로운 기회를 여는 데 있어 상당한 진전을 이루었다"고 덧붙였다.2024 회계연도 동안 실리콘 카바이드(SiC) 웨이퍼 레벨 번인(WLBI)이 90% 이상을 차지했으나, 올해에는 40% 미만으로 추적되고 있으며, 인공지능(AI) 프로세서 번인이 첫 해에 35% 이상을 차지하고 있다.이번 분기 동안 4명의 고객이 매출의 10% 이상을 차지했으며, 이 중 3명은 에흐르의 새로운 시장이다.에흐르테스트시스템즈는 AI 프로세서를 위한 세계 최초의 생산 WLBI 시스템을 자격을 부여하고 주문을
소님테크놀러지스(SONM, SONIM TECHNOLOGIES INC )는 2024 회계연도 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 소님테크놀러지스가 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 및 4분기 재무 결과를 발표했다.회사는 최근 출시된 제품의 강력한 채택과 전략적 시장 확장을 통해 매출 성장에서 긍정적인 진전을 강조했다.소님테크놀러지스의 CEO인 피터 리우는 "2024년을 제품 혁신과 시장 침투에서 중요한 진전을 이루며 마감했다. 특히 북미와 유럽에서의 성과가 두드러진다. 2024년에 제품 포트폴리오를 확장하고 유럽 시장 역량을 강화하기 위한 투자들이 결실을 보고 있다. 공공 안전, 건설, 농업 등 다양한 분야에 새로운 견고한 장치들이 제공되며, 운영 개선이 지속되고 있어 2025년에는 매출 성장과 개선된 수익성을 기대하고 있다"고 말했다.2024년 4분기 및 전체 연도 재무 하이라이트는 다음과 같다.4분기 매출은 전년 대비 12% 증가한 1,500만 달러로, 최근 출시된 제품의 성장 모멘텀에 힘입었다. 2024년 전체 매출은 전년 대비 38% 감소한 5,830만 달러로, 이는 회사의 화이트 라벨 사업에서 혁신적인 솔루션으로의 전략적 전환을 반영한다. 4분기 및 전체 연도의 총 매출 총이익률은 각각 -1% 및 17%로 나타났다. 계약 이행 자산에 대한 300만 달러의 손상 차감이 4분기 총 매출 총이익률에 20%포인트, 전체 연도에 5%포인트 부정적인 영향을 미쳤다.연구개발 비용은 2024년에 증가했으며, 이는 새로운 연결 솔루션, 전문 견고한 전화기 및 초견고한 전화기의 개발 및 출시 준비에 대한 높은 투자에 기인한다. 소님은 연말에 530만 달러의 현금, 430만 달러의 매출채권, 1,060만 달러의 재고를 보유하고 있었다. 연말 이후, 회사는 ATM 프로그램을 통해 370만 달러의 주식 판매 수익을 확보하고, 새로운 부채 발행을 통해 추가로 300만 달러를 조달했다.2024년 동안 소님은 견고한 이동성 시