드리븐브랜즈홀딩스(DRVN, Driven Brands Holdings Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 드리븐브랜즈홀딩스(나스닥: DRVN)가 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 드리븐브랜즈는 5억 5,100만 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 6.2% 증가했다.시스템 전체 매출은 16억 달러로 3.1% 증가했으며, 이는 동종 매장 매출이 1.7% 증가하고 매장 수가 3.9% 증가한 데 따른 것이다.지속 운영에서의 순이익은 1,180만 달러로 희석 주당 0.07 달러를 기록했으며, 이는 전년의 3,720만 달러 또는 희석 주당 0.22 달러에 비해 감소한 수치다.조정된 순이익은 5,910만 달러 또는 희석 주당 0.36 달러로, 전년의 6,040만 달러 또는 희석 주당 0.37 달러에 비해 소폭 감소했다.조정된 EBITDA는 1억 4,320만 달러로, 전년 대비 20만 달러 감소했다.리베라 CEO는 "2분기 동안 우리는 동종 매장 매출, 매출, 조정된 EBITDA 및 조정된 주당 순이익에서 일관된 결과를 달성하며 강력한 성과를 보였다. 우리는 지속적인 부채 감소 전략을 유지하고 있으며, 7월에 미국 세차 사업 매각 후 조정된 EBITDA 대비 순 레버리지 비율이 3.9배에 도달했다"고 말했다.2025 회계연도에 대한 전망을 재확인하며, 드리븐브랜즈는 매장 매출 성장률이 1%에서 3% 사이일 것으로 예상하고 있으며, 약 175개에서 200개의 신규 매장을 추가할 계획이다.2025년 6월 28일 기준으로 드리븐브랜즈는 총 유동성을 6억 5,480만 달러로 보고했으며, 이는 현금 및 현금성 자산 1억 6,610만 달러와 미사용 신용 한도 4억 8,870만 달러로 구성된다.또한, 드리븐브랜즈는 2025 회계연도에 대한 재무 전망을 재확인하며, 매출은 20억 5천만 달러에서 21억 5천만 달러, 조정된 EBITDA는 5억 2천만 달러에서 5억 5천만 달러로 예상
액소젠(AXGN, Axogen, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 액소젠이 2025년 8월 5일에 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 5670만 달러로, 2024년 2분기 대비 18.3% 증가했으며, 2025년 1분기 대비 16.7% 증가했다.총 매출 총 이익률은 74.2%로, 2024년 2분기의 73.8%에서 증가했으며, 2025년 1분기의 71.9%에서 상승했다.2025년 2분기 순이익은 60만 달러, 주당 0.01 달러로, 2024년 2분기의 순손실 190만 달러, 주당 0.04 달러와 비교된다.조정된 순이익은 570만 달러, 주당 0.12 달러로, 2024년 2분기의 200만 달러, 주당 0.05 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 930만 달러로, 2024년 2분기의 560만 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산, 제한된 현금 및 투자 잔액은 3590만 달러로, 2024년 12월 31일의 3950만 달러에서 감소했다.액소젠의 CEO인 마이클 데일은 "2025년 2분기 결과와 전략 계획의 진행에 매우 기쁘다"고 말했다.2025년 전체 매출 가이던스는 최소 17% 성장, 즉 2억 1900만 달러로 상향 조정되었으며, 총 매출 총 이익률은 73%에서 75% 범위로 예상된다.또한, 액소젠은 2025년 전체 연도에 대해 순현금 흐름이 긍정적일 것으로 예상하고 있다.액소젠은 FDA에 Avance® 신경 이식에 대한 생물학적 라이센스 신청서를 제출했으며, 2025년 9월에 승인을 받을 것으로 기대하고 있다.2025년 2분기 동안, 액소젠은 10만 명 이상의 새로운 보험 가입자를 추가하여, 총 1700만 명의 보험 가입자를 확보했다.현재 액소젠의 재무 상태는 안정적이며, 매출 성장과 함께 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
UL솔루션스(ULS, UL Solutions Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, UL솔루션스(이하 회사)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 776백만 달러로, 전년 동기 대비 6.3% 증가했으며, 이 중 5.5%는 유기적 성장에 기인한다.순이익은 9700만 달러로 8.5% 감소했지만, 조정된 순이익은 1억 1000만 달러로 17.0% 증가했다.순이익률은 12.5%로 200bp 감소했다.희석 주당순이익은 0.45달러로 10.0% 감소했으나, 조정된 희석 주당순이익은 0.52달러로 18.2% 증가했다.조정된 EBITDA는 1억 9700만 달러로 13.9% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 25.4%로 170bp 확대됐다.회사의 제니퍼 스캔론 CEO는 "이번 2분기 실적은 우리의 비즈니스 모델의 회복력과 내구성을 반영하며, 고성장 시장에서의 전략적 위치를 보여준다"고 말했다.CFO 라이언 로빈슨은 "우리는 5.5%의 유기적 매출 성장과 13.9%의 조정된 EBITDA 성장을 달성했으며, 마진을 170bp 확대하여 공기업이 된 이후 가장 높은 수치를 기록했다"고 강조했다.2025년 2분기 재무 결과에 따르면, 매출은 776백만 달러로 2024년 2분기 730백만 달러에 비해 6.3% 증가했다.순이익은 9700만 달러로 2024년 2분기 1억 600만 달러에서 8.5% 감소했으며, 순이익률은 12.5%로 14.5%에서 감소했다.조정된 순이익은 1억 1000만 달러로 2024년 2분기 9400만 달러에서 17.0% 증가했다.희석 주당순이익은 0.45달러로 2024년 2분기 0.50달러에서 감소했으나, 조정된 희석 주당순이익은 0.52달러로 0.44달러에서 증가했다.산업 부문 매출은 3억 3800만 달러로 2024년 2분기 3억 1400만 달러에 비해 7.6% 증가했으며, 소비자 부문 매출은 3억 4000만 달러로 5.6% 증가했다.소프트웨어 및 자문
헤드릭&스트러글인터내셔널(HSII, HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC )은 2025년 2분기 매출이 14% 성장했다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 헤드릭&스트러글인터내셔널(이하 회사)은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.회사의 보도자료에 따르면, 2025년 2분기 순수익은 3억 1,720만 달러로 전년 대비 13.9% 증가했다.조정된 EBITDA는 3,390만 달러로 조정된 EBITDA 마진은 10.7%에 달했다.조정된 순이익은 1,810만 달러로 조정된 희석 주당순이익은 0.85달러였다.2025년 3분기 매출 전망은 2억 9,500만 달러에서 3억 1,500만 달러 사이로 예상되며, 이는 지난해 같은 기간의 2억 7,860만 달러와 비교된다.이사회는 주당 0.15달러의 현금 배당금을 선언했다.헤드릭&스트러글인터내셔널의 CEO인 톰 모나한은 "2025년 상반기는 우리의 전망의 상단을 초과하는 2분기 실적으로 강조되었다"고 말했다.그는 "거시경제 환경이 불확실하지만, 우리 팀은 고객과의 관계를 유지하고 복잡성을 극복하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안, 헤드릭&스트러글인터내셔널의 각 사업 부문에서 매출이 증가했다.특히, 경영진 검색 부문에서의 순수익은 2억 3,820만 달러로 전년 동기 대비 13.4% 증가했으며, 온디맨드 인재 부문은 4,790만 달러로 14.3% 증가했다.헤드릭 컨설팅 부문은 3,120만 달러로 16.6% 증가했다.2025년 2분기 조정된 EBITDA는 3,390만 달러로, 2024년 2분기의 2,880만 달러에서 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 10.7%로, 2024년 2분기의 10.3%에서 확대되었다.회사는 2025년 3분기 동안 외부 요인, 즉 환율 및 금리 환경, 외국의 갈등, 인플레이션 및 가격 조치에 대한 거시경제적 제약에 의해 영향을 받을 수 있다고 경고했다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 1
아이덱스래버러토리(IDXX, IDEXX LABORATORIES INC /DE )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이덱스래버러토리(이하 회사)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 4일에 발표된 보도자료에 따르면, 회사는 2분기 매출이 11% 증가한 1,109백만 달러를 기록했으며, 이는 유기적으로는 9% 증가한 수치다.이 성장은 반려동물 그룹(CAG)에서 11%의 매출 성장을 이루었고, 물 관련 매출도 9% 증가했다.CAG 진단 부문은 9%의 반복 수익 성장을 기록했으며, 유기적으로는 7% 증가했다.회사는 2분기 주당순이익(EPS)이 3.63달러로, 전년 동기 대비 49% 증가했으며, 비교 기준으로는 17% 증가했다.EPS는 이전 연도에 비해 발생한 특정 소송 비용의 회계 처리로 인해 0.56달러의 이익 증가 효과가 있었고, 세금 유보 해제에 따른 0.07달러의 이익도 포함되었다.2025년 매출 가이던스는 4,205백만 달러에서 4,280백만 달러로 상향 조정되었으며, 이는 중간값 기준으로 약 2% 증가한 90백만 달러의 증가를 반영한다.이는 CAG 진단 부문의 반복 수익 성과와 IDEXX inVue Dx™ 기기 배치 및 매출 증가 전망, 그리고 외환 영향으로 인한 70백만 달러의 이익을 포함한다.회사는 2025년 EPS 전망을 12.40달러에서 12.76달러로 조정했으며, 이는 이전 가이던스 중간값 대비 0.40달러 증가한 수치다.이는 매출 증가와 운영 이익률 전망, 낮은 유효 세율, 외환 영향의 개선에 의해 뒷받침된다.회사는 2025년 전체 매출 성장률을 7.7%에서 9.7%로, CAG 진단 반복 수익 성장률을 6.5%에서 8.7%로 업데이트했으며, 유기적 매출 성장률은 7.0%에서 9.0%로 조정되었다.회사의 2025년 2분기 총 매출은 1,109백만 달러로, 이는 11% 증가한 수치이며, CAG 부문에서의 성장이 주요 요인으로 작용했다.회사의 현재 재무 상태는 총 자산이 3
더글라스엘리먼(DOUG, Douglas Elliman Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일, 더글라스엘리먼(NYSE: DOUG)은 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.회사는 2025년 상반기 동안 전년 대비 8%의 매출 성장을 기록했으며, 첫 반기 순손실, 조정된 순손실 및 조정된 EBITDA에서 상당한 개선을 보였다.더글라스엘리먼의 CEO인 마이클 S. 리보위츠는 "올해 상반기 강력한 모멘텀에 고무되며, 이러한 운영 환경 속에서 우리 팀이 잘 관리해온 것에 자부심을 느낀다"고 말했다.그는 "우리는 매출을 성장시키고 운영 손실을 크게 줄였으며, 2024년 상반기와 비교해 조정된 EBITDA 성과를 개선했다. 에이전트에 대한 투자와 주요 시장에 집중함으로써 미국 및 글로벌 럭셔리 부동산 시장에서의 리더십을 강화하고 있다"고 덧붙였다.CFO인 브라이언트 커클랜드는 "우리는 상반기 동안 견고한 매출을 달성했으며, 지난해에 비해 운영 손실을 더욱 줄였다. 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 1억 3,600만 달러에 달해, 우리는 주요 성장 분야에 전략적 투자를 계속할 수 있다"고 말했다.2025년 2분기 매출은 2억 7,140만 달러로, 2024년 2분기 매출 2억 8,580만 달러에 비해 감소했다. 운영 손실은 550만 달러로, 2024년 2분기 운영 손실 370만 달러에 비해 증가했다. 2025년 2분기 순손실은 2,270만 달러로, 2024년 2분기 순손실 170만 달러에 비해 크게 증가했다.2025년 상반기 동안 매출은 5억 2,480만 달러로, 2024년 상반기 매출 4억 8,600만 달러에 비해 증가했다. 운영 손실은 1,090만 달러로, 2024년 상반기 운영 손실 4,510만 달러에 비해 크게 감소했다. 2025년 상반기 순손실은 2,870만 달러로, 2024년 상반기 순손실 4,310만 달러에 비해 감소했다.조정된
Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스(CCCS, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 31일 – Ccc인텔리전트솔루션즈홀딩스(이하 회사)는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.Githesh Ramamurthy 회장 겸 CEO는 "회사는 12%의 연간 매출 성장과 42%의 조정 EBITDA 마진을 기록하며 강력한 2분기 실적을 달성했다. 이러한 결과는 고객들이 비즈니스를 빠르게 변화시키는 데 도움을 주는 지속 가능한 비즈니스 모델, 운영 효율성 및 혁신에 대한 지속적인 투자를 반영한다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 매출은 2억 6,050만 달러로, 2024년 2분기 2억 3,260만 달러에서 12% 증가했다. GAAP 총 이익은 1억 9,400만 달러로, 총 마진은 74%였다. 이는 2024년 2분기 1억 7,730만 달러, 총 마진 76%와 비교된다. 조정 총 이익은 2억 2,500만 달러로, 조정 총 이익 마진은 78%였다.GAAP 운영 이익은 2,450만 달러로, 2024년 2분기 2,250만 달러에서 증가했다.조정 운영 이익은 9,420만 달러로, 2024년 2분기 8,600만 달러와 비교된다.GAAP 순이익은 1,300만 달러로, 2024년 2분기 2,140만 달러에서 감소했다.조정 순이익은 5,890만 달러로, 2024년 2분기 5,620만 달러와 비교된다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 5,510만 달러의 현금 및 현금성 자산과 9억 9,600만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 운영 활동에서 4,310만 달러의 현금을 생성하고 2,740만 달러의 자유 현금을 기록했다. 2024년 2분기에는 운영 활동에서 5,180만 달러의 현금을 생성하고 3,620만 달러의 자유 현금을 기록했다.2025년 2분기 동안 회사는 1,100만 주의 자사주를 약 1억 달러에 매입했으
마이메딕스그룹(MDXG, MIMEDX GROUP, INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 마이메딕스그룹은 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 99백만 달러로, 전년 동기 대비 13% 증가했다.GAAP 기준 순이익은 10백만 달러, 희석 주당순이익은 0.06달러였다.조정된 EBITDA는 24백만 달러로, 매출의 25%에 해당한다.마이메딕스그룹의 CEO인 조셉 H. 카퍼는 "우리는 2025년 2분기 실적이 13%의 매출 성장률을 기록한 것에 대해 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.그는 또한 "우리의 상업적 모멘텀은 올해 전체적으로 저조한 두 자릿수의 매출 성장을 이룰 수 있는 자신감을 준다"고 덧붙였다.2025년의 매출 성장률은 저조한 두 자릿수로 예상되며, 조정된 EBITDA 마진은 연간 20% 이상이 될 것으로 보인다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 119백만 달러로, 2024년 12월 31일의 104백만 달러에서 증가했다.2025년 2분기 동안 마이메딕스그룹은 수술 부문에서 15%의 성장을 기록했으며, 이는 AMNIOFIX, AMNIOEFFECT 및 HELIOGEN의 판매 증가에 기인한다.또한, 마이메딕스그룹은 2026년 1월 1일부터 시행될 예정인 메디케어 개혁이 피부 대체물의 보장 범위를 확대할 것으로 기대하고 있다.이 개혁은 피부 대체물의 가격 상한선을 설정하고, 임상적으로 지원되지 않는 치료를 줄이기 위한 감독 및 검토를 강화하는 내용을 포함하고 있다.마이메딕스그룹은 이러한 변화에 잘 대비하고 있으며, 향후 성장과 수익성에 대한 기대감을 가지고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 현금 잔고는 100백만 달러에 달한다.이러한 실적은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고
페더럴시그널(FSS, FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ )은 2025년 2분기 실적을 발표했고, 15% 매출이 성장했으며 20% 운영 이익이 개선됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 일리노이주 다운스 그로브 - 페더럴시그널(증권 코드: FSS)은 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 실적을 발표했다.2분기 동안 매출은 5억 6,500만 달러로, 지난해 대비 7,400만 달러, 즉 15% 증가했다.유기적 성장률은 4,200만 달러, 즉 9%였다.운영 이익은 9,770만 달러로, 지난해 대비 1,660만 달러, 즉 20% 증가했다.GAAP 기준 희석 주당 순이익은 1.16달러로, 지난해 대비 0.17달러, 즉 17% 증가했다.조정된 주당 순이익은 1.17달러로, 지난해 대비 0.22달러, 즉 23% 증가했다.2분기 동안 총 주문량은 5억 4,000만 달러로, 지난해 대비 6,700만 달러, 즉 14% 증가했다.운영 현금 흐름은 6,000만 달러로, 지난해 대비 1,900만 달러, 즉 47% 증가했다.2025년 전체 매출 전망은 20억 7,000만 달러에서 21억 3,000만 달러로 상향 조정되었으며, 조정된 주당 순이익 전망도 3.92달러에서 4.10달러로 상향 조정되었다.환경 솔루션 그룹의 EBITDA 마진 목표도 18%에서 24%로 상향 조정되었다.2분기 동안 환경 솔루션 그룹의 매출은 4억 8,100만 달러로, 지난해 대비 7,200만 달러, 즉 18% 증가했다.안전 및 보안 시스템 그룹의 매출은 8,400만 달러로, 지난해 대비 300만 달러, 즉 3% 증가했다.2분기 동안 총 운영 이익은 9,770만 달러로, 지난해 대비 1,660만 달러, 즉 20% 증가했다.조정된 EBITDA는 1억 1,820만 달러로, 지난해 대비 2,050만 달러, 즉 21% 증가했으며, 조정된 EBITDA 마진은 20.9%로, 지난해 19.9%에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 총 부채는 2억 6,900만 달러였으며, 현금
트레인테크놀러지스(TT, Trane Technologies plc )는 2025년 2분기 실적을 발표했고, 연간 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 트레인테크놀러지스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, 2025년 2분기 계속 운영에서의 희석 주당순이익(EPS)은 3.87달러로, 조정된 계속 EPS는 3.88달러로 18% 증가했다.2025년 2분기 실적은 다음과 같다.기록적인 기업 예약금액은 56억 달러로 5% 증가했으며, 유기적 예약금액은 4% 증가했다.예약금액의 강세는 아메리카 상업 HVAC 적용 솔루션에서 60% 이상 증가한 데 기인한다.기업 백로그는 71억 달러로 2024년 연말 대비 6% 증가했다.2025년 2분기 실적 비교는 다음과 같다.예약금액은 56억 2,600만 달러로 5% 증가했으며, 순매출은 57억 4,600만 달러로 8% 증가했다.GAAP 운영 소득은 11억 6,400만 달러로 13% 증가했으며, GAAP 운영 마진은 20.3%로 0.8%포인트 증가했다.조정된 운영 소득은 11억 6,600만 달러로 14% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 12억 5,000만 달러로 12% 증가했다.GAAP 계속 EPS는 3.87달러로 16% 증가했으며, 조정된 계속 EPS는 3.88달러로 18% 증가했다.트레인테크놀러지스의 CEO인 데이브 레그너리는 "2분기 동안 우리는 기록적인 기업 예약금액과 매출, 18%의 주당순이익 성장을 기록하며 일관된 재무 성과를 이어갔다"고 말했다.그는 또한 "아메리카 상업 HVAC 부문에서 지속 가능한 솔루션에 대한 강한 수요가 있으며, 맞춤형 적용 솔루션에 대한 주문이 60% 이상 증가했다"고 덧붙였다.2025년 전체 매출 성장률은 약 9%로 예상되며, 조정된 계속 EPS는 약 13.05달러로 예상된다.트레인테크놀러지스는 2025년 전체 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정하며, 장기적으로 차별화된 주주 가치를 제공할 수 있는 좋은 위치에
심프레스(CMPR, CIMPRESS plc )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 심프레스가 웹사이트에 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표하는 문서를 게시했다.이 문서에서는 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기 및 연도의 재무 결과를 논의하고 있다.2025 회계연도 4분기 실적은 다음과 같다.매출은 보고 기준으로 4% 증가했으며, 유기적 상수 통화 기준으로는 2% 증가했다.통합 총 마진은 47.5%로, 110 베이시스 포인트 감소했다.총 마진은 제품 믹스 변화로 인해 영향을 받았으며, 특히 비즈니스 카드와 같은 전통적인 제품군의 매출이 감소했다.총 이익은 약 300만 달러의 관세 관련 비용으로 인해 영향을 받았다.광고비는 매출의 11.3%를 차지하며, 120 베이시스 포인트 감소했다.운영 이익은 90만 달러 감소하여 6540만 달러에 달했다.이는 분기 동안의 비용 절감과 관련된 구조조정 비용 480만 달러를 포함한다.순이익은 1억 4650만 달러 감소하여 2840만 달러의 순손실을 기록했다.이는 운영 이익 아래 항목들로 인해 발생했으며, 특히 스위스에서의 평가 충당금 증가로 인한 소득세 비용이 1억 2670만 달러 증가했다.조정된 EBITDA는 310만 달러 증가하여 1억 2240만 달러에 달했다.운영 현금 흐름은 1760만 달러 감소하여 1억 750만 달러에 달했다.조정된 자유 현금 흐름은 4590만 달러 감소하여 7090만 달러에 달했다.2025 회계연도 동안 심프레스는 478,688주를 2080만 달러에 재매입했으며, 주당 평균 가격은 43.54달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 순 레버리지는 3.1배로, 2025 회계연도 3분기 3.3배에서 감소했다.유동성 위치는 여전히 강력하며, 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2억 340만 달러에 달한다.2025 회계연도 전체 실적은 다음과 같다.매출은 보고 기준으로 3% 증가했으며, 유기적 상수
프레시웍스(FRSH, Freshworks Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 프레시웍스(Nasdaq: FRSH)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.CEO인 데니스 우드사이드(Dennis Woodside)는 "프레시웍스는 2분기 동안 18%의 연간 매출 성장률을 기록하며 이전에 제공한 재무 추정치를 초과 달성했다. 총 매출은 2억 4,678만 달러에 달하며, 운영 현금 흐름 마진은 29%, 조정된 자유 현금 흐름 마진은 27%에 이른다"고 밝혔다.2025년 2분기 재무 요약 결과는 다음과 같다.• 총 매출: 2억 4,678만 달러로, 2024년 2분기 총 매출 1억 7,413만 달러에 비해 18% 성장했으며, 상수 통화 기준으로는 17% 증가했다.• GAAP 운영 손실: GAAP 운영 손실은 870만 달러로, 2024년 2분기 4,380만 달러 손실에 비해 개선됐다.• 비GAAP 운영 수익: 비GAAP 운영 수익은 4,480만 달러로, 2024년 2분기 1,310만 달러에 비해 증가했다.• GAAP 주당 순손실: GAAP 기본 및 희석 주당 순손실은 0.01달러로, 2억 9,443만 주의 가중 평균 주식 수를 기준으로 하며, 2024년 2분기 0.07달러 손실에 비해 개선됐다.• 비GAAP 주당 순이익: 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.18달러로, 2억 9,730만 주의 가중 평균 주식 수를 기준으로 하며, 2024년 2분기 0.08달러에 비해 증가했다.• 운영 활동으로부터 제공된 순 현금: 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 5,860만 달러로, 2024년 2분기 3,630만 달러에 비해 증가했다.• 조정된 자유 현금 흐름: 조정된 자유 현금 흐름은 5,430만 달러로, 2024년 2분기 3,280만 달러에 비해 증가했다.• 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권: 2025년 6월 30일 기준으로 9억 2,620만 달러에 달했다.2025년 3분기 및 전체 연도에
시스코(SYY, SYSCO CORP )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 2026 회계연도 가이던스를 제시했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 시스코는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2025 회계연도 4분기는 2025년 6월 28일에 종료됐다.4분기 주요 재무 결과는 다음과 같다.매출은 2.8% 증가하여 211억 달러에 달했다.미국 식품 서비스 부문 매출은 0.3% 감소했다.총 이익은 3.9% 증가하여 40억 달러에 이르렀고, 운영 소득은 9.0% 감소하여 8억 8900만 달러로 집계됐다.조정된 운영 소득은 1.1% 증가하여 11억 달러에 달했다.순이익은 13.2% 감소하여 5억 3100만 달러에 이르렀고, 조정된 순이익은 3.3% 증가하여 7억 1600만 달러로 집계됐다.EBITDA는 6.5% 감소하여 11억 달러에 이르렀고, 조정된 EBITDA는 1.8% 증가하여 13억 달러에 달했다.주당 순이익(EPS)은 10.6% 감소하여 1.10 달러로 집계됐고, 조정된 EPS는 6.5% 증가하여 1.48 달러에 이르렀다.시스코의 CEO인 케빈 하우리컨은 "시스코의 4분기 실적은 기대를 초과했으며, 이는 시스코의 특정 이니셔티브와 개선된 레스토랑 산업 트래픽에 의해 주도됐다"고 밝혔다.이어서 "2026 회계연도에는 약 3%에서 5%의 매출 성장을 예상하며, 조정된 EPS는 약 1%에서 3% 증가할 것으로 보인다"고 덧붙였다.2025 회계연도 전체 실적은 매출이 3.2% 증가하여 814억 달러에 달했으며, 총 이익은 2.5% 증가하여 150억 달러에 이르렀다.운영 소득은 3.6% 감소하여 31억 달러로 집계됐고, 조정된 운영 소득은 1.2% 증가하여 35억 달러에 달했다.순이익은 6.5% 감소하여 18억 달러에 이르렀고, 조정된 순이익은 0.8% 증가하여 22억 달러로 집계됐다.2025 회계연도 동안 시스코는 주주에게 약 23억 달러의 자본을 반환했으며, 이 중 13억 달러는 자사주 매입에, 10억 달