더블다운인터랙티브(DDI, DoubleDown Interactive Co., Ltd. )는 2025년 3분기 매출이 15.5% 증가했고 주당 순이익이 30.8% 증가했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 서울 – 더블다운인터랙티브(나스닥: DDI)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 동안의 감사되지 않은 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기부터 회사는 미국 일반회계기준(US GAAP) 대신 국제재무보고기준(IFRS)에 따라 재무 결과를 보고하기 시작했다. 따라서 2025년 3분기 결과와 2024년 동기 결과는 IFRS 기준을 반영한다.2025년 3분기와 2024년 3분기 비교 요약: 2025년 3분기 매출은 9,580만 달러로, 2024년 3분기 8,300만 달러에 비해 15.5% 증가했다. 회사의 소셜 카지노/무료 게임에서의 매출은 7,960만 달러로, 2024년 3분기 대비 5.9% 증가했다. 이는 2025년 7월 14일에 인수한 WHOW Games GmbH의 부분 분기 결과를 포함한다.운영 비용은 6,090만 달러로, 2024년 3분기 4,760만 달러에 비해 증가했다.이는 SuprNation의 매출 증가와 WHOW Games 운영 추가에 따른 운영 비용 증가 때문이다. 비지배 지분을 제외한 중간 이익은 3,270만 달러로, 주당 순이익은 13.21달러(미국 예탁주식(ADS) 기준 0.66달러)로, 2024년 3분기 비지배 지분을 제외한 중간 이익 2,500만 달러, 주당 순이익 10.10달러에 비해 각각 30.8% 증가했다.이 증가는 주로 매출 증가와 외환 손실 감소에 기인하며, WHOW Games 운영 추가와 SuprNation의 매출 증가에 따른 전반적인 운영 비용 증가로 부분적으로 상쇄되었다. 조정된 EBITDA는 3,750만 달러로, 2024년 3분기 3,650만 달러에 비해 증가했다. 조정된 EBITDA 마진은 2025년 3분기 39.1%로, 2024년 3분기 44.0%에서 감소했다.회사의 소셜 카지노/무료
링컨에듀케이셔널서비스(LINC, LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORP )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 링컨에듀케이셔널서비스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 매출은 141,389천 달러로, 전년 동기 대비 23.6% 증가했다.이는 평균 학생 수가 17.2% 증가한 것에 기인한다.또한, 교육 서비스 및 시설 비용은 57,283천 달러로, 전년 동기 대비 19.2% 증가했다.이는 더 많은 학생 수를 지원하기 위한 비용 증가와 관련이 있다.판매, 일반 및 관리 비용은 77,811천 달러로, 22.8% 증가했다.이 비용의 증가는 학생 수 증가에 따른 행정 비용 증가와 관련이 있다.운영 수익은 6,285천 달러로, 전년 동기 대비 8.0% 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 466,939천 달러이며, 총 부채는 281,085천 달러로 나타났다.주주 자본은 185,854천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.회사는 현재 22개의 캠퍼스를 운영하고 있으며, 최근 휴스턴, 텍사스에 새로운 캠퍼스를 개설했다.또한, 뉴욕 힉스빌과 텍사스 로웰렛에 새로운 캠퍼스를 개설할 계획이다.회사의 현금 및 현금성 자산은 13,480천 달러로, 전년 동기 대비 감소했다.이는 캠퍼스 확장에 따른 자본 지출 증가에 기인한다.회사는 앞으로도 학생 수 증가와 프로그램 확장을 통해 성장을 지속할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서저리파트너스(SGRY, Surgery Partners, Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 서저리파트너스가 2025년 11월 10일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 3분기(9월 30일 종료) 실적이 공개되었다.2025년 3분기 동안 매출은 821.5백만 달러로, 2024년 3분기 770.4백만 달러에 비해 6.6% 증가했다.같은 시설에서의 매출은 6.3% 증가했으며, 수술 건수는 2.1% 증가했다.서저리파트너스의 3분기 순손실은 2,270만 달러로 보고되었으며, 조정된 EBITDA는 136.4백만 달러로 6.1% 증가했다.2025년 전체 매출과 조정된 EBITDA 가이던스는 각각 32억 7,500만 달러에서 33억 달러, 5억 3,500만 달러에서 5억 4,000만 달러로 설정됐다.에릭 에반스 CEO는 "우리는 또 다른 분기의 견고한 실행을 보고하게 되어 자랑스럽다. 매출과 조정된 EBITDA의 성장은 우리의 장기 성장 알고리즘에 따른 지속적인 진전을 반영한다"고 말했다.CFO 데이브 도허티는 "3분기 실적은 우리의 비즈니스 모델의 회복력을 보여준다. 예상보다 부드러운 볼륨과 지불자 믹스 추세를 고려하여, 우리는 4분기에 대한 신중한 접근을 반영하기 위해 연간 가이던스를 수정했다"고 언급했다.2025년 1월부터 9월까지의 누적 매출은 24억 2,370만 달러로, 2024년 같은 기간의 22억 4,990만 달러에 비해 7.7% 증가했다.같은 시설에서의 누적 매출은 5.4% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 3억 6,930만 달러로, 지난해 같은 기간의 3억 4,440만 달러에 비해 증가했다.2025년 9월 30일 기준으로 서저리파트너스는 2억 3,400만 달러의 현금 및 현금성 자산과 4억 5,900만 달러의 차입 가능성을 보유하고 있다.운영 활동에서의 현금 흐름은 8,360만 달러로, 지난해 같은 기간의 6,520만 달러에 비해 증가했다.2025년 3분기 말 기준으로 총 순부채 대비 EBITDA 비율은
아티비언(AORT, ARTIVION, INC. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아티비언은 2025년 9월 30일로 종료된 분기 동안 1억 1,338만 달러의 매출을 기록하며, 이는 전년 동기 대비 18% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 대동맥 스텐트 이식물, On-X 제품, 외과용 접착제 및 보존 서비스에서의 매출 증가에 기인한다. 그러나 기타 제품에서의 매출 감소가 일부 상쇄되었다.2025년 3분기 동안 대동맥 스텐트 이식물의 매출은 3,958만 달러로, 전년 동기 대비 38% 증가했다. On-X 제품의 매출은 2,679만 달러로 25% 증가했으며, 외과용 접착제의 매출은 1,893만 달러로 2% 증가했다. 보존 서비스의 매출은 2만 5723달러로 5% 증가했다.2025년 3분기 동안 총 매출 원가는 3,899만 달러로, 이는 전년 동기 대비 12% 증가한 수치다. 총 매출 원가의 증가는 모든 제품의 출하량 증가에 기인한다.총 매출 총이익은 7,439만 달러로, 총 매출의 66%를 차지하며, 이는 전년 동기 대비 22% 증가한 수치다. 운영 비용은 6,535만 달러로, 전년 동기 대비 15% 증가했다. 이에는 Ascyrus의 공정 가치 조정 손실이 포함되어 있으며, 이는 260만 달러에 달한다. 연구 개발 비용은 807만 달러로, 전년 동기 대비 22% 증가했다.2025년 3분기 동안 아티비언은 650만 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 순이익은 0.14달러로 집계되었다. 아티비언의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 7342만 달러에 달한다. 총 자산은 8576억 달러로, 총 부채는 4189억 달러에 이른다. 이러한 재무 지표는 아티비언이 향후에도 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있는 기반이 될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
펄전트제네틱스(FLGT, Fulgent Genetics, Inc. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 펄전트제네틱스(증권코드: FLGT)는 2025년 9월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 8410만 달러로, 전년 대비 17% 증가했다.펄전트제네틱스는 2025년 전체 매출 가이던스를 3억 2500만 달러로 상향 조정했으며, GAAP 기준 주당 손실은 약 1.70달러, 비GAAP 기준 주당 수익은 0.30달러로 예상하고 있다.GAAP 기준 총 이익은 3550만 달러로, 총 이익률은 42.2%에 달하며, 비GAAP 기준 총 이익은 3720만 달러로 비GAAP 총 이익률은 44.3%에 이른다.이번 분기 GAAP 기준 손실은 660만 달러, 비GAAP 기준 수익은 450만 달러로 각각 주당 0.21달러와 0.14달러에 해당한다.2025년 3분기 종료 시점에서 펄전트제네틱스는 7억 8770만 달러의 현금, 현금성 자산, 제한된 현금 및 시장성 증권에 대한 투자를 보유하고 있다.펄전트제네틱스의 이사회 의장 겸 CEO인 Ming Hsieh는 "우리는 실험실 서비스 사업에서 모멘텀을 계속 구축하고 있으며, 치료 개발 사업을 위한 임상 시험을 진행하고 있다. FID-007에 대한 진행 상황이 특히 기쁘다. 초기 데이터는 이전에 치료를 받은 두경부암 환자에게 의미 있는 효능을 보여주었다. FID-022의 1상 용량 증가 시험도 좋은 출발을 보였다"고 말했다.CFO인 Paul Kim은 "우리는 결과에 만족하며, 올해 가이던스를 상향 조정했다. 우리는 실험실 서비스 사업을 성장시키고 전략적 목표를 실행하면서 강력한 모멘텀을 보여주고 있다"고 덧붙였다. 2025년 전체 매출은 약 3억 2500만 달러, GAAP 기준 손실은 약 1.70달러, 비GAAP 기준 수익은 약 0.30달러로 예상된다.2025년 12월 31일 기준으로 현금, 현금성 자산, 제한된 현금 및 시장성 증권은 약 8억
르메이트리배스큘러(LMAT, LEMAITRE VASCULAR INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 61,046천 달러를 기록하며, 이는 전년 동기 대비 11% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 평균 판매 가격 상승과 고객에게 배송된 단위 수 증가, 추가 판매 인력의 확장에 기인한다.특히, 이식용 혈관 이식편 매출이 4,200천 달러, 혈관 차단기 매출이 1,000천 달러, 그리고 판막 절개기 매출이 900천 달러 증가했다.또한, 약한 미국 달러가 이번 분기 매출에 1,000천 달러의 긍정적인 영향을 미쳤다. 2025년 9월 30일 기준으로 회사의 현금 및 현금성 자산은 25,494천 달러로, 2024년 12월 31일의 25,610천 달러와 비슷한 수준이다.단기 시장성 증권은 317,561천 달러로 증가했으며, 이는 2024년 12월 31일의 274,112천 달러에서 증가한 수치다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 22,685,994주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 주당 0.20달러의 배당금을 지급할 예정이다.르메이트리배스큘러는 2025년 3분기 동안 운영 수익 20,312천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 55% 증가한 수치다.총 운영 비용은 25,643천 달러로, 전년 동기 대비 7% 증가했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 598,069천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 219,146천 달러로 보고되었다.주주 자본은 378,923천 달러로, 이는 2024년 12월 31일의 337,290천 달러에서 증가한 수치다.르메이트리배스큘러는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 제품 라인 확장과 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있다.특히, 생물학적 제품의 판매가 전체 매출의 54%를 차지하며, 이는 회사의 성장 가능성을 더욱 높이고 있다.※ 본 컨텐츠
드래프트킹스(DKNG, DraftKings Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 드래프트킹스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 3분기 동안 드래프트킹스는 11억 4,401만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 10억 9,549만 달러에 비해 4% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 요인은 고객 참여의 지속적인 증가, 신규 고객의 효율적인 유치, 그리고 높은 스포츠북 홀드 비율에 기인하며, 고객 친화적인 스포츠 결과로 인해 일부 상쇄되었다.2025년 10월에는 스포츠북 핸들이 전년 대비 17% 증가했다.드래프트킹스의 CEO이자 공동 창립자인 제이슨 로빈스는 "우리는 미래에 대해 그 어느 때보다 긍정적이다"라고 말했다.CFO인 앨런 엘링슨은 "핸들 성장과 파리 믹스가 증가하고 있어 자유 현금 흐름의 궤적에 대해 기대하고 있다"고 전했다.드래프트킹스는 2025년 회계연도 매출 가이던스를 59억 달러에서 61억 달러로 수정했으며, 이는 2024년 회계연도 대비 24%에서 28%의 성장에 해당한다.또한, 조정된 EBITDA는 4억 5천만 달러에서 5억 5천만 달러로 예상하고 있다.드래프트킹스는 현재 25개 주와 워싱턴 D.C.에서 모바일 스포츠 베팅을 운영하고 있으며, 이는 미국 인구의 약 49%를 차지한다.드래프트킹스는 미주리주에서 스포츠북 제품을 출시할 계획이다.드래프트킹스는 2025년 3분기 동안 3억 6천만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.52달러로 나타났다.2025년 9월 30일 기준으로 드래프트킹스의 총 자산은 46억 2,423만 달러, 총 부채는 38억 9,194만 달러로 집계되었다.주주 자본은 7억 3,228만 달러로 나타났다.드래프트킹스는 앞으로도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 고객 유치와 참여를 강화하기 위한 노력을 계속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
폭스팩토리홀딩스(FOXF, FOX FACTORY HOLDING CORP )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 폭스팩토리홀딩스가 2025년 10월 3일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 매출이 376.4백만 달러로, 2024년 3분기 359.1백만 달러에 비해 17.3백만 달러, 즉 4.8% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 애프터마켓 제품에 대한 수요 증가와 전략적 고객 프로그램 출시, 그리고 오토바이 사업에서의 시장 점유율 증가에 기인한다.그러나 자동차 OEM 제품 라인에서의 산업 수요 감소와 OEM, 유통업체 및 딜러의 재고 수준 감소가 이러한 증가를 상쇄했다.2025년 3분기 동안 매출원가는 261.9백만 달러로, 2024년 3분기 251.6백만 달러에 비해 10.3백만 달러, 즉 4.1% 증가했다.매출원가의 증가는 주로 매출 증가와 관세의 영향으로 발생했다.이에 따라 총 매출 이익률은 30.4%로, 전년 동기 대비 50bp 증가했다.운영 비용은 99.4백만 달러로, 2024년 3분기 88.7백만 달러에 비해 10.7백만 달러, 즉 12.1% 증가했다.일반 관리 비용은 37.7백만 달러로, 32.5백만 달러에 비해 5.2백만 달러 증가했으며, 이는 조직 재구성 이니셔티브에 기인한다.2025년 3분기 운영 이익은 15.1백만 달러로, 2024년 3분기 18.8백만 달러에 비해 3.7백만 달러 감소했다.이자 비용은 13.9백만 달러로, 14.2백만 달러에 비해 소폭 감소했다.세전 소득은 1.6백만 달러로, 5.0백만 달러에 비해 감소했다.2025년 3분기 동안 순손실은 0.7백만 달러로, 2024년 3분기 4.8백만 달러의 순이익에서 크게 감소했다.회사는 2025년 10월 30일 기준으로 41,801,357주가 발행된 상태이며, 2025년 3분기 동안의 재무 상태는 전반적으로 어려운 시장 환경 속에서도 애프터마켓 제품의 수요 증가로 인해 긍정적인 성과를 보였다
미들바이(MIDD, MIDDLEBY Corp )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 미들바이는 2025년 9월 27일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 2025년 3분기 동안 총 매출은 982,131천 달러로, 2024년 같은 기간의 942,809천 달러에 비해 4.2% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 최근 인수한 기업들로부터의 기여가 컸으며, 외환 환율의 영향으로 약 9,800천 달러의 매출 증가가 있었다.그러나 인수 효과를 제외하면 매출은 0.9% 증가에 그쳤다.각 사업 부문별로 살펴보면, 상업용 식품 서비스 장비 부문은 606,001천 달러의 매출을 기록하며 2.4% 증가했으며, 식품 가공 장비 부문은 201,353천 달러로 13.2% 증가했다.반면 주거용 주방 장비 부문은 174,777천 달러로 0.9% 증가하는 데 그쳤다.총 매출 증가에도 불구하고, 미들바이는 3분기 동안 709,116천 달러의 비현금 손상 차손을 기록했다.이는 주거용 주방 장비 그룹의 영업권 및 여러 상표에 대한 손상 테스트 결과에 따른 것이다.판매, 일반 및 관리 비용은 203,617천 달러로 증가했으며, 이는 인수 관련 비용과 전략적 거래 비용의 증가에 기인한다.2025년 9월 27일 기준으로 미들바이의 총 자산은 6,354,660천 달러이며, 총 부채는 2,067,137천 달러로 감소했다.현금 및 현금성 자산은 175,130천 달러로 감소했다.미들바이는 2025년 2월 25일 식품 가공 사업 부문의 분사를 발표했으며, 2026년 상반기 완료를 목표로 하고 있다.이 분사는 세금 면에서 유리할 것으로 예상된다.현재 미들바이는 모든 차입 계약의 약정을 준수하고 있으며, 운영 자금, 부채 서비스 의무 및 자본 지출을 충당할 수 있는 충분한 자본 자원을 보유하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
네이쳐스선샤인프로덕트(NATR, NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 네이쳐스선샤인프로덕트가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 매출이 128,339천 달러로, 2024년 같은 기간의 114,615천 달러에 비해 12.0% 증가했다.아시아 지역의 매출은 64,725천 달러로 17.1% 증가했으며, 유럽은 22,107천 달러로 12.7% 증가했다.북미 지역은 36,224천 달러로 7.7% 증가했지만, 라틴 아메리카 및 기타 지역은 5,283천 달러로 13.1% 감소했다.매출 원가는 34,290천 달러로, 매출의 26.7%를 차지하며, 이는 2024년 3분기의 28.7%에서 감소한 수치다.총 매출 이익은 94,049천 달러로, 2024년의 81,759천 달러에 비해 15.0% 증가했다.운영 비용은 45,726천 달러로, 2024년의 40,954천 달러에 비해 증가했다.회사는 2025년 3분기 동안 순이익이 5,535천 달러로, 2024년의 4,646천 달러에 비해 19.1% 증가했다고 밝혔다.기본 주당 순이익은 0.30달러로, 2024년의 0.23달러에서 증가했다.회사는 또한 2025년 10월 10일자로 켄 로만지에게 CEO로 임명하는 고용 계약을 체결했다.계약에 따르면, 로만지는 연봉 850,000달러와 100%의 보너스 목표 비율을 받게 되며, 18개월의 퇴직금 지급 기간이 설정되어 있다.회사는 이번 분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 높게 평가하고 있으며, 특히 아시아 및 유럽 시장에서의 성장을 주목하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후에도 지속적인 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
아비노실버앤골드마인스(ASM, AVINO SILVER & GOLD MINES LTD )는 2025년 9월 30일에 종료된 3분기 및 9개월 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아비노실버앤골드마인스가 2025년 9월 30일 종료된 3분기 및 9개월 동안의 재무 성과를 발표했다.2025년 3분기 동안 회사는 총 21,042,000달러의 매출을 기록했으며, 이는 2024년 3분기 14,616,000달러에 비해 44% 증가한 수치다.9개월 동안의 매출은 61,683,000달러로, 2024년 같은 기간의 41,796,000달러에 비해 48% 증가했다.회사의 총 매출 증가의 주요 원인은 은과 구리의 평균 판매 가격 상승과 함께 9% 증가한 판매 가능한 은 등가 온스 수치다.2025년 3분기 동안 은의 평균 가격은 온스당 38.21달러, 금은 온스당 3,458달러, 구리는 톤당 9,793달러로 집계됐다.비용 측면에서, 2025년 3분기 동안의 판매 비용은 11,137,000달러로, 2024년 3분기의 8,907,000달러에 비해 증가했다.이는 판매량 증가와 함께 멕시코 페소의 강세로 인한 영향이 크다.광산 운영 수익은 9,905,000달러로, 2024년 3분기의 5,709,000달러에 비해 73% 증가했다.순이익은 7,702,000달러로, 2024년 3분기의 1,169,000달러에 비해 559% 증가했다.2025년 9개월 동안의 순이익은 16,183,000달러로, 2024년 같은 기간의 3,008,000달러에 비해 438% 증가했다.EBITDA는 28,586,000달러로, 2024년의 8,938,000달러에 비해 220% 증가했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 57,331,000달러의 현금을 보유하고 있으며, 부채는 없는 상태다.또한, 50,795,000달러의 운전 자본을 기록하고 있어 향후 성장 계획을 지원할 수 있는 기반을 마련했다.회사는 2025년 9월 9일, 토론토 증권 거래소의 TSX30TM에 포함되었으며, 2025년 TSX30 순위에서 5
웨스트락커피(WEST, Westrock Coffee Co )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스트락커피가 2025년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 3분기 동안 총 매출 354,825천 달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 220,860천 달러에 비해 60.4% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 커피 및 차 제품의 판매 증가로, 특히 단일 서브 컵의 판매량이 84.8% 증가했으며, 기본 로스트 및 그라운드 커피의 판매량도 4.1% 증가했다.또한, 맛, 추출물 및 재료 제품의 판매도 28,500천 달러 증가했다.그러나 회사는 새로운 고객의 인수합병 소식으로 인해 단일 서브 컵의 판매량에 대한 불확실성이 존재한다.웨스트락커피의 지속 가능한 소싱 및 추적 가능성 부문에서도 매출이 91,796천 달러로 61.5% 증가했다.이는 평균 판매 가격이 43.1% 상승한 것과 관련이 있다.판매 비용은 313,423천 달러로, 2024년 3분기의 183,775천 달러에 비해 증가했다.이는 판매량 증가와 커피 원자재 가격 상승에 기인한다.총 운영 비용은 50,033천 달러로, 2024년 3분기의 49,827천 달러에 비해 소폭 증가했다.웨스트락커피는 2025년 3분기 동안 19,103천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 14,259천 달러 손실에 비해 증가한 수치다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 1,178,012천 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 892,980천 달러의 총 부채를 기록하고 있다.웨스트락커피는 앞으로도 지속 가능한 소싱 및 추적 가능성을 통해 농업 파트너의 삶을 개선하고, 고객에게 고품질의 제품을 제공하기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
메틀러톨도인터내셔널(MTD, METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 메틀러톨도인터내셔널이 2025년 11월 6일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 3분기 실적이 발표됐다.보고된 매출은 전년 대비 8% 증가했으며, 현지 통화 기준으로는 6% 증가했다.희석 주당 순이익(EPS)은 10.57달러로, 전년 동기 9.96달러와 비교됐다.조정된 EPS는 11.15달러로, 전년 동기 10.21달러에 비해 9% 증가했다.3분기 실적에 대해 패트릭 칼텐바흐 CEO는 "우리의 3분기 실적은 강력하며, 특히 산업 부문에서 매우 좋은 성장을 반영한다"고 말했다.GAAP 기준으로 EPS는 10.57달러로, 전년 동기 9.96달러와 비교됐다.총 보고된 매출은 10억 2,970만 달러로, 전년 대비 8% 증가했다.지역별로는 아메리카에서 10%, 유럽에서 13%, 아시아 및 기타 지역에서 1% 증가했다.세전 이익은 2억 6,920만 달러로, 전년 동기 2억 5,895만 달러와 비교됐다.비GAAP 기준으로 조정된 EPS는 11.15달러로, 전년 동기 10.21달러에 비해 9% 증가했다.현지 통화 기준으로는 총 매출이 6% 증가했으며, 아메리카에서 10%, 유럽에서 6%, 아시아 및 기타 지역에서 1% 증가했다.조정된 운영 이익은 3억 9,990만 달러로, 전년 동기 2억 9,660만 달러와 비교됐다.9개월 실적에 따르면, GAAP 기준으로 EPS는 28.12달러로, 전년 동기 28.55달러와 비교됐다.총 보고된 매출은 28억 9,670만 달러로, 전년 대비 2% 증가했다.아메리카에서 4%, 유럽에서 3%, 아시아 및 기타 지역에서 1% 증가했다.세전 이익은 7억 1,980만 달러로, 전년 동기 7억 2,270만 달러와 비교됐다.비GAAP 기준으로 조정된 EPS는 29.41달러로, 전년 동기 28.74달러에 비해 2% 증가했다.총 매출은 현지 통화 기준으로 2% 증가했으며, 아메리카에서 4%,