해로우헬스(HROWM, HARROW, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 해로우헬스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 637억 4,200만 달러를 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 489억 3,900만 달러에 비해 14억 8,000만 달러 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 IHEEZO와 VEVYE 제품의 판매 증가에 기인한다.IHEEZO의 매출은 1,833만 6,000 달러로 지난해 1,129만 5,000 달러에서 크게 증가했으며, VEVYE의 매출은 1,864만 1,000 달러로 지난해 431만 5,000 달러에서 증가했다.해로우헬스의 총 매출 중 브랜드 제품의 매출은 422억 7,400만 달러로, 지난해 273억 5,900만 달러에 비해 14억 9,150만 달러 증가했다.반면, ImprimisRx 부문 매출은 214억 6,800만 달러로 지난해 215억 8,000만 달러에 비해 소폭 감소했다.회사의 총 매출원가(COGS)는 162억 3,000만 달러로, 지난해 125억 3,900만 달러에서 증가했다.이에 따라 총 매출총이익은 475억 1,200만 달러로, 지난해 364억 0,400만 달러에 비해 증가했다.판매, 일반 및 관리비(SG&A)는 332억 3,500만 달러로, 지난해 318억 1,700만 달러에 비해 증가했다.연구 및 개발비(R&D)는 28억 6,800만 달러로, 지난해 30억 5,300만 달러에서 감소했다.해로우헬스는 2025년 6월 30일 기준으로 52,963,000 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 지난해 12월 31일의 47,247,000 달러에 비해 증가한 수치다.회사는 Oaktree Loan과 2026 Notes의 재융자를 계획하고 있으며, 이를 통해 자본 조달을 지속할 예정이다.회사의 현재 재무상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 현금 보유량도 증가하고 있어 긍정적인 전망을 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용
가이아(GAIA, GAIA, INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 가이아(주식 코드: GAIA)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.가이아는 2025년 2분기 동안 매출이 12% 증가하여 2,460만 달러에 달했으며, 이는 2024년 2분기의 2,190만 달러와 비교된다.총 회원 수는 878,000명으로 증가했다.총 매출 총 이익은 16% 증가하여 2,130만 달러에 이르렀고, 매출 총 이익률은 86.7%로 확대됐다.순손실은 180만 달러, 주당 손실은 0.07 달러로, 2024년 2분기의 220만 달러 손실, 주당 0.09 달러 손실과 비교된다.운영 현금 흐름은 230만 달러, 자유 현금 흐름은 160만 달러로, 지속적인 운영 규율을 반영한다.2025년 6월 30일 기준 현금 잔고는 1,390만 달러이며, 1,000만 달러의 신용 한도가 완전히 사용 가능하다.가이아는 또한 신용 한도를 3년 더 연장하고, 더 낮은 이자율과 더 넓은 사용 범위를 포함한 개선된 조건으로 갱신했다.가이아의 회장인 지르카 리사비는 "계획대로 긍정적인 자유 현금 흐름과 두 자릿수 성장을 지속적으로 달성했다"고 말했다.가이아의 CEO인 키어스텐 메드베디치는 "2024년의 모멘텀이 2분기로 이어져 강력한 매출 성장과 수익성 개선을 보았다"고 언급했다.가이아의 CFO인 네드 프레스턴은 "2024년 2분기와 비교했을 때 12%의 매출 성장을 달성했으며, 운영 실행 및 효율성 개선으로 주당 순이익이 0.02 달러 개선됐다"고 밝혔다.가이아는 185개국에 10,000개 이상의 독점 콘텐츠를 제공하는 글로벌 비디오 스트리밍 서비스로, 2025년 6월 30일 기준 총 자산은 1억 4,698만 달러, 총 부채는 4,839만 달러, 총 자본은 9,859만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
젠팩트(G, Genpact LTD )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠팩트가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 젠팩트의 총 매출은 12억 5,440만 달러로, 지난해 같은 기간의 11억 7,620만 달러에 비해 6.6% 증가했다.특히 데이터 및 AI 솔루션과 기술 서비스에 대한 수요 증가가 주요 요인으로 작용했다.데이터-기술-AI 부문에서의 매출은 5억 9,930만 달러로, 지난해 같은 기간의 5억 4,600만 달러에 비해 9.7% 증가했다.디지털 운영 부문에서는 6억 5,520만 달러의 매출을 기록하며 4.0%의 성장을 보였다.2025년 2분기 동안 젠팩트의 총 비용은 8억 4,440만 달러로, 지난해 같은 기간의 7억 5,980만 달러에 비해 5.9% 증가했다.이로 인해 총 매출 총이익은 4억 5,068만 달러로, 지난해 같은 기간의 4억 16,378만 달러에 비해 8.1% 증가했다.운영 비용은 2억 6,640만 달러로, 지난해 같은 기간의 2억 39,620만 달러에 비해 11.2% 증가했다.이로 인해 운영 수익은 1억 7,940만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 70만 달러에 비해 5.4% 증가했다.2025년 2분기 동안 순이익은 1억 3,271만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 2,199만 달러에 비해 8.8% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.76달러, 희석 기준으로 0.75달러로 집계됐다.젠팩트의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 6억 6,330만 달러에 달한다.총 자산은 53억 7,680만 달러로, 총 부채는 27억 21만 달러로 집계됐다.젠팩트는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 데이터 및 AI 솔루션에 대한 투자를 확대할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
ESCO테크놀러지스(ESE, ESCO TECHNOLOGIES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 ESCO테크놀러지스는 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 총 매출은 296,344천 달러로, 2024년 같은 기간의 233,568천 달러에 비해 26.8% 증가했다.이 기간 동안의 순이익은 26,065천 달러로, 2024년 2분기의 29,230천 달러에 비해 감소했다.주당 순이익은 1.01달러로, 2024년 2분기의 1.14달러에서 감소했다.2025년 9개월 동안의 총 매출은 742,714천 달러로, 2024년 같은 기간의 645,621천 달러에 비해 15.0% 증가했다.순이익은 80,571천 달러로, 2024년 9개월 동안의 67,618천 달러에 비해 증가했다.주당 순이익은 3.12달러로, 2024년 9개월 동안의 2.62달러에서 증가했다.회사는 2025년 4월 25일, Ultra Maritime의 Signature Management & Power(SM&P) 사업부를 약 4억 7,200만 달러에 인수했다.SM&P는 ESCO의 항공우주 및 방산(A&D) 부문에 통합되어 ESCO Maritime Solutions로 알려질 예정이다.이 인수는 ESCO의 해양 프로그램과 매우 보완적인 제품 라인을 제공한다.또한, 2025년 5월 20일, VACCO Industries를 RBC Bearings Incorporated에 매각하기로 합의했다.이 거래는 2025년 7월 18일 완료되었으며, 약 2억 7,500만 달러의 순수익을 기록했다.VACCO의 자산과 부채는 매각 그룹으로 분류되며, 이는 회사의 전략적 전환을 나타낸다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 2,526,385천 달러, 총 부채는 1,199,771천 달러로 나타났다.주주 자본은 1,326,614천 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.이러한 실적은 회
먼데이닷컴(MNDY, monday.com Ltd. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일 기준으로 먼데이닷컴은 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 2분기 매출은 5억 8,126만 달러로, 전년 동기 대비 28% 증가했다.이는 신규 고객 유치와 기존 고객의 제품 사용 확대에 따른 결과로, 고객의 연간 반복 수익(ARR) 증가율이 111%에 달했다.2025년 2분기 총 운영 비용은 5억 23,041만 달러로, 전년 동기 대비 28% 증가했다.연구 및 개발 비용은 1억 5,642만 달러로, 전년 동기 대비 65% 증가했으며, 판매 및 마케팅 비용은 2억 9,431만 달러로, 13% 증가했다.일반 관리 비용은 7,230만 달러로, 33% 증가했다.2025년 2분기 순이익은 2,899만 달러로, 전년 동기 대비 35% 증가했다.또한, 운영 활동에서 발생한 순 현금은 1억 7,880만 달러로, 총 매출의 31%에 해당한다.조정된 자유 현금 흐름은 1억 7,363만 달러로, 총 매출의 30%를 차지했다.먼데이닷컴은 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 15억 9,051만 달러에 달하며, 단기 투자로 6,010만 달러의 시장성 증권을 보유하고 있다.이 회사는 고객 기반의 확장을 통해 지속적인 성장을 기대하고 있으며, 연구 및 개발에 대한 투자를 계속할 계획이다.또한, 2025년 2분기 동안의 비GAAP 운영 수익은 8,584만 달러로, 전년 동기 대비 43% 증가했다.조정된 자유 현금 흐름은 1억 7,363만 달러로, 전년 동기 대비 23% 증가했다.먼데이닷컴은 앞으로도 고객의 요구에 맞춘 제품 개발과 마케팅 전략을 통해 성장을 지속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
돌(DOLE, Dole plc )은 2025년 6월 30일에 종료된 분기 및 반기 재무 결과를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 돌 plc는 2025년 6월 30일 종료된 분기 및 반기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 현금 및 현금성 자산은 316,911천 달러로, 2024년 12월 31일의 330,017천 달러에서 감소했다.단기 투자액은 6,216천 달러로, 2024년 12월 31일의 6,019천 달러에서 소폭 증가했다.매출채권은 657,055천 달러로, 2024년 12월 31일의 473,511천 달러에서 크게 증가했다.이는 신용 손실에 대한 충당금이 각각 21,313천 달러와 19,493천 달러로 설정된 것을 반영한다.또한, 재고 자산은 415,773천 달러로, 2024년 12월 31일의 430,090천 달러에서 감소했다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 매출은 2,428,427천 달러로, 2024년 같은 기간의 2,124,091천 달러에 비해 14.3% 증가했다.매출원가는 2,210,127천 달러로, 2024년 같은 기간의 1,923,505천 달러에서 14.9% 증가했다.총 이익은 218,300천 달러로, 2024년 같은 기간의 200,586천 달러에서 증가했다.판매, 마케팅, 일반 및 관리 비용은 124,308천 달러로, 2024년 같은 기간의 116,604천 달러에서 증가했다.2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 매출은 4,527,831천 달러로, 2024년 같은 기간의 4,245,465천 달러에 비해 6.7% 증가했다.매출원가는 4,127,338천 달러로, 2024년 같은 기간의 3,850,202천 달러에서 증가했다.총 이익은 400,493천 달러로, 2024년 같은 기간의 395,263천 달러에서 소폭 증가했다.회사는 2025년 8월 1일, OG Holdco LLC와의 거래를 통해 신선한 채소 부문을 약 1억 4천만 달러에 매각하기로 합의했다.이 거래는 2025년 8월 5일에 완료되었으며,
심슨매뉴팩처링(SSD, Simpson Manufacturing Co., Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 심슨매뉴팩처링이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 총 매출은 631,055천 달러로, 2024년 같은 기간의 596,978천 달러에 비해 5.7% 증가했다.이 중 목재 건축 제품의 매출은 535,561천 달러로 전체 매출의 84.9%를 차지했으며, 콘크리트 건축 제품의 매출은 94,402천 달러로 15.0%를 차지했다.총 매출 증가의 주요 원인은 가격 인상과 2024년 인수로 인한 매출 증가였다.총 매출원가는 336,605천 달러로, 2024년 2분기의 318,431천 달러에 비해 증가했다.이에 따라 총 이익은 294,450천 달러로, 2024년 2분기의 278,547천 달러에서 증가했다.총 이익률은 46.7%로 유지됐다.판매 비용은 56,443천 달러로, 2024년의 54,494천 달러에 비해 증가했으며, 일반 관리 비용은 77,188천 달러로, 2024년의 70,567천 달러에서 증가했다.운영 이익은 140,244천 달러로, 2024년의 132,186천 달러에 비해 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로, 심슨매뉴팩처링의 현금 및 현금성 자산은 190,400천 달러로, 2024년 6월 30일의 354,851천 달러에서 감소했다.자산 총액은 2,964,403천 달러로, 2024년 6월 30일의 2,773,361천 달러에서 증가했다.회사는 2025년 7월 24일에 주당 0.29달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 10월 23일에 지급될 예정이다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로, 회사는 376,875천 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 450,000천 달러의 신용 한도를 유지하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 매출 증가와 함께 운영 이익률을 유지할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이
스케쳐스(SKX, SKECHERS USA INC )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 스케쳐스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 운영 결과 및 재무 상태를 발표했다.2025년 2분기 매출은 24억 4천만 달러로, 전년 대비 13.1% 증가했으며, 외환 환율의 긍정적인 영향으로 3천 390만 달러가 포함됐다.상수 통화 기준으로는 24억 1천만 달러의 매출을 기록하며, 전년 대비 11.5% 증가했다.도매 매출은 15.0% 증가했으며, 직접 소비자 판매는 11.0% 증가했다.희석 주당 순이익은 1.13달러로, 외환 환율의 긍정적인 영향으로 주당 0.30달러가 포함됐으며, 상수 통화 기준으로는 0.83달러였다.2025년 6월 30일 기준으로 스케쳐스의 총 자산은 92억 7천 8116만 달러이며, 총 부채는 39억 2천 607만 달러로 나타났다.주주 자본은 52억 7천 3135만 달러로 집계됐다.스케쳐스는 180개국 이상에서 다양한 라이프스타일 및 성능 신발, 의류 및 액세서리를 설계, 개발 및 판매하고 있으며, 약 5,300개의 스케쳐스 소매점을 운영하고 있다.스케쳐스는 앞으로도 지속적인 성장을 목표로 하고 있으며, 새로운 제품 개발 및 국내외 확장을 계획하고 있다.현재 스케쳐스의 재무 상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 순이익도 증가하고 있어 긍정적인 전망을 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
맘모스에너지서비스(TUSK, MAMMOTH ENERGY SERVICES, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 맘모스에너지서비스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 1,640만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,602만 달러에 비해 2% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 렌탈 서비스, 인프라 서비스 및 천연 모래 프로판트 서비스의 매출 증가에 기인한다.순이익은 884만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 5,600만 달러 손실에서 크게 개선됐다.지난해 2분기에는 PREPA와의 합의와 관련된 1억 7,070만 달러의 비용이 포함되어 있었다.조정된 EBITDA는 -280만 달러로, 지난해 같은 기간의 -1억 6,460만 달러에서 개선됐다.2025년 6월 30일 기준으로, 맘모스에너지서비스는 4,819만 주의 보통주를 발행했으며, 주당 순손실은 0.74달러로 보고됐다.천연 모래 프로판트 서비스 부문은 72%의 판매량 증가를 기록했으며, 평균 판매 가격은 6% 감소했다.회사는 2025년 하반기에 조정된 EBITDA 손실을 300만 달러에서 400만 달러로 예상하고 있으며, 중단된 사업과 관련된 현금 유출은 400만 달러에서 500만 달러로 예상하고 있다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 1억 2,725만 달러로 보고됐다.회사는 2025년 4월 11일에 인프라 서비스 부문의 일부를 1억 8,700만 달러에 매각한 바 있으며, 이는 전략적 사업 전환을 반영한 것이다.회사의 현재 재무상태는 안정적이며, 향후 사업 확장을 위한 자금 조달이 가능할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔LIGHT(LASR, NLIGHT, INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔LIGHT는 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 엔LIGHT는 2025년 상반기 동안 총 매출이 1억 1,340만 달러에 달했으며, 이는 2024년 같은 기간의 9,503만 달러에 비해 19.3% 증가한 수치다.매출 증가의 주요 원인은 항공우주 및 방산 시장에서의 제품 및 개발 매출 증가에 기인한다.또한, 엔LIGHT는 2025년 상반기 동안 1,168만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2,549만 달러의 순손실에 비해 개선된 결과다.2025년 6월 30일 기준으로 엔LIGHT의 총 자산은 2억 9,525만 달러이며, 총 부채는 792만 달러로 나타났다.현금 및 현금성 자산은 7,981만 달러로, 2024년 12월 31일의 6,608만 달러에서 증가했다.엔LIGHT의 2025년 2분기 매출은 6,173만 달러로, 2024년 2분기의 5,051만 달러에 비해 22.2% 증가했다.제품 매출은 4,082만 달러로, 2024년 2분기의 3,446만 달러에 비해 증가했으며, 개발 매출은 2,091만 달러로, 2024년 2분기의 1,605만 달러에 비해 증가했다.엔LIGHT는 2025년 6월 30일 기준으로 4,989,946주가 발행된 상태이며, 주가는 0.0001달러로 설정되어 있다.엔LIGHT의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.특히, 항공우주 및 방산 시장에서의 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.또한, 엔LIGHT는 2025년 6월 30일 기준으로 7,981만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 운영 및 투자에 충분한 자금을 제공할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
엠벡타(EMBC, Embecta Corp. )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 엠벡타가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.엠벡타의 2025 회계연도 3분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 295.5백만 달러로, 전년 동기 대비 8.4% 증가했으며, 조정된 상수 통화 기준으로는 8.0% 증가했다.미국 매출은 11.6% 증가했으며, 국제 매출은 보고 기준으로 5.0% 증가했다.총 이익은 197.1백만 달러, 총 이익률은 66.7%로, 전년 동기 대비 190.1백만 달러와 69.8%에서 감소했다.조정된 총 이익은 198.6백만 달러, 조정된 총 이익률은 67.2%로, 전년 동기 대비 190.3백만 달러와 69.8%에서 감소했다.운영 이익은 94.0백만 달러, 운영 이익률은 31.8%로, 전년 동기 대비 55.9백만 달러와 20.5%에서 증가했다.조정된 운영 이익은 109.1백만 달러, 조정된 운영 이익률은 36.9%로, 전년 동기 대비 83.3백만 달러와 30.6%에서 증가했다.순이익은 45.5백만 달러, 희석 주당 순이익은 0.78달러로, 전년 동기 대비 14.7백만 달러와 0.25달러에서 증가했다.조정된 순이익은 65.5백만 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 1.12달러로, 전년 동기 대비 43.0백만 달러와 0.74달러에서 증가했다.조정된 EBITDA는 131.0백만 달러, 조정된 EBITDA 마진은 44.3%로, 전년 동기 대비 99.2백만 달러와 36.4%에서 증가했다.또한, 주당 0.15달러의 배당금이 발표됐다.2025년 6월 30일 기준으로 엠벡타는 약 233.6백만 달러의 현금 및 현금성 자산과 1,489백만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 5억 달러의 회전 신용 시설에서 인출된 금액은 없다.엠벡타는 2025 회계연도에 대한 재무 가이던스를 업데이트하여 보고된 매출을 1,078백만 달러에서 1,085백만 달러로 예상하고 있으며, 조정된 총 이익률은
유니버셜일렉트로닉스(UEIC, UNIVERSAL ELECTRONICS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니버셜일렉트로닉스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 회사의 2025년 2분기 매출은 977억 원으로, 2024년 같은 기간의 905억 원에 비해 8.0% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 대형 기후 제어 및 홈 자동화 고객에 대한 출하량 증가에 기인한다.그러나 홈 엔터테인먼트 부문에서는 636억 원의 매출을 기록하며, 2024년 같은 기간의 672억 원에 비해 감소했다.이는 라틴 아메리카에서의 구독 방송 제품에 대한 수요 감소와 관련이 있다.회사의 총 매출 총이익은 292억 원으로, 2024년 같은 기간의 260억 원에 비해 증가했다.매출 총이익률은 29.9%로, 2024년 2분기의 28.7%에서 상승했다.연구개발 비용은 70억 원으로, 2024년 같은 기간의 75억 원에서 감소했다.판매, 일반 및 관리 비용은 212억 원으로, 2024년 같은 기간의 213억 원에서 소폭 감소했다.유니버셜일렉트로닉스는 2025년 2분기 동안 운영 이익을 10억 원으로 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 45억 원 손실에서 개선된 수치다.세금 비용은 18억 원으로, 2024년 같은 기간의 28억 원에 비해 감소했다.회사는 2025년 2분기 동안 91억 원의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 168억 원 손실에 비해 개선된 결과다.유니버셜일렉트로닉스는 2025년 6월 30일 기준으로 342억 원의 현금을 보유하고 있으며, 총 자산은 3,041억 원이다.회사는 앞으로도 기후 제어 솔루션 및 스마트 홈 제품의 시장 점유율을 확대하고, 새로운 제품 카테고리를 출시할 계획이다.또한, 제조 시설 최적화 및 외부 제조 파트너십을 통해 비용 절감 및 수익성 회복을 목표로 하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
템퍼스AI(TEM, Tempus AI, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 템퍼스AI(나스닥: TEM)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2분기 매출은 전년 대비 89.6% 증가한 3억 1,460만 달러에 달했다.유전체학 부문 매출은 전년 대비 115.3% 증가한 2억 4,180만 달러로, 종양학(26%) 및 유전성(32%) 검사에서의 연간 볼륨 성장 가속화가 주효했다.데이터 및 서비스 부문 매출은 전년 대비 35.7% 증가한 7,280만 달러로, 인사이트(데이터 라이센스) 부문이 40.7% 성장하며 이끌었다.분기 총 이익은 1억 9,500만 달러로, 전년 대비 158.3% 증가했다.7억 5천만 달러의 0.75% 전환사채를 발행하여 상당한 이자 비용 및 현금 절감 효과를 기대하고 있다.2025년 전체 매출 가이던스를 12억 6천만 달러로 상향 조정하며, 조정된 EBITDA는 500만 달러로, 2024년 대비 1억 1천만 달러 개선됐다.에릭 레프코프스키 템퍼스AI의 창립자이자 CEO는 "비즈니스가 예상보다 빠르게 성장하고 있으며, 조정된 EBITDA의 지속적인 개선에 기여하고 있다"고 말했다.2분기 동안 임상 볼륨이 30% 증가하며 21만 2천 건 이상의 NGS 검사를 제공했다.2분기 요약 결과로는 매출이 3억 1,460만 달러로 전년 대비 89.6% 증가했으며, 유전체학 부문이 2억 4,180만 달러의 매출을 기록하며 115.3% 성장했다.종양학 검사에서 1억 3,320만 달러의 매출을 올리며 32.9% 증가했으며, 유전성 검사에서 9,730만 달러의 매출을 기록하며 33.6% 성장했다.데이터 및 서비스 부문 매출은 7,280만 달러로, 35.7% 증가했다.분기 총 이익은 1억 9,500만 달러로, 158.3% 증가했다.2025년 2분기 순손실은 4,284만 달러로, 2024년 2분기 5억 5,220만 달러의 순손실에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 560만 달러