레스토랑브랜드인터내셔널(QSR, Restaurant Brands International Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 레스토랑브랜드인터내셔널이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 총 2,410백만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 330백만 달러 증가한 수치다.공급망 매출은 732백만 달러로, 지난해 같은 기간의 682백만 달러에서 증가했다.회사 레스토랑 매출은 600백만 달러로, 지난해 347백만 달러에서 크게 증가했다.프랜차이즈 및 자산 수익은 760백만 달러로, 지난해 747백만 달러에서 소폭 증가했다.광고 수익 및 기타 서비스 수익은 318백만 달러로, 지난해 304백만 달러에서 증가했다.운영 비용은 총 1,927백만 달러로, 지난해 1,417백만 달러에서 증가했다.공급망 판매 비용은 589백만 달러로, 지난해 540백만 달러에서 증가했다.회사 레스토랑 비용은 498백만 달러로, 지난해 286백만 달러에서 증가했다.프랜차이즈 및 자산 비용은 144백만 달러로, 지난해 134백만 달러에서 증가했다.광고 비용 및 기타 서비스 비용은 364백만 달러로, 지난해 334백만 달러에서 증가했다.일반 및 관리 비용은 188백만 달러로, 지난해 185백만 달러에서 소폭 증가했다.영업 이익은 483백만 달러로, 지난해 663백만 달러에서 감소했다.순이익은 263백만 달러로, 지난해 399백만 달러에서 감소했다.지속 운영에서의 순이익은 264백만 달러로, 지난해 399백만 달러에서 감소했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 327,801,863주가 발행된 상태이며, 126,983,115개의 클래스 B 교환 가능 유닛이 존재한다.이 유닛은 1:1 비율로 일반 주식으로 교환 가능하다.회사는 2025년 8월 6일 이사회에서 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.이 프로그램은 2025년 9월 15일부터 2027년 9월 30일까지
컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 컨센서스클라우드솔루션즈(이하 회사)는 2025 회계연도 2분기 비감사 재무 결과를 발표했다.회사의 CEO인 스콧 투리치(Scott Turicchi)는 "우리는 2분기 동안 긍정적인 수익 성장으로 돌아왔으며, 이는 우리의 기대를 초과한 결과다. 기업 부문 수익은 전년 동기 대비 6.9% 증가했으며, 이는 주로 강력한 사용량, 개선된 수익 유지율 및 신규 고객 유치에 기인한다. 소호 부문 수익은 예상대로 진행되었고, 운영 마진은 견조하게 유지되어 강력한 운영 현금 흐름과 현금 잔고를 기록했다.2025년 2분기 비감사 실적 하이라이트에 따르면, 2025년 2분기 분기 수익은 8772만 1천 달러로, 2024년 2분기 8750만 달러에 비해 0.3% 증가했다. 이 증가는 주로 기업 부문에서 360만 달러(6.9%) 증가한 데 기인하며, 소호 부문에서는 계획된 340만 달러(9.4%) 감소가 부분적으로 상쇄되었다.2025년 2분기 순이익은 2,078만 1천 달러로, 2024년 2분기 2,387만 4천 달러에 비해 감소했다. 이 감소는 주로 외환 손익의 변화에 기인한다. 2025년 2분기 순이익 마진은 23.7%로, 2024년 2분기 27.3%에 비해 감소했다. 희석 주당 순이익은 1.07달러로, 2024년 2분기 1.24달러에 비해 13.7% 감소했다. 조정된 EBITDA는 4,806만 5천 달러로, 2024년 2분기 4,907만 2천 달러에 비해 감소했으며, 이는 주로 인건비 증가에 기인한다.2025년 2분기 조정된 순이익은 2,844만 4천 달러로, 2024년 2분기 2,755만 5천 달러에 비해 증가했다. 이는 주로 이자 비용의 유리한 감소에 기인한다. 조정된 희석 주당 순이익은 1.46달러로, 2024년 2분기 1.43달러에 비해 2.1% 증가했다. 2025년 2분기 운영 활동
퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티(PRSU, Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 116,743천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 15.4% 증가한 수치다.특히, 어트랙션 부문에서의 수익은 67,968천 달러로, 20.5% 증가했다.이는 방문객 수가 7.7% 증가하고, 방문객당 수익이 11.9% 증가한 데 기인한다.또한, 제스퍼 스카이 트램 어트랙션이 2024년 12월 31일에 인수된 이후 1,700천 달러의 추가 수익을 기여했다.호텔 부문에서도 수익이 44,485천 달러로 9.7% 증가했으며, 이는 객실당 수익(RevPAR)이 9.0% 증가한 결과다.그러나 가용 객실 수는 3.1% 감소했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 28,274,671주가 발행된 상태이며, 주가는 1.50달러로 설정되어 있다.회사의 총 자산은 893,099천 달러로, 전년 대비 48,091천 달러 증가했다.총 부채는 270,966천 달러로, 이는 42,646천 달러 증가한 수치다.회사는 2025년 1월 3일에 2025년 신용 계약을 체결하여 2억 달러의 회전 신용 시설을 확보했으며, 이 자금은 운영 및 성장 이니셔티브에 사용될 예정이다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 24,742천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2025년 회전 신용 시설의 사용 가능 잔액은 183,859천 달러에 달한다.회사는 2025년 7월 1일에 타바콘 온천 리조트 및 스파를 인수했으며, 이 인수는 1억 1,100만 달러에 이루어졌다.현재 회사는 지속적인 성장을 위해 다양한 전략을 추진하고 있으며, 향후에도 안정적인 재무 상태를 유지할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
커버넌트로지스틱스그룹(CVLG, COVENANT LOGISTICS GROUP, INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 커버넌트로지스틱스그룹이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 3억 2,854만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 5.3% 증가한 수치다.화물 수익은 2억 7,653만 달러로, 7.8% 증가했다.운영 수익은 1,156만 달러로, 전년 동기 1,557만 달러에서 감소했다.순이익은 984만 달러로, 주당 0.36달러를 기록했다.이는 전년 동기 1,219만 달러, 주당 0.44달러에서 감소한 수치다.회사는 이번 분기 동안 약 160만 주의 자사주를 평균 22.69달러에 매입했으며, 총 3,520만 달러를 사용했다.또한, 2025년 4월 23일 이사회는 최대 5천만 달러의 자사주 매입 프로그램을 승인했다.회사의 자산은 10억 9만 달러로, 부채는 5억 9,221만 달러에 달한다.주주 자본은 4억 1,687만 달러로 보고됐다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 목표로 하며, 특히 전담 및 관리 화물 부문에서의 성장을 통해 고객의 물류 요구를 충족할 계획이다.2025년 6월 30일 기준으로 커버넌트로지스틱스그룹은 2,401대의 트랙터와 6,639대의 트레일러를 운영하고 있으며, 평균 트랙터 연령은 1.8년이다.회사는 앞으로도 자본 지출을 통해 전담 및 관리 화물 부문에 대한 투자를 늘려 나갈 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후에도 충분한 유동성을 유지할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
고고(GOGO, Gogo Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 고고는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.고고의 총 수익은 2억 2,603만 달러로, 전년 동기 대비 121% 증가했으며, 서비스 수익은 1억 9,404만 달러로 137% 증가했다.순이익은 1,280만 달러로, 조정된 EBITDA는 6,170만 달러로 103% 증가했다.고고는 올해 5G 서비스 출시를 4분기로 재확인했으며, 2025년 재무 가이던스를 상향 조정했다.2025년 2분기 고고의 재무 및 운영 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 2억 2,603만 달러로, 2024년 2분기와 비교해 121% 증가했으며, 2025년 1분기와 비교해 2% 감소했다.서비스 수익은 1억 9,404만 달러로, 2024년 2분기와 비교해 137% 증가했으며, 2025년 1분기와 비교해 2% 감소했다.장비 수익은 3,210만 달러로, 2024년 2분기와 비교해 59% 증가했으며, 2025년 1분기와 비교해 1% 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 AVANCE ATG 항공기 온라인 수는 4,791대로, 2024년 6월 30일과 비교해 14% 증가했으며, 2025년 3월 31일과 비교해 2% 증가했다.AVANCE 장비 판매는 2년 만에 최고치를 기록했으며, 2분기 동안 판매된 AVANCE 유닛 수는 276대로, 2024년 2분기와 비교해 19% 증가하고, 2025년 1분기와 비교해 15% 증가했다.평균 월간 연결 서비스 수익은 3,445달러로, 2024년 2분기와 2025년 1분기과 비교해 상대적으로 변동이 없었다.순이익은 1,280만 달러로, 2024년 2분기와 비교해 크게 증가했으며, 2025년 1분기와 비교해 6% 증가했다.조정된 EBITDA는 6,170만 달러로, 2024년 2분기와 비교해 103% 증가했으며, 2025년 1분기과 비교해 거의 변동이 없었다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 3,671만 달러로, 2024년 2
에코비스트(ECVT, Ecovyst Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 에코비스트가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 매출은 200.1백만 달러로, 전년 동기 대비 17.3백만 달러 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 높은 평균 판매 가격과 함께, 황 가격 상승의 통과 효과, 재생 서비스에 대한 유리한 계약 가격, 그리고 고품질의 황산 판매 증가에 기인한다.그러나 재생 서비스의 판매량 감소와 화학 촉매 판매의 타이밍으로 인해 일부 상쇄되었다.총 매출원가는 150.4백만 달러로, 전년 동기 대비 21.3백만 달러 증가했다.총 이익은 49.7백만 달러로, 전년 동기 대비 4.0백만 달러 감소했다.총 이익 감소는 판매량 감소와 제조 비용 증가에 기인한다.운영 이익은 17.8백만 달러로, 전년 동기 대비 10.1백만 달러 감소했다.연결 자회사로부터의 순이익은 1.9백만 달러로, 전년 동기 대비 0.5백만 달러 증가했다.2025년 6월 30일 기준으로 에코비스트의 총 부채는 866.5백만 달러이며, 현금 및 현금성 자산은 69.6백만 달러이다.ABL 시설에서의 가용성은 82.9백만 달러로, 총 가용 유동성은 152.5백만 달러에 달한다.에코비스트는 2025년 6월 30일 기준으로 2,926,152주의 자사주를 평균 7.47달러에 매입했으며, 총 21.9백만 달러를 지출했다.현재 주식 매입 프로그램 하에 207.7백만 달러의 자사주 매입이 가능하다.2025년 6월 30일 기준으로 에코비스트의 조정 EBITDA는 55.7백만 달러로, 전년 동기 대비 1.2백만 달러 감소했다.에코비스트는 앞으로도 지속 가능한 환경을 위한 제품과 서비스를 제공하기 위해 노력할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스프라우트소셜(SPT, Sprout Social, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 스프라우트소셜이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 스프라우트소셜은 2025년 2분기 동안 총 수익이 111.8백만 달러로, 2024년 같은 기간의 99.4백만 달러에 비해 12% 증가했다.2025년 상반기 동안 총 수익은 221.1백만 달러로, 2024년의 196.2백만 달러에 비해 13% 증가했다.소프트웨어 구독이 전체 수익의 99%를 차지하며, 고객 중 10,000달러 이상의 연간 반복 수익(ARR)을 기여하는 고객 수는 9,517명으로, 전년 대비 6% 증가했다.50,000달러 이상의 ARR을 기여하는 고객 수는 1,826명으로, 18% 증가했다.그러나 스프라우트소셜은 2025년 2분기 동안 11.9백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 2분기의 16.9백만 달러의 순손실에 비해 감소한 수치이다.이 손실에는 주식 기반 보상 비용이 포함되어 있으며, 2025년 2분기 동안 20.2백만 달러로 집계됐다.스프라우트소셜은 앞으로도 사업 성장을 위해 지속적으로 투자할 계획이며, 이로 인해 당분간 순손실이 계속될 것으로 예상하고 있다.또한, 스프라우트소셜은 2025년 7월 30일에 NewsWhip을 인수했으며, 이 인수는 5,500만 달러의 현금 지급과 성과 기반의 추가 지급이 포함된다.스프라우트소셜의 현재 재무 상태는 현금 및 현금 등가물 101.5백만 달러와 순계정 수취액 67.3백만 달러로, 긍정적인 운영 현금 흐름을 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴헬스(NEUE, NeueHealth, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴헬스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 뉴헬스는 총 수익 209,082천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 7.5% 감소한 수치다.이 중 캡티베이티드 수익은 82,532천 달러로, 전년 동기 64,005천 달러에서 증가했다.ACO REACH 수익은 115,339천 달러로, 전년 동기 149,802천 달러에서 감소했다.서비스 수익은 10,420천 달러로, 전년 동기 12,076천 달러에서 감소했다.운영 비용은 194,825천 달러로, 전년 동기 263,540천 달러에서 감소했다.의료 비용은 146,410천 달러로, 전년 동기 177,681천 달러에서 감소했다.운영 비용은 44,860천 달러로, 전년 동기 70,470천 달러에서 감소했다.뉴헬스는 이번 분기 동안 14,257천 달러의 운영 이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 -37,549천 달러에서 개선된 수치다.그러나, 순손실은 1,548천 달러로, 전년 동기 -57,698천 달러에서 개선됐다.뉴헬스는 2025년 1분기 동안 9,024,240주가 발행된 보통주를 보유하고 있으며, 주가는 0.0001달러의 액면가로 거래되고 있다.뉴헬스는 2024년 12월 23일 NEA 합병 계약을 체결했으며, 이는 회사가 NH Holdings 2025, Inc.의 완전 자회사로 전환되는 것을 포함한다.이 합병이 완료되면 뉴헬스의 주식은 뉴욕 증권 거래소에서 상장 폐지될 예정이다.현재 뉴헬스는 212,931천 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있으며, 21,500천 달러의 단기 투자를 보유하고 있다.그러나, 회사는 향후 12개월 동안의 현금 요구 사항을 충족하기에 충분하지 않을 것으로 예상하고 있다.뉴헬스는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4천 3십만 달러의 의료 비용을 지불할 의무가 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.뉴헬
씨드릴(SDRL, Seadrill Ltd )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨드릴이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 운영 수익이 3억 7,700만 달러로, 지난해 같은 기간의 3억 7,500만 달러에 비해 소폭 증가했다.계약 수익은 2억 8,800만 달러로, 지난해 2억 6,700만 달러에서 증가했다.그러나 리스 수익은 800만 달러로, 지난해 3,700만 달러에서 감소했다.운영 비용은 3억 7,100만 달러로, 지난해 2억 9,000만 달러에 비해 증가했다.이로 인해 운영 이익은 600만 달러로, 지난해 2억 8,800만 달러에서 크게 감소했다.회사는 또한 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 40억 7,000만 달러이며, 총 부채는 6억 1,200만 달러로 보고했다.자본금은 28억 7,100만 달러로, 지난해 29억 1,800만 달러에서 소폭 감소했다.씨드릴의 CEO인 사이먼 존슨은 "이번 분기는 여러 도전 과제가 있었지만, 우리는 여전히 안정적인 수익을 유지하고 있다"고 말했다.CFO인 그랜트 크리드는 "우리는 앞으로도 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 6억 1,800만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월 동안의 부채 서비스 및 운영 자본 요구 사항을 충족할 수 있을 것으로 예상된다.씨드릴은 앞으로도 시장의 변화에 대응하며, 안정적인 성장을 이어갈 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오마다헬스(OMDA, Omada Health, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 오마다헬스(나스닥: OMDA)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.총 회원 수는 752,000명으로, 2024년 2분기 대비 52% 증가했다.매출은 6,100만 달러로, 2024년 2분기 대비 49% 증가했다.GLP-1 동반 프로그램의 성공으로, 오마다헬스의 GLP-1 동반 프로그램을 통해 지원받는 회원 수가 증가하고 있으며, 이는 미국의 두 대형 약국 혜택 관리자(PBM)를 통해 제공되고 있다.오마다헬스는 5월에 실시간 동기 부여 인터뷰 및 영양 교육을 제공하기 위해 설계된 새로운 AI 에이전트인 오마다스파크를 발표했다.오마다헬스의 공동 창립자이자 CEO인 숀 더피는 "49%의 연간 매출 성장, 강력한 마진 개선, 그리고 수익성 향상을 위한 지속적인 진전을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.2025년 2분기 재무 하이라이트로는 총 매출 총 이익률이 66%로, 2024년 2분기 60%에서 증가했으며, 비GAAP 매출 총 이익률은 68%로, 2024년 2분기 63%에서 증가했다.순손실은 500만 달러로, 2024년 2분기 1,100만 달러의 순손실에서 감소했다.조정된 EBITDA 손실은 20만 달러로, 2024년 2분기 680만 달러의 손실에서 감소했다.현금 및 현금성 자산은 2억 2,314만 달러에 달했다.2025년 12월 31일로 종료되는 연도에 대해 오마다헬스는 매출이 2억 3,500만 달러에서 2억 4,100만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA 손실은 900만 달러에서 500만 달러 사이에 이를 것으로 예상하고 있다.2025년 7월 31일, 오마다헬스는 만기일인 2028년 6월 1일 이전에 3,100만 달러의 대출금과 40만 달러의 이자를 전액 상환했다.상환 후 관련 신용 계약은 자동으로 종료됐다.오마다헬스는 2
올라플렉스홀딩스(OLPX, OLAPLEX HOLDINGS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 올라플렉스홀딩스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 회사는 총 매출 203,262천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 0.2% 증가한 수치다.매출은 전문 채널에서 71,986천 달러, 전문 소매 채널에서 68,907천 달러, DTC(Direct-to-Consumer) 채널에서 62,369천 달러로 구성된다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 1,516,923천 달러이며, 총 부채는 642,752천 달러로 나타났다.자본금은 874,171천 달러로, 이는 전년 동기 대비 소폭 감소한 수치다.올라플렉스홀딩스의 2025년 2분기 순손실은 7,742천 달러로, 이는 전년 동기 순이익 5,779천 달러에서 큰 폭으로 감소한 결과다.이와 관련하여, 회사는 판매 및 관리비용이 113,896천 달러로 증가했으며, 이는 광고 및 마케팅 비용의 증가에 기인한다.회사는 2022년 신용 계약에 따라 354,750천 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 이자율은 연 7.9%로 설정되어 있다.또한, 2025년 5월 1일에는 300,000천 달러의 원금을 자발적으로 상환했다.올라플렉스홀딩스는 앞으로도 지속적인 혁신과 마케팅 전략을 통해 브랜드 수요를 창출하고, 운영 효율성을 높이며, 글로벌 시장에서의 입지를 강화할 계획이다.현재 회사의 유동성은 439,300천 달러로, 이는 150,000천 달러의 대출 가능성을 포함한 수치다.이러한 재무 상태를 바탕으로, 회사는 향후 성장 가능성을 높이고, 소비자 수요에 부응하기 위한 전략을 지속적으로 추진할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
익스피디아(EXPE, Expedia Group, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스피디아가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 7일, 익스피디아는 2분기 실적 발표와 관련된 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.이번 분기 실적은 가이던스를 초과 달성했으며, 예약 건수는 전년 대비 5% 증가했고, 수익은 6% 증가했다.EBITDA 마진도 확대됐다.익스피디아는 이번 분기 동안 약 6억 2,700만 달러의 자사주를 매입했으며, 주당 0.40달러의 배당금을 선언했다.연간 가이던스도 상향 조정했다.2분기 주요 하이라이트로는 예약된 객실 수가 7% 증가했으며, 이는 미국 외 지역에서의 성장이 주효했음을 나타낸다.총 예약액은 5% 증가했으며, B2B 예약액은 17% 증가한 반면, B2C 예약액은 1% 증가했다.숙박 예약액은 6% 증가했으며, 호텔 예약은 B2B 및 브랜드 익스피디아의 성장에 힘입어 8% 증가했다.수익은 6% 증가했으며, B2B와 광고 부문이 각각 15%와 19% 성장하며 이끌었다.2분기 GAAP 순이익은 14% 감소했으나, 조정된 순이익은 16% 증가했다.조정된 EBITDA는 16% 증가하며 190bp의 마진 확대를 기록했으며, 조정된 EBIT는 23% 증가하며 207bp의 마진 확대를 보였다.희석된 GAAP 주당 순이익은 11% 감소했으나, 조정된 EPS는 21% 증가했다.익스피디아는 2025년 6월 18일에 주당 0.40달러의 분기 배당금을 지급했으며, 2025년 8월 7일에 주당 0.40달러의 분기 배당금을 선언했다.익스피디아의 CEO인 아리안 고린은 "우리는 역동적인 환경 속에서도 기대 이상의 실적을 달성했다"고 말했다.이어 "B2B와 광고 부문에서의 지속적인 강세와 주요 우선 사항에 대한 추가 진전을 통해 연간 가이던스를 상향 조정했다"고 덧붙였다.익스피디아의 2025년 2분기 재무 요약은 다음과 같다.예약된 객실 수는 1억 5,500만 건에서 1억 4,000만
리갈줌닷컴(LZ, LEGALZOOM.COM, INC. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고, 매출 성장 기대치를 상향 조정했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 리갈줌닷컴이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 7일에 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 매출은 1억 9,250만 달러로 전년 대비 9% 증가했으며, 이는 예상 범위의 상단을 초과한 수치다.구독 매출은 1억 1,990만 달러로, 전년 대비 10% 증가하여 구독 비즈니스 성장에 대한 긍정적인 진전을 반영한다.2분기 순손실은 30만 달러로, 2024년 같은 기간의 순이익 130만 달러와 비교된다.2분기 순손실 마진은 1% 미만으로, 2024년 같은 기간의 순이익 마진 1%와 비교된다.조정 EBITDA는 3,900만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,890만 달러와 비교된다.조정 EBITDA 마진은 20%로, 2024년 같은 기간의 16%에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 2억 1,700만 달러로, 운영 활동에서 3,910만 달러의 현금을 창출하고 3,160만 달러의 자유 현금 흐름을 기록했다.리갈줌닷컴의 제프 스티벨 CEO는 "2분기 결과는 우리가 전략적 우선 사항에 대해 이룬 진전을 명확히 보여준다"고 말했다.그는 "우리는 세 번째 연속 분기 동안 매출 성장을 가속화했으며, 계획보다 두 분기 앞서 두 자릿수의 구독 성장을 달성하면서 강력한 수익성과 건강한 재무 상태를 유지하고 있다"고 덧붙였다.리갈줌닷컴은 2025년 매출 성장 전망을 5%에서 8%로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 마진 기대치는 23%로 유지한다.2분기 동안 리갈줌닷컴은 220만 주의 보통주를 2,040만 달러에 재매입했으며, 평균 주가는 주당 9.33 달러였다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 2억 1,700만 달러로, 2024년 12월 31일의 1억 4,210만 달러와 비교된다.리갈줌닷컴은 2025년 3분기 매출을 1억 8,200만