트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 트랜스다임(TransDigm Group Incorporated, NYSE: TDG)은 2024년 12월 28일 종료된 1분기 재무 결과를 발표했다.1분기 주요 내용은 다음과 같다.순매출은 20억 60만 달러로, 전년 동기 대비 12% 증가했다.순이익은 4억 9,300만 달러로, 전년 동기 대비 29% 증가했다.주당순이익(EPS)은 7.62 달러로, 전년 동기 대비 56% 증가했다.EBITDA는 10억 610만 달러로, 전년 동기 대비 16% 증가했으며, EBITDA 마진은 52.9%에 달했다.조정 주당순이익은 7.83 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했다.트랜스다임은 2025 회계연도 매출 및 EBITDA 가이던스를 재확인했다.1분기 동안 순매출은 12.1% 증가하여 20억 60만 달러에 도달했으며, 유기적 매출 성장률은 6.6%였다.순이익은 1억 1,100만 달러 증가하여 4억 9,300만 달러에 이르렀다.순이익의 증가는 주로 순매출 증가와 가치 중심 운영 전략의 적용, 비현금 주식 및 연기 보상 비용 감소에 기인했다.그러나 이자 비용, 소득세 비용 및 인수 거래 및 통합 관련 비용 증가로 인해 일부 상쇄되었다.GAAP 주당순이익은 2025 회계연도와 2024 회계연도 각각 0.83 달러와 1.75 달러 감소했다.조정 순이익은 4억 5,600만 달러로, 주당 7.83 달러에 해당하며, 전년 동기 대비 10.4% 증가했다.EBITDA는 10억 8,700만 달러로, 전년 동기 대비 26.5% 증가했으며, EBITDA As Defined는 10억 610만 달러로, 전년 동기 대비 16.3% 증가했다.EBITDA As Defined 마진은 52.9%로, 전년 동기 대비 1.9% 증가했다.트랜스다임의 케빈 스타인 CEO는 "1분기 운영 결과에 매우 만족하며, 2025 회계연도의 강력한 출발을 보였다"고 밝혔다
에너자이저홀딩스(ENR, ENERGIZER HOLDINGS, INC. )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 에너자이저홀딩스는 2024년 12월 31일로 종료된 첫 회계 분기의 사업 결과를 발표하고 2025 회계연도에 대한 업데이트된 재무 전망을 제공하는 보도자료를 발행했다.보도자료와 실적 발표 자료는 각각 Exhibit 99.1 및 Exhibit 99.2로 제공되며, 본 문서에 참조로 포함된다.2025 회계연도 첫 분기 동안 에너자이저홀딩스는 순매출이 731.7백만 달러로 전년 동기 대비 2.1% 증가했으며, 유기적 순매출은 3.8% 증가했다.배터리 및 자동차 관리 부문에서 유기적 성장이 이루어졌다.첫 분기의 총 매출 총 이익률은 36.8%였으며, 조정된 매출 총 이익률은 40.0%로, 전년 대비 50bp 개선됐다.주당 순이익은 0.30달러, 조정된 주당 순이익은 0.67달러로, 조정 기준으로 14% 증가했다.순부채 비율은 4.7배로 감소했으며, 이는 부채 상환과 조정된 EBITDA 성장에 기인한다.유기적 순매출에 대한 연간 전망은 2%에서 3%로 상향 조정됐으며, 조정된 주당 순이익 및 조정된 EBITDA에 대한 전망은 재확인됐다.에너자이저홀딩스의 CEO인 마크 라빈은 "2025 회계연도를 강력한 실적으로 시작하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.그는 "순매출이 2.1% 증가하고 유기적 순매출이 3.8% 증가했으며, 배터리 및 자동차 관리 부문에서 유기적 성장이 이루어졌다"고 덧붙였다.또한, 조정된 EBITDA는 140.7백만 달러로 전년 대비 5.9% 증가했다.에너자이저홀딩스는 2025 회계연도에 대한 전망을 조정하여 보고된 순매출이 1%에서 2% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 625백만 달러에서 645백만 달러 범위에 이를 것으로 보인다.2025년 2분기 동안 보고된 순매출은 평탄하거나 1% 증가할 것으로 예상되며, 유기적 순매출은 2%에서 3% 증가할 것으로 보인다.조
벨링브랜즈(BRBR, BELLRING BRANDS, INC. )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했고 전망을 상향 조정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 벨링브랜즈가 2024년 12월 31일로 종료된 첫 회계 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 순매출은 5억 3,290만 달러로, 전년 동기 대비 23.8% 증가했다.운영 이익은 1억 1,530만 달러, 순이익은 7,690만 달러, 조정 EBITDA는 1억 2,530만 달러로 보고됐다.벨링브랜즈는 2025 회계연도 순매출 전망을 22억 6,000만 달러에서 23억 4,000만 달러로 상향 조정했으며, 조정 EBITDA 전망도 4억 7,000만 달러에서 5억 달러로 조정했다.벨링브랜즈의 CEO 다르시 H. 다벤포트는 "첫 분기 실적에 만족하며, 프리미어 프로틴의 소비가 증가하고 있다. 유통 확대와 강력한 판매 속도, 추가적인 프로모션 활동이 긍정적인 영향을 미쳤다"고 밝혔다.프리미어 프로틴의 RTD(Ready-to-Drink) 쉐이크와 파우더 제품의 소비는 각각 23.4%와 24.4% 증가했으며, 다이마타이즈 제품은 8.2% 감소했다.첫 분기 운영 결과에서 총 매출은 5억 3,290만 달러로, 전년 동기 대비 1억 2,500만 달러 증가했다.프리미어 프로틴의 순매출은 26.3% 증가했으며, RTD 쉐이크의 순매출은 25.3% 증가했다.총 매출 총이익은 1억 9,960만 달러로, 매출의 37.5%를 차지하며, 전년 동기 대비 34.9% 증가했다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 8,010만 달러로, 전년 동기 대비 27.3% 증가했다.운영 이익은 1억 1,530만 달러로, 전년 동기 대비 57.9% 증가했다.순이익은 7,690만 달러로, 전년 동기 대비 75.2% 증가했으며, 희석 주당 순이익은 0.59 달러로 보고됐다.벨링브랜즈는 2025 회계연도에 약 700만 달러의 자본 지출을 예상하고 있다.또한, 벨링브랜즈는 2025년 2월 4일 오전 9시(EST)에 실적 발표와 전망에 대
클로락스(CLX, CLOROX CO /DE/ )는 2024년 12월 31일에 분기 보고서를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 클로락스는 2024년 12월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 대한 정보가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 클로락스의 순매출은 1,686백만 달러로, 전년 동기 대비 15% 감소했다.이는 주로 2023년 8월 사이버 공격 이후 소매 재고 복구의 영향을 받았기 때문이다.반면, 6개월 기준으로는 순매출이 3,448백만 달러로 2% 증가했다.클로락스의 총 매출원가는 948백만 달러로, 전년 동기 대비 15% 감소했으며, 총 이익은 738백만 달러로 15% 감소했다.판매 및 관리 비용은 280백만 달러로 13% 감소했으며, 광고 비용은 191백만 달러로 3% 증가했다.연구 및 개발 비용은 31백만 달러로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다.클로락스는 2024년 12월 31일 기준으로 123,189,867주가 발행된 상태이며, 기본 주당 순이익은 1.55달러로, 전년 동기 대비 105% 증가했다.이는 주로 이전 분기의 연금 정산 비용과 사이버 공격 관련 비용이 반영된 결과이다.회사는 2024년 6월 30일 기준으로 총 자산이 5,577백만 달러이며, 총 부채는 5,456백만 달러로 보고되었다.클로락스는 앞으로도 브랜드, 역량 및 인력에 대한 투자를 지속하여 일관된 수익성 있는 성장을 달성할 계획이다.또한, 클로락스는 최근 아르헨티나 및 Better Health VMS 사업의 매각을 통해 포트폴리오를 지속적으로 진화시키고 있으며, 이는 매출 성장 가속화 및 마진 구조 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.현재 클로락스는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 긍정적인 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고
클로락스(CLX, CLOROX CO /DE/ )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표하고 전망을 업데이트했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, 클로락스는 2024년 12월 31일로 종료된 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.이번 실적 발표와 함께 클로락스와 P&G는 2026년 1월 31일자로 Glad® 가방 및 포장재 합작 투자를 종료하기로 공동 결정했으며, 클로락스는 합작 투자 종료 시 P&G의 20% 지분을 인수할 계획이다.2025 회계연도 2분기 주요 실적 요약은 다음과 같다.2분기 순매출은 16억 9천만 달러로, 전년 동기 대비 15% 감소했다. 이는 2023년 8월 사이버 공격 이후 소매 재고 복구의 영향과 Better Health 비타민, 미네랄 및 보충제(VMS) 및 아르헨티나 사업의 매각에 따른 것이다.유기적 매출은 9% 감소했다.총 매출 총이익률은 43.8%로, 전년 동기 대비 30bp 증가했다. 이는 비용 절감과 VMS 및 아르헨티나 사업 매각의 혜택에 기인한 것이다.희석 주당 순이익(EPS)은 1.54달러로, 전년 동기 대비 105% 증가했다. 이는 연금 정산 비용과 사이버 공격 관련 비용을 반영한 결과이다.조정된 EPS는 1.55달러로, 전년 동기 대비 28% 감소했다.연초부터 현재까지 운영에서 제공된 순현금은 4억 1천만 달러로, 전년 동기 대비 132% 증가했다.클로락스의 CEO인 린다 렌들은 "우리는 강력한 수요 창출 계획 덕분에 매출, 총이익률 및 EPS에서 예상보다 나은 결과를 달성했다. 우리의 결과는 소비자들이 가장 필요로 할 때 우수한 가치를 제공하기 위해 브랜드에 계속 투자하고 있음을 보여준다"고 말했다.2025 회계연도 전망은 다음과 같다.순매출은 1% 감소에서 2% 증가할 것으로 예상되며, 유기적 매출은 4%에서 7% 증가할 것으로 보인다. 총 매출 총이익률은 125에서 150bp 증가할 것으로 예상된다.희석 EPS는 5.52달러에서 5.92달러로 예상되며, 조정된 EPS는 6.95달러에서
NAPCO시큐리티테크놀러지스(NSSC, NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 3일, NAPCO시큐리티테크놀러지스가 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 실적을 발표했다.이번 발표에 따르면, 순매출은 4,300만 달러로 전년 대비 9.7% 감소했다.반복 서비스 수익(Recurring Service Revenue, RSR)은 1,440만 달러 증가하여 2,120만 달러에 달했으며, 총 이익률은 57.0%로 전년 동기 52.6%에서 개선됐다.희석 주당순이익(EPS)은 0.28달러로, 전년 동기 0.34달러에서 감소했다.이사회는 2025년 4월 3일에 지급될 주당 0.125달러의 분기 배당금을 선언했다.회사의 회장 겸 CEO인 리차드 솔로웨이는 "2025 회계연도 상반기를 마무리하며 우리의 실적은 혼합된 결과를 보였다"고 언급했다.RSR은 14.4% 증가하여 2,120만 달러에 달했으며, 총 매출의 49%를 차지했다.그는 또한 "장비 매출 감소는 두 개의 주요 유통업체에 대한 판매 감소로 인한 것"이라고 설명했다.2025 회계연도에는 뉴욕시의 주요 건물 리노베이션 프로젝트를 완료하고 있으며, 학교 및 교실 보안 판매에서 성장을 보고하고 있다.최근 파사데나 통합 교육구와의 계약을 통해 23개 학교에 보안 잠금 솔루션을 제공할 예정이다.회사는 2025 회계연도 하반기에도 강력한 순이익과 조정 EBITDA, 현금 흐름이 더욱 개선될 것이라고 확신하고 있으며, 분기 배당금 지급을 계속할 것이라고 밝혔다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 자산은 202,684천 달러이며, 총 부채는 28,457천 달러로 나타났다.주주 자본은 174,227천 달러로 집계됐다.회사는 앞으로도 지속적인 재무 건전성, 제품 혁신, 기술 우수성 및 강력한 수익성을 목표로 할 것이라고 강조했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나
존슨아웃도어스(JOUT, JOHNSON OUTDOORS INC )는 2024년 4분기 실적을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 존슨아웃도어스가 2024년 12월 27일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 순매출은 107,649천 달러로, 전년 동기 대비 22% 감소했다.이는 138,644천 달러에서 감소한 수치다.매출 감소는 여러 제품 카테고리에서의 시장 도전과 소매 및 거래 환경의 신중함, 그리고 경쟁 압력 증가로 인한 수요 약화가 주요 원인으로 지목됐다.2024년 12월 27일 기준으로, 회사는 '캠핑'과 '수상 레크리에이션' 부문을 통합하여 '캠핑 및 수상 레크리에이션'이라는 새로운 부문으로 보고하고 있다.이번 분기 동안 회사의 다이빙 부문은 스쿠버 장비 제조업체를 12,180천 달러에 인수했으며, 이는 새로운 혁신 제품을 제공하고 운영 효율성을 높일 것으로 기대된다.회사의 총 자산은 612,868천 달러로, 2024년 9월 27일의 635,212천 달러에서 감소했다.부채는 0으로 유지되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.회사는 2024년 12월 27일 기준으로 9,125,764주(클래스 A)와 1,207,760주(클래스 B)의 보통주가 발행되어 있다.회사의 운영 손실은 20,239천 달러로, 전년 동기 대비 20,285천 달러 감소했다.이로 인해 주당 손실은 클래스 A와 B 모두 1.49달러로 기록됐다.회사는 2024년 12월 27일 기준으로 현금 및 현금성 자산과 단기 투자 총액이 101,617천 달러에 달하며, 이는 109,555천 달러에서 감소한 수치다.회사는 앞으로도 지속적인 혁신과 시장 대응 전략을 통해 실적 개선을 도모할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엘루시아(ELUT, ELUTIA INC. )는 2024년 연간 실적 예측을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘루시아는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 실적을 최종 확정하는 과정에 있다.회사는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 순매출을 다음과 같이 추정하고 있다. 2024년의 순매출 추정치는 다음과 같다.2024년 12월 31일 종료 기준으로, 장치 보호 부문에서 990만 달러, 여성 건강 부문에서 1,155만 달러, 심혈관 부문에서 291만 달러의 매출이 예상된다. 총 순매출은 2,437만 달러로, 이는 2023년의 2,474만 달러와 비교하여 1% 감소한 수치이다.회사의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 순매출 예측치는 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 하며, 2024년 12월 31일 기준 회사의 재무 상태나 2024년 회계연도의 운영 결과를 이해하는 데 필요한 모든 정보를 제공하지 않는다.회사의 최종 순매출은 마감 절차 완료 시 예비 추정치와 다를 수 있으며, 이는 최종 조정 완료 및 현재와 최종 순매출 결과가 확정될 때까지 발생하는 기타 개발로 인해 발생할 수 있다.2024년 12월 31일 기준의 완전한 결과는 회사의 연례 보고서인 Form 10-K에 포함될 예정이다. 회사의 독립 등록 공인 회계법인인 PricewaterhouseCoopers LLP는 예비 순매출 추정치에 대해 감사, 검토, 집계 또는 절차를 수행하지 않았다. 따라서 회사의 독립 등록 공인 회계법인은 이에 대한 의견이나 형태의 보증을 표현하지 않는다. 회사의 예비 순매출 추정치에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.이 현재 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 미래 예측 진술은 "프로젝트", "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "믿는다", "기대한다", "예상한다", "추정한다", "의도한다", "계획한다", "잠재적", "약속" 또는 미래 기간에 대한 유사한 언급으로 식별할 수
RBC베어링스(RBC, RBC Bearings INC )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 RBC베어링스가 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.2025년 1월 31일, RBC베어링스는 2024년 12월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하며, 순매출은 394.4백만 달러로 지난해 대비 5.5% 증가했다.항공우주 및 방산 부문은 10.7% 증가했으며, 산업 부문은 2.7% 증가했다.총 매출 총이익률은 44.3%로 지난해 42.3%에서 증가했다.일반주주에게 귀속된 순이익은 지난해 대비 39.6% 증가한 56.9백만 달러로, 조정 기준으로는 34.7% 증가한 73.0백만 달러를 기록했다.희석 주당순이익(EPS)은 1.82달러로 지난해 1.39달러에서 30.9% 증가했으며, 조정 희석 EPS는 2.34달러로 26.5% 증가했다.2025 회계연도 3분기 동안의 자유 현금 흐름 전환율은 127%로 지난해 152%에서 감소했다.2025 회계연도 3분기 동안의 SG&A 비용은 70.1백만 달러로, 지난해 63.9백만 달러에서 6.2백만 달러 증가했다.SG&A 비용은 순매출의 17.8%를 차지했다.기타 운영 비용은 19.2백만 달러로 지난해 18.9백만 달러에서 소폭 증가했다.운영 소득은 85.6백만 달러로 지난해 75.2백만 달러에서 증가했으며, 조정 기준으로는 85.7백만 달러로 지난해 75.4백만 달러에서 증가했다.2025년 1월 31일 기준으로, 회사의 순매출은 1,198.6백만 달러로 지난해 1,146.6백만 달러에서 4.5% 증가했다.총 자산은 4,665.7백만 달러로, 총 부채는 1,726.5백만 달러에 달했다.주주 지분은 2,939.2백만 달러로 집계됐다.회사는 2025 회계연도 4분기 동안 순매출이 약 434.0백만 달러에서 444.0백만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 413.7백만 달러에 비해 4.9%에서 7.3% 성장할 것으로 보인다.총 매출 총이익률은 44.0%에서 44.5% 사이
콜게이트파몰리브(CL, COLGATE PALMOLIVE CO )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 콜게이트파몰리브가 2024년 12월 31일 종료된 분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 전체 연간 순매출은 2조 1,010억 원으로, 처음으로 2조 원을 초과했다.순매출은 3.3% 증가했으며, 유기적 매출은 7.4% 증가했으나, 저가 브랜드 애완동물 제품의 판매 감소로 0.5%의 부정적 영향을 받았다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 27% 증가한 3.51달러였고, 기본 사업 주당순이익은 11% 증가한 3.60달러였다.운영에서 제공된 순현금은 4,107억 원으로, 2023년 대비 10% 증가했다.주주에게는 배당금과 자사주 매입을 통해 3,400억 원을 반환했다. 2024년 전체 회사 실적(GAAP 기준)은 다음과 같다: 항목은 순매출이 20,101억 원, 2023년에는 19,457억 원으로 3.3% 증가했다. 주당순이익(희석 기준)은 3.51달러로, 2023년 2.77달러에서 27% 증가했다.기본 사업 실적(비GAAP 기준)도 발표되었으며, 유기적 매출 성장률은 7.4%로, 모든 부문에서 성장세를 보였다. 기본 사업 주당순이익은 3.60달러로, 3.23달러에서 11% 증가했다. 2024년 4분기 실적은 다음과 같다: 항목은 순매출이 4,944억 원, 2023년에는 4,950억 원으로 -0.1% 감소했다. 주당순이익(희석 기준)은 0.90달러로, 2023년 0.87달러에서 3% 증가했다.콜게이트파몰리브의 치약 시장 점유율은 41.4%로, 수동 칫솔 시장에서도 32.2%의 점유율을 기록하며 시장 리더십을 유지하고 있다.2024년 전체 매출 성장률은 3.3%로, 유기적 매출 성장률은 7.4%에 달했다.2025년에는 순매출이 대체로 평탄할 것으로 예상되며, 유기적 매출 성장률은 3%에서 5% 사이로 유지될 것으로 보인다. 2024년 전체 매출은 2조 1,010억 원, 순이익은 2,889억 원으로
젠텍스(GNTX, GENTEX CORP )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠텍스가 2025년 1월 31일에 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 동안의 순매출은 5억 4,160만 달러로, 2023년 4분기의 5억 8,910만 달러에 비해 8% 감소했다.2024년 4분기의 총 매출 총이익률은 32.5%로, 2023년 4분기의 34.5%에서 감소했다.운영 수익은 8,980만 달러로, 2023년 4분기의 1억 3,280만 달러에 비해 감소했다.순이익은 8,770만 달러로, 2023년 4분기의 1억 1,690만 달러에서 감소했다.희석 주당 순이익은 0.39 달러로, 2023년 4분기의 0.50 달러에서 감소했다.2024년 연간 순매출은 23억 1,300만 달러로, 2023년의 23억 900만 달러에 비해 1% 증가했다. 이는 회사 역사상 가장 높은 연간 매출 기록이다.연간 총 매출 총이익률은 33.3%로, 2023년의 33.2%에서 소폭 증가했다.2024년 연간 순이익은 4억 4,500만 달러로, 2023년의 4억 2,840만 달러에서 감소했다.희석 주당 순이익은 1.76 달러로, 2023년의 1.84 달러에서 감소했다.2024년 4분기 동안 회사는 8,650만 달러의 운영 비용을 기록했으며, 이는 인력 및 엔지니어링 관련 전문 비용 증가로 인해 22% 증가한 수치다.2024년 연간 운영 비용은 3억 1,140만 달러로, 2023년의 2억 6,690만 달러에 비해 17% 증가했다.2024년 4분기 동안 회사는 1억 3,160만 달러의 현금을 주주에게 반환했으며, 이는 2023년 대비 23% 증가한 수치다.2024년 4분기 동안 회사는 603,396주의 자사주를 평균 30.54 달러에 매입했으며, 연간 총 자사주 매입은 640만 주로, 평균 32.20 달러에 매입했다.2025년과 2026년의 경량 차량 생산에 대한 현재 예측은 S&P 글로벌 모빌리티의 예측을 기반으로 하며, 2025년의
부트반홀딩스(BOOT, Boot Barn Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 실적을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 부트반홀딩스가 2024년 12월 28일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 부트반홀딩스는 2024년 12월 28일 기준으로 30,592,974주의 보통주를 발행했다.2024년 12월 28일 기준으로 회사의 자산 총액은 2,013,019천 달러에 달하며, 부채 총액은 922,447천 달러로 나타났다.2024년 12월 28일 기준으로 회사의 자본 총액은 1,090,572천 달러이다.2024년 12월 28일 종료된 13주 동안의 순매출은 608,170천 달러로, 전년 동기 대비 16.9% 증가했다.같은 기간 동안 총 매출원가는 369,301천 달러로, 총 매출총이익은 238,869천 달러에 달했다.2024년 12월 28일 종료된 39주 동안의 순매출은 1,457,355천 달러로, 전년 동기 대비 14.0% 증가했다.같은 기간 동안 총 매출원가는 908,879천 달러로, 총 매출총이익은 548,476천 달러에 달했다.회사는 2024년 12월 28일 종료된 분기 동안 75,066천 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 35.0% 증가한 수치이다.기본 주당순이익은 2.46달러로, 전년 동기 대비 33.7% 증가했다.또한, 부트반홀딩스는 2024년 12월 28일 기준으로 152,914천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.이 보고서는 부트반홀딩스의 재무상태와 운영 결과를 명확하게 보여주며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코스(KOSS, KOSS CORP )는 2024년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 코스는 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.2024년 12월 31일로 종료된 3개월 동안 순매출은 355만 7,086달러로, 전년 동기 336만 1,124달러에 비해 19만 6,962달러, 즉 5.9% 증가했다.2024년 12월 31일로 종료된 2분기의 순이익은 94,142달러로, 전년 동기 269,153달러의 순손실에 비해 개선됐다.2025 회계연도 2분기의 기본 및 희석 주당 순이익은 0.01달러로, 전년 동기 0.03달러의 기본 및 희석 주당 순손실에 비해 개선됐다.2024년 12월 31일로 종료된 6개월 동안의 순매출은 675만 8,954달러로, 전년 동기 673만 4,062달러에 비해 24,892달러, 즉 0.4% 증가했다.2024년 12월 31일로 종료된 6개월 동안의 순손실은 325,393달러로, 전년 동기 526,762달러의 순손실에 비해 개선됐다.기본 및 희석 주당 순손실은 0.03달러로, 전년 동기 0.06달러의 기본 및 희석 주당 순손실에 비해 개선됐다.코스의 회장 겸 CEO인 마이클 J. 코스는 "우리의 두 주요 수출 유통업체에 대한 판매가 현재 회계연도의 첫 6개월 동안 매출 증가에 큰 역할을 했다. 이러한 개선은 새로운 제품 판매가 우리의 기대를 훨씬 초과하여 유럽 시장에 대한 전년 판매를 100% 이상 초과한 데서 비롯됐다"고 말했다.그는 또한 "소비자 직접 판매(DTC) 증가와 새로운 국내 고객으로부터의 대규모 맞춤 주문도 전년 동기 대비 성장에 기여했다. 그러나 이러한 대부분의 이익은 교육 시장, 전자상거래 및 미국 국내 유통업체에 대한 판매 감소로 상쇄됐다"고 덧붙였다.코스는 "DTC 판매 증가와 유럽에 대한 새로운 제품 판매가 더 높은 마진을 이끌어냈으며, 국내 유통업체에 대한 높은 마진 판매의 유리한 물량도 마진 증가에 기여했다. 현재 회계연도의