룰루레몬(LULU, lululemon athletica inc. )은 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 룰루레몬이 2025 회계연도 2분기(2025년 8월 3일 종료) 재무 결과를 발표했다.이번 분기 매출은 25억 달러로 7% 증가했으며, 상수 달러 기준으로는 6% 증가했다.비교 가능한 매출은 1% 증가했다.희석 주당순이익(EPS)은 3.10 달러로 집계됐다.룰루레몬의 CEO인 칼빈 맥도날드는 "국제 지역에서 긍정적인 모멘텀을 지속적으로 보았지만, 미국 사업 결과와 제품 실행의 일부에 대해 실망스럽다"고 언급했다.이어 "우리는 저조한 성과의 원인을 면밀히 평가하고 있으며, 상품 믹스를 강화하고 사업을 가속화하기 위한 필요한 조치를 계속 취하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기와 2024년 2분기를 비교했을 때, 아메리카 지역의 매출은 1% 증가했으며, 국제 매출은 22% 증가했다.비교 가능한 매출은 아메리카에서 4% 감소했지만, 국제적으로는 15% 증가했다.총 매출 총이익은 15억 달러로 5% 증가했으나, 매출 총이익률은 58.5%로 110 베이시스 포인트 감소했다.운영 소득은 5억 2,380만 달러로 3% 감소했으며, 운영 마진은 20.7%로 210 베이시스 포인트 감소했다.2025년 2분기 동안의 유효 소득세율은 30.5%로, 2024년 2분기 29.6%와 비교되었다.룰루레몬은 110만 주의 자사주를 2억 7,850만 달러에 매입했으며, 2분기 동안 14개의 신규 매장을 추가하여 총 784개의 매장을 운영하고 있다.CFO인 메건 프랭크는 "2분기 동안 EPS는 기대치를 초과했지만, 매출은 주로 미국 사업에서의 부진으로 인해 가이던스를 하회했다"고 말했다.이어 "우리는 업계 전반의 도전 과제를 헤쳐 나가고 있으며, 이러한 동향을 감안하여 연간 전망을 수정하고 있다"고 밝혔다.2025년 3분기에는 매출이 24억 7,000만 달러에서 25억 달러 사이에 이를 것으로 예상되며, EPS는 2.18 달
삼사라(IOT, Samsara Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 삼사라가 2025년 8월 2일로 종료된 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 9월 4일에 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 매출은 3억 9,150만 달러로, 전년 대비 30% 증가했으며, 상수 통화 기준으로는 31% 증가했다.연간 반복 수익(ARR)은 16억 4천만 달러로, 실제 수치와 상수 통화 기준 모두에서 30% 증가했다.10만 달러 이상의 ARR을 가진 고객 수는 2,771명으로, 작년의 2,120명에서 증가했다.10만 달러 이상의 ARR을 가진 고객들은 약 10억 달러의 ARR을 생성했으며, 이는 전년 대비 35% 증가한 수치다.100만 달러 이상의 ARR을 가진 고객들은 ARR의 20% 이상을 기여했다.삼사라의 CEO이자 공동 창립자인 산짓 비스와스는 "삼사라는 또 다. 강력한 지속 가능하고 효율적인 성장의 분기를 보냈으며, 2분기 종료 시 ARR이 16억 달러에 달해 전년 대비 30% 증가했다"고 말했다.이어 "AI 기반 경제의 부상이 우리의 플랫폼에 대한 수요를 증대시키고 있으며, 우리는 고객들에게 더 큰 영향을 미치기 위해 전례 없는 속도로 혁신하고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.연간 반복 수익(ARR)은 16억 4천만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.총 매출은 3억 9,150만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.GAAP 총 이익은 3억 1,010만 달러로, GAAP 총 이익률은 77%였다.비GAAP 총 이익은 3억 5,570만 달러로, 비GAAP 총 이익률은 78%였다.GAAP 운영 손실은 2,660만 달러였으며, GAAP 운영 마진은 -7%였다.비GAAP 운영 수익은 5,970만 달러로, 비GAAP 운영 마진은 15%였다.GAAP 주당 순손실은 0.03달러였으며, 비GAAP 주당 순이익은 0.12달러였다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 5,020만 달
유아이패스(PATH, UiPath, Inc. )는 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 유아이패스(뉴욕증권거래소: PATH)는 2026 회계연도 2분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.유아이패스의 매출은 3억 6,200만 달러로 전년 대비 14% 증가했으며, 연간 반복 수익(ARR)은 17억 2,300만 달러로 11% 증가했다.운영에서의 현금 흐름은 4,200만 달러에 도달했으며, 비GAAP 조정 자유 현금 흐름은 4,500만 달러에 이르렀다.유아이패스의 창립자이자 CEO인 다니엘 다인스는 "우리는 ARR이 전년 대비 11% 성장하며 강력한 2분기를 기록했다. 이는 팀의 실행력 향상과 우리의 에이전틱 기능의 증가하는 모멘텀을 반영한다"고 말했다.이어 "고객들은 자동화와 에이전틱 AI가 함께할 때 더 큰 가치를 창출한다. 지속적으로 말하고 있으며, 우리는 고객들이 파일럿을 넘어 실제 배치로 나아가도록 돕고 있다"고 덧붙였다.2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출 3억 6,200만 달러, 전년 대비 14% 증가. 2025년 7월 31일 기준 ARR 17억 2,300만 달러, 전년 대비 11% 증가. 순 신규 ARR 3,100만 달러. 달러 기반 순 유지율 108%. GAAP 총 이익률 82%. 비GAAP 총 이익률 84%. GAAP 운영 손실 2,000만 달러. 비GAAP 운영 수익 6,200만 달러. 운영에서의 순 현금 흐름 4,200만 달러. 비GAAP 조정 자유 현금 흐름 4,500만 달러. 2025년 7월 31일 기준 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 15억 2,000만 달러에 달했다.유아이패스의 COO이자 CFO인 아심 굽타는 "우리의 2분기 결과는 모든 주요 재무 지표에서 가이던스의 상단을 초과하는 강력한 실행을 반영한다"고 말했다. 그는 "고객과 파트너로부터의 모멘텀과 운영 효율성에 대한 지속적인 집중이 결합되어, 우리는 하반기에 잘 대비하고
주미에즈(ZUMZ, Zumiez Inc )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 주미에즈는 2025년 8월 2일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.2분기 순매출은 2억 1,430만 달러로, 2024년 8월 3일로 종료된 2분기 2억 1,020만 달러에서 1.9% 증가했다.비교 가능한 매출은 2분기 동안 2.5% 증가했으며, 이는 지난해 같은 기간의 3.6% 증가에 이어진 것이다.2025 회계연도 2분기 순손실은 100만 달러, 주당 0.06 달러로, 지난해 같은 기간의 순손실 80만 달러, 주당 0.04 달러와 비교된다.2025년 8월 2일로 종료된 6개월 동안의 총 순매출은 3억 9,860만 달러로, 2024년 8월 3일로 종료된 6개월 동안의 3억 8,760만 달러에서 2.9% 증가했다.비교 가능한 매출은 3.9% 증가했으며, 2025년 상반기 순손실은 1,530만 달러, 주당 0.88 달러로, 지난해 같은 기간의 순손실 1,760만 달러, 주당 0.91 달러와 비교된다.2025년 상반기는 캘리포니아에서의 임금 및 근무시간 소송 합의로 인해 약 360만 달러, 주당 약 0.15 달러의 부정적인 영향을 받았다.2025년 8월 2일 기준으로 회사는 1억 6,670만 달러의 현금 및 유가증권을 보유하고 있으며, 이는 2024년 8월 3일의 1억 2,700만 달러에서 감소한 수치이다.감소의 주요 원인은 3,830만 달러의 자사주 매입과 1,410만 달러의 자본 지출로, 운영에서의 현금 흐름 2,660만 달러와 제한된 현금 300만 달러의 해제를 부분적으로 상쇄한 결과이다.2025년 2분기 동안 회사는 60만 주를 평균 13.10 달러에 매입했으며, 총 비용은 780만 달러에 달한다.2025 회계연도 현재까지 회사는 240만 주를 평균 13.64 달러에 매입했으며, 총 비용은 3,280만 달러이다.현재 자사주 매입 승인 잔액은 720만 달러이다.주미에즈의 CEO인 릭 브룩스는 "우
가이드와이어소프트웨어(GWRE, Guidewire Software, Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 가이드와이어소프트웨어가 2025년 7월 31일로 종료된 회계 분기 및 연도의 감사되지 않은 재무 결과를 발표했다.마이크 로젠바움 CEO는 "우리는 19건의 클라우드 거래를 체결하고 연간 반복 수익(ARR)이 10억 달러를 초과하는 뛰어난 4분기로 연도를 마감하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.그는 또한 "4분기는 플랫폼의 성숙도와 고객의 깊은 헌신을 이끌어내는 주요 Tier-1 보험사와의 10년 계약이 특징이었다"고 덧붙였다.제프 쿠퍼 CFO는 "2025 회계연도에 우리는 모든 재무 목표의 상단을 초과하는 뛰어난 결과를 달성했다"고 말했다.그는 ARR이 19% 증가했으며, 완전 가동 ARR은 22%, 총 수익은 23% 증가했다고 밝혔다.2025 회계연도의 재무 하이라이트는 다음과 같다.총 수익은 1,202.5백만 달러로, 2024 회계연도 대비 23% 증가했다.구독 및 지원 수익은 731.3백만 달러로 33% 증가했으며, 라이센스 수익은 251.9백만 달러로 1% 증가했다.서비스 수익은 219.2백만 달러로 21% 증가했다.2025년 7월 31일 기준으로 ARR은 1,032백만 달러로, 2024년 7월 31일의 864백만 달러에서 증가했다.2025 회계연도의 GAAP 운영 수익은 41.1백만 달러로, 2024 회계연도의 GAAP 운영 손실 52.6백만 달러와 비교된다.GAAP 순이익은 69.8백만 달러로, 2024 회계연도의 GAAP 순손실 6.1백만 달러와 비교된다.GAAP 순이익은 주당 0.81달러로, 희석된 평균 주식 수 85.9백만 주를 기준으로 한다.비GAAP 순이익은 227.9백만 달러로, 2024 회계연도의 114.5백만 달러와 비교된다.비GAAP 순이익은 주당 2.65달러로, 희석된 평균 주식 수 85.9백만 주를 기준으로 한다.가이드와이어소프트웨어는 20
코파트(CPRT, COPART INC )는 2025 회계연도 4분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 코파트가 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 3개월 동안 코파트의 수익은 11억 달러, 총 이익은 5억 1천만 달러, 순이익은 3억 9천 6백만 달러로 집계됐다.이는 지난해 같은 기간 대비 수익이 5천 6백만 달러, 즉 5.2% 증가한 수치다.총 이익은 5천 6백만 달러, 즉 12.4% 증가했으며, 순이익은 7천 3백 8십만 달러, 즉 22.9% 증가했다.2025 회계연도 4분기 기준으로 주당 희석 이익은 0.41 달러로, 지난해 0.33 달러에서 24.2% 증가했다.2025 회계연도 전체 수익은 46억 달러, 총 이익은 21억 달러, 순이익은 16억 달러로 집계됐다.이는 지난해 대비 수익이 4억 1천만 달러, 즉 9.7% 증가한 수치다.총 이익은 1억 9천 2백만 달러, 즉 10.1% 증가했으며, 순이익은 1억 8천 9백만 달러, 즉 13.9% 증가했다.2025 회계연도 전체 주당 희석 이익은 1.59 달러로, 지난해 1.40 달러에서 13.6% 증가했다.코파트는 2025년 9월 4일 동부 표준시 기준 오후 5시 30분에 분기 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜은 실시간으로 웹캐스트되며, www.copart.com/investorrelations에서 접속할 수 있다.콜의 재생은 2025년 11월까지 가능하다.코파트는 1982년에 설립된 글로벌 온라인 차량 경매의 선두주자다.코파트의 혁신적인 기술과 온라인 경매 플랫폼은 185개국에 약 100만 명의 차량 위탁자와 연결된다.코파트는 보험사, 금융기관, 딜러, 렌터카 회사, 자선단체, 차량 운영자 및 개인에게 포괄적인 차량 재판매 서비스를 제공하며, 경매를 통해 딜러, 해체업체, 재건업체, 수출업체 및 일반 대중에게 차량을 제공한다.코파트는 11개국에 250개 이상의 운영 장소를 두고 있으며, 지난해 400만 대 이상의 차량을
이게인(EGAN, EGAIN Corp )은 2025 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했고 2천만 달러 주식 매입 프로그램을 확대했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 이게인(나스닥: EGAN)은 2025 회계연도 4분기 및 전체 회계연도 재무 결과를 발표했다.이게인의 CEO인 아슈 로이는 "2025 회계연도를 강력한 수익과 높은 수익성으로 마감하게 되어 기쁘다"고 말했다.그는 "이번 분기에 체결된 가장 큰 거래 중 하나와 건강한 수요가 파이프라인에 있어, 신뢰할 수 있는 지식으로 구동되는 AI CX 자동화의 매력적인 기회를 포착할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.2025 회계연도 4분기 재무 하이라이트에 따르면, 총 수익은 2천 3백 20만 달러로, 전 분기 대비 11% 증가하고, 전년 대비 3% 증가했다.GAAP 기준 순이익은 3천 90만 달러로, 기본 기준 주당 1.13 달러, 희석 기준 주당 1.11 달러를 기록했다.이는 2024년 4분기 GAAP 기준 순이익 150만 달러, 기본 및 희석 기준 주당 0.05 달러와 비교된다.이번 결과에는 2025 회계연도 4분기에 회사의 평가 충당금의 대부분이 해제됨에 따라 약 2천 9백만 달러의 세금 혜택이 포함되어 있다.조정된 EBITDA는 450만 달러로, 19%의 마진을 기록했으며, 2024년 4분기에는 240만 달러, 11%의 마진을 기록했다.총 주식 매입 수는 약 63만 주로, 평균 주당 가격은 5.97 달러로, 총 380만 달러에 달했다.2025 회계연도 전체 재무 하이라이트에 따르면, 총 수익은 8천 840만 달러로, 전년 대비 5% 감소했다.GAAP 기준 순이익은 3천 230만 달러로, 기본 기준 주당 1.15 달러, 희석 기준 주당 1.13 달러를 기록했다.이는 2024 회계연도 GAAP 기준 순이익 780만 달러, 기본 및 희석 기준 주당 0.25 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 860만 달러로, 10%의 마진을 기록했으며, 2024 회계연도에는 1천 12
서비스타이탄(TTAN, ServiceTitan, Inc. )은 2025 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 서비스타이탄(증권코드: TTAN)은 2025 회계년도 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 7월 31일로 종료된 회계 분기 동안, 총 매출은 242.1백만 달러로, 전년 동기 대비 25% 증가했다.플랫폼 매출은 232.7백만 달러로, 전년 동기 대비 26% 증가했다.총 거래량(GTV)은 22.9억 달러로, 전년 동기 대비 19% 성장했다.서비스타이탄의 공동 창립자이자 CEO인 아라 마헤시안은 "우리 팀이 고객들이 계절적으로 가장 강한 분기 동안 성과를 낼 수 있도록 지원한 것에 감사하다"고 말했다.이어서 공동 창립자이자 사장인 바헤 쿠조얀은 "올해 우리의 목표에 대해 진전을 이루고 있으며, 특히 대기업 상업 시장에서 우리의 다년간 투자들이 결과를 내기 시작하고 있다"고 언급했다.2026 회계년도 3분기와 전체 회계년도에 대한 재무 전망으로는, 총 매출이 237백만 달러에서 239백만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 비GAAP 운영 수익은 14백만 달러에서 15백만 달러 사이가 될 것으로 보인다.또한, 서비스타이탄은 2025년 9월 4일 오후 2시(태평양 표준시)부터 재무 결과와 비즈니스 하이라이트에 대한 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이 콜은 서비스타이탄의 투자자 관계 웹사이트에서 생중계될 예정이다.서비스타이탄은 클라우드 기반의 소프트웨어 플랫폼으로, 기술적으로 소외된 산업에 통합된 SaaS 플랫폼을 제공하여 계약자들이 비즈니스를 운영하고 성장시키는 데 필요한 도구를 제공한다.현재 서비스타이탄의 재무 상태는 총 자산이 1,783.9백만 달러이며, 총 부채는 294.5백만 달러로 나타났다.또한, 2025년 7월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 471.5백만 달러에 달한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
스미스&웨슨브랜즈(SWBI, SMITH & WESSON BRANDS, INC. )는 2026 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 스미스&웨슨브랜즈가 2025년 9월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2026 회계연도 1분기(2025년 7월 31일 종료) 재무 결과를 발표했다.1분기 순매출은 8510만 달러로, 지난해 같은 분기 대비 330만 달러, 즉 3.7% 감소했다.총 매출 총 이익률은 25.9%로, 지난해 같은 분기의 27.4%와 비교해 감소했다.GAAP 기준 순손실은 340만 달러, 즉 주당 0.08 달러로, 지난해 같은 분기의 190만 달러, 즉 주당 0.04 달러의 손실과 비교된다.비GAAP 기준 순손실도 340만 달러, 즉 주당 0.08 달러로, 지난해 같은 분기의 88만 1천 달러, 즉 주당 0.02 달러의 손실과 비교된다.비GAAP 조정 EBITDAS는 800만 달러로, 순매출의 9.5%에 해당하며, 지난해 같은 분기의 1020만 달러, 즉 11.8%와 비교된다.마크 스미스 CEO는 "1분기 결과는 예상보다 좋았으며, 이는 우리의 신제품에 대한 강력한 수요와 모든 총기 카테고리에서의 시장 점유율 유지 덕분이다"라고 말했다.그는 또한 "신제품이 1분기 매출의 37.3%를 차지했으며, 앞으로도 혁신에 계속 투자할 것"이라고 덧붙였다.디나 맥퍼슨 CFO는 "유통업체의 재고가 이전 분기 말 대비 10% 이상 감소했으며, 이는 소매에서의 긍정적인 판매 흐름을 나타낸다"고 언급했다.이어서 "우리는 정상적인 계절적 환경을 예상하고 있으며, 2026 회계연도 2분기 매출이 1분기 대비 크게 증가할 것"이라고 말했다.이 회사는 2025년 9월 18일에 주주들에게 주당 0.13 달러의 분기 배당금을 지급할 예정이다.또한, 2025년 9월 4일에 1분기 재무 및 운영 결과에 대한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.이 회의에는 마크 스미스 CEO와 디나 맥퍼슨 CFO가 참석할 예정이다.스미스&웨슨브랜즈의 총 자산은 554억
앰빅마이크로(AMBQ, Ambiq Micro, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 앰빅마이크로(증권 코드: AMBQ)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다.보도자료의 사본은 Exhibit 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다. 2025년 2분기 주요 내용으로는 순매출이 전분기 대비 13.6% 증가하여 1,790만 달러에 달했다.앰빅마이크로는 전력 제약이 있는 엣지 AI 애플리케이션을 위한 Apollo510B 무선 SoC를 포함하여 Apollo5 시스템 온 칩(SoC) 제품군을 확장했다.또한, 헬스케어 반도체 솔루션 분야에서의 리더십을 인정받아 Frost & Sullivan의 2025 글로벌 올해의 기업상을 수상했다.앰빅마이크로는 460만 주의 보통주를 주당 24.00 달러에 발행하는 상장공모(IPO)를 성공적으로 완료하여 9,720만 달러의 순수익을 창출했다. Fumihide Esaka CEO는 "최근 완료된 IPO는 앰빅마이크로의 엣지 AI 혁명을 선도하고 엣지 장치에 지능을 제공하는 여정의 시작을 의미한다"고 말했다.그는 2분기 순매출이 13.6% 증가한 것은 차별화된 기술 플랫폼에 대한 고객의 강한 수요를 반영한다고 덧붙였다.앰빅마이크로의 초저전력 솔루션은 현재까지 2억 8천만 개 이상의 엣지 장치에 통합되었으며, 엣지 AI 애플리케이션의 급속한 성장에 대응할 수 있는 좋은 위치에 있다.2025년 2분기 총 순매출은 1,790만 달러로, 2025년 1분기의 1,570만 달러 및 2024년 2분기의 2,030만 달러와 비교된다. 순매출의 증가세는 고객 수요 증가와 유리한 제품 믹스에 의해 주도되었다.그러나 전년 대비 순매출 감소는 앰빅마이크로가 중국 외 지역의 고부가가치 기회로 수익을 다각화하기로 한 전략적 결정의 결과로 나타났다. 2025년 2분기 중국 본토의 최종 고객에 대한 순매출 비율은 11.5%로, 2024년 2
라이프밴티지(LFVN, Lifevantage Corp )는 2025 회계연도 4분기 및 전체 회계연도 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, 라이프밴티지(나스닥: LFVN)는 2025년 6월 30일로 종료된 4분기 및 전체 회계연도의 재무 결과를 발표했다.4분기 매출은 5,510만 달러로, 전년 동기 대비 12.6% 증가했다.외환 변동의 영향을 제외하면 4분기 매출은 약 11.6% 증가했다.아메리카 지역의 매출은 14.1% 증가했으며, 아시아/태평양 및 유럽 지역의 매출은 7.6% 증가했다.외환 변동을 제외하면 아시아/태평양 및 유럽 지역의 4분기 매출은 1.6% 증가했다.희석 주당 순이익은 0.15 달러로, 전년 동기 0.10 달러에 비해 증가했다.조정된 희석 주당 순이익은 0.17 달러로, 전년 동기 0.14 달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 480만 달러로, 전년 동기와 동일했다.2025 회계연도 전체 매출은 2억 2,850만 달러로, 14.2% 증가했다.외환 변동의 부정적 영향을 제외하면 2025 회계연도 매출은 약 14.4% 증가했다.아메리카 지역의 매출은 21.5% 증가했으나, 아시아/태평양 및 유럽 지역의 매출은 9.4% 감소했다.2025 회계연도의 순이익은 980만 달러, 희석 주당 순이익은 0.75 달러로, 전년 동기 290만 달러, 0.23 달러에 비해 증가했다.조정된 순이익은 1,060만 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 0.82 달러로, 전년 동기 760만 달러, 0.59 달러에 비해 증가했다.라이프밴티지의 2025 회계연도 4분기 결과는 강력한 성장세를 보였으며, 아시아/태평양 및 유럽 지역의 매출이 3년 만에 처음으로 성장세로 돌아섰다.2026 회계연도에는 2억 2,500만 달러에서 2억 4,000만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 조정된 EBITDA는 2,300만 달러에서 2,600만 달러로 예상하고 있다.현재 라이프밴티지는 2,020만 달러의 현금과 부채가 없는 강력한 재무 상태를 유
도큐사인(DOCU, DOCUSIGN, INC. )은 2026 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌프란시스코 – 2025년 9월 4일 – 도큐사인(나스닥: DOCU)은 2025년 7월 31일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.도큐사인의 CEO인 앨런 티게센은 "2분기는 AI 혁신 출시와 최근의 시장 진출 변화가 eSignature, CLM 및 IAM 비즈니스 전반에 걸쳐 강력한 성과를 이끌어낸 뛰어난 분기였다"고 말했다. 이어 "2분기 비즈니스 결과는 예상보다 뛰어나 도큐사인의 최근 몇 년간 가장 높은 성장과 수익성 분기 중 하나가 되었다"고 덧붙였다. 2025년 2분기 재무 하이라이트는 다음과 같다.수익은 8억 6백만 달러로, 전년 대비 9% 증가했으며 외환 환율의 영향은 없었다.구독 수익은 7억 8천4백만 달러로, 전년 대비 9% 증가했다.전문 서비스 및 기타 수익은 1천6백24만 달러로, 전년 대비 13% 감소했다.청구액은 8억 1천8백만 달러로, 전년 대비 13% 증가했으며 외환 환율의 긍정적 영향은 약 1%였다. GAAP 총 마진은 79.3%로, 지난해 같은 기간의 78.9%와 비교되었다. 비GAAP 총 마진은 82.0%로, 지난해 같은 기간의 82.2%와 비교되었다. GAAP 기본 주당 순이익은 0.31달러로, 2억 3천만 주가 유통된 가운데 지난해 같은 기간의 4.34달러와 비교되었다.GAAP 희석 주당 순이익은 0.30달러로, 2억 1천1백만 주가 유통된 가운데 지난해 같은 기간의 4.26달러와 비교되었다. 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.92달러로, 2억 1천1백만 주가 유통된 가운데 지난해 같은 기간의 0.97달러와 비교되었다. 운영 활동으로부터 제공된 순 현금은 2억 4천6백13만 달러로, 지난해 같은 기간의 2억 2천2백8만 달러와 비교되었다.도큐사인은 새로운 AI 기반의 IAM 기능을 출시하여 고객이 계약 관리 생애 주기 전반에 걸쳐 계약의 가치를 극대화할 수 있도록 지원하고 있다. 이 기능
스포츠맨스웨어하우스홀딩스(SPWH, SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 스포츠맨스웨어하우스홀딩스가 2025년 8월 2일로 종료된 13주 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 9월 4일, 회사는 보도자료를 통해 같은 매장 매출이 지난해 대비 2.1% 증가했으며, 이는 2분기 조정된 NICS 데이터보다 우수한 성과라고 밝혔다.총 매출은 2억 9,390만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 2억 8,870만 달러와 비교해 1.8% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 낚시 및 사냥, 사격 스포츠 부서의 판매 증가와 전자상거래 채널 성장, 재고 개선에 기인하며, 부서의 판매 부진이 일부 상쇄했다.같은 매장 매출은 2024 회계연도 2분기와 비교해 2.1% 증가했으며, 이는 매출 성장에 기여한 요인들과 일치한다.총 매출 총 이익은 9,390만 달러로, 총 매출의 32.0%를 차지하며, 지난해 같은 기간의 9,000만 달러(31.2%)와 비교해 80bp 개선됐다.이는 건강한 재고와 높은 총 매출 총 이익률을 가진 낚시 부서의 판매 증가에 의해 주도됐다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 9,720만 달러로, 총 매출의 33.1%를 차지하며, 지난해 같은 기간의 9,430만 달러(32.7%)와 비교해 증가했다.이는 고객 중심의 분야에 대한 재투자를 반영하며, 매출과 옴니채널 트래픽을 증가시키기 위한 매장 인력 및 디지털 마케팅에 대한 투자로 나타났다.2025년 2분기 동안 회사는 710만 달러의 순손실을 기록했으며, 지난해 같은 기간의 590만 달러의 순손실과 비교해 증가했다.조정된 순손실은 470만 달러로, 지난해 같은 기간의 조정된 순손실 530만 달러와 비교해 개선됐다.조정된 EBITDA는 830만 달러로, 지난해 같은 기간의 740만 달러와 비교해 증가했다.희석된 주당 손실은 0.18달러로, 지난해 같은 기간의 0.16달러와 비교해 증가했다.조정된 희석 주