오리니아파마슈티컬스(AUPH, Aurinia Pharmaceuticals Inc. )는 내부 거래 정책과 인증서를 발표했다.
27일 미국 증권거래위원회에 따르면 오리니아파마슈티컬스가 2025년 2월 11일 승인된 내부 거래 정책을 발표했다.
이 정책은 모든 이사, 임원 및 직원(이하 '회사 인원')이 미국 및 캐나다의 내부 거래 관련 법률을 준수하며 회사의 증권 거래에 대한 지침을 제공한다.
내부 거래란 일반적으로 중요한 비공식 정보를 사용하여 증권을 거래하거나 그러한 정보를 다른 사람에게 전달하는 것을 의미한다.
이 정책은 가족 구성원에게도 적용되며, 가족 구성원은 회사 인원의 거래 결정에 영향을 받거나 통제되는 모든 사람을 포함한다.
회사 인원은 회사의 증권을 거래할 때 중요한 비공식 정보를 알고 있는 경우 거래를 하지 않아야 하며, 이러한 정보를 다른 사람에게 전달해서는 안 된다.
또한, 회사 인원은 내부 거래 정책을 준수해야 하며, 이를 위반할 경우 심각한 법적 처벌을 받을 수 있다.
이와 함께, 피터 그린리프 CEO와 조셉 밀러 CFO는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)에 대한 인증서를 제출했다.
이 인증서는 보고서가 1934년 증권 거래법의 섹션 13(a) 또는 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태 및 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있음을 확인한다.
이러한 정책과 인증서는 오리니아파마슈티컬스의 투명성과 책임성을 높이고, 투자자와 이해관계자에게 신뢰를 제공하는 데 기여한다.
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미국증권거래소 공시팀