마켓와이즈(MKTW, MARKETWISE, INC. )는 2025년 2분기에 순수익이 80백만 달러였고 순이익이 15.3백만 달러로 보고됐다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 마켓와이즈는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 총 순수익은 80백만 달러였으며, 순이익은 15.3백만 달러로 보고됐다.2분기 청구액은 58.2백만 달러로, 전년 대비 10% 증가했다.운영 활동에서 발생한 현금은 17.8백만 달러로, 전년 대비 2천 1백 6십만 달러 개선됐다.또한, 2025년 8월 1일에 분기 배당금과 특별 배당금 총 0.40달러를 클래스 A 주식당 지급한다.마켓와이즈의 CEO인 데이비드 아이프리그 박사는 "이번 분기의 결과에 매우 기쁘다. 우리 팀은 성장, 효율성 및 신규 비즈니스라는 전략적 우선 사항을 지속적으로 이행하고 있다. 회사의 모든 곳에서 의미 있는 기여가 이루어지고 있으며, 400명 이상의 직원들이 헌신적으로 세계적 수준의 금융 연구 및 도구를 수백만 명의 구독자에게 제공하고 있다"고 말했다.아이프리그는 "우리 비즈니스 모델의 강점이 2분기 동안 드러났다.회사는 1천 7백만 달러 이상의 운영 활동에서 발생한 현금을 생성했으며, 조정된 CFFO 마진은 30%를 초과했다. 우리가 잘 실행할 때, 우리의 비즈니스는 현금을 생성하는 기계가 된다. 2분기 청구액은 전년 대비 10% 증가했으며, 2024년 2분기의 청구액을 제외하고 조정하면 긍정적인 결과를 보였다. 3분기는 7월 청구액이 2분기 평균 청구액을 의미 있게 초과하며 좋은 출발을 보였다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 마켓와이즈의 현금 및 현금성 자산은 69.1백만 달러로, 2024년 12월 31일의 97.9백만 달러에서 감소했다. 현금 잔고의 감소는 주 배당금 및 계획된 세금 분배 지급 때문이며, 운영 활동에서 발생한 현금이 일부 상쇄됐다. 2025년 하반기에는 세금 분배 지급이 1천 6백 8십만 달러로 크게 감소할 것으로 예상된다.마켓
센티바이오사이언시스(SNTI, Senti Biosciences, Inc. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 제출했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 센티바이오사이언시스의 최고경영자(CEO)인 Timothy Lu 박사는 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서를 검토하였으며, 이 보고서에는 중요한 사실을 잘못 진술하거나 생략하지 않았음을 인증했다.또한, 재무제표와 기타 재무 정보는 모든 중요한 측면에서 등록자의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 공정하게 나타내고 있다.Jay Cross 최고재무책임자(CFO) 또한 같은 보고서를 검토하였으며, 이 보고서가 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하고 있으며, 보고서에 포함된 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타내고 있다고 인증했다.이 보고서는 2025년 8월 7일에 제출되었으며, 센티바이오사이언시스는 현재 임상 단계의 생명공학 회사로, 차세대 세포 및 유전자 치료제를 개발하고 있다.회사는 불치병을 앓고 있는 환자들을 위해 지능형 치료제를 개발하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 합성 생물학 플랫폼을 구축하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 회사는 2억 6천만 달러의 누적 적자를 기록하였으며, 2025년 상반기 동안 2천 8백만 달러의 순손실을 입었다.회사는 현재 2천 1백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 향후 연구 및 개발 활동을 지속하기 위해 추가 자금이 필요할 것으로 예상하고 있다.회사는 GeneFab과의 협력을 통해 제조 및 연구 개발을 진행하고 있으며, GeneFab의 제조 시설에서 제품 후보군을 생산할 예정이다.그러나 GeneFab이 약속된 임대료를 지불하지 못하고 있는 상황에서, 회사는 제조 및 공급망에 대한 불확실성을 겪고 있다.회사는 향후 임상 시험 및 제품 출시를 위해 추가 자금을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 이러한 자금 조달이 성공적이지 않을
백블레이즈(BLZE, Backblaze, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 백블레이즈는 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며, Gleb Budman CEO와 Marc Suidan CFO가 각각의 인증서를 통해 재무 보고서의 정확성을 보장했다.Gleb Budman은 본 보고서가 사실과 다름없이 작성되었으며, 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시한다고 밝혔다.또한, Marc Suidan도 동일한 내용을 인증하며, 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수한다고 전했다.이들은 내부 통제 및 재무 보고의 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 조치를 취하고 있으며, 보고서 작성 시점까지의 모든 중요한 결함과 약점을 공개했다.2025년 6월 30일 기준으로, 백블레이즈는 3개월 동안 총 수익 36,298천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 16% 증가한 수치다.B2 클라우드 스토리지 서비스에서 19,841천 달러의 수익을 올렸고, 컴퓨터 백업 서비스에서 16,457천 달러의 수익을 기록했다.비용 측면에서는 총 수익의 37%에 해당하는 13,257천 달러의 비용이 발생했으며, 이는 전년 동기 대비 6% 감소한 수치다.총 매출 총이익은 23,041천 달러로, 매출 총이익률은 63%에 달했다.운영 비용은 29,758천 달러로, 연구 개발 비용이 11,878천 달러, 판매 및 마케팅 비용이 10,172천 달러, 일반 관리 비용이 7,708천 달러로 집계되었다.결과적으로, 백블레이즈는 2025년 6월 30일 기준으로 7,097천 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치다.백블레이즈는 현재 500,000명 이상의 고객을 보유하고 있으며, 175개국 이상에서 서비스를 제공하고 있다.회사는 앞으로도 고객의 데이터 저장 및 보호를 위한 클라우드 서비스의 품질을 지속적으로 개선하고, 새로운 기능을 추가하여 고객의 요구에 부응할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
WK켈로그(KLG, WK Kellogg Co )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 WK켈로그가 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 7일에 발표된 보도자료에 따르면, WK켈로그는 2025년 2분기 동안 보고된 순매출이 613백만 달러로, 전년 동기 대비 8.8% 감소했다.2024년 6월 29일의 순매출은 672백만 달러였다.연간 누적 순매출은 1,276백만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,379백만 달러에 비해 7.5% 감소했다.또한, 보고된 순이익은 8백만 달러로, 전년 동기 대비 78.4% 감소했으며, 2024년 2분기 순이익은 37백만 달러였다.EBITDA는 39백만 달러로, 전년 동기 대비 48.7% 감소했으며, 조정된 EBITDA는 57백만 달러로, 31.3% 감소했다.WK켈로그는 현재 페레로 그룹과의 인수 거래를 진행 중이며, 주주 승인 및 규제 승인을 기다리고 있다.인수 가격은 주당 23.00달러로, 2025년 하반기에 거래가 완료될 것으로 예상된다.WK켈로그는 2025년 전체 재무 가이던스를 중단하고, 2분기 실적에 대한 웹캐스트를 개최하지 않을 예정이다.회사는 2025년 6월 28일로 종료된 분기의 실적에 대한 추가 세부정보를 10-Q 양식의 분기 보고서에 포함할 예정이다.현재 WK켈로그의 총 자산은 2,124백만 달러이며, 총 부채는 743백만 달러로, 순부채는 623백만 달러에 달한다.이러한 실적은 회사의 재무 상태가 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 투자자들은 향후 인수 거래의 진행 상황과 회사의 전략적 방향에 주목해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스타홀딩스(STHO, Star Holdings )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 스타홀딩스가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출했다.보고서에 따르면, 스타홀딩스의 운영 임대 수익은 185만 달러로, 지난해 같은 기간의 170만 달러에서 증가했다. 이 증가의 주된 원인은 한 자산에서의 회수 수익 증가 때문이다.이자 수익은 108만 달러로, 지난해 44만 달러에서 크게 증가했다. 이는 주로 수행 중인 대출 및 기타 대출 투자 평균 잔액 증가에 기인한다.기타 수익은 1,250만 달러로, 지난해 1,270만 달러에서 소폭 감소했다. 토지 개발 수익은 2,660만 달러로, 지난해 1,570만 달러에서 증가했다. 이는 주로 아스버리 파크 자산에서의 대량 판매에 따른 것이다.총 수익은 4,205만 달러로, 지난해 3,055만 달러에서 증가했다.총 비용은 3,904만 달러로, 지난해 4,078만 달러에서 감소했다.이자 비용은 396만 달러로, 지난해 383만 달러에서 소폭 증가했다.부동산 비용은 1,235만 달러로, 지난해 1,218만 달러에서 증가했다.토지 개발 매출 원가는 1,850만 달러로, 지난해 1,900만 달러에서 감소했다.감가상각 및 상각 비용은 95만 달러로, 지난해 118만 달러에서 감소했다.일반 관리 비용은 325만 달러로, 지난해 459만 달러에서 감소했다.대출 손실에 대한 충당금은 2만 5천 달러로, 지난해 2천 달러의 회복에서 증가했다.총 비용과 지출을 합산한 결과, 스타홀딩스는 397만 달러의 순손실을 기록했다. 이는 지난해 279만 달러의 손실에서 증가한 수치이다. 또한, 스타홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 자산은 5억 899만 달러로 보고되었다.스타홀딩스는 2023년 3월 31일 iStar Inc.에서 분사된 회사로, 주로 상업용 부동산 자산의 관리 및 판매를 통해 주주 가치를 실현하
켈리서비스(KELYB, KELLY SERVICES INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 켈리서비스가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 29일로 종료된 3개월 동안의 매출은 11억 달러로, 전년 동기 대비 4.2% 증가했으나, 유기적으로는 3.3% 감소했다.운영 수익은 2,220만 달러로, 조정된 기준으로는 2,460만 달러로 전년 동기 대비 12.1% 감소했다.조정된 EBITDA는 3,700만 달러로, 전년 동기 대비 8.7% 감소했으며, 조정된 EBITDA 마진은 3.4%로 40bp 감소했다.회사는 2025년 3분기 매출이 전년 대비 5%에서 7% 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 미국 연방 계약자와 일부 대형 고객의 수요 감소에 기인한다.또한, 3분기 조정된 EBITDA 마진은 80에서 90bp 확장될 것으로 보인다.2분기 동안 켈리서비스는 교육 사업부의 K-12 인력 배치, SET의 통신 및 엔지니어링 솔루션, ETM의 급여 프로세스 아웃소싱 등 더 회복력 있는 시장에서 성장을 지속했다.켈리서비스의 CEO인 피터 퀴글리는 고객의 변화하는 요구를 충족하고 효율성 및 성장 이니셔티브를 실행함으로써 단기적인 결과를 지속적으로 제공할 것이라고 밝혔다.2025년 6월 29일로 종료된 26주 동안의 매출은 23억 달러로, 전년 동기 대비 7.8% 증가했으나, MRP 인수의 영향을 제외하면 유기적으로는 1.6% 감소했다.2025년 2분기 주당 순이익은 0.52달러로, 전년 동기 0.12달러에서 증가했으며, 조정된 기준으로는 0.54달러로, 전년 동기 0.71달러에서 감소했다.2025년 8월 6일, 이사회는 주당 0.075달러의 배당금을 선언했다.배당금은 2025년 9월 3일에 지급될 예정이다.또한, 켈리서비스는 닉 주흘케를 부사장, 회계 담당 임원으로 임명했다.그는 2025년 8월 11일부터 임기를 시작하며, 로라 록하트의 후임이다.켈리서비스는 1946년 인력 산업을 창립한 이후, 매년 40만 명 이상의
맥시무스(MMS, MAXIMUS, INC. )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 맥시무스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 3분기의 주요 내용은 다음과 같다.매출은 2.5% 증가하여 13억 5천만 달러에 달했으며, 이는 전년 동기 13억 1천만 달러와 비교된다.유기적 성장률은 4.3%로, 주로 미국 연방 서비스 부문의 강력한 성과에 의해 주도됐다.희석 주당 순이익은 1.86 달러, 조정된 희석 주당 순이익은 2.16 달러로, 전년 동기 1.46 달러 및 1.74 달러와 비교된다.회사는 2025 회계연도의 매출 및 이익 가이던스를 상향 조정하고 있으며, 연간 매출은 53억 7천5백만 달러에서 54억 7천5백만 달러 사이로 예상된다.조정된 EBITDA 마진은 약 13%로 예상되며, 조정된 희석 주당 순이익은 7.35 달러에서 7.55 달러 사이로 예상된다.2025년 8월 31일에 주주에게 지급될 분기 배당금은 주당 0.30 달러이다.브루스 캐스웰 CEO는 "우리의 3분기 실적은 정부 서비스의 일관된 제공을 통해 비즈니스 모델의 회복력을 한번 반영한다"고 말했다.2025 회계연도 3분기 동안 미국 연방 서비스 부문의 매출은 11.4% 증가하여 7억 6천1백만 달러에 달했으며, 모든 성장은 유기적이었다.미국 서비스 부문의 매출은 6.9% 감소하여 4억 3천9백80만 달러에 달했으며, 이는 전년 동기 4억 7천2백30만 달러와 비교된다.해외 부문의 매출은 1억 4천7백40만 달러로, 전년 동기 1억 5천9백28만 달러에서 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로, 제한 없는 현금 및 현금 등가물은 5천9백77만 달러이며, 총 부채는 16억 7천만 달러이다.2025년 6월 30일 기준으로 부채 비율은 2.1배로, 이는 2025년 3월 31일의 1.9배와 비교된다.2025 회계연도 3분기 동안 운영 활동에서 사용된 현금은 1억 8천2백70만 달러이며, 자유 현금
비아트리스(VTRS, Viatris Inc )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 2025년 재무 가이드라인을 재확인했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 비아트리스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 7일, 비아트리스는 2025년 2분기 실적이 예상보다 뛰어난 결과를 보였으며, 모든 지표에 대한 2025년 재무 가이드라인 범위를 재확인했다.비아트리스의 CEO인 스콧 A. 스미스는 "우리는 강력한 2분기를 기록했으며, 2025년의 주요 전략적 우선사항에 대해 의미 있는 진전을 이루었다"고 말했다.CFO인 도레타 미스트라스는 "우리는 재무적 규율을 가지고 실행하고 있으며, 2025년 재무 가이드라인의 모든 주요 요소를 재확인하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 총 수익은 35억 8,210만 달러로, 전년 동기 대비 6% 감소했으며, divestiture 조정 운영 기준으로는 2% 감소했다.브랜드 제품의 순매출은 중국과 신흥 시장에서 강력한 성과를 보였고, 특정 주요 브랜드에서 성장세를 보였다.제네릭 제품의 순매출은 예상된 부정적인 인도 영향을 반영했으며, Wixela®에 대한 경쟁으로 인해 감소했다.그러나 Yupelri®와 Breyna®는 북미에서 지속적인 성장을 보였다.2025년 2분기 U.S. GAAP 기준 순손실은 460만 달러로, 2024년 2분기 순손실 3억 2,640만 달러에 비해 개선되었다.조정 EBITDA는 10억 7,880만 달러로, 전년 동기 대비 11% 감소했다.비아트리스는 2025년 재무 가이드라인을 재확인하며, 총 수익은 135억 달러에서 140억 달러 사이로 예상하고, 조정 EBITDA는 38억 9천만 달러에서 41억 9천만 달러로 예상하고 있다.또한, 비아트리스는 2025년 동안 5억 달러에서 6억 5천만 달러의 자사주 매입을 기대하고 있다.비아트리스는 2025년 2분기 동안 6억 3천만 달러 이상의 자본을 주주에게 반환했으며, 이 중 3억 5천만 달러는 자사주 매입에 사용되었다.비아트리스
크리스피크림(DNUT, Krispy Kreme, Inc. )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 턴어라운드 계획을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 크리스피크림이 2025년 6월 29일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표하고, 재무 구조를 개선하고 지속 가능한 수익성 있는 성장을 추진하기 위한 턴어라운드 계획을 설명했다.2025년 2분기 동안의 주요 내용은 다음과 같다.순수익은 3억 7,980만 달러로, 유기적 수익은 0.8% 감소했다.GAAP 기준 순손실은 4억 4,110만 달러로, 비현금 goodwill 및 기타 자산 손상 비용이 4억 6,690만 달러 포함되었다.조정된 EBITDA는 2,010만 달러로 감소했으며, 운영 활동에 사용된 현금은 3,250만 달러에 달했다.글로벌 접근 포인트는 2,260개 증가하여 총 1만 8,113개에 이르렀다.CEO 조쉬 찰스워스는 "우리는 미국 내 확장과 자본 경량 국제 프랜차이즈 성장을 통해 두 가지 주요 기회를 활용하기 위한 포괄적인 턴어라운드 계획을 시행하고 있다"고 말했다.이 계획은 재프랜차이징, 자본 수익 개선, 마진 확대 및 지속 가능한 성장을 통해 레버리지를 줄이고 지속 가능한 수익성 있는 성장을 달성하는 것을 목표로 한다.2025년 2분기 동안의 GAAP 순손실은 4억 4,110만 달러로, 전년 동기 순손실 490만 달러와 비교된다.조정된 EBITDA는 2,010만 달러로 감소했으며, 조정된 순손실은 2,530만 달러로 나타났다.미국 부문에서는 순수익이 5,920만 달러 감소하여 약 20.5% 감소했으며, 이는 인솜니아 쿠키의 대다수와 관련이 있다.지분 매각과 관련된 6,420만 달러 감소가 주된 원인이다.국제 부문에서는 유기적 수익이 740만 달러 증가하여 약 5.9% 성장했으며, 이는 캐나다, 일본 및 멕시코의 성장에 의해 주도되었다.2025년 상반기 동안 회사는 5,410만 달러를 자본 지출에 투자했으며, 이는 순수익의 7.2%에 해당한다.2025년 6월 29일 기준으로 회사의 총 유동성은
세이버(SABR, Sabre Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 세이버는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.세이버는 클라우드 마이그레이션 조치로 인한 기술 비용 절감과 엄격한 비용 관리 덕분에 연간 운영 마진이 6%포인트 개선됐다.2025년 7월에는 11억 달러에 Hospitality Solutions 사업을 매각했으며, 2025년 4월에는 약 2억 달러의 만기 부채를 상환했다.또한, Hospitality Solutions 매각 수익으로 약 8억 2500만 달러를 상환하여 부채 만기 프로필을 개선하고 2030년까지 만기를 연장했다.항공 배급에서의 상업적 모멘텀도 지속되고 있으며, 미국의 주요 여행 관리 회사인 Christopherson Business Travel와 새로운 대리점 계약을 체결했다. 2025년 2분기 재무 결과는 다음과 같다.2분기 매출은 6억 8700만 달러로, 2024년 2분기 대비 1% 감소했다.운영 수익은 8900만 달러로, 운영 마진은 13%로 6%포인트 증가했다.보통주 주주에게 귀속된 순손실은 2억 5600만 달러였다.조정된 EBITDA는 1억 1800만 달러로, 2024년 2분기 대비 7% 증가했다.정상화된 조정 EBITDA는 1억 2700만 달러로, 2024년 2분기 대비 6% 증가했다.분기 말 현금 잔고는 4억 4700만 달러였다. 세이버의 2025년 2분기 실적은 예상보다 낮은 항공 배급 예약량을 반영하고 있으며, 성장 전략에서의 가속화된 물량이 어려운 운영 환경에 의해 상쇄됐다.세이버의 Kurt Ekert CEO는 "현재의 물량 압박은 일시적일 것으로 예상되며, 최신 성장 가정을 반영하기 위해 연간 전망을 업데이트하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 요약은 다음과 같다.매출은 6억 8700만 달러로, 2024년 2분기 6억 9500만 달러에서 감소했다.배급 매출은 5억 4600만 달러로, 항공 배급 예약 감소로 인해 500만
컨스트럭션파트너스(ROAD, Construction Partners, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 컨스트럭션파트너스(이하 회사)는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표했다.2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 매출은 779.3백만 달러로, 지난해 같은 분기 517.8백만 달러에 비해 51% 증가했다.이 중 235.7백만 달러는 최근 인수한 기업에서 발생한 매출이며, 25.8백만 달러는 기존 시장에서 발생한 매출이다.매출 성장의 약 5%는 유기적 성장에 기인하고, 약 46%는 최근 인수에 따른 것이다.2025년 3분기 총 매출에서 총 이익은 131.8백만 달러로, 지난해 같은 분기 83.5백만 달러에 비해 증가했다.일반 및 관리 비용은 51.0백만 달러로, 지난해 같은 분기 38.0백만 달러에 비해 증가했지만, 총 매출 대비 비율은 6.6%로 지난해 7.3%에서 감소했다.순이익은 44.0백만 달러, 즉 희석 주당 0.79달러로, 지난해 같은 분기 30.9백만 달러, 즉 희석 주당 0.59달러에 비해 증가했다.조정된 순이익은 45.2백만 달러, 즉 희석 주당 0.81달러로, 지난해 같은 분기 30.9백만 달러, 즉 희석 주당 0.59달러에 비해 증가했다.조정된 EBITDA는 131.7백만 달러로, 지난해 같은 분기 73.2백만 달러에 비해 80% 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 16.9%로, 지난해 같은 분기 14.1%에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 프로젝트 백로그는 29.4억 달러로, 지난해 같은 시점의 18.6억 달러와 비교해 증가했다.회사는 2025 회계연도 전망을 유지하며, 매출은 27.7억 달러에서 28.3억 달러, 순이익은 1억 6천만 달러에서 1억 1천7백만 달러, 조정된 순이익은 1억 2천4백만 달러에서 1억 3천5백만 달러, 조정된 EBITDA는 4억 1천만 달러에서 4억 3천만 달러, 조정된 EBITDA 마진은 14.8%에서 15.2%로
이뮤노코어홀딩스(IMCR, Immunocore Holdings plc )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 사업 업데이트를 했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 이뮤노코어홀딩스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과와 최근 기업 업데이트를 발표했다.보도자료는 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며 참조용으로 포함된다.이뮤노코어홀딩스의 2분기 KIMMTRAK® (tebentafusp-tebn) 순수익은 9,800만 달러로, 전년 대비 30% 증가했다.2025년 6월 30일 기준 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 8억 8,300만 달러에 달한다.이 회사는 2025년 8월 7일 오전 8시(동부 표준시)와 오후 1시(영국 여름 시간)에 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.이뮤노코어홀딩스의 CEO인 바히자 잘랄은 "2025년 상반기 강력한 수익을 발표하게 되어 기쁘다. 이는 KIMMTRAK의 접근성을 확대하기 위한 우리의 지속적인 노력의 증거다"라고 말했다.이뮤노코어홀딩스는 39개국에서 KIMMTRAK을 승인받았으며, 현재 28개국에서 출시되었다.KIMMTRAK은 전이성 맥락 흑색종 환자에게 표준 치료로 자리 잡고 있다.이 회사는 KIMMTRAK의 환자 도달 범위를 확대하기 위해 세 가지 주요 성장 영역을 계획하고 있다. 첫째, 전이성 맥락 흑색종의 글로벌 확장, 둘째, 2차 이상의 진행성 피부 흑색종으로의 확장 가능성, 셋째, 보조 요법으로서의 전이성 맥락 흑색종으로의 확장 가능성이다.2025년 2분기 동안 KIMMTRAK의 순 제품 판매는 9,800만 달러로, 2024년 같은 기간의 7,530만 달러와 비교하여 30% 증가했다.미국에서의 판매는 6,410만 달러, 유럽에서 3,300만 달러, 국제 지역에서 80만 달러에 달했다.연구 및 개발(R&D) 비용은 6,900만 달러로, 2024년 같은 기간의 5,110만 달러와 비교하여 증가했다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 4,280만 달러로, 2024년 같은 기간의 3,860만
어치브라이프사이언스(ACHV, ACHIEVE LIFE SCIENCES, INC. )는 2025년 6월 30일 기준으로 분기 보고서를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 어치브라이프사이언스가 2025년 6월 30일 기준 분기 보고서(Form 10-Q)를 발표했다.이 보고서는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 포함하고 있으며, 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시됐다.CEO 리차드 스튜어트와 CFO 마크 오키가 인증했다.리차드 스튜어트는 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수한다고 확인했다.또한, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 나타내고 있다고 밝혔다.어치브라이프사이언스는 현재까지 제품 판매로부터 수익을 창출하지 못했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 누적 적자가 231.1백만 달러에 달한다.회사는 2025년 상반기 동안 25.5백만 달러의 순손실을 기록했으며, 현금 및 현금성 자산과 시장성 증권의 잔액은 55.4백만 달러로 보고됐다.회사는 cytisinicline이라는 제품 후보의 개발과 상업화를 위해 FDA에 NDA를 제출했으며, 이 제품은 흡연 중단 치료에 사용될 예정이다.FDA의 승인을 받기 위해서는 추가적인 임상 시험이 필요할 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.어치브라이프사이언스는 향후 2026년 하반기부터 cytisinicline의 상업적 판매를 시작할 계획이다.그러나 현재까지는 제품 판매로 인한 수익이 없으며, 향후에도 수익을 창출할 수 있을지 불확실하다.회사는 또한 Sopharma와의 공급 계약을 통해 cytisinicline의 제조를 의존하고 있으며, 이 계약이 원활하게 진행되지 않을 경우 상업화에 지장을 초래할 수 있다.어치브라이프사이언스는 향후 자금 조달을 위해 추가적인 자본이 필요하며, 이는 공공 또는 민간 증권 발행, 부채 조달, 정부 자금 지원 등을 통해 이루어질 예정이다.현재 회사는 2025년 6월 30일 기준으