프로타고니스쎄라퓨틱스(PTGX, Protagonist Therapeutics, Inc )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 프로타고니스쎄라퓨틱스(Nasdaq: PTGX)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표하고 기업 업데이트를 제공했다.이 보도자료는 '프로타고니스, 2025년 2분기 재무 결과 발표 및 기업 업데이트 제공'이라는 제목으로 2025년 8월 6일에 작성되었으며, 본 문서의 부록 99.1로 제공된다.2025년 6월 30일 기준으로 현금, 현금성 자산 및 유가증권은 6억 7,300만 달러로, 2024년 12월 31일의 5억 5,900만 달러와 비교하여 증가했다. 이는 최소 2028년 말까지의 현금 운영을 지원할 것으로 예상된다.Dinesh V. Patel 박사는 "2025년은 프로타고니스에게 획기적인 성과의 해였다"며, "rusfertide가 5월 ASCO 총회에서 다루어졌고, 6월에는 경구 및 주사형 삼중 작용제 개발 후보 발표가 있었으며, 최근에는 psorias에 대한 icotrokinra의 첫 NDA 제출이 있었다"고 말했다. 이어 그는 "앞으로 몇 달 동안 polycythemia vera에 대한 rusfertide의 NDA 제출을 기대하고 있으며, PN-881 및 PN-477의 임상 및 IND 지원 연구를 진행할 것"이라고 덧붙였다.2025년 2분기 동안의 주요 개발 사항으로는 rusfertide의 Phase 3 VERIFY 임상 시험 데이터가 2025년 ASCO 연례 회의에서 발표되었고, 6월 2일에는 투자자 컨퍼런스 콜이 개최되어 발표된 데이터에 대한 논의가 이루어졌다. 또한, icotrokinra의 NDA 제출이 7월 21일에 발표되었으며, 이는 중등도에서 중증의 판상 건선 치료를 위한 것이다.2025년 2분기 동안 라이센스 및 협력 수익은 554만 달러로, 2024년 2분기의 416만 달러와 비교하여 증가했다. 연구 및 개발 비
이노티브(NOTV, Inotiv, Inc. )는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표하고 사업 업데이트를 제공했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노티브(이하 '회사')는 2025 회계연도 3분기 재무 결과를 발표하며, 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 9개월 동안의 재무 성과를 공개했다.2025 회계연도 3분기 매출은 130.7백만 달러로, 2024 회계연도 3분기 105.8백만 달러에 비해 23.5% 증가했다.이는 연구 모델 및 서비스(RMS) 부문에서 34.1% 증가한 82.5백만 달러의 매출과 발견 및 안전성 평가(DSA) 부문에서 8.9% 증가한 48.2백만 달러의 매출에 기인한다.2025 회계연도 9개월 동안의 매출은 374.9백만 달러로, 2024 회계연도 9개월 동안의 360.3백만 달러에 비해 4.0% 증가했다.2025 회계연도 3분기 동안의 총 손실은 17.6백만 달러로, 총 매출의 13.5%에 해당하며, 2024 회계연도 3분기의 26.1백만 달러 손실과 비교된다.조정된 EBITDA는 11.6백만 달러로, 총 매출의 8.9%를 차지하며, 2024 회계연도 3분기의 0.1백만 달러와 비교된다.2025 회계연도 3분기 DSA 서비스 부문의 수주 비율은 1.07배로 나타났다.DSA 백로그는 2025년 6월 30일 기준 134.3백만 달러로, 2024년 6월 30일의 139.4백만 달러와 비교된다.회사의 로버트 리저 주니어 CEO는 "2025 회계연도 3분기 동안 우리는 투자자 데이에서 제시한 재무 목표를 향해 계속해서 진전을 이루었다"고 언급했다.이어 "매출과 마진이 2분기 대비 개선되었으며, 전년 대비 23.5%의 분기 매출 증가가 우리의 기대에 부합했다"고 덧붙였다.2025 회계연도 9개월 동안의 총 손실은 60.1백만 달러로, 총 매출의 16.0%에 해당하며, 2024 회계연도 9개월 동안의 90.0백만 달러 손실과 비교된다.2025년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 6.2백만 달러로, 2024년 9월 30일의 2
브라이트뷰홀딩스(BV, BrightView Holdings, Inc. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 제출했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라이트뷰홀딩스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)를 제출했다.이 보고서는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있으며, CEO인 데일 A. 아스플룬드와 CFO인 브렛 어반이 각각 서명하여 인증했다.아스플룬드는 보고서가 1934년 증권 거래법 제13(a) 또는 제15(d) 조항의 요구 사항을 완전히 준수한다고 확인했으며, 보고서에 포함된 정보가 모든 중요한 측면에서 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다고 밝혔다.어반 또한 동일한 내용을 인증하며, 보고서의 정확성을 보장했다.이 보고서는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되었다.브라이트뷰홀딩스는 2025년 6월 30일 기준으로 94,900,000주의 보통주가 발행되었음을 보고했다.또한, 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 79.1백만 달러이며, 장기 부채는 790.7백만 달러로 보고했다.회사는 또한 2025년 7월 4일, 트럼프 대통령이 서명한 '원 빅 뷰티풀 법안(OBBBA)'에 따라 100% 보너스 감가상각이 재도입되었음을 언급하며, 이는 자본 투자에 대한 세금 감면을 통해 단기 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.회사는 향후 12개월 및 그 이후에도 현재의 운영 수준과 가용 현금을 바탕으로 충분한 유동성을 유지할 수 있을 것으로 보인다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4천 3십만 달러의 누적 적자를 기록했으며, 2024년 9월 30일 기준으로 1억 2천 7백 96만 달러의 주주 자본을 보유하고 있다.회사는 향후 인수 기회를 고려하고 있으며, 인수에 필요한 자본을 조달하기 위해 추가 장기 차입을 통해 자금을 조달할 수 있는 가능성을 열어두고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
이머전트바이오솔루션즈(EBS, Emergent BioSolutions Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 이머전트바이오솔루션즈(증권코드: EBS)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 2분기 총 수익은 1억 4,090만 달러로, 예상보다 2,100만 달러 초과 달성했다.2분기 순손실은 1,200만 달러로, 순손실률은 (9)%로, 전년 대비 각각 96% 및 10,200 bps 개선됐다.2분기 총 매출총이익률은 36%로, 조정된 매출총이익률은 49%로, 전년 대비 각각 6,200 bps 및 2,300 bps 확대됐다.조정된 EBITDA는 2,850만 달러로, 전년 대비 382% 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 총 수익의 20%로, 전년 대비 2,400 bps 개선됐다.이머전트바이오솔루션즈는 2025년 전체 연도 수익성 가이던스의 하단 및 중간값을 상향 조정했다.이 회사의 CEO인 조 파파는 "우리의 2분기 결과는 수익 가이던스의 상단을 초과 달성했으며, 하반기에도 강력한 성과를 기대하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 재무 성과는 다음과 같다.총 수익: 1억 4,090만 달러, 순손실: (1,200만 달러), 조정된 순손실: 860만 달러, 조정된 EBITDA: 2,850만 달러, 순손실률: (9)%, 조정된 EBITDA 마진: 20%, 매출총이익률: 36%, 조정된 매출총이익률: 49%. 또한, 이머전트바이오솔루션즈는 2025년 전체 연도 수익성 가이던스를 상향 조정하며, 2025년 전체 수익은 7억 6,500만 달러에서 8억 3,500만 달러로 예상하고 있다.이머전트바이오솔루션즈는 2025년 2분기 동안 1억 4,090만 달러의 수익을 기록하며, 전년 동기 대비 45% 감소한 수치를 보였다.그러나, 조정된 EBITDA는 2억 8,040만 달러로, 전년 대비 382% 증가한 수치를 기록했다.이머전트바이오솔루션즈의 현재 재무 상태는 총 자산
맥스사이트(MXCT, MAXCYTE, INC. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 연간 가이드를 업데이트했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 맥스사이트(NASDAQ: MXCT)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 동안 핵심 사업 수익은 820만 달러로, 2024년 2분기 대비 8% 증가했다.전략적 플랫폼 라이센스(SPL) 프로그램 관련 수익은 30만 달러로, 2024년 2분기의 290만 달러에서 감소했다.2025년 2분기 총 수익은 850만 달러로, 2024년 2분기 대비 18% 감소했다.맥스사이트는 7월에 Adicet Bio와 Anocca AB라는 두 개의 새로운 SPL 고객을 추가했으며, 현재 총 31개의 SPL 계약을 보유하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 총 현금, 현금성 자산 및 투자액은 1억 6,520만 달러로, 연초 대비 약 700만 달러 감소했다.이는 SeQure Dx 인수와 관련된 약 700만 달러의 구매 및 거래 비용을 포함한다.맥스사이트의 CEO인 Maher Masoud는 "2025년 상반기 동안의 견고한 성장에도 불구하고, 운영 환경이 변화하여 2025년 하반기에 대한 기대치를 낮추게 됐다"고 밝혔다.이어서 "고객 재고 관리와 고객 파이프라인의 재우선순위 및 통합을 반영하여 2025년 가이드를 하향 조정하고 있다"고 덧붙였다.2025년 핵심 사업 수익은 2024년 대비 변동이 없거나 10% 감소할 것으로 예상되며, SPL 프로그램 관련 수익은 연간 약 500만 달러로 예상된다.맥스사이트는 2025년 말까지 최소 1억 5,500만 달러의 총 현금, 현금성 자산 및 투자를 유지할 것으로 기대하고 있다.2025년 2분기 총 수익은 850만 달러로, 2024년 2분기의 1,040만 달러와 비교하여 18% 감소했다.핵심 사업 수익은 820만 달러로, 2024년 2분기의 760만 달러에서 8% 증가했다.SPL 프로그램 관련 수익은 30만 달러로, 2
알리고스쎄라퓨틱스(ALGS, Aligos Therapeutics, Inc. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 제출했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 알리고스쎄라퓨틱스의 2025년 6월 30일 분기 보고서(Form 10-Q)에 대한 인증서가 제출됐다.이 보고서는 2025년 8월 6일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.이 보고서에 대한 인증서에서 로렌스 블랫(CEO)은 다음과 같이 확인했다.1. 이 보고서는 1934년 증권거래법 제13(a) 또는 제15(d)의 요구사항을 완전히 준수한다.2. 이 보고서에 포함된 정보는 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시한다.또한, 레슬리 앤 칼훈(COO 및 CFO)도 동일한 내용을 인증했다.이 보고서는 알리고스쎄라퓨틱스의 재무 상태와 운영 결과를 투자자들에게 투명하게 전달하기 위한 중요한 문서로, 회사의 경영진이 재무 보고의 정확성을 보장하기 위해 필요한 내부 통제를 유지하고 있다.회사는 앞으로도 지속적으로 재무 보고의 정확성을 높이고, 투자자들에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공하기 위해 노력할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파워인테그레이션(POWI, POWER INTEGRATIONS INC )은 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 파워인테그레이션이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순수익은 115.9백만 달러로, 전년 동기 대비 9% 증가했으며, 이전 분기 대비 10% 증가했다.GAAP 기준 순이익은 1.4백만 달러로, 희석주당 0.02달러를 기록했다.이는 이전 분기의 0.15달러 및 2024년 2분기의 0.09달러와 비교된다.운영에서 발생한 현금 흐름은 29.1백만 달러였다.회사는 GAAP 결과 외에도 주식 기반 보상, 고용 관련 소송으로 인한 비용, 인수 관련 무형 자산의 상각 및 관련 세금 효과를 제외한 비GAAP 측정치를 제공했다.2025년 2분기 비GAAP 기준 순이익은 19.9백만 달러로, 희석주당 0.35달러를 기록했다.이는 이전 분기의 0.31달러 및 2024년 2분기의 0.28달러와 비교된다.GAAP에서 비GAAP 재무 결과로의 조정 내역은 이 보도자료에 첨부된 표에 포함되어 있다.파워인테그레이션의 CEO 제니퍼 로이드가 "산업 부문에서의 강력한 성장에 힘입어 매출이 전년 대비 9% 증가했다. 단기적으로는 거시 경제 불확실성으로 인해 가시성이 낮지만, 장기 성장 동력은 순조롭게 진행되고 있다. 자동차 사업은 2026년까지 실질적인 매출 기여를 목표로 하고 있으며, GaN 기반 제품의 매출은 상반기에 50% 이상 성장했다. 우리의 1250V 및 1700V GaN 기술은 차세대 AI 데이터 센터의 요구 사항에 적합하며, 이 기회를 활용하기 위해 차별화된 시스템 수준의 제품을 개발하고 있다."라고 언급했다.추가적으로, 회사는 이번 분기에 706천 주를 32.6백만 달러에 재매입했으며, 분기 말 기준으로 42.4백만 달러의 재매입 권한이 남아있다.2025년 6월 30일에 주당 0.21달러의 배당금을 지급했으며, 2025년 9월 30일에도 주주에게 동일한 배당금이 지급될 예정이다.2025년
리미틀리글로벌(RELY, Remitly Global, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 리미틀리글로벌이 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 리미틀리글로벌의 총 수익은 411,852천 달러로, 전년 동기 대비 34% 증가했다.이는 고객 수의 증가와 고객 유지율의 향상, 외환 변동에 따른 유리한 고객 행동, 디지털 송금의 비중 증가에 기인한다.송금량은 18,477백만 달러로, 전년 동기 대비 40% 증가했다.거래 비용은 143,756천 달러로, 전년 동기 대비 33% 증가했으며, 이는 고객 송금 거래량 증가에 따른 직접 비용 증가와 거래 손실에 대한 충당금 증가에 기인한다.고객 지원 및 운영 비용은 25,074천 달러로, 25% 증가했으며, 마케팅 비용은 84,976천 달러로, 10% 증가했다.기술 및 개발 비용은 77,496천 달러로, 15% 증가했다.일반 관리 비용은 59,581천 달러로, 30% 증가했다.리미틀리글로벌의 순이익은 6,536천 달러로, 전년 동기 대비 18,627천 달러 증가했다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 206,193,217주를 발행했으며, 주가는 0.0001달러로 설정되어 있다.리미틀리글로벌은 앞으로도 고객 경험을 개선하고, 새로운 제품을 개발하며, 글로벌 송금 네트워크를 확장할 계획이다.현재 리미틀리글로벌의 재무 상태는 안정적이며, 515,896천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.또한, 2025년 회계연도에 대한 매출 성장과 고객 기반 확대를 통해 지속적인 성장을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트루카(TRUE, TrueCar, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 트루카가 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.주주에게 발송된 서한의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제공된다.2025년 2분기 동안 트루카는 다음과 같은 성과를 보고했다.총 수익은 4,700만 달러로, 전년 동기 대비 520만 달러(12.4%) 증가했으며, 이는 2021년 3분기 이후 가장 높은 분기 수익이다.순손실은 760만 달러로, 지난해 같은 기간의 1,350만 달러에서 감소했다.조정된 EBITDA는 120만 달러의 손실로, 지난해 같은 기간의 10만 달러에서 감소했다.원자재 제조업체(OEM) 수익은 360만 달러로, 전년 동기 대비 60만 달러(19.7%) 증가했다.신규 차량 판매량은 전년 동기 대비 6.2% 증가했으며, 이는 업계의 2.8% 성장과 비교된다.이 분기 동안의 고객 전환율은 2021년 2분기 이후 가장 높은 수준에 도달했다.재구성된 성과 마케팅 캠페인은 비유대 파트너 유닛의 평균 판매 비용을 전년 대비 30% 개선하는 성과를 거두었다.트루카는 변화하는 관세 환경을 헤쳐 나가기 위해 통제할 수 있는 요소에 집중하고, 긍정적인 수익을 가져올 가능성이 있는 이니셔티브에 자원을 배분하는 전략을 채택하고 있다.2분기 동안 일부 판매 및 마케팅 투자를 연기하고, 제품 개발 속도를 높여 경쟁 우위를 강화하고 소비자와 딜러에게 더 큰 가치를 제공하기 위한 주요 제품 개선을 가속화하는 데 집중했다.이러한 변화는 지난 90일 동안 출시된 핵심 제품 이니셔티브의 수와 TC+의 상용화 목표에 대한 지속적인 진전을 통해 흥미로운 결과를 가져왔다.딜러들은 제3자 리드 플랫폼의 가치를 주로 리드가 판매로 전환되는 비율로 측정하며, 이는 2분기 동안의 제품 로드맵을 안내하는 데 계속해서 중요한 역할을 했다.가장 중요한 발전 중 하나는 딜러 포털에서 제공되는 개인화된 데이터 기반 추천 기능인 '실행
벤틀리시스템즈(BSY, BENTLEY SYSTEMS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 벤틀리시스템즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 총 수익은 364,106천 달러로, 이는 2024년 같은 기간의 330,337천 달러에 비해 10.2% 증가한 수치다.구독 수익은 333,452천 달러로, 2024년 2분기의 297,444천 달러에 비해 12.1% 증가했다.2025년 상반기 동안 총 수익은 734,648천 달러로, 2024년 상반기의 668,100천 달러에 비해 10.0% 증가했다.구독 수익은 675,770천 달러로, 2024년 상반기의 604,533천 달러에 비해 11.8% 증가했다.운영 수익은 84,430천 달러로, 2024년 같은 기간의 80,177천 달러에 비해 증가했다.또한, 벤틀리시스템즈는 2025년 6월 30일 기준으로 1,379,161천 달러의 연간 반복 수익(ARR)을 기록했으며, 이는 2024년 같은 시점의 1,215,910천 달러에 비해 증가한 수치다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 11,537,627주(클래스 A)와 292,093,306주(클래스 B)의 주식을 발행했다.벤틀리시스템즈는 2025년 6월 30일 기준으로 1,245,843천 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 2026년 1월 만기인 전환사채 677,830천 달러를 포함하고 있다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 89,646천 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 64,009천 달러에 비해 증가한 수치다.벤틀리시스템즈는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4천 3십만 달러의 배당금을 지급했다.이 회사는 앞으로도 지속적으로 배당금을 지급할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
젠탈리스파마슈티컬스(ZNTL, Zentalis Pharmaceuticals, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 젠탈리스파마슈티컬스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 2억 7,610만 달러의 연구개발 비용을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 4억 8,386만 달러에 비해 43% 감소한 수치다.일반 관리 비용 또한 8,448만 달러로, 지난해 1억 6,762만 달러에서 49% 감소했다.총 운영 비용은 3억 6,058만 달러로, 지난해 6억 5,148만 달러에서 45% 감소했다.운영 손실은 3억 6,058만 달러로, 지난해 6억 5,148만 달러에 비해 개선됐다.회사는 이번 분기 동안 2억 6,874만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 8,827만 달러에 비해 감소한 수치다.주당 순손실은 0.37달러로, 지난해 1.24달러에서 개선됐다.젠탈리스파마슈티컬스는 현재 진행 중인 DENALI Part 2 임상 시험에서 azenosertib의 안전성과 효능을 평가하고 있으며, FDA의 패스트 트랙 지정을 받았다.이 임상 시험은 Cyclin E1 양성 환자들을 대상으로 진행되고 있으며, 성공적으로 완료될 경우 조기 승인을 받을 가능성이 있다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 3억 4,303만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 운영 비용과 자본 지출 요구를 충족할 수 있는 충분한 자금으로 평가된다.그러나 회사는 여전히 추가 자본 조달이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 이는 연구개발 및 상업화 활동을 지원하기 위한 것이다.젠탈리스파마슈티컬스는 앞으로도 azenosertib의 개발을 지속하며, 추가적인 임상 시험과 함께 상업화 전략을 추진할 계획이다.이러한 노력들이 성공적으로 진행될 경우, 회사의 재무 상태와 운영 결과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
아르쿠스바이오사이언스(RCUS, Arcus Biosciences, Inc. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 제출했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아르쿠스바이오사이언스가 2025년 6월 30일자로 제출한 분기 보고서(Form 10-Q)에 대한 인증서를 발표했다.테리 로젠(Terry Rosen) CEO는 이 보고서가 중요한 사실을 잘못 진술하거나 누락하지 않았으며, 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있다고 밝혔다.또한, 로버트 C. 골츠 II(Robert C. Goeltz II) CFO도 동일한 내용을 인증하며, 보고서가 1934년 증권 거래법의 요구 사항을 완전히 준수한다고 밝혔다.이들은 각각의 인증서에서 회사의 재무 보고 및 내부 통제 시스템의 효과성을 평가하고, 내부 통제에 대한 변경 사항을 보고했다.이와 같은 인증은 회사의 재무 건전성을 강조하며, 투자자들에게 신뢰를 줄 수 있는 중요한 요소로 작용한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아티바바이오쎄라퓨틱스(ARTV, Artiva Biotherapeutics, Inc. )는 2025년 6월 30일에 분기 보고서를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 아티바바이오쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 대한 정보가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 아티바바이오쎄라퓨틱스는 2025년 6월 30일 기준으로 2억 8,468만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2024년 12월 31일에는 4억 2,235만 달러였다.또한, 단기 투자 자산은 1억 13,897만 달러에서 1억 45,193만 달러로 감소했다.회사의 총 자산은 1억 6,939만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 9,581만 달러에서 감소했다.2025년 6월 30일 기준으로 아티바바이오쎄라퓨틱스의 총 부채는 2억 3,350만 달러로, 2024년 12월 31일의 2억 2,940만 달러에서 소폭 증가했다.주주 지분은 1억 4,904만 달러로, 2024년 12월 31일의 1억 8,664만 달러에서 감소했다.2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 연구 및 개발 비용은 1,786만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,233만 달러에서 증가했다.일반 관리 비용은 494만 달러로, 2024년 같은 기간의 385만 달러에서 증가했다.이로 인해 총 운영 비용은 2,281만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,619만 달러에서 증가했다.아티바바이오쎄라퓨틱스는 현재 AlloNK라는 제품 후보를 개발 중이며, 이는 자가 면역 질환 및 암 치료를 위한 NK 세포 기반 치료제이다.회사는 AlloNK의 임상 개발을 위해 상당한 자원을 투자하고 있으며, 향후 2025년 말까지 초기 안전성 및 전이 데이터 보고를 계획하고 있다.현재 아티바바이오쎄라퓨틱스는 2억 8,824만 달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,240만 달러의 현금, 현금성 자산 및 투자를