랜드캐피탈(RAND, RAND CAPITAL CORP )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 랜드캐피탈이 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 실적을 발표했다.보도자료에 따르면, 총 투자 수익은 190만 달러로, 전년 동기 대비 25% 감소했다. 이는 포트폴리오 상환 및 거래 원활화의 시장 둔화에 기인한다.순 투자 수익은 250만 달러, 주당 0.83 달러로 증가했으며, 이는 포트폴리오 평가 변경과 관련된 비현금 자본 이득 인센티브 수수료 조정에 의해 주도되었다.랜드캐피탈은 2분기 말에 약 2500만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 부채는 없다. 또한, 2025년 3분기 주당 0.29 달러의 분기 배당금을 선언했다.랜드캐피탈의 다니엘 P. 펜버시 CEO는 "2분기 순 투자 수익이 증가했으며, 이는 주로 틸슨에 대한 투자 손실과 관련된 비현금 자본 이득 인센티브 수수료의 환급 덕분"이라고 말했다. 그는 "시장 개선의 초기 신호가 보이기 시작하고 있으며, 이는 포트폴리오의 일부를 현재 지급 상태로 되돌리고 더 강력한 거래 원활화 및 실행으로 이어질 수 있다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 랜드캐피탈의 포트폴리오는 19개 포트폴리오 기업에 대한 5240만 달러의 공정 가치 투자를 포함하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 대비 1850만 달러, 즉 26% 감소한 수치이다.2분기 동안 랜드캐피탈은 캐롤리나 스키프 LLC에 3만 5000 달러의 후속 주식 투자를 진행했으며, 틸슨 테크놀로지스에 대한 투자의 가치는 950만 달러 감소했다.랜드캐피탈은 2025년 6월 30일 기준으로 440만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2024년 연말 83만 5000 달러에서 증가했다.2025년 4월 30일, 랜드캐피탈은 주당 0.29 달러의 정기 분기 현금 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 5월 30일 기준 주주에게 지급되었다. 2025년 7월 28일, 랜드캐피탈은 주당 0.29 달러의 정기 분기 현금
뮤랄온콜로지(MURA, Mural Oncology plc )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 뮤랄온콜로지가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동안 연구 및 개발 비용으로 2억 3,300만 달러를 지출했으며, 이는 2024년 2분기의 2억 7,500만 달러에 비해 감소한 수치다. 이 감소는 인력 감축과 ARTISTRY-7 임상 시험 종료에 따른 비용 절감이 주요 원인으로 분석된다.또한, 일반 관리 비용은 8,100만 달러로, 2024년 2분기의 6,700만 달러에 비해 증가했다. 이는 직원 유지 및 해고 혜택과 관련된 비용 증가와 법률 비용 증가에 기인한다.뮤랄온콜로지는 2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산이 7,710만 달러에 달한다고 밝혔다. 그러나 회사는 향후 제품 후보 개발을 위해 추가 자금 조달이 필요할 것으로 예상하고 있으며, 현재 자금으로는 기존 의무를 충족하기에 부족할 것이라고 경고했다.회사는 2025년 4월 14일, nemvaleukin alfa의 모든 임상 개발을 중단하기로 결정했으며, 이로 인해 약 90%의 인력 감축이 이루어졌다. 이와 관련하여 약 9,500만 달러의 인력 관련 구조조정 비용이 발생했다.뮤랄온콜로지는 향후 전략적 대안을 모색하고 있으며, 이 과정에서 발생할 수 있는 비용과 리스크에 대해 경고하고 있다. 또한, 회사는 2023년 11월 14일, 전 부모 회사인 알케르미스 plc로부터 2억 7,500만 달러의 현금 기여를 받았다고 밝혔다.회사는 향후 제품 후보가 승인될 경우, 마케팅 및 상업화에 필요한 인프라를 구축해야 하며, 이를 위해 상당한 자금이 필요할 것으로 보인다. 그러나 현재로서는 추가 자금 조달이 용이하지 않을 수 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.결론적으로, 뮤랄온콜로지는 현재 7,710만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으나
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 아이칸엔터프라이즈가 2025년 2분기 재무 결과를 발표하는 보도자료를 배포했다.보도자료의 사본은 본 문서에 첨부된 Exhibit 99.1에 포함되어 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 아이칸엔터프라이즈의 지표 순자산 가치는 약 33억 달러로, 2025년 3월 31일 대비 2억 5,200만 달러 증가했다.2025년 2분기 아이칸엔터프라이즈에 귀속된 순손실은 1억 6,500만 달러로, 2024년 2분기의 3억 3,100만 달러 손실과 비교된다.2025년 2분기 조정 EBITDA 손실은 4,300만 달러로, 2024년 2분기의 1억 5,500만 달러 손실에 비해 개선됐다.아이칸엔터프라이즈는 2분기 배당금으로 0.50달러를 선언했다.2025년 6월 30일 기준으로, 2025년 6월 30일에 종료된 3개월 동안의 수익은 24억 달러였으며, 순손실은 1억 6,500만 달러로, 주당 손실은 0.30달러였다.2024년 6월 30일에 종료된 3개월 동안의 수익은 22억 달러였으며, 순손실은 3억 3,100만 달러로, 주당 손실은 0.72달러였다.2025년 6월 30일에 종료된 6개월 동안의 수익은 42억 달러였으며, 순손실은 5억 8,700만 달러로, 주당 손실은 1.08달러였다.2024년 6월 30일에 종료된 6개월 동안의 수익은 47억 달러였으며, 순손실은 3억 6,900만 달러로, 주당 손실은 0.82달러였다.2025년 6월 30일 기준으로, 지표 순자산 가치는 2억 5,200만 달러 증가했다.2025년 8월 1일, 아이칸엔터프라이즈의 일반 파트너 이사회는 0.50달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 8월 18일 기준의 예탁 유닛 보유자에게 2025년 9월 24일경 지급될 예정이다.예탁 유닛 보유자는 2025년 9월 12일까지 현금 또는 추가 예탁 유닛을 받을 선택을 할 수 있다.선택을
온세미컨덕터(ON, ON SEMICONDUCTOR CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 온세미컨덕터(이하 회사)는 2025년 2분기 실적을 발표하며 다음과 같은 주요 내용을 밝혔다.매출은 1,468.7백만 달러에 달하며, GAAP 총 마진과 비GAAP 총 마진은 각각 37.6%로 나타났다.GAAP 운영 마진은 13.2%, 비GAAP 운영 마진은 17.3%였다.GAAP 희석 주당 순이익은 0.41달러, 비GAAP 희석 주당 순이익은 0.53달러로 집계됐다.운영 현금 흐름은 184.3백만 달러, 자유 현금 흐름은 106.1백만 달러에 달했다.회사의 CEO인 하산 엘-쿠리(Hassane El-Khoury)는 "우리의 지속적인 변혁이 더 예측 가능한 비즈니스 모델을 만들어내고 있으며, 이는 우리의 전략과 장기 가치 창출에 대한 헌신을 반영한다"고 말했다.이어 "우리는 최종 시장에서 안정화의 조짐을 보이고 있으며, 시장 회복의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 동안의 선택된 재무 결과는 다음과 같다.GAAP 기준으로 매출은 1,468.7백만 달러, 총 마진은 37.6%, 운영 마진은 13.2%였다.비GAAP 기준으로는 매출이 1,468.7백만 달러, 총 마진은 37.6%, 운영 마진은 17.3%로 나타났다.2025년 3분기 전망에 따르면, 회사는 GAAP 기준으로 1,465백만 달러에서 1,565백만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 비GAAP 기준으로도 동일한 매출 범위를 제시하고 있다.총 운영 비용은 294백만 달러에서 309백만 달러로 예상되며, 희석 주당 순이익은 0.51달러에서 0.61달러로 예상된다.회사는 2025년 2분기 동안 100% 이상의 자유 현금 흐름을 주식 매입을 통해 반환했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 매출 증가와 함께 운영 효율성이 개선되고 있는 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약
액섬쎄라퓨틱스(AXSM, Axsome Therapeutics, Inc. )는 2025년 2분기 재무 결과를 발표했고 사업 업데이트를 했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 액섬쎄라퓨틱스가 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표하고 회사의 운영에 대한 업데이트를 제공했다.2025년 2분기 총 순제품 수익은 1억 5천만 달러로, 전년 대비 72% 성장했으며, 2025년 1분기 대비 24% 증가했다.AUVELITY®의 2025년 2분기 순제품 판매는 1억 1천 9백 60만 달러로, 전년 대비 84% 성장했으며, 2025년 1분기 대비 24% 증가했다.SUNOSI®의 2025년 2분기 순제품 수익은 3천만 달러로, 전년 대비 35% 성장했으며, 2025년 1분기 대비 19% 증가했다.SYMBRAVO®는 6월 10일에 출시되었으며, 2025년 2분기 순제품 판매는 40만 달러였다.AUVELITY®의 시장 접근성이 2천 8백만 명의 새로운 보장 생명으로 확대되었고, SYMBRAVO®의 첫 번째 그룹 구매 조직(GPO) 계약이 체결되었다.AXS-05의 알츠하이머병 동요에 대한 보충 NDA 제출이 2025년 3분기로 예정되어 있으며, AXS-12의 기면증 환자에 대한 NDA 제출이 2025년 4분기로 예상된다.회사는 오늘 오전 8시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.액섬쎄라퓨틱스의 CEO인 헤리엇 타부토 박사는 "액섬은 강력한 2분기 성과를 달성했으며, 이는 우리의 생명을 변화시키는 의약품에 대한 강력한 수요, 정확한 상업적 실행, 견고한 규제 진행 및 차별화된 신경과학 파이프라인의 지속적인 발전을 반영한다"고 말했다.이어 "우리는 알츠하이머병 동요에 대한 AXS-05의 새로운 약물 신청서를 FDA에 제출할 예정이며, 기면증에 대한 AXS-12의 신청도 예정되어 있다. 우리의 개발 파이프라인은 ADHD, 폭식 장애, 교대 근무 장애, 과도한 주간 졸림증과 관련된 우울증, 섬유근육통 및 금연과 같은 후기 단계 프로그
타이슨푸드(TSN, TYSON FOODS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 타이슨푸드가 2025년 6월 28일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 분기 동안 매출은 138억 8천4백만 달러로, 전년 동기 대비 4% 증가했다.운영 수익은 2억 6천만 달러로, 전년 동기 대비 24% 감소했다.이는 주로 소고기 부문에서의 운영 손실 증가에 기인하며, 3억 4천3백만 달러의 영업권 손상 차감으로 인해 더욱 악화됐다.반면, 돼지고기, 닭고기 및 가공식품 부문에서는 운영 수익이 증가했다.2025년 9개월 동안의 매출은 405억 8천1백만 달러로, 전년 동기 대비 2% 증가했으며, 운영 수익은 9억 4천만 달러로 6% 증가했다.소고기 부문에서의 영업권 손상 차감과 법적 비상금 적립이 운영 수익에 영향을 미쳤다.소고기 부문은 3억 4천3백만 달러의 영업권 손상 차감이 포함되어 있으며, 이는 소고기 부문의 운영 손실을 더욱 악화시켰다.돼지고기 부문은 2억 4천만 달러의 운영 손실을 기록했으며, 닭고기 부문은 3억 6천7백만 달러의 운영 수익을 기록했다.가공식품 부문은 3억 2천만 달러의 운영 수익을 기록했다.타이슨푸드는 2025년 4월 15일에 25억 달러 규모의 새로운 회전 신용 시설을 체결했으며, 이는 단기 자금 조달을 지원하고 상업 어음 프로그램을 보완하는 역할을 한다.현재 현금 및 현금 등가물은 15억 4천7백만 달러에 달한다.타이슨푸드는 앞으로도 지속 가능한 방식으로 고품질 식품을 제공하기 위해 노력할 것이며, 고객의 수요에 맞춰 제품 혁신을 지속할 예정이다.현재 소고기 부문은 시장 준비가 완료된 소의 공급 부족과 증가한 소고기 비용으로 어려움을 겪고 있다.2025년 6월 28일 기준으로 타이슨푸드는 8억 1천7백만 달러의 장기 부채를 보유하고 있으며, 현재 모든 부채 계약을 준수하고 있다.타이슨푸드는 앞으로도 고객의 요구에 부응하고, 지속 가능한 성장을 위해 최선을 다할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI AP
콤스코프홀딩(COMM, CommScope Holding Company, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 콤스코프홀딩이 2025년 2분기 재무 결과에 대한 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 문서에 첨부된 Exhibit 99.1에 포함되어 있다.보도자료 발표 후, 회사는 2025년 2분기 재무 결과에 대해 논의하는 실적 발표 전화를 개최할 예정이다.2025년 2분기 콤스코프홀딩의 순매출은 13억 8,810만 달러로, 전년 대비 31.7% 증가했다.모든 부문에서 예상보다 강한 실적이 지원됐다.GAAP 기준 지속 운영에서의 수익은 2,940만 달러였으며, 비GAAP 조정 EBITDA는 3억 3,780만 달러로, 전년 대비 79% 증가했다.2025년 2분기 조정 EBITDA는 매출의 24.3%를 차지했으며, 이는 전년의 17.9%에서 640bp 개선된 수치다.콤스코프홀딩의 CEO인 척 트레드웨이는 "우리는 미래 성장에 잘 대비하고 있으며, 2025년 조정 EBITDA 목표를 11억 5천만 달러에서 12억 달러로 상향 조정하고 있다"고 말했다.또한, 콤스코프홀딩은 CCS 부문을 암페놀에 매각하기로 확정 계약을 체결했으며, 거래가 완료되면 약 105억 달러의 현금을 받을 예정이다.이 거래는 2026년 상반기에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건을 충족해야 한다.트레드웨이는 "이 거래는 주주에게 현금을 반환하고 남은 사업을 강화하는 변혁적인 거래다"라고 덧붙였다.2025년 2분기 동안의 지속 운영에서의 수익은 2,940만 달러, 즉 희석 주당 0.05 달러로, 전년 동기 손실 5,620만 달러에서 개선됐다.비GAAP 조정 순이익은 1억 1,940만 달러, 즉 희석 주당 0.44 달러로, 전년 동기 860만 달러, 즉 0.03 달러에서 크게 증가했다.2025년 2분기 동안의 GAAP 운영 현금 흐름은 7,710만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 6,450만 달러로, 자본 지출을 조정한 후의
웨이페어(W, Wayfair Inc. )는 2025년 2분기 실적 발표가 2021년 이후 최고 매출 성장과 수익성을 기록했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이페어가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 4일 보스턴에서 발표된 보도자료에 따르면, 2분기 총 순매출은 33억 달러로, 전년 대비 1억 5,600만 달러 증가하여 5.0% 성장했다.독일 시장에서의 철수 영향을 제외한 총 순매출은 전년 대비 6.0% 증가했다.미국 내 순매출은 29억 달러로, 전년 대비 1억 4,400만 달러 증가하여 5.3% 성장했다.국제 순매출은 3억 9,900만 달러로, 전년 대비 1,200만 달러 증가하여 3.1% 성장했으며, 국제 순매출의 상수 통화 성장률은 2.1%였다.총 매출 총이익은 9억 8,400만 달러로, 총 순매출의 30.1%를 차지했다.순이익은 1,500만 달러였으며, 비GAAP 조정 EBITDA는 2억 500만 달러였다.희석 주당 순이익은 0.11 달러였고, 비GAAP 조정 희석 주당 순이익은 0.87 달러였다.운영 활동에서 제공된 순 현금은 2억 7,300만 달러였고, 비GAAP 자유 현금 흐름은 2억 3,000만 달러였다.현금, 현금성 자산 및 단기 투자 총액은 14억 달러였으며, 총 유동성은 18억 달러로, 회전 신용 시설의 가용성을 포함한다.CEO인 니라즈 샤는 "2분기는 매출 증가와 시장 점유율 확대, 수익성 향상으로 정의되는 성공적인 분기였다. 독일의 영향을 제외한 연간 매출 성장률 6%는 2021년 초 이후 가장 높은 성장률이다. 6% 이상의 조정 EBITDA 마진은 우리의 모델에서 상당한 레버리지를 보여준다"고 말했다.2025년 6월 30일 기준으로 활성 고객 수는 2,100만 명으로, 전년 대비 4.5% 감소했다.고객당 연간 순매출은 572 달러로, 전년 대비 5.9% 증가했다.고객당 주문 수는 1.86건으로, 2024년 2분기의 1.85건과 비슷했다.2025년 2분기와 2024년 2분기 모두 1,000만
해거티(HGTY, Hagerty, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표하고 전망을 상향했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 해거티가 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.해거티는 2025년 전체 매출 성장 전망을 13-14%로, 순이익 성장 전망을 43-53%로, 조정 EBITDA 성장 전망을 30-38%로 상향 조정했다.2025년 2분기 총 매출은 전년 대비 18% 증가한 368.7백만 달러에 달했으며, 연간 누적 매출은 18% 증가한 688.3백만 달러에 이르렀다.2025년 2분기 서면 보험료는 전년 대비 11% 증가한 356.0백만 달러로, 연간 누적 서면 보험료는 11% 증가한 600.3백만 달러를 기록했다.2025년 2분기 시장 수익은 전년 대비 327% 증가한 26.8백만 달러로, 연간 누적 시장 수익은 232% 증가한 55.8백만 달러에 달했다.운영 소득은 2분기 동안 전년 대비 25% 증가한 47.7백만 달러로, 연간 누적 운영 소득은 46% 증가한 73.4백만 달러에 이르렀다.순이익은 2분기 동안 전년 대비 11% 증가한 47.2백만 달러로, 연간 누적 순이익은 46% 증가한 74.5백만 달러를 기록했다.조정 EBITDA는 2분기 동안 전년 대비 20% 증가한 63.7백만 달러로, 연간 누적 조정 EBITDA는 28% 증가한 103.4백만 달러에 달했다.기본 및 희석 주당 순이익은 각각 0.09달러와 0.16달러로 집계됐다.해거티는 2026년부터 마켈과의 새로운 프론팅 계약을 통해 100%의 보험료를 통제할 것이라고 발표했다.이는 더 나은 수익성, 운영 통제 및 정책 보유자에게의 중단 없는 서비스를 제공할 예정이다.해거티는 2025년 상반기 동안 143,000명의 신규 회원을 추가했으며, 이는 회원, 시장 및 기타 수익이 68% 증가하는 데 기여했다.해거티는 2030년까지 보험 정책 수를 300만 개로 두 배로 늘리기 위해 기술 통합 및 운영 효율성을 높이는 데 투자하고 있다.해거티의
코스모스에너지(KOS, Kosmos Energy Ltd. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 코스모스에너지가 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.이번 분기 동안 회사는 8,800만 달러의 순손실을 기록했으며, 희석 주당 손실은 0.18 달러였다. 특정 항목을 조정한 결과, 조정된 순손실은 9,300만 달러, 희석 주당 손실은 0.19 달러로 나타났다. 2025년 2분기 주요 내용은 다음과 같다.순생산량은 약 63,500 배럴의 석유 등가물(boepd)로, 판매량은 약 73,200 boepd에 달했다. 매출은 3억 9,300만 달러로, boe당 58.93 달러였다. 생산 비용은 2억 4,300만 달러로, GTA 액화천연가스(LNG) 프로젝트와 관련된 6,910만 달러의 생산 비용을 제외하면 boe당 28.22 달러였다.자본 지출은 8,600만 달러로, 연간 자본 지출 가이던스는 4억 달러에서 3억 5천만 달러로 하향 조정되었다. 운영 현금 흐름은 1억 2,700만 달러였으며, 자유 현금 흐름은 4,500만 달러였다. GTA 프로젝트의 Gimi 부유식 LNG(FLNG) 선박에서 '상업 운영일(COD)'이 성공적으로 달성되었으며, 이는 프로젝트의 중요한 이정표로 평가된다.2분기 동안 3.5개의 LNG 화물이 모리타니와 세네갈 해안에서 실린 것으로 나타났다. 2025년에는 Jubilee에서 두 개의 생산자 우물을 계획하고 있으며, 첫 번째 우물에서 약 1만 배럴의 초기 생산량을 기록했다. 분기 종료 후, 2026년 만기 상환을 위한 최대 2억 5천만 달러의 미국만 대출에 대한 조건이 합의되었다.회사의 2분기 실적에 대해 앤드류 G. 잉글리스 회장은 "올해 우리는 생산 증가, 비용 절감, 재무 건전성 강화라는 세 가지 명확한 우선 사항을 설정했다. 이 기간 동안 우리는 세 가지 분야 모두에서 좋은 진전을 이루었다"고 말했다.2025년 2분기 동안 코스모스에너지는 약 28억 5천만 달러의 순부채
아이덱스래버러토리(IDXX, IDEXX LABORATORIES INC /DE )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이덱스래버러토리(이하 회사)는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 4일에 발표된 보도자료에 따르면, 회사는 2분기 매출이 11% 증가한 1,109백만 달러를 기록했으며, 이는 유기적으로는 9% 증가한 수치다.이 성장은 반려동물 그룹(CAG)에서 11%의 매출 성장을 이루었고, 물 관련 매출도 9% 증가했다.CAG 진단 부문은 9%의 반복 수익 성장을 기록했으며, 유기적으로는 7% 증가했다.회사는 2분기 주당순이익(EPS)이 3.63달러로, 전년 동기 대비 49% 증가했으며, 비교 기준으로는 17% 증가했다.EPS는 이전 연도에 비해 발생한 특정 소송 비용의 회계 처리로 인해 0.56달러의 이익 증가 효과가 있었고, 세금 유보 해제에 따른 0.07달러의 이익도 포함되었다.2025년 매출 가이던스는 4,205백만 달러에서 4,280백만 달러로 상향 조정되었으며, 이는 중간값 기준으로 약 2% 증가한 90백만 달러의 증가를 반영한다.이는 CAG 진단 부문의 반복 수익 성과와 IDEXX inVue Dx™ 기기 배치 및 매출 증가 전망, 그리고 외환 영향으로 인한 70백만 달러의 이익을 포함한다.회사는 2025년 EPS 전망을 12.40달러에서 12.76달러로 조정했으며, 이는 이전 가이던스 중간값 대비 0.40달러 증가한 수치다.이는 매출 증가와 운영 이익률 전망, 낮은 유효 세율, 외환 영향의 개선에 의해 뒷받침된다.회사는 2025년 전체 매출 성장률을 7.7%에서 9.7%로, CAG 진단 반복 수익 성장률을 6.5%에서 8.7%로 업데이트했으며, 유기적 매출 성장률은 7.0%에서 9.0%로 조정되었다.회사의 2025년 2분기 총 매출은 1,109백만 달러로, 이는 11% 증가한 수치이며, CAG 부문에서의 성장이 주요 요인으로 작용했다.회사의 현재 재무 상태는 총 자산이 3
에메랄드익스포지션이벤트(EEX, Emerald Holding, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 에메랄드익스포지션이벤트가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이번 보고서에 따르면, 2025년 2분기 동안 회사의 총 수익은 1억 5백 50만 달러로, 2024년 같은 기간의 8천 600만 달러에 비해 22.7% 증가했다.이 증가의 주요 원인은 인수로 인한 추가 수익과 기존 이벤트에서의 유기적 성장에 기인한다.비용 측면에서, 총 매출원가는 4천 600만 달러로, 2024년 2분기의 3천 300만 달러에 비해 22.7% 증가했다.판매, 일반 및 관리비용은 4천 700만 달러로, 2024년 2분기의 3천 900만 달러에 비해 19.2% 증가했다.2025년 2분기 동안 운영 수익은 1천만 달러로, 2024년 같은 기간의 6백 40만 달러에 비해 59.4% 증가했다.그러나 이자 비용은 1천 900만 달러로, 2024년 2분기의 1천 200만 달러에 비해 감소했다.세금 비용은 2백만 달러로, 2024년 2분기의 세금 환급 7십만 달러에 비해 증가했다.최종적으로, 2025년 2분기 동안의 순손실은 1백 40만 달러로, 2024년 같은 기간의 2백 80만 달러에 비해 개선됐다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 12억 2천만 달러로, 2024년 12월 31일의 10억 4천만 달러에 비해 증가했다.총 부채는 8억 1천만 달러로, 2024년 12월 31일의 6억 6천만 달러에 비해 증가했다.주주 자본은 3억 8천9백만 달러로, 2024년 12월 31일의 3억 8천5백만 달러에 비해 소폭 증가했다.회사는 2025년 1월 30일에 5억 1천5백만 달러의 만기 2032년의 대출을 포함한 두 번째 개정 및 재작성된 선순위 담보 신용 시설을 체결했다.이 대출의 자금은 기존 대출의 상환 및 운영 비용에 사용됐다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 5천6백만 달러의 현금 및 현금성 자산을
프레쉬펫(FRPT, Freshpet, Inc. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 프레쉬펫이 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 8월 4일, 프레쉬펫은 2분기 동안의 순매출이 2억 6,470만 달러로, 전년 동기 대비 12.5% 증가했다고 밝혔다.순이익은 1,640만 달러로, 전년 동기에는 170만 달러의 순손실을 기록했던 것과 비교된다.총 매출 총이익률은 40.9%로, 전년 동기 39.9%에서 증가했다.조정된 총 매출 총이익률은 46.9%로, 전년 동기 45.9%에서 개선됐다.조정된 EBITDA는 4,440만 달러로, 전년 동기 3,510만 달러에서 증가했다.프레쉬펫의 CEO인 빌리 시르는 "소비자 심리가 어려운 상황에서도 우리는 개 사료 카테고리에서 크게 초과 성과를 내고 있으며, 판매 성장과 운영 개선 모두에서 두드러진 성과를 보이고 있다"고 말했다.그는 또한 광고 및 유통 프로그램을 가속화하고, 자본 지출을 줄이며, 운영을 강화하는 데 집중하고 있다고 덧붙였다.2025년 상반기 동안의 순매출은 5억 2,790만 달러로, 전년 동기 4억 5,910만 달러에서 15.0% 증가했다.조정된 총 매출 총이익은 2억 4,430만 달러로, 전년 동기 2억 9,500만 달러에서 증가했다.프레쉬펫은 2025년 전체에 대한 가이던스를 업데이트하며, 순매출 증가율을 13%에서 16%로 예상하고, 조정된 EBITDA는 1억 9,000만 달러에서 2억 1,000만 달러로 유지한다고 밝혔다.자본 지출은 약 1억 7,500만 달러로 예상되며, 이전 가이던스의 약 2억 2,500만 달러에서 줄어들었다.2025년 6월 30일 기준으로 프레쉬펫의 현금 및 현금성 자산은 2억 4,370만 달러이며, 부채는 3억 9,620만 달러로, 미상각된 부채 발행 비용 630만 달러를 차감한 수치이다.운영 현금 흐름은 3,870만 달러로, 전년 동기 대비 910만 달러 감소했다.프레쉬펫은 2026년까지 자유 현금 흐름이 긍정적