에버텍(EVTC, EVERTEC, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 에버텍이 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안, 에버텍의 총 수익은 228,792천 달러로, 2024년 같은 기간의 205,318천 달러에 비해 11% 증가했다.이는 모든 사업 부문에서의 유기적 성장과 2024년 4분기에 완료된 인수의 기여 덕분이다.특히, 상업 인수 부문에서의 수익은 스프레드 개선과 판매량 증가로 인해 증가했다.푸에르토리코의 결제 수익은 ATH Movil의 수익 증가와 거래 성장 덕분에 증가했다.라틴 아메리카의 수익은 이전 연도에 완료된 인수의 기여와 지역 전반에 걸친 지속적인 유기적 성장, 가격 인상으로 인해 긍정적인 영향을 받았다.비즈니스 솔루션 부문은 이전 연도에 완료된 프로젝트와 하드웨어 및 소프트웨어 판매 증가로 인해 수익이 증가했다.운영 비용은 179,292천 달러로, 2024년 같은 기간의 172,515천 달러에 비해 4% 증가했다.이 중 매출원가는 114,609천 달러로, 2024년 같은 기간의 102,448천 달러에 비해 12% 증가했다.이는 하드웨어 및 소프트웨어 판매와 인수로 인한 인건비 증가, 전략적 프로젝트 관련 전문 비용 증가에 기인한다.에버텍의 2025년 1분기 순이익은 33,091천 달러로, 2024년 같은 기간의 16,387천 달러에 비해 크게 증가했다.세전 수익은 37,227천 달러로, 2024년 같은 기간의 16,679천 달러에 비해 증가했다.에버텍은 2025년 3월 31일 기준으로 63,614,077주가 발행된 상태이며, 주가는 0.01달러로 설정되어 있다.또한, 에버텍은 2025년 5월 2일에 주당 0.05달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 6월 6일에 지급될 예정이다.현재 에버텍의 재무 상태는 안정적이며, 운영에서 발생하는 현금 흐름과 가용한 신용 시설이 향후 12개월 동안의 유동성 요구를 충족할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 A
컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 2025년 1분기 재무보고서를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨센서스클라우드솔루션즈가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에는 회사의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름에 대한 정보가 포함되어 있다.보고서에 따르면, 2025년 1분기 동안 회사의 총 수익은 87,138천 달러로, 2024년 같은 기간의 88,146천 달러에 비해 1% 감소했다.이는 소규모 사무실 및 가정용(SoHo) 부문에서 3,900천 달러, 즉 11% 감소한 것에 기인하며, 반면 기업 부문에서는 2,900천 달러, 즉 6% 증가했다.비용 측면에서, 수익 비용은 18,070천 달러로, 2024년의 17,048천 달러에 비해 6% 증가했다.이는 주로 네트워크 운영 비용, 플랫폼 개발 비용의 감가상각 및 데이터 전송 비용의 증가에 기인한다.운영 비용은 총 31,571천 달러로, 2024년의 33,431천 달러에 비해 감소했다.순이익은 21,152천 달러로, 2024년의 26,370천 달러에 비해 감소했다.기본 주당 순이익은 1.08달러, 희석 주당 순이익은 1.07달러로 보고됐다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 53,399천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 33,545천 달러에 비해 증가한 수치이다.또한, 회사는 2023년 11월 9일에 2026년 및 2028년 만기 선순위 채권의 상환을 위한 부채 매입 프로그램을 승인했다.이 프로그램을 통해 회사는 216,600천 달러의 채권을 상환했다.컨센서스클라우드솔루션즈는 앞으로도 고객의 요구에 부응하기 위해 기존 서비스를 강화하고 새로운 서비스를 제공할 계획이다.현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 12개월 이상 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
컴스코어(SCOR, COMSCORE, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 컴스코어가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 총 수익은 85,709천 달러로, 전년 동기 대비 1.3% 감소했다.수익의 주요 구성 요소인 콘텐츠 및 광고 측정 부문에서 수익은 73,166천 달러로, 전년 동기 대비 0.8% 증가했다.반면, 연구 및 인사이트 솔루션 부문은 12,543천 달러로, 11.5% 감소했다.총 비용은 87,775천 달러로, 전년 동기 대비 1.2% 증가했다.운영 손실은 2,066천 달러로, 전년 동기 대비 손실이 증가했다.순손실은 3,993천 달러로, 주주에게 배당 가능한 순손실은 8,432천 달러에 달했다.기본 및 희석 주당 손실은 각각 1.66달러로 집계됐다.2025년 3월 31일 기준으로, 현금 및 현금성 자산은 30,969천 달러, 제한된 현금은 3,532천 달러로 총 34,501천 달러에 달했다.회사는 2024년 12월 31일에 체결한 신용 계약에 따라 4년 만기 6천만 달러의 대출을 받고 있으며, 이자율은 11.56%로 설정되어 있다.또한, 2024년 7월 24일에는 기존 우선주 보유자에게 13,257,294주의 추가 우선주를 발행하여 2023년 및 2024년 배당금 지급 의무를 상쇄했다.회사는 앞으로도 광고 시장의 불확실성이 지속될 것으로 예상하며, 이는 향후 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이나, 광고 지출 감소가 지속될 경우 추가적인 재정적 압박이 우려된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
Q2홀딩스(QTWO, Q2 Holdings, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 Q2홀딩스가 2025년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 189,735천 달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 165,508천 달러에 비해 14.6% 증가한 수치다.수익 증가의 주요 원인은 신규 고객 및 기존 고객에게 추가 솔루션을 판매한 결과로, 구독 수익이 23,900천 달러 증가했으며, 거래 수익도 1,600천 달러 증가했다.그러나 전문 서비스 및 헬릭스 관련 수익은 1,300천 달러 감소했다.회사는 높은 금리로 인해 금융 기관들이 예금자 관계를 유치하고 유지하는 것이 중요해졌다고 분석하며, 이는 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가로 이어졌다.비용 측면에서, 총 매출원가는 88,745천 달러로, 2024년의 83,256천 달러에 비해 6.6% 증가했다. 이는 인력 비용 증가와 제3자 클라우드 서비스 제공업체 비용 증가에 기인한다.운영 비용은 98,801천 달러로, 2024년의 96,437천 달러에 비해 소폭 증가했다.회사는 2025년 1분기 동안 순이익 4,753천 달러를 기록했으며, 이는 2024년의 순손실 13,843천 달러에서 크게 개선된 결과다.Q2홀딩스는 앞으로도 고객의 디지털 전환을 지원하고, 솔루션을 적시에 효과적으로 제공하기 위해 서비스 및 전달 조직을 확장할 계획이다. 또한, 고객 지원의 일관성과 품질을 유지하는 것이 고객의 구매 및 갱신 결정에 중요한 요소라고 강조했다.현재 회사의 현금 및 현금성 자산은 486,000천 달러에 달하며, 이는 향후 12개월간의 운영 자금을 충당하기에 충분하다.회사는 2025년 1분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 성장 가능성을 높게 평가하고 있으며, 고객의 요구에 맞춘 솔루션을 지속적으로 개발할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
럼블온(RMBL, RumbleOn, Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 럼블온은 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 총 수익 244.7백만 달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 307.8백만 달러에 비해 20.5% 감소한 수치다.특히, 파워스포츠 차량 부문에서의 수익은 172.0백만 달러로, 전년 동기 대비 19.9% 감소했다.부품, 서비스 및 액세서리 매출은 46.1백만 달러로 12.9% 감소했으며, 금융 및 보험 부문은 21.1백만 달러로 18.2% 감소했다.차량 운송 서비스 부문은 5.5백만 달러로 61.5% 감소했다.총 매출 감소는 주로 판매량 감소에 기인하며, 평균 판매 가격은 신차의 경우 234달러, 중고차의 경우 384달러 증가했다.총 매출 총이익은 67.2백만 달러로, 82.6백만 달러에서 18.6% 감소했다.판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 61.1백만 달러로, 전년 동기 대비 17.3% 감소했다.운영 손익은 3.8백만 달러로, 5.2백만 달러에서 26.9% 감소했다.순손실은 9.7백만 달러로, 10.3백만 달러에서 5.8% 개선됐다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 현금 및 제한된 현금은 56.2백만 달러로, 2024년 12월 31일의 96.7백만 달러에서 감소했다.회사는 2025년 1분기 동안 6.9백만 달러의 운영 현금 흐름을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 23.9백만 달러 감소한 수치다.또한, 회사는 2025년 1분기 동안 38.8백만 달러의 부채를 상환했다.현재 회사는 456.4백만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 461.0백만 달러에서 소폭 감소한 수치다.이와 함께, 회사는 SEC의 조사를 받고 있으며, 이는 전 CEO인 마샬 체스론의 자원 사용과 관련된 내부 조사와 관련이 있다.회사는 이 조사가 비즈니스 및 재무 상태에 미치는 영향을 예측할 수 없다.※ 본 컨텐츠는 A
튜터페리니(TPC, TUTOR PERINI CORP )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 튜터페리니가 2025년 1분기 실적을 발표했다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 회사의 총 수익은 12억 4,663만 달러로, 2024년 같은 기간의 10억 4,898만 달러에 비해 19% 증가했다.모든 사업 부문에서 견고한 성장을 보였으며, 특히 신규 고수익 프로젝트의 실행 증가가 주요 요인으로 작용했다.특히 뉴욕의 구금 시설 프로젝트와 하와이의 대중교통 프로젝트가 수익 성장에 기여했다.건설 운영에서의 수익은 6,532만 5천 달러로, 2024년 같은 기간의 4,880만 6천 달러에 비해 34% 증가했다.세전 수익은 5,566만 1천 달러로, 2024년의 3,481만 달러에 비해 증가했다.회사는 2025년 1분기 동안 20억 달러의 신규 수주를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 8억 730만 달러에 비해 크게 증가한 수치다.주요 신규 수주에는 뉴욕의 11억 8천만 달러 규모의 맨해튼 터널 프로젝트와 괌의 아프라 항구 수리 프로젝트에 대한 2억 4천1백만 달러의 추가 자금이 포함된다.2025년 3월 31일 기준으로 회사의 총 백로그는 194억 3천9백만 달러로, 2024년 말의 187억 3천9백만 달러에 비해 4% 증가했다.백로그의 구성은 약 50%가 토목, 35%가 건축, 15%가 전문 계약자 부문으로 나뉜다.회사는 2025년 1분기 동안 1억 2,749만 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 순이익은 0.53 달러로, 2024년 같은 기간의 0.30 달러에 비해 증가했다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 2025년 1분기 말 기준으로 현금 및 현금성 자산은 2억 7,648만 달러로, 2024년 말의 4억 5,508만 달러에 비해 감소했다.그러나 회사는 여전히 강력한 운영 현금 흐름을 유지하고 있으며, 향후 프로젝트 실행 활동과 미해결 청구의 해결로 인해 긍정적인 현금 흐름을 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를
리버티라틴아메리카(LILAK, Liberty Latin America Ltd. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 리버티라틴아메리카가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 1,083.5백만 달러를 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 1,099.4백만 달러에 비해 감소한 수치다.운영 비용은 955.4백만 달러로, 2024년의 1,006.6백만 달러에서 감소했다.운영 소득은 128.1백만 달러로, 2024년의 92.8백만 달러에 비해 증가했다.그러나 비운영 비용이 245.7백만 달러로 증가하면서 순손실은 126.7백만 달러에 달했다.이는 2024년의 0.5백만 달러 손실에 비해 큰 폭으로 증가한 수치다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 39.0백만 주의 클래스 A 보통주, 2.4백만 주의 클래스 B 보통주, 158.5백만 주의 클래스 C 보통주를 발행했다.회사의 자산은 12,597.5백만 달러로, 2024년 12월 31일의 12,800.0백만 달러에서 감소했다.부채는 11,071.8백만 달러로, 2024년의 11,174.0백만 달러에서 감소했다.회사는 2024년 8월 1일, 밀리콤과의 협약을 통해 코스타리카에서의 운영을 통합하기로 결정했으며, 이 거래는 2025년 하반기에 완료될 예정이다.또한, 2023년 11월 6일, 에코스타와의 협약을 통해 푸에르토리코와 미국령 버진 아일랜드에서의 선불 사업 및 스펙트럼 자산을 인수하기로 했다.이 거래의 총 현금 대가는 2억 5,600만 달러로, 4년 동안 분할 지급될 예정이다.회사의 현재 재무 상태는 자산 12,597.5백만 달러, 부채 11,071.8백만 달러로, 자본금은 1,525.7백만 달러에 달한다.이는 회사가 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
암닐파마슈티컬스(AMRX, Amneal Pharmaceuticals, Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 암닐파마슈티컬스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 695,420천 달러를 기록하며, 전년 동기 대비 5.5% 증가했다. 이는 주로 Affordable Medicines 부문에서의 신제품 출시와 강력한 판매량 증가에 기인한다.비용 측면에서, 매출원가는 439,529천 달러로 전년 동기 대비 4.4% 증가했으며, 이는 판매량 증가와 CREXONT® 관련 감가상각 증가, 공장 및 운송 비용 상승에 따른 것이다.총 매출총이익은 255,891천 달러로, 매출총이익률은 36.8%로 증가했다. 판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 118,288천 달러로, 전년 동기 대비 5.1% 증가했다. 연구 및 개발비용(R&D)은 40,040천 달러로, 전년 동기 대비 1.9% 증가했다.법적 문제와 관련된 비용은 2024년 3월 31일 종료된 분기 동안 94,359천 달러에 달했으며, 이는 미국 내 오피오이드 관련 소송의 전국적 해결을 위한 합의와 관련이 있다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 313,419,599주가 발행된 Class A 보통주를 보유하고 있으며, 주당 기본 순이익은 0.04 달러로 보고되었다.재무 상태를 살펴보면, 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 3,365,249천 달러이며, 총 부채는 2,348,814천 달러로 나타났다. 회사는 향후 12개월 동안 운영을 지원하고 계약 의무를 이행하기 위해 충분한 유동성을 확보하고 있다.또한, 회사는 2024년 4월 30일에 92.5백만 달러의 현금과 1억 8천만 달러 상당의 나록손 스프레이를 제공하는 전국적 합의에 도달했다. 이 합의는 향후 10년 동안 지급될 예정이다.회사는 향후 2025년 동안 1억 2천만 달러의 자본 지출을 계획하고 있으며, 이는 주로 제조 장비 및 시설에
심보틱(SYM, Symbotic Inc. )은 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 심보틱이 2025년 3월 29일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.이 보고서에 따르면, 심보틱의 총 수익은 549,651천 달러로, 전년 동기 대비 40% 증가했다.시스템 부문에서의 수익은 513,372천 달러로, 38% 증가했으며, 소프트웨어 유지보수 및 지원 부문은 6,685천 달러로 161% 증가했다.운영 서비스 부문은 29,594천 달러로 47% 증가했다.총 매출원가는 441,823천 달러로, 전년 동기 대비 22% 증가했으며, 총 매출총이익은 107,828천 달러로, 256% 증가했다.연구개발비는 61,540천 달러로 32% 증가했으며, 판매, 일반 및 관리비는 78,347천 달러로 61% 증가했다.운영 손실은 32,059천 달러로, 전년 동기 대비 손실이 줄어들었다.심보틱은 2025년 1분기 동안 21,438천 달러의 순손실을 기록했다.이 회사는 2025년 3월 29일 기준으로 954,944천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 향후 12개월 동안의 운영 자금이 충분할 것으로 예상하고 있다.또한, 심보틱은 Walmart와의 협력을 통해 42개의 지역 유통 센터에 시스템을 설치하고 있으며, 이로 인해 향후 수익 증가가 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
브라이트호라이즌패밀리솔루션즈(BFAM, BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 665,527천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 7% 증가한 수치다.서비스 비용은 509,790천 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.이로 인해 총 이익은 155,737천 달러로, 15% 증가했다.운영 비용은 91,861천 달러로, 전년 동기 대비 5% 증가했으며, 이는 인건비 상승에 기인한다.운영 이익은 62,272천 달러로, 56% 증가했다.순이익은 38,049천 달러로, 전년 동기 대비 124% 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 0.66달러, 희석 기준으로도 0.66달러로 집계됐다.회사는 2025년 3월 31일 기준으로 1,023개의 조기 교육 및 보육 센터를 운영하고 있으며, 약 115,000명의 아동을 수용할 수 있는 능력을 보유하고 있다.이번 분기 동안 백업 보육 서비스 부문에서 12%의 매출 성장을 기록했으며, 전체 서비스 센터 기반 보육 부문에서도 6%의 성장을 보였다.회사는 2025년 4월 17일에 기존의 선순위 담보 신용 시설을 수정하여 회전 신용 시설의 한도를 4억 달러에서 9억 달러로 증가시키고 만기일을 연장했다.브라이트호라이즌패밀리솔루션즈는 앞으로도 고품질 교육 및 보육 서비스를 제공하고, 고객과의 관계를 강화하며, 시장의 변화에 적절히 대응할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
킨드릴홀딩스(KD, Kyndryl Holdings, Inc. )는 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 킨드릴홀딩스가 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2025년 3월 31일로 종료된 분기 동안 총 수익은 38억 달러였으며, 세전 수익은 1억 1,800만 달러, 순이익은 6,800만 달러, 조정된 EBITDA는 6억 9,800만 달러, 조정된 세전 수익은 1억 8,500만 달러로 집계됐다.2025 회계연도 전체 수익은 151억 달러로, 세전 수익은 4억 3,500만 달러, 순이익은 2억 5,200만 달러, 조정된 EBITDA는 25억 달러, 조정된 세전 수익은 4억 8,200만 달러에 달했다.2025 회계연도의 계약 체결 금액은 182억 달러로, 전년 대비 46% 증가한 수치다.킨드릴홀딩스는 2026 회계연도에 대해 긍정적인 환율 고정 수익 성장 전망을 제시하며, 최소 7억 2,500만 달러의 조정된 세전 수익과 약 5억 5,000만 달러의 조정된 자유 현금 흐름을 예상하고 있다.킨드릴홀딩스의 회장 겸 CEO인 마틴 슈로터는 "2025 회계연도는 우리의 전략을 강력하게 실행한 해였다. 4분기에는 환율 고정 수익 성장을 회복했으며, 혁신적인 미션 크리티컬 기술 서비스에서의 리더십을 강화했다"고 말했다.2025 회계연도 4분기 동안 킨드릴홀딩스는 38억 달러의 수익을 기록했으며, 이는 전년 대비 1% 감소했지만 환율 고정 기준으로는 1.3% 증가한 수치다.세전 수익은 1억 1,800만 달러로, 2024 회계연도 4분기에는 400만 달러의 세전 손실을 기록했던 것과 대조적이다.순이익은 6,800만 달러로, 전년 동기 4,500만 달러의 순손실에서 개선됐다.운영 현금 흐름은 5억 8,100만 달러였다.조정된 세전 수익은 1억 8,500만 달러로, 전년 동기 3,000만 달러에서 510% 증가했다.조정된 순이익은 1억 2,600만 달러로, 전년 동기에는 조정된 순손실을 기록했던 것과
세렌스(CRNC, Cerence Inc. )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했고, 수익 및 수익성 가이던스 상단을 초과했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 세렌스(나스닥: CRNC)는 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 세렌스의 수익은 78백만 달러로, 이는 67.8백만 달러였던 전년 동기 대비 증가한 수치다.또한, 세렌스는 4분기 연속으로 긍정적인 자유 현금 흐름을 기록하며 13.1백만 달러의 자유 현금 흐름을 달성했다.세렌스는 연간 수익 가이던스를 재확인하고, 수익성과 현금 흐름에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했다.세렌스의 차세대 플랫폼인 Cerence xUI에 대한 지속적인 혁신과 고객의 모멘텀도 이어지고 있다.2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 GAAP 수익은 78.0백만 달러였으며, 총 운영 비용은 42.8백만 달러로 집계됐다.GAAP 순이익은 21.7백만 달러로, 주당 순이익은 0.46달러로 나타났다.세렌스의 CEO인 브라이언 크잔이치(Brian Krzanich)는 "우리 팀이 이룬 성과에 매우 자랑스럽다. 우리는 수익과 조정된 EBITDA 가이던스의 상단을 초과 달성했으며, 업계의 복잡한 불확실성 속에서도 세계 유수의 자동차 제조사들에게 높은 가치를 제공하고 있다"고 말했다.2025 회계연도 3분기 동안의 수익은 52백만 달러에서 56백만 달러 사이로 예상되며, 조정된 EBITDA는 1백만 달러에서 4백만 달러 사이로 예상된다.연간 수익 가이던스는 변경되지 않았으나, 순손실은 35백만 달러에서 29백만 달러로 예상된다.세렌스는 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산이 665,546천 달러이며, 총 부채는 516,277천 달러로 나타났다.주주 지분은 149,269천 달러로 집계됐다.세렌스는 앞으로도 고객들에게 향상된 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
크라토스디펜스&시큐리티솔루션즈(KTOS, KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라토스디펜스&시큐리티솔루션즈가 2025년 3월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사의 총 수익은 3억 2,600만 달러로, 지난해 같은 기간의 2억 7,720만 달러에 비해 9.2% 증가했다.서비스 수익은 1억 2,400만 달러로, 지난해 1억 6,500만 달러에서 3.8% 감소했으며, 제품 판매는 2억 달러로 지난해 1억 7,070만 달러에 비해 17.3% 증가했다.회사의 총 자산은 20억 490만 달러로, 지난해 19억 5,090만 달러에서 증가했다.유동 자산은 8억 6,440만 달러로, 지난해 8억 7,210만 달러에서 소폭 감소했다.현금 및 현금성 자산은 2억 6,370만 달러로, 지난해 3억 2,930만 달러에서 감소했다.회사의 총 부채는 6억 1,730만 달러로, 지난해 5억 9,770만 달러에서 증가했다.주주 지분은 13억 8,760만 달러로, 지난해 13억 5,320만 달러에서 증가했다.크라토스디펜스&시큐리티솔루션즈의 CEO인 에릭 M. 드마르코는 "이번 분기의 실적은 회사의 지속적인 성장과 고객의 요구에 대한 적시 대응을 반영한다"고 밝혔다.또한, CFO인 디안나 H. 룬드는 "우리는 앞으로도 고객의 요구에 부응하기 위해 지속적으로 투자할 것"이라고 말했다.회사는 2025년 동안 약 1,508.1백만 달러의 총 백로그를 보유하고 있으며, 이 중 1,173.6백만 달러는 자금이 지원된 상태이다.회사는 2025 회계연도에 약 48%의 백로그를 수익으로 인식할 것으로 예상하고 있다.현재 회사의 장기 부채는 1억 7,220만 달러로, 지난해 1억 7,460만 달러에서 감소했다.크라토스디펜스&시큐리티솔루션즈는 앞으로도 고객의 요구에 맞춘 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여