에프엠씨(FMC, FMC CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 에프엠씨는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 매출은 10억 5천만 달러로, 2024년 2분기 대비 1% 증가했으며, 유기적으로는 2% 증가했다.GAAP 기준으로 에프엠씨의 2분기 순이익은 6천 700만 달러로, 2024년 2분기 대비 77% 감소했다.조정된 EBITDA는 2억 700만 달러로, 2024년 2분기 대비 2% 증가했다.GAAP 기준으로 주당 순이익은 0.53 달러로, 2024년 2분기 대비 77% 감소했으며, 조정된 주당 순이익은 0.69 달러로, 10% 증가했다.2025년 전체 매출 전망은 인도를 제외하고 40억 8천만 달러에서 42억 8천만 달러로 예상되며, 이는 2024년 보고된 결과 대비 중간값에서 2% 감소한 수치이다.조정된 EBITDA 전망은 8억 7천만 달러에서 9억 5천만 달러로, 전년 대비 중간값에서 1% 증가할 것으로 보인다.조정된 주당 순이익 전망은 3.26 달러에서 3.70 달러로 변동이 없으며, 자유 현금 흐름은 2억 달러에서 4억 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 중간값에서 51% 감소한 수치이다.에프엠씨는 인도에서의 상업 사업 매각을 결정했으며, 향후 매각된 사업체와의 공급 계약을 통해 인도 시장에 계속 참여할 계획이다.인도 상업 사업은 3분기부터 매각 대상으로 분류될 예정이다.2025년 3분기 매출은 인도를 제외하고 10억 달러에서 11억 달러로 예상되며, 이는 2024년 3분기 대비 중간값에서 1% 감소할 것으로 보인다.조정된 EBITDA는 2억 1천만 달러에서 2억 5천만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 중간값에서 14% 증가할 것으로 보인다.4분기 매출은 인도를 제외하고 12억 4천만 달러에서 13억 4천만 달러로 예상되며, 이는 2024년 4분기 대비 중간값에서 5% 증가할 것으로 보인다.2025년 6월 30일 기준으로 에프엠씨
러쉬엔터프라이즈(RUSHB, RUSH ENTERPRISES INC TX )는 2025년 2분기 실적을 발표했고 주당 0.19달러 배당금을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 러쉬엔터프라이즈는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이 회사는 19억 3,100만 달러의 매출과 7,240만 달러의 순이익을 기록했으며, 주당 희석 기준 0.90달러의 수익을 올렸다.이는 2024년 2분기 매출 20억 2,700만 달러, 순이익 7,870만 달러, 주당 0.97달러와 비교된다.또한, 이사회는 클래스 A 및 클래스 B 보통주에 대해 주당 0.19달러의 현금 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 9월 12일에 지급될 예정이다.배당금 지급 대상자는 2025년 8월 12일 기준 주주들이다. 러쉬엔터프라이즈의 회장 겸 CEO인 W.M. "러스티" 러쉬는 "2025년 2분기는 상업 트럭 운영자와 이를 지원하는 산업에 도전 과제를 계속해서 제시했다.화물 요금은 여전히 저조하고 과잉 공급이 지속되고 있으며, 미국 무역 정책과 공급망 및 전반적인 경제에 미치는 잠재적 영향에 대한 불확실성이 고객들이 차량 구매 및 유지 결정을 지연시키는 원인이 되었다"고 말했다.그는 이러한 요인들이 새로운 차량과 애프터마켓 제품 및 서비스에 대한 수요 약화에 기여했다고 덧붙였다. 러쉬는 "어려운 운영 환경에도 불구하고, 우리 팀이 2분기에 제공한 재무 결과에 만족한다.이는 미국과 캐나다 전역의 직원들이 고객에게 뛰어난 서비스와 지원을 제공하기 위해 헌신하고 노력한 결과"라고 강조했다.2025년 2분기 애프터마켓 제품 및 서비스는 회사 총 매출의 약 63.0%를 차지했으며, 부품, 서비스 및 충돌 센터 매출은 6억 3,630만 달러로, 2024년 2분기 대비 1.4% 증가했다.회사는 2분기에 135.5%의 흡수 비율을 달성했으며, 이는 2024년 2분기의 134.0%와 비교된다. 상업 차량 판매 부문에서는 2025년 2분기 미국에서 58,625대의
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 허쉬가 2025년 2분기 실적을 발표했다.2025년 6월 29일 종료된 분기 동안, 허쉬의 총 매출은 2,614.7백만 달러로, 2024년 같은 기간의 2,074.5백만 달러에 비해 26.0% 증가했다.이는 주로 미국 내 코어 제품의 판매량 증가에 기인하며, 특히 2024년 ERP 시스템 구현 이후 재고 감소가 긍정적인 영향을 미쳤다.또한, 2025년의 부활절 시즌과 할로윈 시즌 주문 증가도 매출 증가에 기여했다.매출 증가의 또 다른 요인은 가격 인상으로, 약 5%의 가격 실현이 이루어졌다.그러나 외환 환율의 영향으로 매출에 부정적인 영향을 미쳤다. 2025년 2분기 동안 매출원가는 1,818.4백만 달러로, 2024년 같은 기간의 1,240.7백만 달러에 비해 46.6% 증가했다.이는 주로 원자재 가격 상승과 판매량 증가에 따른 것이다.매출총이익은 796.3백만 달러로, 2024년의 833.8백만 달러에 비해 4.5% 감소했다.매출총이익률은 30.5%로, 2024년의 40.2%에서 크게 하락했다. 판매, 마케팅 및 관리(SM&A) 비용은 603.2백만 달러로, 2024년의 541.0백만 달러에 비해 11.5% 증가했다.광고 및 소비자 마케팅 비용은 35.5% 증가했으며, 이는 주로 북미 제과 부문에서의 증가에 기인한다.운영 이익은 192.8백만 달러로, 2024년의 287.9백만 달러에 비해 33.0% 감소했다.이익률은 7.4%로, 2024년의 13.9%에서 감소했다. 2025년 2분기 순이익은 62.7백만 달러로, 2024년의 180.9백만 달러에 비해 65.3% 감소했다.주당 순이익(EPS)은 0.31달러로, 2024년의 0.89달러에서 감소했다.이러한 감소는 낮은 매출총이익, 높은 SM&A 비용, 높은 이자 비용 및 높은 세금에 기인한다.2025년 상반기 동안 허쉬의 총 매출은 5,420.1백만 달러로, 2024년의 5,327.2백만 달러에 비해
벤타스(VTR, Ventas, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 벤타스는 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.벤타스의 CEO인 데브라 A. 카파로는 "회사는 2분기에 강력한 수익 성장을 달성했으며, 이는 우리의 시니어 주택 운영 포트폴리오에서의 강력한 유기적 및 외부 성장에 의해 주도됐다"고 말했다.이어 "우리는 대규모로 증가하는 노인 인구의 세속적 수요, 역사적으로 낮은 신규 공급, 노인들에게 가치 있는 매력적인 제품 제공으로 인해 시니어 주택에서 전례 없는 다년간 성장 기회를 경험하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적은 다음과 같다.- 보통주주에게 귀속되는 순이익(Attributable Net Income)은 주당 0.15달러이다.- 정상화된 운영 자금(Normalized Funds From Operations, Normalized FFO)은 주당 0.87달러로, 전년 대비 9% 증가했다.- 전체 회사의 순 운영 소득(Net Operating Income, NOI)은 전년 대비 14% 성장했으며, 동일 매장 현금 NOI는 7% 성장했다.- 동일 매장 현금 NOI 기준으로 시니어 주택 운영 포트폴리오(SHOP)는 전년 대비 13% 성장했으며, 현금 운영 수익은 8% 증가하고 NOI 마진은 130 베이시스 포인트 증가했다.- 올해 들어 회사는 11억 달러의 시니어 주택 투자를 완료했으며, 이는 매력적인 재무 수익 기대치를 가지고 있다.- 현재까지 회사는 1억 1천만 주의 보통주를 발행하여 총 11억 달러의 수익을 올렸으며, 현재 7억 달러의 미결제 주식 매도 계약이 남아 있다.벤타스는 2025년 전체 연도에 대한 가이던스를 상향 조정했다.2025년 보통주주에게 귀속되는 순이익, Nareit FFO 및 정상화된 FFO는 다음과 같은 범위 내에서 보고될 것으로 예상된다.- 보통주주에게 귀속되는 순이익 범위: 0.47달러 - 0.52달러 - Nareit FFO 범위
O-I글래스(OI, O-I Glass, Inc. /DE/ )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 O-I글래스가 2025년 6월 30일로 종료된 분기의 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.이번 분기 동안 O-I글래스의 순매출은 1,706백만 달러로, 전년 동기 대비 23백만 달러, 즉 1% 감소했다.이는 평균 판매 가격과 판매량의 감소에 기인하며, 외환 환율의 유리한 영향으로 일부 상쇄됐다.세전 수익은 7백만 달러로, 전년 동기 대비 97백만 달러 감소했다.이는 구조조정, 자산 손상 및 기타 비용 증가와 낮은 부문 운영 이익에 기인한다.O-I글래스는 이번 분기 동안 5백만 달러의 순손실을 기록했으며, 주당 손실은 0.03달러였다.2025년 상반기 동안의 순매출은 3,273백만 달러로, 전년 동기 대비 49백만 달러, 즉 2% 감소했다.O-I글래스는 2025년 6월 30일 기준으로 154,073,257주의 보통주가 발행되었음을 보고했다.또한, O-I글래스는 'Fit to Win' 이니셔티브의 일환으로 생산 능력을 최적화하기 위한 조치를 취하고 있으며, 이에 따라 일부 공장의 가동 중단 및 구조조정이 진행될 예정이다.O-I글래스의 재무 상태는 현재 안정적이며, 향후 몇 년간의 현금 흐름을 유지할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마켈(MKL, MARKEL GROUP INC. )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 마켈 그룹이 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.2025년 6월 30일 기준으로 마켈 그룹의 총 자산은 66,791,177천 달러로, 2024년 12월 31일의 61,897,982천 달러에서 증가했다.이 회사의 총 투자 자산은 30,997,036천 달러로, 30,054,970천 달러에서 증가했다.2025년 2분기 동안 마켈 그룹의 운영 수익은 4,602,766천 달러로, 2024년 같은 기간의 3,701,843천 달러에서 증가했다.운영 비용은 3,495,426천 달러로, 2024년 2분기의 3,291,863천 달러에서 증가했다.이로 인해 운영 이익은 1,107,340천 달러로, 2024년 2분기의 409,980천 달러에서 크게 증가했다.세전 소득은 862,355천 달러로, 2024년 2분기의 366,094천 달러에서 증가했다.세후 순이익은 677,185천 달러로, 2024년 2분기의 289,850천 달러에서 증가했다.주주에게 귀속된 순이익은 657,148천 달러로, 2024년 2분기의 267,701천 달러에서 증가했다.기본 주당 순이익은 49.80달러로, 2024년 2분기의 18.66달러에서 증가했다.마켈 그룹은 2025년 6월 30일 기준으로 1,085개의 매도 가능 증권을 보유하고 있으며, 이들의 총 추정 공정 가치는 97억 달러로, 총 미실현 손실은 4억 6,030만 달러에 달한다.또한, 마켈 그룹은 2025년 7월 30일에 글로벌 재보험 부문의 갱신 권리를 판매하기로 합의했으며, 이 거래는 2025년 8월에 종료될 예정이다.이 거래는 관례적인 종료 조건에 따라 진행된다.2024년 글로벌 재보험 부문의 총 보험료는 12억 달러였다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 600,000주를 상환하여 6억 달러를 지출했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 발행된 우선주가 없다.마켈 그룹의 재무 상태는 안정적이며,
화이트스톤리츠(WSR, Whitestone REIT )는 2025년 2분기 및 연간 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 화이트스톤리츠(NYSE: WSR)는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 및 연간 운영 및 재무 실적을 발표했다.화이트스톤은 고품질의 오픈 에어 쇼핑 센터를 인수, 소유, 관리, 개발 및 재개발하여 지역 사회 중심의 커뮤니티를 창출한다.2025년 2분기 동안 화이트스톤은 주당 핵심 FFO를 전년 대비 5.4% 증가시키고, 1분기 대비 점유율을 100bps 증가시켜 93.9%에 도달했으며, 평균 임대료는 전년 대비 5.3% 증가한 25.28달러를 기록했다.화이트스톤의 CEO인 데이브 홀먼은 "화이트스톤은 매우 강력한 분기를 기록했으며, 우리는 올해의 핵심 FFO 및 동일 매장 순 운영 소득 가이던스를 재확인하고, 내일 아침 2분기 실적 발표 전화 회의에서 화이트스톤의 재무 결과에 대해 논의할 것을 기대한다"고 말했다. 2025년 2분기 운영 및 재무 실적은 다음과 같다.매출은 3,790만 달러로, 2024년 2분기의 3,760만 달러와 비교된다.일반 주주에게 귀속된 순이익은 510만 달러, 즉 희석 주당 0.10달러로, 2024년 2분기의 260만 달러, 즉 희석 주당 0.05달러와 비교된다.핵심 운영 자금(FFO)은 1,350만 달러로, 2024년 2분기의 1,260만 달러와 비교된다.희석 주당 FFO는 0.26달러로, 2024년 2분기의 0.22달러와 비교된다.핵심 FFO는 0.26달러로, 2024년 2분기의 0.24달러와 비교된다.EBITDAre는 2,190만 달러로, 2024년 2분기의 2,020만 달러와 비교된다.동일 매장 순 운영 소득(NO이)은 2.5% 증가하여 2,500만 달러로, 2024년 2분기의 2,440만 달러와 비교된다.임대된 평방피트당 순효과 연간 기본 임대 수익은 5.3% 증가하여 25.28달러에 도달했다. 2025년 연간 운영 및 재무 실적은 다음과 같다.매출은 7,590만
컨플루언트(CFLT, Confluent, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨플루언트가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 수익 2억 8,228만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 20% 증가한 수치다.구독 수익은 2억 7,083만 달러로, 전년 동기 2억 2,470만 달러에서 21% 증가했다.서비스 수익은 1,145만 달러로, 전년 동기 1,028만 달러에서 11% 증가했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 28억 1,740만 달러에 달하며, 총 부채는 17억 5,374만 달러로 보고했다.자본금은 10억 6,367만 달러로, 이는 전년 동기 9억 6,122만 달러에서 증가한 수치다.회사의 운영 손실은 9,643만 달러로, 전년 동기 10,834만 달러에서 감소했다.기타 수익은 2,111만 달러로, 전년 동기 2,185만 달러에서 소폭 감소했다.세전 손실은 7,5329만 달러로, 전년 동기 8,649만 달러에서 감소했다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2,000만 주의 주식이 발행되었으며, 주당 손실은 0.24달러로 보고했다.회사는 또한 2025년 4월 15일자로 라이언 맥 반을 최고 수익 책임자로 승진시키며, 연봉 47만 5,000 달러와 47만 5,000 달러의 연간 보너스를 지급하기로 했다.이와 함께 300만 달러의 제한 주식 단위(RSU) 보상도 승인됐다.회사는 향후 12개월 동안 11억 6,230만 달러의 남은 성과 의무(RPO)를 보유하고 있으며, 이는 향후 수익으로 인식될 예정이다.회사는 현재의 재무 상태를 바탕으로, 향후 성장 가능성이 높지만, 고객의 소비 패턴과 경제적 불확실성에 따라 변동성이 클 것으로 예상하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
실간홀딩스(SLGN, SILGAN HOLDINGS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 실간홀딩스는 2025년 6월 30일로 종료된 3개월 및 6개월 동안의 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 순매출은 15억 4,000만 달러로, 2024년 2분기 순매출 13억 8,140만 달러에 비해 11% 증가했다.순이익은 8,900만 달러, 즉 희석주당 0.83 달러로, 2024년 2분기 순이익 7,610만 달러, 즉 희석주당 0.71 달러에 비해 증가했다.조정된 희석주당 순이익은 1.01 달러로, 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 이는 순이익을 0.18 달러 증가시키는 조정 후의 수치다.실간홀딩스의 아담 그린리 CEO는 "우리의 사업은 2분기 동안 지속적으로 실행되었으며, 주요 제품 카테고리에서 유기적 볼륨 증가와 Weener 인수의 성공적인 통합으로 인해 조정된 EPS가 15% 증가했다"고 말했다.2025년 2분기 조정된 EBIT는 1억 6,750만 달러로, 2024년 2분기 1억 4,180만 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 금리 및 기타 부채 비용은 4,870만 달러로, 2024년 2분기 4,130만 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 세전 이익은 1억 1,880만 달러로, 2024년 2분기 1억 5백만 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 조정된 EBIT는 1억 7,900만 달러로, 2024년 2분기 9,270만 달러에 비해 증가했다.2025년 2분기 금속 용기 부문 순매출은 6억 7,610만 달러로, 2024년 2분기 6억 5,080만 달러에 비해 4% 증가했다.2025년 2분기 맞춤형 용기 부문 순매출은 1억 6,090만 달러로, 2024년 2분기 1억 6,520만 달러에 비해 3% 감소했다.2025년 전체 조정된 순이익은 3.85 달러에서 4.05 달러로 수정되었으며, 이는 2024년 조정된 순이익 3.62 달러에 비해 9% 증가한 수치다.2025년 3분기 조정된 순이익은
아메리칸워터웍스(AWK, American Water Works Company, Inc. )는 2025년 2분기 실적을 발표했고, EPS 가이던스를 상향 조정했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 아메리칸워터웍스는 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.2025년 2분기 주당 순이익은 1.48달러로, 2024년 2분기 1.42달러와 비교해 증가했다.2025년 연간 누적 주당 순이익은 2.53달러로, 2024년 같은 기간의 2.37달러와 비교해 상승했다.날씨를 정상화한 기준으로 보면, 2025년과 2024년의 연간 누적 결과는 각각 2.56달러와 2.34달러로, 9.4% 증가했다.2025년 주당 순이익 가이던스 범위는 5.70달러에서 5.75달러로 조정되었으며, 이는 이전의 5.65달러에서 5.75달러에서 상향 조정된 것이다.또한, 아메리칸워터웍스는 2025년 3.3억 달러의 자본 투자 계획을 유지하고 있으며, 2025년 6월 30일까지 13억 달러의 투자가 이루어졌다.아메리칸워터웍스는 8개 주에서 Nexus Water Group 시스템을 구매하기로 합의했으며, 2025년 7월 30일 기준으로 약 87,000개의 고객 연결이 포함되어 있다.아메리칸워터웍스의 2025년 2분기 실적은 1.48달러로, 2024년 같은 분기의 1.42달러와 비교해 증가했다.2025년 상반기 실적은 2.53달러로, 2024년 같은 기간의 2.37달러와 비교해 상승했다.아메리칸워터웍스의 CEO인 존 그리피스는 "회사는 올해 상반기에 견고한 실적을 달성했다"고 말했다.그는 "우리는 현재 서비스하는 지역 사회에 대한 지속적인 투자가 사업 성장의 기반이 될 것이라는 전망에 대해 기대하고 있다"고 덧붙였다.2025년 2분기 실적 발표 후, 아메리칸워터웍스는 2025년 9월 3일에 주주들에게 0.8275달러의 분기 배당금을 지급할 예정이다.현재 아메리칸워터웍스의 자산 총액은 339억 1,300만 달러이며, 부채 총액은 229억 6,300만 달러로 나타
코그넥스(CGNX, COGNEX CORP )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 코그넥스(나스닥: CGNX)는 2025년 6월 29일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2분기 동안 매출은 2억 4,900만 달러로, 2024년 2분기의 2억 3,900만 달러에 비해 4% 증가했다.외환 환율의 영향을 제외하면 매출은 전년 대비 3% 증가했다.매출 증가의 주요 요인은 물류 및 소비자 전자제품과 포장 분야에서의 강세에 기인한다.운영 비용은 1억 2,400만 달러로, 2024년 2분기의 1억 2,800만 달러에 비해 3% 감소했다.조정된 운영 비용은 1억 2,300만 달러로, 2024년 2분기의 1억 2,600만 달러에 비해 2% 감소했다.운영 마진은 17.4%로, 2024년 2분기의 16.1%에 비해 130bp 증가했다.조정된 EBITDA는 5,200만 달러로, 2024년 2분기의 4,800만 달러에 비해 9% 증가했다.조정된 EBITDA 마진은 20.7%로, 2024년 2분기의 19.9%에 비해 80bp 증가했다.순이익은 4,100만 달러로, 2024년 2분기의 3,600만 달러에 비해 12% 증가했다.조정된 순이익은 4,300만 달러로, 2024년 2분기의 3,900만 달러에 비해 9% 증가했다.주당 순이익은 0.24달러로, 2024년 2분기의 0.21달러에 비해 15% 증가했다.조정된 주당 순이익은 0.25달러로, 2024년 2분기의 0.23달러에 비해 12% 증가했다.코그넥스는 2025년 8월 28일에 주당 0.08달러의 분기 배당금을 지급할 예정이다.2025년 6월 29일 기준으로 코그넥스의 현금 및 투자 자산은 5억 5,300만 달러이며, 부채는 없다.2분기 동안 운영 활동에서 4,300만 달러의 현금을 창출했으며, 이는 2024년 2분기의 2,800만 달러에 비해 54% 증가한 수치다.또한, 2분기 동안 자유 현금 흐름은 4,000만 달러로, 2024년 2분기의 2,300만 달러에 비해 74
호스트호텔&리조트(HST, HOST HOTELS & RESORTS, INC. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 호스트호텔&리조트가 2025년 6월 30일로 종료된 2분기 재무 결과를 발표했다.이번 발표는 회사 웹사이트 www.hosthotels.com에서 확인할 수 있는 보충 재무 정보와 함께 제공되었다.이 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적에 따라 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다. 또한, 이 보고서의 정보는 1933년 증권법에 따라 등록자의 제출물에 참조로 통합된 것으로 간주되지 않는다.2025년 2분기 운영 결과는 다음과 같다.2025년 2분기 매출은 15억 8,600만 달러로, 2024년 같은 기간 대비 8.2% 증가했다. 비교 가능한 호텔 매출은 15억 5,400만 달러로, 4.2% 증가했다. 비교 가능한 호텔 총 RevPAR은 400.91달러로, 4.2% 증가했으며, 비교 가능한 호텔 RevPAR은 239.64달러로 3.0% 증가했다. 순이익은 2억 2,500만 달러로, 2024년 2분기 대비 7.0% 감소했다.EBITDAre는 4억 9,100만 달러로, 2.2% 감소했다.조정된 EBITDAre는 4억 9,600만 달러로, 3.1% 증가했다.희석 주당 순이익은 0.32달러로, 5.9% 감소했다.제임스 F. 리솔레오 CEO는 "우리는 강력한 운영 및 재무 결과에 만족하며, 호스트는 2024년 2분기 대비 4.2%의 비교 가능한 호텔 총 RevPAR 성장을 달성했다"고 말했다. 그는 또한, "올해 상반기의 성과를 바탕으로 2025년 비교 가능한 호텔 RevPAR 성장 가이던스를 1.5%에서 2.5%로, 총 RevPAR 성장 가이던스를 2.0%에서 3.0%로 상향 조정한다"고 덧붙였다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 130억 달러이며, 부채는 51억 달러로, 평균 만기는 5.4년, 평균 이자율은 4.9%이다. 회
알바니인터내셔널(AIN, ALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ )은 2025년 2분기 실적을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 알바니인터내셔널이 2025년 2분기 재무 결과를 발표했다.회사는 2025년 7월 31일 목요일 오전 9시(동부 표준시)에 실적에 대한 웹캐스트를 개최할 예정이다.이번 발표는 본 보고서의 부록 99.1로 제공된다.2025년 6월 30일로 종료된 2분기 동안의 주요 실적은 다음과 같다.순매출은 3억 1,139만 달러로, 전년 대비 6.2% 감소했으며, 환율 변동을 조정하면 7.4% 감소한 수치다.기계 의류 부문(Machine Clothing)의 순매출은 1억 8,092만 달러로, 아시아에서의 수요 감소와 생산 시설의 예기치 않은 가동 중단으로 인해 6.5% 감소했다.알바니 엔지니어드 컴포지트(AEC)의 순매출은 1억 3,047만 달러로, 특정 상업 및 우주 프로그램의 감소로 인해 5.7% 감소했으나, CH-53K 및 기타 프로그램에서의 매출 증가로 일부 상쇄됐다.총 매출 총이익은 9,750만 달러로, 2024년 같은 기간의 1억 1,238만 달러에 비해 13.2% 감소했으며, 전체 매출 총이익률은 31.3%로, AEC의 장기 계약 수익성 추정치 변화로 인해 260 베이시스 포인트 감소했다.판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 5,850만 달러로, 전년 대비 소폭 증가했다.운영 소득은 2,227만 달러로, 전년의 4,300만 달러에 비해 감소했다.분기 동안의 유효 세율은 31.3%로, 2024년 2분기의 27.9%에 비해 증가했다.회사에 귀속되는 순이익은 900만 달러(주당 0.31 달러)로, 2024년 2분기의 2,500만 달러(주당 0.79 달러)와 비교된다.조정된 희석 주당 순이익(비GAAP 기준)은 0.57 달러로, 2024년 2분기의 0.89 달러에 비해 감소했다.조정된 EBITDA는 5,200만 달러로, 2024년 2분기의 6,300만 달러에 비해 17.8% 감소했다.2025